Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu podrozvaha odpovídá celkem 360 dotazů:
Dobrý den,
obec na VZZ dne 7.12. schválila přijetí dlouhodobého úvěru na traktor s příslušenstvím, 8.12. byla podepsána smlouva o úvěru.
Zaúčtovala jsem na podrozvahu:
1. podrozvaha – 8.12.
- po uzavření smlouvy 992/999 (konečný předpis splátek)
2. obec uhradila polovinu kupní ceny traktoru z BÚ ve výši 664 895,00 Kč
- 042/321 a 321/231, 3745 6123 – 12.12.
Banka proplatila druhou půlku dodavateli 664 895,00 Kč. To bylo vše dohodnuto telefonicky, žádné doklady k tomu nemám.
3.dostali jsme splátkový kalendář a dne 15.12 jsme zaplatili první část úvěru ve výši 21 559,24 Kč
-451/231, 8124
- asi i odúčtování této části úvěru z podrozvahy 999/992 – abychom viděli, kolik ještě zbývá doplatit.
A to je všechno, co vím a mám.
Volala jsem do banky, jestli se mi v internetovém bankovnictví objeví úvěrový účet a prý neobjeví, jelikož byl úvěr sjednán u dceřinné společnosti.
A teď vůbec nevím, jak to celé mám zaúčtovat. O přijetí úvěru - položka 8123 asi nebudu účtovat vůbec? Nebo na základě čeho?
Splátky úvěru budu mít na 8124.
Traktor potřebuju dát do majetku, ale nemám nikde žádný doklad, že ta dceřinná společnost uhradila tu druhou půlku. Jenom telefonický hovor. Stačí čestné prohlášení starostky?
Několikrát jsme kontaktovali bankovní poradce, že potřebujeme nějaké účetní doklady, ale přehazujou si nás jako horký brambor. Jediné čeho jsme s paní starostkou dosáhli, že máme několikrát již ty samé papíry, které nepotřebujeme, ale ty co potřebujeme, nemáme.
Děkuji za radu a přeji krásný den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám k dispozici rozhodnutí o poskytnutí dotace z listopadu 2022 na částku 904985,90 Kč (zaúčtovala jsem na podrozvahu 955/999 - předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení je do 31.3.2024). V roce 2022 mám náklady pouze 2000 Kč (70% z dotace 1400 Kč a 30% vlastní zdroje 600 Kč). Mám udělat dohadnou položku 388/403 pouze na těch 70% nákladů nebo na celou předpokládanou částku dotace? Smlouva ani nic jiného zatím není. Máme investiční dotaci jednou za x let, tak jsem to nějak zapomněla.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu účtování :
Registrace akce:
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj, program: 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+
Název akce: Obnova místní komunikace, typ financování: Ex ante, podepsána 2.7.2021
Realizace projektu stanovená poskytovatelem ukončení 31.12.2021
Financování akce: 28.2.2022, předložení dokumentace k záv. vyhodnocení 30.4.2022
Účast rozpočtu 80%, vlastní zdroje 20%, program 11782 investiční, UZ 17508
Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
Vydání registrace : 2.7.2021, realizace 30.6.2022, financování 31.8.2022Podpis smlouvy: 2.12.2021,
Předložení dokumentace: 31.10.2022
Na základě rozhodnutí zaúčtováno : 915/999915
Dne 7.5.2022 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ( změna), vydání registrace 2.7.2021,
Realizace projektu, financování akce, lhůta pro dosažení účelu 31.12.2022, předložení dokumentace ZVA 28.2.2023,
V rozhodnutí uvedeno, že celkové náklady jsou nižší než v žádosti o dotaci, dotace 80% uznat. Nákladů byla ponížená
Provedla jsem proúčtování 955/999955
Přijaté fa za stavební činnost 80% z fa platba :D 231xx odpa 2212 pol 6121 UZ 17508 org 22122022 MD 321 org 22122022
40% z fa platba : D231 xx pol 2212 6121 org 22126121 MD 321 org 22126121
Neuznatelné náklady:
D231xx 2212 6121 org 2212 MD 321 org 2212
Po obdržení fin. Prostředku podrozvaha: 999955/955
Účetnictví: MD 042 org 2212 2022 D321 org 22122022 80%,
MD042 22126121 D321 22126121 40%
Ostatní neuz. Náklady: MD 042 org 2212 D 321 org 2212
Přijatá dotace: MD 231xx pol 4216 uz 17508 org 2212022 D 472xx org 22122022 ( 80%)
Zápis o převzetí a předání dokončené stavby 30.6.2022 ( obdržené v 7/2022 po závěrce)
Proúčtováno v 7/2022: MD 021xx/042xx org 2212,22122022,22126121 ( celkové náklady)
Pro odpis HIM zařazen datum 30.6.2022, odpisy jsou ročně
Závěrečné vyúčtování provedeno 1.9.2022 odesláno, prozatím není vyjádření z MMR
K jakému datu mám provést proúčtování ZVA( předpokládám poslední 12/2022)
Zařazení do majetku:
MD 388xx org 22122022 D 403xx org 22122022 80% ( výše dotace)
Odpisy zařazení HIM :30.6.2022, účto 551xx/081xx celkové náklady
Vyúčtování dotace:
346/388 a 472/346
Děkuji za kontrolu}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obci byla schválena dotace na restaurování kult.památky ve výši 120 000,-Kč od kraje. Po dodržení podmínek jsme dostali celou výši na účet .Jak s účtováním?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v 8/2021 jsme podepsali smlouvu o bezúplatném převodu 2 vozidel (sanitek) od Zdravotnické záchranné služby. Původní plán byl z 2 vozidel vyrobit 1 vozidlo pro SDH. Na konci r.2021 se plány změnily a ze 2 sanitek se staly 2 automobily ( 1 pro hasiče a 1 obecní dodávka).
V roce 2021 jsem zařadila 2 vozidla (pojízdná vozidla s platnou STK) na 022 za 1 Kč a čekala jsem, že je technicky zhodnotím v roce 2022. Ono ale to bylo trošku jinak.
Auta jsou 2. 1 pro obec a 1 pro hasiče. Pro obec ho opravila firma za 90851Kč, včetně STK ( účtovala jsem 042/23130 3639/6123 - to zařadím na 022 datem STK a začnu odpisovat). 2 auto je pro hasiče - tam přestavba stála u firmy 414.062 Kč a k tomu bude ještě asi STK a drobnosti. Prosím, jak účtovat? Opravy v roce 2022 hromadím na účtu 042. Datem STK bych zařadila do majetku na účet 022 a par 3639(obecní auto) a 5512 hasičské auto. Pol. 6123 - automobily. Nevím co s tou 1Kč?? To jsem asi v loni nedomyslela. Ještě se peru s tím, zda je to investice. Na hasičské auto dostaneme dotaci z Kraje na požární techniku 200.000 Kč a hasiči mají slíbenou ještě jednu dotaci, ale k té zatím nic nemají.
Příjem dotace bude 4122 neinvestiční a nebo 4222 investiční??? Ve smlouvě s Krajem není definováno a se starostou se přeme, zda investice či ne (auto zůstalo autem - záchranného systému, ale změnilo způsob využití ze sanity na hasiče a obecní dodávku). Odepisovat začnu až po zařazení a co ta dotace???, ta od kraje bude snad do konce roku (do 30 dnů - po 30. listopadu) a ta druhá, nevíme, možná až 2023. Moc děkuji za pomoc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu s účtováním rozhodnutí o poskytnutí invenstiční dotace..}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2021 jsme podepsali smlouvu se SZIF na poskytnutí investiční dotace ve výši 239 472 Kč. V roce 2021 jsme uhradili fakturu na část majetku ve výši 46 645 Kč, kterou jsem zaúčtovala 231 D pol. 6121 ÚZ 89 518 nástroj 130 zdroj 5 - 23 882 Kč, 231 D pol. 6121 ÚZ 89517 nástroj 130 zdroj 1 – 13 434 a 231 D pol. 6121 nástroj 130 zdroj 1 – 9 329 Kč. Dále jsem k 31. 12. 2021 zaúčtovala dohadu dotace 388 MD/403 D a 915 MD/999 D ve výši 37 316 Kč (tj. 80% z 46 645 Kč) – na základě mého dotazu ze dne 18. 1. 2022.
Ostatní náklady byly uhrazeny v roce 2022 ve výši 250 462 Kč. V květnu 2022 jsem zařadila do majetku ve výši 297 107 Kč a doúčtovala dohadu 388 MD/403 D -202 156 Kč a zadala jí na kartu majetku. Obec účtuje roční odpisy. Na základě žádosti o platbu a fyzické kontroly letos v červnu nám ale dotace nebyla poskytnuta. Odvolali jsme se, ale v říjnu 2022 přišlo potvrzení původního rozhodnutí, takže dotaci nedostaneme. Chtěla bych Vás poprosit o radu jak dále postupovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela v říjnu 2022 investiční dotaci na "modernizaci svítidel a úpravy veřejného osvětlení". Dotace se bude vyúčtovávat k 31.03.2023. Příjem dotace účtuji na položku 4222. Prosím jak účtovat do konce roku a příští rok, kdy budeme podávat vyúčtování.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme dotaci ze SFDI na chodníky. Dle Smlouvy se SFDI hradíme vlastní podíl z našeho BÚ, pro podíl dotace jsme zřídili spec.účet u ČNB. Po přijetí faktury na uznatelné výdaje z dotace pošleme Žádost o platbu na SFDI, poté obdržíme peníze na účet u ČNB a obratem zaplatíme dodavateli. Následně vystavíme Vyúčtování poskytnutých fin. prostředků SFDI. Kdy účtuji předpis pohledávky 348/403 a odúčtování z podrozvahy 999/915? Při zaslání Žádosti o platbu nebo při Vyúčtování?
Kdy potom začnu dotaci rozpouštět? Až od následujícího měsíce po ukončení akce a zařazení do majetku?
Celá akce se skládá z 1) uznatelných nákladů z dotace (značím UZ, ORG, AKCE) + uznatelných vlastní podíl (značím ORG, AKCE) + neuznatelné uvedené ve Smlouvě se SFDI (značím AKCE) + neuznatelné nikde neuvedené (značím také AKCE). Je potřeba nějak odlišovat značení 3) neuznatelných výdajů ze Smlouvy a těch 4) ostatních? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poradit ve věci fakturace z r. 2017. Jedná se o firmu Enwox energy s.r.o., která nám nevrátila přeplatky námi zaplacených záloh na energie ve výši 127 033,-Kč. Tyto odepsané pohledávky evidujeme na podrozvaze. Dále nám vystavila fakturu na další odběrná místa, kde jsme měli doplácet 1774,64Kč. viz. účtování
502 MD 38 713,64Kč / 321D 49 474,64Kč
321 MD 47 700,-Kč /314 D 47 700,-Kč
389 MD 10 761,-Kč
Tuto částku jsme nezaplatili a na účtu 321 mě stále neuhrazená faktura po splatnosti zůstává. Firma byla v insolvenčním řízení a na naše dotazy nekomunikovala. Mohu tento závazek po splatnosti nějak odúčtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
dostali jsem od MV ČR dotaci z programu 01426-Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 2 500 000,- Kč. na pořízení CAS
Dosud mám zaúčtováno 915/999
výdaj : 022/321, 321/231 UZ 01426 5512 6122
je to správně
jak mám zaúčtovat příjem dotace a UZ se shoduje s číslem programu ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
nějak jsem se ztratila v dotaci od MMR na investiční akci. V "REGISTRACI AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE" je
v tabulce "Financování akce (projektu) v letech" kód 6660 - Prostředky EU kryté alokací schválenou EU, částka 11 784 109,92 Kč, a kód 6710 - Dotace z rozpočtu obce částka 1 386 365,88 Kč, kód 69zs - Souhrn investičních zdrojů projektu 13 170 475,80 Kč. pod touto tabulkou je ještě jedna malá s názvem: "Přehled klasifikace SR v aktuálním roce", kde je kód 6570a s ÚZ 17968. A teď nevím, když se kouknu do materiálů "Specifických pravidel pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI", jaké vlastně budu používat ÚZ. V těchto materiálech na straně 3 je bod 2. Finanční rámec projektu: jaké ÚZ bude u 85% a jaké ÚZ u 5% , u 10% je náš podíl, tam ÚZ nebude, tam dám pouze Ná107 a Zd1, případně ORG. Na fakturách, které jsem letos obdržela jsem účtovala u 85% ÚZ 17969 1075 a u 5% ÚZ 17968 1071 - nevím zda je to takto správně, kdyby ne, tak mám čas to opravit. V letošním roce přijmeme dotaci a tu zaúčtuji na p.4216. Mohu prosím poprosit, zda by jste mi pomohla se zaúčtováním? Děkuji moc
za Vaší podporu. Do Vašeho e-mailu jsem Vám zaslala právě tyto dva dokumenty kterých se dotace týká: 1)Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 2) Specifická pravidla pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu účtování NIV dotace z MZ na opravu kapličky.
14.6.2021 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 915/999
29.4.2022 Vyúčtování dotace 374 / 346 a 346 / 672
6.5.2022 Příjem dotace na účet 231 UZ 29027 pol. 4116 / 374 a 915 / 999
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2021 jsme realizovali přestavbu v MŠ. Celou akci platilo město, účtárna neměla informaci, že bude dotace. Akce byla ukončena a přestavba zařazena v roce 2021. V dubnu 2022 nám zpětně přiznali dotaci MMR IROP na akci. Investiční výdaje 911.000 Kč a neinvestiční výdaje 173.000 Kč. Jak postupovat. Bude stačit účtování předpis 348/403 a příjem peněz 231/348? Příp. jaký paragraf zvolit. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu dvou variant účetních případů. Obě se týkají leasingových smluv. Postupovala jsem podle dokumentu, který je zveřejněn zde na Vašich stránkách.
U prvního případu ČEZ vystaví fakturu na celou částku a potom budeme 10 let měsíčně platit splátky. Ve druhém případě Galileo bude posílat měsíční faktury 2 roky.
1. případ
Elektronická úřední deska s následným odkupem; nájem 24 měsíců.
Podpis smlouvy 30.3.2022:
999/963 169 152,-Kč (12 měsíčních splátek od 7/2022- 6/2023 14x14 096,-)
999/964 169 152,-Kč (cena celkem 338 304,-Kč-169 152,-Kč splátky za 12 měsíců od 7/2022- 6/2023)
7/2022 faktury budou chodit měsíčně:
518/321 14 096,-Kč
321/231 §6171 pol.5178 14 096,-Kč
963/999 14 096,-Kč
964/963 14 096,-Kč – přeúčtování splátek na účet 963, aby bylo vždy
12 splátek na účtu 963.
2. případ
Pronájem svítidel – veřejné osvětlení
Při podpisu smlouvy s ČEZ 24.3.2022:
999/963 ve výši 12-ti měs. splátek 272 326,64Kč (1.spl. za 5/2022 je ve výši 22 736,64Kč, od 6/2022 - 4/2023 ve výši 22 690,-Kč)
999/964 2 450 520,00 Kč, (budoucí fa 2 722 846,64-272 326,64)
ČEZ sdělil, že v 5/2022 vystaví jen jednu fakturu na částku 2 722 846,64Kč a splátkový kalendář.
předpis:
381/321 2 722 846,64
518/381 22 736,64 za 5/2022
úhrada:
321/231 § 3631,pol.5178 22 736,64Kč ( splátka 5/2022)
k 31.12.2022
963/999 22 736,64 Kč+22690x7=181 566,64
964/963 181 520,00Kč přeúčtování na účet 963, aby bylo na tomto účtu vždy 12 splátek (22 690x12).
Účet 963 by byl k 31.12.2022 ve výši 272 280,00Kč (12 x 22690,-Kč)
Účet 964 by byl k 31.12.2022 ve výši 2 269 000,00 Kč.
Pro lepší přehlednost jsem si dovolila poslat tento dotaz ještě jednou do Vašeho e-mailu spolu se smlouvami.
Děkuji za kontrolu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková