Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu podrozvaha odpovídá celkem 360 dotazů:
Město bude poskytovat na základě smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace místní akční skupině dotaci na dofinancování režijních nákladů CLLP a dalších aktivit spojených s animací území v programovém období 2021+. K poskytování prostředků městem by mělo docházet každoročně (2022 - 2029) na základě výše uvedené smlouvy a vystavením faktury MASkou na částku 3000,- Kč + 2,- Kč na obyvatele/ročně. Jak prosím účtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu ohledně těchto věcí:
-zaplatili jsem za zpracování žádosti o dotaci-investiční záměr a zpracování žádosti ISPROFIN 24.000 korun za akci Rozvoj místních sportovišť-týká se to, ale majetku TJ Sokol, ne obecního majetku, může být zaúčtováno jako 518 a 5169, nebo by mělo být spíš účtováno jako 572 a položka ?
-k dotaci máme jen registraci k akci, rozhodnutí zatím nebylo vydáno, pan starosta dodal materiály, že vše proběhlo v roce 2021, ale zatím žádné vyjádření z MMR, mám zatím jen registraci na podrozvaze, zkusím se ještě zeptat, jak to vypadá, v případě, že nezjistím do závěrky, netuším, zda proúčtovat dohadu k 31.12.21 388/672
-mám vyúčtování energií, kde nám chybně fakturovali DPH,napsala jsem maily, kde jsem vyzvala firmu k opravě, ale zatím žádná reakce, oprava je zhruba 70.000, o co by byly nižší náklady, tohle se týká PO, mám o tom účtovat dohadnou položkou do roku 2020 nebo nechat zaúčtováno dle faktur a o případném rozdílu (v případě, že vystaví dobropis) účtovat až v roce 2021 do výnosů}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den chtěla jsem se zeptat, již od r. 2000 máme uvedeno věcné břemeno na účtě 994. Nová věcná břemena uvádím přímo na pozemky. Auditoři po mě chtějí zrušit tento účet. Nevím zda se mi povede dohledat ke kerým pozemků to je, pokud ano zaúčtuji to 994 D/ 999 MD a 031 s AU/401, nebo 408.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V červnu 2021 jsme uzavřeli s SZIF dohodu o poskytnutí dotace (investiční) v výši 101 582,- Kč na projekt, který byl dokončen již v roce 2020 (mohl být realizován již po podání žádosti). Zaúčtováno takto:
915/999 a 346/403 a částka ve výši dotace zadána k rozpouštění do majetku.
Nyní jsme obdrželi konečné oznámení o výši dotace, kde nám byla provedena korekce a přiznána dotace ve výši 100 144,- Kč. Poskytnutou dotaci zaúčtuji
231/346, korekci 403/346 nebo -346/-403 a co s výší rozpouštěného transferu u majetku?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám ještě jeden dotaz , obec v roce 2021 podepsala smlouvu s Ústeckým krajem na investiční dotaci na chodníky a parkovací záliv. Vyúčtování bylo k 31.12.2021 odesláno, smlouva podepsána na dotaci na 350 000,-- Kč. Kolaudace proběhla v pořádku – zatím mám majetek na O42 – ale budu převádět ještě v prosinci 2021 na 021. A teď jsem na rozpacích co s přislíbeným transferem - naúčtovat v roce 2021 384 MD výnosy příštích období proti 388 dohadné účty aktivní – nebo celé účtování i převod majetku s transferem nechat na rok 2022? Jsme maličká obec a ještě se mi tohle nestalo, takže v tom pěkně plavu. Moc děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
9. 11. 2021 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP výzva NPŽP 4/2021 - neinvestiční dotaci 189.640 Kč na výsadbu stromů.
Akce byla realizována, fakturu na rostlinný materiál 189.140 Kč a na štítky na stromy 500 Kč jsem zaúčtovala na 3745 5139 a označila org.
V rozhodnutí je uvedeno, že na základě splnění podmínek rozhodnutí a výzvy uzavře fond s příjemcem smlouvu, která bude obsahovat další podmínky poskytnutí podpory. Dále je uvedeno, že podpora je poskytována na základě rozhodnutí a uzavřené smlouvy.
Nevím, zda dotaci zaúčtovat do podrozvahy a označit náklady UZ 90002 ke dni rozhodnutí nebo až po uzavření smlouvy. A pokud účtovat dle rozhodnutí, zda zaúčtovat dotaci dohadně 388/672. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2019 jsme započali vybudování úpravny vody včetně vrtu. V roce 2019 jsme měli výdaj na vybudování vrtu 238 310,- Kč. zaúčtovala jsem 042 MD/231 6121 2310 D bez UZ. V roce 2020 jsme měli další výdaj na projektovou dokumentaci na úpravnu vody 46 483,- Kč. Zaúčtovala jsem opět 042/231 6121 2310. V prosinci 2020 bylo zažádáno o dotaci na SFŽP. V 5/2021 jsme dostali rozhodnutí o poskytnutí fin. prostředků na podporu ve výši 966 276,- Kč tj. 76,2%. V 11/2021 přišla smlouva ze SFŽP, kde se uvádí, že akce je investiční a je určena na technologii úpravny vody realizovanou v letech 2019-2022. To znamená, že vrt i PD z let 2019 a 2020 je uznatelnou položkou. Ve smlouvě je výše dotace 955 030,- 76,2%. (jiná částka než v rozhodnutí). Základ způsobilých výdajů činí 1 253 365,- Kč a obec v letech 2019-2022 uhradí z vlastních zdrojů 298 335,- Kč. Toto stojí ve smlouvě. Když ale vypočítám 76,2% z 1 253 365,- Kč vyjde mi, že by dotace měla být 955 064,- Kč. + obec 298 301,- Kč. V průběhu roku 2021 jsme měli výdaje (958 571,68 kč) vždy jsem účtovala 76,2% výdajů s UZ 042MD/231 6122 2310D a 23,8% bez UZ. Když sečtu výdaje roku 2019-2021 dostanu se na částku 1243 364,68 Kčx76,2%=947443,88. Ve 12/2021 přišla dotace ve výši 947 410,- Kč (o 34,- Kč méně, na fondu mi paní řekla, že je to zaokrouhlením, že počítali dotaci 76,197%). Zaúčtovala jsem 231 4213 UZ90992 MD/346D. V roce 2022 bychom ještě měli uplatnit výdaj na
publicitu cca 10000,-. Prosím o radu, jak tuto dotaci ke konci roku zaúčtovat, jestli jsem účtovala správně. Nevím, jak dostat UZ do r.2019-20, kdy jsme ještě nic nevěděla. A taky si nevím rady s tím rozdílem 34,- Kč. Termín ukonč. realizace je 2/2022. ZVA je do 5/2022. Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2021 jsme zahájili revitalizaci budovy. Rozhodnutím MMR nám byla přiznána dotace ve výši 70% z celkových uznatelných nákladů. Financování probíhá tak, že uhradím fakturu, ve výdajích označím 70% účelovým znakem a 30% (vlastní zdroje) značím samostatným ORG. Po úhradě faktury posíláme žádost o platbu MMR. MMR vždy poskytne dotaci ve výši 100 % uhrazené částky. Příjem dotace účtuji pol. 4216 a označuji účelovým znakem. Takto jsme do konce měsíce listopadu obdrželi 100% dotace. Stavební práce budou pokračovat i v následujícím roce. Jsem nyní v nesouladu značení UZ v příjmech (přijatá dotace 100%) a ve výdajích (70% z fakturovaných částek dodavatelem). Prosím o radu, jak mám účtovat ke konci roku, a to co se týká UZ a také účtu 403.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve směrnici máme, že majetek do 3000 evidujeme pouze na podrozvaze, takže dříve jsem účtovala 501 (5139)
MD / 231 D, podrozvaha 902/999. Teď jsem se někde dočetla, že by se mělo účtovat na 558 a 5137? To znamená, že se nebude rovnat 5137 a 028. Ještě bych se chtěla zeptat- jsme plátci DPH, jedná se o drobné zařízení hostince(příbory apod.), hostinec pronajímáme veškeré zařízení hradí obec, mohu si tedy odečíst DPH a do majetku zařadit pouze cenu bez DPH?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podala v roce 2020 žádost o dotaci na opravu rybníku. Dne 8.6.2020 byla schválená a dne 27.10.2020 byla podepsaná Smlouva o poskytnutí účelové dotace , ve smlouvě jsou uvedené termíny: datum ukončení akce do 31.10.2021,závěrečné vyhodnocení akce do 31.12.2021. Dotace neinvestiční.
K datu podepsání smlouvy je proveden účetní zápis 915/9990915 + ORG značení, dotace obdržená dne 6.11.2020, podrozvaha odúčtovaná 9990915/915, provedeno zaúčtování 231/472 +ORG značení Oprava provedená v roce 2021, provedené práce účtované 511/321, ORG značení, 321/231, paragraf 2341 položka 5171+ org . Protokol o předání a převzetí díla je ze dne 30.7.2021, závěrečné vyhodnocení akce je podané 27.9.2021.
Otázkou je, jestli mám opravit účet dlouhodobé přijaté zálohy 472, na krátkodobé 374.
Proúčtování 388/672 mám provést k datu předání a převzetí dílat.j.30.7.2021, nebo k datu zhotovení závěrečného vyhodnocení akce dne 27.9.2021
Vyúčtování transferu 348/374( 472) provedu k datu:
- dne 31.12.2021 dle podepsané smlouvy
- dne 27.9.2021 dle skutečného závěrečného vyhodnocení
- dle data akceptace konečného vyúčtování, pokud neobdržím tak k datu 31.12.2021
Děkuji za vyřízení}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím poradit účtování:
Přišlo rozhodnutí o poskytnutí neinv.účel.dotace z min.financí na úhradu nákladů a provedení protiradonových opatření v ZŠ. Dotace bude poskytnuta krajem na pol. 4111, UZ 98035 a bude předmětem fin.vypořádání za rok 2021 (info z KÚ).
příjem rozhodnutí dne 15.9. = 915/999 (musí být podrozvaha ?)
příjem dotace = 4111/374
k 31.12. vyúčt. bez vratky, doplatku = 346/672 a 374/346
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Čím více jsem si prostudovala ke kotlíkovým dotacím, tím míň jsem z toho moudrá.
Smlouva (na dotaci) s krajem uzavřena v 3/2020 na 580.000 na výměnu kotlů, 30.000 specialista, vyúčtování s SFŽP nejpozději do 2/2023, cíl 1 a 2 (budeme budovat fotovoltaické panely na střeše).
Bývalá pí účetní zaúčtovala v 2020 (nejsem s ní v kontaktu, nastoupila jsem na konci ledna po několikaměsíčním bezvládí, bylo toho strašně moc)
r. 2019 faktura příprava žádosti o dotaci odpa 3713, pol. 5169 18.150 Kč, r. 2020 faktura za schválení dotace na 36.000 Kč.
příjem kotl. dotace v r. 2020 Výměna kotlů 231.200 ÚZ 90103, pol. 4213/472 550.000, kotl. specialista 231.200 ÚZ 90103, pol. 4113 30.000 a to je vše. Nebylo účtováno na dohady ani na podrozvahu.
Dnes jsem vracela zpět SFŽP inv. dotaci 186.848 Kč za nezrealizované kotl. půjčky občanům a neinv. dotaci 10.000 za kotl. specialistu. Takže nám zbylo celkem 363.152 Kč.
Dnes jsem také dostala informaci, že na dotaci SFŽP ohledně cíle 2-(naše fotovoltaické panely), je vyhlášen stop stav na vyhodnocení žádostí, naše obec neví, zda nějaké prostředky dostaneme nebo ne. Je možné, že i zbytek přijaté dotace 363.152 Kč budeme muset vrátit.
Máme podanou žádost ze 146. výzvy OPŽP o dotaci fotovolt. panelů, podpora 40-60%:
1. v případě úspěšnosti dostaneme toto procento dotace a můžeme využít 363.152 Kč z kotl. půjček (20.000 neinvestičních zaplatíme specialistovi).
2. V případě neúspěchu požádáme o změnu financování cíle 2, prohlásíme, že investici fotovoltaiky pokryjeme z vlastních zdrojů a zůstane nám z kotl. půjček 363.152,- na dofinancování.
3. Třetí varianta-fotovoltaika nebude a dotace se vrátí celá.
Prosím o účtování všech výše uvedených variant.
Nastavila jsem: Poskytnutí půjčky občanovi: 462/231 ÚZ 90103, odpa 3713, pol. 6460, splátky občanů 231/ ÚZ 90103, pol. 2460.
20.000 specialistovi není proplaceno ani vyúčtováno. Měli by nám oni vystavit Fa? Účtovala by se 518/321, 321/231 ÚZ 90103 odpa 3713 pol. 5169? Kotlíky musí být zrealizovány do 31.12.2021.
Nerozumím účtování dotace specialisty na dohad na konci roku 388/672. Jak při konečném vyúčtování dotace SFŽP srovnám účet 388? Společně s investiční dotací?
Prosím o kontrolu účtování:
Vrácení dotace ze dne 15.9.2021 472/231 ÚZ 90103, odpa 3713, pol. 5364 186.848 Kč a 10.000 Kč?
V případě, že nám dotace zůstane, budu letos na konci roku účtovat na podrozvahu 955/999 a 388/403 ve výši 363.152 Kč, při záv. vyúčt. projektu s SFŽP 346/388 ve výši 363.152 Kč+20.000 a 472/346 stejná částka?
Na projekt dokumentaci Fotovoltaiky zatím přišla 1 faktura 15.6. 2021 ve výši 60.500 Kč, kterou nebudeme hradit z dotace, dala jsem na 042/321, 321/231 odpa 3639, pol. 6121 z malé rezervy, kterou na tomto paragrafu máme. Dotaci na kotlíky jsme obdrželi loni, náklady na fotovoltaiku ještě nevíme, nemáme vyčíslený nákladový rozpočet, ale předpokládá se, že do konce roku se začne s realizací. Jak v rozpočtu zobrazím, že na investici máme? Zapojím náklady na investice do fotovoltaiky s loňskou kotl. dotací, pokud nám zůstane, přes 8115? V příjmech na pol. 4113 a 4213 v roce 2021 už není dotace rozpočtovaná. Vše, co jsme měli na položce 8115, jsem zapojila v průběhu roku, protože obci chyběly peníze. Možná se ptám hloupě, ale jsem v tom už tak zamotaná, že to nedokážu vyřešit.
Na úhradu specialistovi mám na paragrafu 3713 vyčleněno 30 tis., 10 jsem včera vrátila.
Děkuji za pomoc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2020 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ex post, Program 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 (INV, 60%) Souhlasíte prosím se značením NZ 106 5 a 106 1 v poměru 60/40, UZ 15974? Přijetí dotace na pol. 4213?
Dosud zaúčtováno k 31.12.2020 955/999. Je třeba u podrozvahy účtovat ÚZ? Všimla jsem si v jednom dotazu, že to paní účetní uváděla.
Přijaté faktury účtuji 042/321 + platba 321/231 2334 6121 + ORG
V roce 2020 jsem nedoznačila NZ, dopíši tedy na všechny doklady, i z předchozích let, ručně NZ 106 5 a 106 1 – v poměru 60/40%, bez UZ?
Výdaje do výše způsobilých výdajů, vlastní podíl, budu tedy značit opět 60/40% NZ + ORG. Nezpůsobilé výdaje jen ORG. Je to tak?
Jak ale budu účtovat faktury, které nám dodavatel vystaví, ale do výše dotace je bude proplácet MŽP na základě žádosti o platbu?
2) SZIF – investiční dotace na základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, dotace je prostřednictvím MAS Železnohorský region, 5. Výzva. Akce: Modernizace knihovny – II. etapa.
Celkové výdaje 1.395.998,00 (na tuto částku mám 1 fakturu z 12/2020 oddělenou pouze ORGem); celkové výdaje, na kt. může být poskytnuta dotace 1.153.717,00 Kč; výdaje, ze kt.je poskytnuta dotace 1.132.000,00 Kč; celková výše přiznané dotace 905.600,00 Kč; Příspěvek společenství (EU) 579.584,00 Kč, Příspěvek z nár.zdrojů 326.016,00 Kč
Zatím mám zaúčtováno 915/955 905.600,- k datu podpisu Dohody o posk.dotace. Nyní máme oznámení o zaregistrování Žádosti o platbu. V Dohodě je uvedeno, že pohledávka vznikne po obdržení dokumentu „Oznámení o výši dotace“. MAS nám sdělil, že není třeba účtovat UZ, jen analyticky oddělit.
Budu tedy účtovat k datu obdržení Oznámení 346/403 a současně 955/915 a přijetí dotace 231 pol. 4213/346. Jak ale s označením NZ k výdajům? Potřebuji doznačit ručně do výše 1.132.000,- nebo příp. 1.153.717,- jen NZ bez UZ?
Až dotaci obdržíme, je potřeba dělit na karty majetku podle nějakého klíče (máme zařazeno jako soubory věcí) nebo můžeme přiřadit k souboru s nejvyšší hodnotou?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2020 jsme dostali dotaci z POV OK 500 tis. Kč. V lednu 2021 jsme vraceli 113 046,58. Na účtě 388 mi zůstalo 500 tis. a na účtu 374 386 953,42 Kč. Potřebovala bych to nějak zůčtovat, ale zřejmě je někde chyba.
Účtování v roce 2020:
951/999 podrozvaha k datu podpisu smlouvy 500 000,-
Příjem dotace na účet
231 (4222) Příjem dotace na účet 500 000,-
374 500 000,-
999/951 Odúčtování podrozvaha 500 000,
Čerpání:
042 657 943,-
321 657 343,-
451 2212 6121 UZ 443 500 000,-
451 2212 6121 157 943,-
321 657 943,-
Čerpání:
042 938 227,18
321 938 227,18
451 2212 6121 938 227,18
321 938 227,18
Dohada:
388 500 000,-
403 500 000,-
Toto jsem účtovala v roce 2021
Vratka dotace
231 6402 5366 113 046,58
374 113046,58
Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme schváleny dvě dotace na pořízení dopravního automobilu pro SDH. V 7/2020 byla podepsána smlouva s krajem na dotaci ve výši 300 000,- Kč, kterou jsme obdrželi 8/2020. V 11/2020 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace 450 000,- Kč z MV – ex ante. Realizace akce do 31.5.2021, závěrečné vyhodnocení akce 31.8.2021. Celková cena vozidla 1 070 781,- Kč.
Zatím jsem účtovala:
7/2020 – 915/999, 8/2020 – 231, pol. 4222/ 374 a 999/915 ve výši 300 tis.
11/2020 – 915/999 ve výši 450 tis.
Prosím o radu s dalším účtováním. Nejsem si jistá, zda neměla být k 31.12. vytvořena dohada?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková