Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu podrozvaha odpovídá celkem 360 dotazů:
Dobrý den, prosím o radu, jak účtovat přijatou dotaci. Do e-mailu bych Vám poslala sken Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Svazek DSO buduje kanalizaci a ČOV ve dvou obcích, které jsou členy svazku DSO 6.12.2019 jsme obdrželi první investiční dotaci ve výši 22.665.824,79. Jak tuto přijatou dotaci zaúčtovat? Na jaký UZ,položku, Prostorovou jednotku a Nástroj? K dnešnímu dni mám zaúčtováno jen na podrozvaze 955 celou částku Dotace, tj. 115.639.724,61 Kč. Jak postupovat i s účtováním z podrozvahy k obdržené dotaci ve výši 22 mil. Kč. Bude se účtovat i dohad k 31. 12. 2019 a v jaké výši? Dále mám dotaz, jak účtovat přijaté faktury. Tuto přijatou dotaci máme k fakturám, zaúčtovaných 2015 - 2019.Tyto faktury jsem účtovala na 042 a ORG. Platby faktur na 2321/6121 a ORG, ale žádný UZ,Prostor.jednotka a ani Nástroj. I k těmto fakturám se váže přijatá dotace 22 mil. Kč. Mám nějakým účetním zápisem doúčtovat UZ, Prostor. jednotku a Nástroj? Od kdy musím v letošním roce účtovat platbu faktur na UZ,PJ a Nástroj? Děkuji moc a omlouvám se, že můj dotaz odesílám koncem roku, ale až v prosinci svazek DSO obdržel první proplacenou dataci.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme uzavřenou Smlouvu o úvěru, výše úvěru je Kč 300.000.000,00.
Účel úvěru je výhradně investiční (koupě budovy vč. rekonstrukce + rekonstrukce jiné budovy).
Výdaje budeme hradit přímo z úvěrového účtu. Potřebovala bych ověřit účtování:
1) úvěrový rámec 300.mil. Kč 992/999_992
2) úhrada z úvěrového účtu: 042/321, 321/451 s rozpočtovou skladbou + snížení úvěrového rámce ve stejné výši 999_992/992
3) splátky 451_0200 bez rozpočtové skladby/231_pol. 8124
4) úroky z úvěru 5xx/451_0200_6310_5141 (ve směrnici máme, že nevstupují do ceny majetku).
Trošku mně mate název účtu 992 - ostatní dlouhodobá podmíněná AKTIVA.
Děkuji předem.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
SDH bude pořizovat v celkové výši 936.596,-automobil, dostaneme na pořízení dvě investiční dotace. Dotaci od min. vnitra na 450.000,- zde UZ 14984 a od kraje 300.000,-, zde bude UZ 93.Prosím o kontrolu účtování. Nyní mám u 450 tis.jen rozh.-915/999, u 300 tis.mám veřejnpr.sml.a rovnou nám přišly peníze - 231 10 4222/374 02, UZ 93 (tedy nedávám už na podrozvahu?). Auto i vyúčtování proběhne letos,tedy nebudu dohadovat.Tedy až přijde ještě těch 450 tis. odúčtuji 999/915 a zaúčtuji na 231 10 4216/374 03, poté budu výdaje účtovat na 042/321 a 231 10 6123 5512 u 450.tis UZ 14984+org a u 350 tis. UZ 93+org. a zbytek našich výdajů jen org. Jakmile bude auto pořízeno, zařadím 022/042 v celkové výši a 374 02/403 - 350.tis a 374 03 - 450 tis., a na kartu majetku zapíši dotaci a od dalšího měsíce se budou rozpouštět odpisy 403/672 sami.Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat dotaci , kde jako leader partner pro Saskou rozvojovou banku vystupuje zapsaný spolek a my patříme mezi další kooperační partnery. Položku jsem v rozpočtové skladbě nenašla - pokud bych hledala transfer od spolku.
Ve smlouvě je pouze zapsáno, že leader partner obdrží celkovou výši dotace, jež slouží na financování výdajů kooperačních partnerů.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme několik lesů ve společném vlastnictví s jinou obcí, každá má jednu ideální polovinu. OLH požádal o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu lesních porostů. Na základě plné moci starosty sousední obce podal jednu žádost na naši obec s tím, že 50% přijaté dotace převedu na účet sousední obce. Nyní nám dotace přišla, prosím, jak zaúčtuji přijatou dotaci a hlavně tu část (50%), kterou pošlu sousední obci. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v loňském roce nám byla schválena neinvestiční dotace ve výši 42 000,- Kč od kraje na obnovu území postiženého pohromou. Peníze přišly na účet 31.12.2018. Bohužel jsem zapomněla k 31.12.2018 udělat dohadu. Zároveň jsem také až nyní zjistila, že jsem celou dobu účtovala pod jiným ORG než jaký nám byl přidělen. V letošním roce opravím, ale jak postupovat u dokladů z loňska (podrozvaha + příjem dotace)? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Náš zaměstnanec měl pracovní úraz. Paní mzdová účetní vypočítala částku za pracovní úraz a tato částka mu byla vyplaceno společně s jeho mzdou na účet. Potom, co to bylo zaměstnanci vyplaceno, teprve žádáme Kooperativu o vrácení této částky která činí 2 671,-Kč. Prosím, nevím přesně jak to zaúčtovat. Bude částka 2 671,- součástí zaúčtování v předpisu mezd 521/331? On jí tam v hrubé mzdě nemá zahrnutou. Takže, mezi HM - ZP,SP,daň = výplata, je právě tento rozdíl. Prosím Vás o kompletní zaúčtování včetně přijetí této částky na účet. Pokoušela jsem se to dát nějak dohromady, ale přišlo mi to trochu krkolomný, tak se raději obracím na Vás. Jestli mohu, mám ještě jeden dotaz. Stavíme přístavbu ZŠ a máme 2 fa na jedné je vybavení jako např.židle, stoly, skříňky - nic z toho nepřesahuje 40tis. Druhá fa tam se spíše nacházejí PC do 30tis za 1 ks, server 59tis.,čistící stroj na podlahu za 200tis. Toto vše je bez dotace. Ředitel ZŠ by chtěl toto vybavení bezúplatně převést do školy. Kontrola z kraje mi řekla, že to mám zaúčtovat vše na 028 ve výši 3 600 000,- a takto to předat škole. a současně zaúčtovat do podrozvahy - kam do podrozvahy? Server a čistící prostředek nejdříve zaúčtovat na 042 a v ten měsíc co jim to budeme předávat, tak z 042 dát na 022 a okamžitě to vyřadit opačným zápisem ve stejném měsíci, aby se od příštího měsíce nestihly dělat odpisy. Ve stejném měsíci co to vyřadíme, tak PO to zařadí do majetku. a jestli ještě můžu. Když Rada schválí odpis nevymahatelných pohledávek do 20tis.,tak se to bere jako souhrn všech pohledávek např. KPP 2tis, KPP 5tis., KPP 13tis. tj dohromady 20tis., a nebo se to bere jako po jednotlivých pohledávkách.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o pomoc se zaúčtováním včelstva.Obec koupila včelí úly včetně příslušenství - včelstvo stálo 5.000,-Kč a úly 10.000,- .}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila nemovitost, kde původní vlastníci provozovali restauraci a obchod. Nemovitost byla za 5990tis, 042/3639 6121 a k tomu ještě na další kupní smlouvu se koupilo vybavení za 300tis., kde mám rozpis jednotlivých položek - přikl. ledničky, mikrovl.trouba,vše z jejich strany odepsané, rozpis je na kusy v celkové ceně 300 tis. Mám zařadit do majetku k ceně nemovitosti a odepisovat těch 300tis.? Obec provedla na této nemovitosti úpravy : výměna 2ks oken, rozvod plynu, vše jsem naúčtovala k ceně pořízení. Obec požádala o dotaci na okna a v rámci podpory provozu ven.prodejen v JMK dostala dotaci 26tis., Poradíte mi prosím s účtováním dotace ve vazbě na tuto investici.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva zemědělství z programu 12930 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Jsme plátci DPH tudíž budou faktury v režimu PDP. Typ financování Ex ante.UZ 29993. Celková dotace je rozdělena na roky 2019-2020. V roce 2019 dotace 13 703 000, vlastní zdroje 5 873 000, v roce 2020 dotace 1 750 000, vlastní zdroje 750 000. Nemáme s žádnou takovou dotací zkušenosti- prosím o radu jak postupovat krok za krokem. zaúčtovat na podrozvahu a v jaké výši? jak zaúčtovat příjem dotace? kde najdeme nástroj a zdroj? jak označit naše prostředky- nyní evidujeme pouze oddělený org.( to jsme již zaplatili a nebude předmětem dotace např. projekt, stavební dozor, arch.průzkum apod.- to účtujeme přes 042 )}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na malém úřadě máme zaměstnance VPP , účetní a starostu. Pokud všem celoročně zajistíme pitný režim, jak správně účtovat? Vždy jsem se jen dočetla, že zaměstnanci VPP mají nárok v létě na nealko s účtováním 3745 5131, 501.
Zastupitelstvo schválilo na základě doporučení právní kanceláře účetní odepsání nedobytné pohledávky 20.703,58 Kč z roku 2014. Jak správně pohledávku odepsat z účetnictví? Vznikla D 23110 6171 5660, MD469xxx. Stejně pouze s mínusovou hodnotou?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
na účet 982 do podrozvahy patří i podmíněná poskytnutá dotace na výstavbu sociálního bydlení? /podmínka, že se objekt nesmí prodat/}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V únoru 2018 jsme obdrželi smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 118.500 Kč na nákup lesní techniky. Zboží jsme nakoupili, ale z dotace budeme čerpat 107.000 Kč. Dotace bude vyúčtována a proplacena v únoru 2019. Na podrozvaze - účet 915 vedu částku 118 500 Kč. Nyní při inventarizaci nevím, zda mám účet 915 upravit na částku 107 000 Kč dle skutečnosti, nebo zda již mám z podrozvahy vyřadit úplně. Domnívám se, že z podrozvahy vyřazuji až při přijetí zálohy nebo celé dotace.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaci mám v roce 2017 zaúčtovanou na 955/999 na cca 23 mil., ZVA až 9/2019.
V roce 2018 jsme přijali dvě platby (zálohy) na účet a já jsem účtovala 231/346 a 999/0955
Nejsem si si teď jistá, zda nemám opravit na 231/472 a podrozvahu neodúčtovávat, nebo ji přesto odúčtovat?
Ještě si nejsem jista, jak posoudit jestli je záloha 374 nebo 472? Posuzuje se krátkodobost od rozhodnutí po předložení ZVA? Nebo od přijetí zálohy po ZVA? Nebo ještě nějak jinak, prosím? V tomto nemám jasno.
I letos 2018. účtuji jako loni k 31.12. dohadu transferů ve výši 90 % uznatelných nákladů 388/403. To by mělo být správně...
Velmi děkuji za posouzení.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych si ověřit správnost účtování o majetku, který si MŠ, zřízená obcí nakupuje z peněz od zřizovatele. Majetek MŠ na účtech 902 a 028 bude obec evidovat na podrozvaze na účtu 901? Dle zřizovací listiny má obec v majetku budovu i pozemky. Ve výpůjčce dostala MŠ majetek, který zařadila na účet 028. Tento majetek byl, ale v průběhu let vyřazen a nový si již pořizovala MŠ z peněz, které dostává od obce. Dle doporučení auditu bychom měli o tomto majetku mít přehled a evidovat ho na podrozvaze.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková