Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu sociální fond odpovídá celkem 244 dotazů:
Dobrý den ,obracím se na Vás s dotazem,zda se musí u sociálního fondu rovnat účty 401 a 419.Mě se nerovnají o počáteční stav fondu u účtu 401,zřejmě mám chybu v převodovém můstku,ale tyto účty se převáděly automaticky.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stále nemám jasno s účtováním sociálního fondu.
Jsme obec, která má zřízený samostatný účet sociálního fondu. Jedenkrát za čtvrt roku převádíme z výdajového účtu jednotný příděl do sociálního fondu, který účtuji 572/231u výdajového účtu (výdej) a 236/419 u účtu sociálního fondu (příjem).
Ze sociálního fondu hradím fakturu např. za vstupenky na divadlo : 419/321 předpis a 321/236 úhrada. Zaměstnanci potom uhradí poměrnou část vstupenky a peníze jsou zpět složeny přes pokladnu na účet sociálního fondu, které zaúčtuji 261/419 , 262/261, 236/262.
Nevím, zda bych neměla převod mezi výdajovým účtem a účtem sociálního fondu účtovat přes účet 262 (262/231, 236/262) a výdaje z účtu sociálního fondu 528/321, 419/401 a 321/236.
Jak potom zaúčtovat poměrnou část za vstupenky, kterou hradí zaměstnanci přes pokladnu zpět na účet sociálního fondu?
Děkuji za radu
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo odsouhlasilo ve změně rozpočtu peníze na příspěvek na ošatné. Nyní jsme zjistili, že je nutné na tento příspěvek vytvořit fond. Pokud je to pravda, prosím odpovězte jestli je možno takový fond zavést proti výdajovémuj účtu 2310300 a jak o takovém fondu účtovat. Jestli je nutné vyplácet tento příspěvek ve mzdě. Dohody o provedení práce asi nelze uzavřít, když mají provádění obřadů v náplni práce. Shrnuto a podrženo, odepište mi prosím, jaký by měl být správný postup a účtování, když chceme tento příspěvek poskytovat.
Předem děkujeme. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem: Město v rámci finančního vypořádání přídělu do soc. fondu za rok 2009 zjistil, že do sociálního fondu se v rámci záloh. převodů v r. 2009 převedlo méně. Po vypořádání roku 2009 se má do fondu převést určitá částka. Jak tento převod z běžného účtu na sam. účet soc. fondu zaúčtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Za naše zaměstnance platíme členské příspěvky jednotlivým organizacím např. Český institut interních auditorů nebo České komoře autorizovaných inženýrů a techniků. Na jakou položku máme tyto příspěvky účtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli tvorbu sociálního fondu mám účtovat podle Jihočeského kraje na 548 xx MD a 419 XX D nebo na 401 XX MD a 419 XX D a čerpání 548 XX D a 419 XX MD nebo 419 XX MD proti 401 XX D. Ještě mě zajímá, jestli se tvorba a čerpání týká všech pohybů, které na sociálním fondu vzniknou - kladné a záporné úroky, vedení účtu, příspěvek na životní a penzijní pojištění zaměstnanců, příspěvek na stravování, převod peněz z mezd na sociální fond. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jak zaúčtuji vstupenky, obec zakoupila vstupenky do divadla dávám na § 3319 položka 5179.
Nemáme žádný fond , z kterého by se mělo hradit.
Předpis jako služba 518 proti 321 . Faktura vstupenky divadlo.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den pani Schneiderová,
chtěla bych se vrátit k účtování sociálního fondu, jen si chci ujasnit Vaše účtování přes 401, hospodářský výsledek zkreslíme asi tím, že dáme příděl na 548 a třeba ho celý nepoužijeme? Ale náklady na stravné a dovolené máme účtovat na 527 - ale to jsou již skutečné vynaložené náklady ?
Mám s fondem jiný problém - bankovní poplatky a úroky nejsou nákladem a výnosem fondu. Na začátku roku převedeme částku na bankovní poplatky na SF 569/419 262/236 6310 5163 např. 5000,- a měsíčně zaúčtujeme bankovní poplatky 419 /236 6310 5163, jakoby ubíráme z převedené částky. Úroky zaúčtujeme 236 6310 2141 / 419 a převod na příjmy měsíčně - opačně.
Problém je v tom, že v prosinci se nedá přesně odhadnout výše poplatků a stane se, že poplatky jsou větší, než na ně převedené peníze, jak mám postupovat u prosincových poplatků, udělat převod v příštím roce jen s převodovými položkami za prosinec, abych peníze neubírala z fondu ?
Poraďte prosím, zda je možné takto postupovat, nebo je lepší, aby úroky a poplatky byly součástí fondů, děkuji za odpověď
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 obec nákupila stravenky - zaúčtováno 5169, od 1.1.10 vytvořen sociální fond, nemáme samostatný účet. Jak budu účtovat v roce 2010, když máme BÚ 231 20 můžu si vytvořit účet soc. 231 30. Jak to bude v rozpočtu můžu to mít na BÚ 231 20 6171 5169
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme samostatný účet sociálního fondu, kam čtvrtletně posíláme jednotný příděl z BÚ 572/231 pol. 5342. Příjem na účtu SF 236/419.
Mám fakturu na rekreaci pro zaměstnance, kterou platím přímo z účtu sociálního fondu.
Zaúčtuji :
419 MD příspěvek ze SF Kč 2 000,00
335 MD doplatek od zaměstnance Kč 8 000,00
321 D Kč 10 000,00
321 MD Kč 10 000,00
236 pol. 5499 Kč 2 000,00
236 pol. 5169 Kč 8 000,00
úhrada od zaměstnance: Kč 8 000 pokladnou
261/335
262/261
236 pol. 5169/262
Nevím zda je toto účtování dostačující nebo musím účtovat ještě přes jiné účty (5xx, 6xx, 401)
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců hradíme každý měsíc přímo z bankovního účtu sociálního fondu. Máme to stanoveno ve Statutu SF. Platbu účtuji takto: 419/236 pol. 5499. Nevím však, zda účtovat také předpis: 527/401, aby se to dostalo do nákladů. Je to správně? A není škoda, že si tím zatěžujeme sociální fond? (U mnoha vámi uváděných příkladů, zvláště v oblasti soc.fondu je účtování i u výdajových položek na straně MD s kladným znaménkem - to je skutečně správně?) Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně položek. Máme samostatný BÚ soc.fondu, ze kterého
1) rovnou platíme z položky :
5169 - stravenky (Ticket Restaurant)
5499 - faktury za masáže, dětské tábory apod.
2) převádíme na ZBÚ z položky :
5499 - jubilea, příspevěk na dovolenou a penzijní připojištění, které je účtováno přes mzdy ve výdajích a po převodu ze SF na ZBÚ je odečteno z výdajů a zaúčtováno na SF s položkou 5499.
Nejsem si jistá, zda u jubileí mohu použít položku 5499. Poraďte prosím, zda výše uvedené položky jsou správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poč. stav účtu 236 810 Sociální fond se mi rovná na počáteční stav účtu 419 010.
Nakoupím stravenky - zálohová faktura zapl. ze SF:
314 010 / 236 810 6171 5169 42.660,-
Došlá faktura - doplatek 0,- (účtuji v předpise DF)
321 000 42.660,- /314 010 42.660,-263 000 42.000,- stravenky
419 010 660,- manipul. popl./321 000 42.660,-
Jedná se mi o to, že mi pak nesouhlasí účet 419 na účet 236. Neměla bych účtovat místo na 263 ceniny na účet 419? ale jak to pak dostanu na ceniny?
Zaměstnancům srážím podíl na stravenkách ve výši 28,-/ks a převádím při mzdách z 231 100 na 236 830
(32,-- Kč je náklad fondu, cena strav. je 60,-)
Další účtování mám takto: příjem na SF
236 810 6171 5169 D -3920,--(140 ks x 28,-)
419 010 D 3920,--
419 010 /263 000 8.400,- (140 ks x 60,-)
tady se mi to na fond dostává postupně, jak stravenky vydávám, problém je v tom, že stravenky nakupujeme na 3-4 měsíce a nikdy ne přesně na spotřebu stravenek, pak mám úrozdíl mezi účtem 236 830 a 419 010. Co s tím? Nikde jsem příklad na stravenky nenašla.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak správně postupovat při výplatě věcných darů ze sociálního fondu???
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Omlouvám se, že se opět vracím ke stravenkám.Moc bych prosila o radu, jak se nejlépe "poprat" se stravenkami a přitom nevlastni jako malé obec sociální fond. Kolegyně přede mnou to v loňském roce dělala tak, že účtovala
předpis fa 263/321, úhradu 321/231 6171 5169
a úhradu z pokladny /50 % obec a 50% zaměstanec/
MD 335 x Kč
MD 420 x Kč
MD 231 6171 5169 x Kč
D 335 x Kč
D 263 2x Kč
a vždycky jednou za čas celé částky proúčtovala přes 917 a 217.
Lze to letos také tak nějak udělat?
A za jakých podmínek může i uvolněná starostka čerpat tyto stravenky. Děkuji moc za radu!}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková