Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu sociální fond odpovídá celkem 247 dotazů:
Uvažujeme pro zaměstnance stravenky. Z dotazů jsem se dočetla, že poskytování stravenek může být rovnou z rozpočtu na pol. 5169 nebo 5499, nemusí být tvořen sociální fond. Zřejmě musíme mít směrnici o poskytování stravenek. Musí být poskytnutí stravenek zaměstnancům odsouhlaseno zastupitelstvem obce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO plánuje zřídit peněžní fond, účelového určení na dobu neurčitou na obnovu vodovodu a kanalizace. Je nutné mít v tomto případě zvláštní účet ? Z odpovědí jsem měla za to že prostředky nemusí být vedeny na zvláštním účtu. Chtěla jsem je v rámci základního účtu (231) oddělovat orgem. Je, nebo není možný v případě fondu (§5, odst.1, zák. č. 250/2000 Sb .) tento postup ? V případě možnosti vedení prostředků na základním účtu by bylo účtování o tvorbě fondu: 401/419 , rozpočet :231..6330,4134. Pokud by musel být zřízen zvláštní účet změna pouze č. účtu 236 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Našla jsem původní směrnici k soc.fondu, kterou vydala a schválila rada města 22.4.1999 (dle starých zákonů č. 367/1990-zákon o obci, 576/1990-pravidla hosp. s rozp.prostředky). V této směrnici je uvedeno, že veškeré změny povoluje a schvaluje rada.
Dle vaší odpovědi na jeden z dotazů uvádíte, že kdo schvaluje, ten mění, ruší. Rozumím tomu dobře, že když v původní směrnici je uvedeno schvalování radou, jakékoliv další změny, které budeme chtít realizovat, může schvalovat rada?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od listopadu letošního roku máme schválené stravenky pro zaměstnance. Máme schválenou směrnici, sociální fond nemáme, budu účtovat rovnou z rozpočtu. Stravenky budou vydávány vždy zpětně za odpracovaný měsíc a zaměstnanci budou stravenky hradit přes pokladnu. Bude se lišit účtování na přelomu roku, když v lednu budu vydávat i přijímat za prosinec?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chceme zřídit sociální fond. Musíme mít k němu zvláštní účet? Řídí se zákonem o obcích? Jak máme prosím dát do rozpočtu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, moc prosím informaci, zda musím rozpočtovat § 6330 pol.4134,4139,5342,5349 ? Rozpočet peněžních fondů tvoříme a necháváme schvalovat v zastupitelstvu, ale nevím jak tento rozpočet
peněžních fondů zobrazit v celkovém návrhu rozpočtu města.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám zaúčtovat poplatek za zahraniční platbu ve výši 195 Kč - uhradili jsme ze sociálního fondu zaměstnanci zahraniční rekreaci v Eurech a nemáme tuto situaci vůbec zahrnutou ve směrnici. Máme ji nějak upravit? Nevím, zda jej mám zahrnout do celkové platby za rekreaci nebo jak správně postupovat.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město tvoří sociální fond. Zřízení fondu, principy jeho tvorby a čerpání schválilo zastupitelstvo města v roce 2002 Směrnicí o zřízení, tvorbě a čerpání sociálního fondu města. Od roku 2002 jsou vydávána aktualizovaná znění směrnice, která však schvaluje rada města. Ve směrnici je zakotveno, že ze sociálního fondu může být poskytnuta půjčka finančních prostředků zaměstnanci města zařazenému do městského úřadu.
Nyní si zaměstnanec požádal o finanční půjčku ze sociálního fondu. Dle ustanovení § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje zápůjčky zastupitelstvo obce. Nyní si nejsme jisti, zda je nutné předložit smlouvu o zápůjčce ze sociálního fondu ke schválení zastupitelstvu města.
Dále máme obavy, zda není porušován zákon o obcích tím, že aktualizace Směrnice o zřízení, tvorbě a čerpání sociálního fondu města schvaluje rada města (ZM schvaluje pouze příděl do sociálního fondu v rámci rozpočtu příjmů a výdajů města na příslušný kalendářní rok). Prosíme o zaslání odpovědi na otázku, kdo by měl schválit smlouvu o zápůjčce ze sociálního fondu a zda je možné, aby aktualizaci Směrnice o zřízení, tvorbě a čerpání sociálního fondu města schvalovala rada města. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec chce přispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění, nemáme sociální fond a ani ho nebudeme zakládat, bude poskytováno z rozpočtu obce. Pravidla pro přispívání zapracujeme do mzdového předpisu, který v naší organizaci máme a schválila jej RO. Můžete mě prosím poradit kdo má rozhodnutí o přispívání schválit, bude stačit RO nebo musí ZO a lze to takto udělat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme sociální fond na zvláštním účtu. Úroky nejsou součástí tvorby fondu, takže je převádím na ZBÚ. Chci poprosit o kontrolu účtování.
Úrok na SF účtuji 236 6310 - 2141 / 662.
Při převodu účtuji na Účtu SF 262 / 236 6330 - 5342,
příjem na ZBÚ 231 6330 - 4134 / 262.
Je to správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Byla schválena Radou Energoregionu dotace na malou komunální techniku ve výši 62 tis. pro naši obec. V červnu jsme zahradní traktor v hodnotě 150 tis. koupili a budeme čekat do konce července (ještě to není jisté) jestli nám pošlou peníze. Poté teprve bude sepsaná Darovací smlouva. Ke dni koupě traktoru jsem zavedla do majetku i dotaci na účet 403. Začne se rozpouštět až za červenec, tak doufám, že mi do konce července dojdou peníze na účet. Co když ale ne. Mohu ponechat na kartě majetku dotaci? Zatím mám v ruce usnesení o tom, že Rada Energoregionu o tom rozhodla na svém jednání. Teď ještě zaúčtování. Ke dni připsání peněz na účet MD 377/D 403 a zároveň MD 231 0040 3745 3121/D 377.
1. Máme zaměstnance, kterému vzhledem k jeho zdravotnímu stavu bychom chtěli proplatit jednu dávku očkování na klíšťovou encefalitidu. Prosím o kontrolu. Zaúčtovala bych jako službu 518 a pol. 5169. Nemáme žádný sociální fond, z kterého by se to dalo proplácet.
3. V roce 2011 proběhla rekonstrukce víceúčelové budovy (hodnoty budovy přes 8,5 mil. Kč) s dotací ve výši 2,5 milionů. Během následujících 5 let (2011-2016) tvořila jistá firma monitorovací zprávy podle dřívější účetní vypočítané na 140 000,- Kč. Tato částka se vložila v roce 2011 jednak do hodnoty majetku a také na účet 389 a každý rok po fakturaci na mon. zprávu se odúčtovává. Letos udržitelnost projektu skončila, přišla poslední monitorovací zpráva a zjistila jsem, že na účtu 389 mi zůstalo přes 94 tis. Kč. Jak tento účet vyčistit. Budu postupovat podle ČÚS 710. Zaúčtuji 389/0100 MD a 551/0300 D. Pořizovací cenu uvedenou na kartě a SU 021 snižovat nebudu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poskytujeme zaměstnancům stravenky v hodnotě 50,-Kč. Zaměstnanec hradí 20,- Kč a zbytek hradí obec. Poměrnou část za stravenky srážím zaměstnancům ze mzdy vždy na měsíc dopředu. Tj. z mezd za květen srážím stravenky na červen atd. Netvoříme sociální fond. Je při tomto způsobu dobře účtování 331/335? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kam zaúčtovat aktualizaci digitálního povodňového plánu? Má se zaúčtovat na pol.5168 oproti účtu 518 nebo se jedná o jiné účtování?
A prosím ještě o jednu radu. Když má naše obec sociální fond, ale nemá k němu zvláštní účet. Může hned ÚJ účtovat na účet 236 nebo musí napřed 231 D, 231 -D a následně zaúčtovat na 236.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych o radu: Máme zřízen sociální fond - 236 .
Tento fond jsem i rozpočtovala: 236 4134-6330 příspěvek od obce
a čerpání 236 6171-5499. Počítač mi ukázal po zadání rozpočtu - že je vše v pořádku.
Ale nyní , když jsem spustila Fin 2-12 mi hlásí chybu a to přesně tu částku, která je rozpočtována v příjmech u soc.fondu. Je to možné? Nevím, jestli mám položky správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měla bych dotaz : v roce 2015 jsme převedli všechen majetek do správy PO, vyřadili i z účetnictví.
Musím tento převedený majetek evidovat na podrozvaze?
Dále bych měla ještě problém. S jednou obcí máme uzavřenou kolektivní smlouvu, ve které máme napsáno, že na účet budeme posílat 1,5 % z mezd členů odbor. organizace do FKSP a sami máme ještě sociální fond 1,5 %.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková