Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu software odpovídá celkem 155 dotazů:

  • DUUP a DZP - DPH
    15. 05. 2013

    Vedla jsem dnes dlouhý rozhovor s dodavatelem GINISu. Jednalo se o DUUP pro zaúčtování závazků z přijatých faktur, které byly v režimu reverse charge. Šlo o to, že najednou KDF bere za DUUP den, kdy je faktura doručena, i když se jedná o daň a náklady předešlého měsíce. Bylo mi řečeno, že nesmím závazek zaúčtovat dřív, než mám fakturu. Mám tedy fakturu s DZP duben, faktura došla a byla evidována 2.5.2013. Závazek a účtování o dani prý patří do května a daňově je vše v pořádku, protože daňová doloženost za duben to bude vykazovat správně.
    Je to opravdu tak, že účetní a daňový režim se v období může lišit?
    Jak potom odkontroluji DPH např. na 5 střediscích, když se budu vlastně s DPH vracet do daňových doložeností předešlých měsíců?
    Je názor metodiků dodavatele SW správný a já od začátku princip účtovat do období, s nímž daná věc věcně a časově souvisí uplatňuji špatně?
    Jsou tedy špatně i mé požadavky, aby dodavatelé vystavovali faktury včas a pokud se objeví RCH, aby byla faktura hotová ještě do data měsíční účetní závěrky? (aby se nemuselo dělat DDP?)
    Jak to vlastně je?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení nemovitosti
    22. 01. 2013

    Koupili jsme nemovitost i s pozemkem v roce 2011 se záměrem, že nemovitost se zbourá. Na konci roku 2011 se nemovitost zbourala, ale já jsem ji zapomněla vyřadit z evidence (účetně i majetkově). Zařazena byla až ve 12/2011, tudíž tam v roce 2011 neproběhlo žádné dooprávkování. Pozemek mám evidovaný zvlášť. V letošním roce na základě nařízení starosty jsem nemovitost vyřadila, ale software mi spočítal odpisy u této budovy (ne plán, ale odpisy k zaúčtování, máme roční odpisy). A samozřejmě mám i nějakou zůstatkovou cenu. Ta podle mě bude vstupovat na 042 jako součást vybudování kanalizace, komunikace atd. pro novou bytovou výstavbu - chtěli jsme získat lepší prostor pro příjezd k budoucím RD) - investice. Nevím. Nevím, co s odpisy. Normálně zaúčtovat? Shrnutí - nemovitost, zařazená 12/2011, ve stejném měsíci zdemolovaná, v roce 2011 žádné dooprávkování, opomenuta vyřadit, součást budování kanalizace atd. pro budoucí RD (nestaví obec, budou stavět zájemci sami). Co s tím v letošním roce, prosím? Hodnota nemovitosti 92.370,- Kč, odpisy r. 2012 87.781,50 Kč, ZC 4.618,50 Kč. Nějak jsem se do toho zamotala, ale nevím, kudy ven. Děkuju za radu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dobropis, software
    21. 01. 2013

    1. TS nám účtují měsíčně za tříděný odpad, který vyváží. Dále v obci probíhá svoz plastového odpadu v pytlích. Bylo ujednáno, že vpřípadě že obec splní podmínku svezení určitého množství odpadu v pytllích, TS vrátí částku za tříděný odpad za celý rok. Obec tuto podmínku splnila. Došel mi dobropis na částku - 17 760,- Kč. Datum usk. zd. plnění je 31.12.2012. Částku nám pošlou TS na účet (chtěli jsme provést vzájemný zápočet pohledávek ale nelze) Peníze nám dojdou na účet až v roce 2013. Prosím jak zaúčtovat.
    2. Obec zakoupila nový software, kde je uvedeno :
    účetnictví 1 licence 4 500,- Kč
    oplatky 1 licence 2250,- Kč
    fakturace 1 licence 600,- Kč
    Home-banking 1 licence 900,-Kč
    Zaúčtovala jsem jako celek. Má být rozdělěno?
    Byla sepsána smlouva o poskytnutí práv software. Patří na 018? Nebo služba?
    3. Poplatky OSA patří na 549 nebo 572 ?
    4. Při prodeji části plynovodu jsem účtovala fa, a příjem z prodeje. Je nějaké účtování na 401?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 419
    18. 01. 2013

    Dobrý den,
    moc se omlouvám, asi už začínám zmatkovat a nepřemýšlet. Dosud jsem měla na účtě 419 v pasivech zápornou hodnotu ve výši účtu 236. Kontroly rozvahy proběhly vždy OK tak jsem si toho nevšímala. Dle nové kontroly rozvahy, která se prý dělá poprvé dle novely vyhlášky č.410/2009 Sb. (par. 4) a bude probíhat vždy jen k 31.12. - dle sdělení "správce software" - je to špatně! Účet 419 nemůže mít mínusový zůstatek. Buď mi prý chybí tvorba fondu nebo to může být chybné zaúčtování z minulých let. Asi už zmatkuji, ale opravu provedu přes účet 408??? Tím pádem budu mít částku, kterou představuje zůstatek na FRB 236 v rozvaze 3x - jednou v aktivech účet 236 a pak 2x v pasivech - jednou na analytice účtu D 401 s mínusem, jednou D 419 kladná hodnota. Na D 408 mínusem mi zůstane rozdíl mezi analytikou 401 a 419 (bohužel). Mohu vůbec takto provést opravu a jak to zdůvodním?? Letos (r.2013) pravděpodobně zrušíme po schválení v ZO účet u banky - splátky od občanů jsou splaceny a účty se vynulují MD 419/D 236 a MD 231 / D 401. Jen zůstatek na účtu 408 bude navždy!
    Prosím omluvte mé zmatky a děkuji za odpověď.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace PRV - SZIF
    31. 10. 2012

    Dobrý den, přečetl jsem si téměř všechny odpovědi k účtování dotace z PRV – SZIF, ale moc mi to nepomohlo.
    Naší obci uzavřela dohodu o poskytnutí investiční dotace (Obnova o rozvoj vesnic, občanské vybavení …..) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) na SZIF.
    Údaje o dotaci:
    Celkové výdaje projektu 11868 tis. Kč
    Celkové způsobilé výdaje 9890 tis. Kč
    Celková přiznaná dotace 8604,3 tis Kč (87%)
    Příspěvek EU 6453,225 tis. Kč (75%)
    Příspěvek SZIF 2151,075 tis. Kč (25%)

    Dále rozlišení výdajů:
    Kód 005 – stavební výdaje 9090 tis. Kč
    Kód 008 – nákup technologie, hardware, software.. 700 tis. Kč
    Kód 009 – projektová dokumentace 20 tis. Kč
    Kód 010 – technická dokumentace 80 tis. Kč
    Po podpisu smlouva jsem zaúčtoval:
    943 MD (8604,3)/999 D (org.?)
    Předpokládám, že stavební práce budeme účtovat takto:
    042 (org?)MD/321
    321 MD/231 D 3613 6121 N(27) Z(5) (org?) UZ (jaký?)podíl EU
    /231 D 3613 6121 N(27) Z (1) (org?) UZ (jaký) podíl SZIF
    /231 D 3613 6121 N (27) Z(1) (org?) bez UZ – náš podíl
    Jak budu účtovat další uznatelné výdaje výše uvedených kódů?
    Dále máme zaúčtováno k této budově na účtu 042 výdaje na předchozí projektové dokumentace potřebné k vydání stavebního povolení – budou zahrnuty do celkového zhodnocení stavby?
    A co výdaje nad rámec projektu na této budově (kupř. výměna oken v I.NP, které nejsou součástí projektu, ale zhodnotí budovu a bude v rámci stavebních úprav provedeno?
    Vyúčtování projektu má být k 28.2.2014 – část dotace by měla být proplacena při vynaložení poloviny nákladů – jak se bude účtovat její přijetí?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Webové stránky - účetní položka
    28. 10. 2012

    Dobrý den, zaúčtovala jsem úhradu za vytvoření webových stránek v hodnotě 120.220,- Kč na položku 6112 a při předauditu se to auditorům moc nelíbilo. Vycházela jsem z toho, že se nejedná o software ani o územní či podobný plán, natož o výsledek vlastní výzkumné či jiné činnosti. Dle mého názoru se nejvíc jedná o propagaci cyklostezky, proto jsem volila položku 6112, ale teď si nejsem jistá. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Software
    08. 10. 2012

    Dobrý den, uzavřeli jsme smlouvu o poskytnutí práv k užívání 4 ks nových software./Účetnictví,Poplatky,Fakturace,Home-banking/.Přišla Fa na částku 17820 Kč. Jak tuto platbu zaúčtovat?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • bezúplatný převod DM x DDHM
    08. 10. 2012

    Obec má podpsanou smlouvu o bezplatném převodu majteku státu do vlastnictví právnické osoby ve veřejném zájmu na elektrocentrály. Obdržela jsem účetní doklad o vyřazení DHM na elektr. v účetní hodnotě 1 elektrocentálu 36.500,- a částka oprávek 15.715,- vedené na účtě 022, životnost 20let.
    Prosím, jak mám zařadit, když účetní hodnota předávaného je méně 40.000,-
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PAP, revers charge
    03. 10. 2012

    Dobrý den ,mám na Vás dva dotazy.
    1. Při účtování odpisů majetku pořízeného z inv.transferu rozpouštíme tento transfer 403/672. Při účtování PAPu 67201 je od nás stále požadován partner transakce. V dotazu ze dne 12.4.2012 píšete, že tento údaj požadován nebude. Při kontrolách na kraji, když jsme odevzdávali PAP za první pololetí, jsme IČO partnera transakce museli dopsat. Já jsem napsala (než se toto vyřeší) ke všem rozpuštěným transferům IČO Regionální rady, protože podíl transferu je dost podstatný oproti ostatní transferům ze SF, ministerstev...Ale bude zavedena metoda křížových kontrol PAPu (tj. zda ÚJ vykazují v určitých částech výkazu PAP stejné hodnoty na jednotlivé kombinace účtů a typů změn, jako partneři, které ve výkazu uvedly) a já bych potřebovala poradit jak postupovat dál. Zda dohledat všechny IČA a opravit účtování, nebo tento údaj nechat a čekat až změní MF tento postup.
    2. Město je plátce DPH, účtujeme jen přímé přiřazení nákladů, neúčtujeme koeficienty. Máme přijatou fakturu od dodavetele na roční servis odběrných plynových zařízení v bytovém domě (dům - byty i nebyty - pronájem osvobozený od daně bez nároku na odpočet). Na této faktuře je uveden revers charge (CZ CPA 41-43 kód 43.22.12). Zaúčtuji:
    předpis: 518/321 v ceně bez daně 1600,-
    518/343 vypočítaná daň 224,-
    úhrada: 321/231 3612 5169 ....1600,-
    231 8901/231 3612 5169.... 224,-
    Protože byty spravují naše TSM (plátci DPH), musím tuto fakturu přefakturovat. Potřebovala bych poradit, jak máme vystavit fakturou a v jaké ceně a zaúčtování vydané faktury.
    Doposud jsme žádnou fakturu s RCH nepřefakturovávali.

    Velice Vám děkuji za odpověď.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přeúčtování majetku
    26. 09. 2012

    Dobrý den,
    dne 12.12.2003 byl zařazen do majetku města na účet 013 softwarový systém v pořizovací ceně Kč 10.472,--, doba odpisu byla stanovena na 36 měsíců, způsob odepisování rovnoměrný.
    V průběhu měsíce srpen 2012 bylo kontrolou zjištěno, že uvedený software měl být zařazen na účtu 018.

    Ke dni 31.12.2011 bylo provedeno z pořizovací ceny Kč 10.472,-- dooprávkování v částce Kč 9.948,--.
    Zůstatková cena ke dni 31.8.2012 činí Kč 523,--, což odpovídá 5 % z pořizovací ceny, které by měly odepsány až v okamžiku vyřazení tohoto software.
    Mohu letos opravit 018/013 10.472,- a 406/078 ve výši 523,- nebo 551/078 ?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DDNM a DNM překlasifikace
    31. 05. 2012

    Letos jsme zjistili, že jsme měli mylně zaúčtované na 018 několik položek softwaru, který měl být zaúčtován pouze na 1 položku (inventární číslo), protože se jednalo o 1 informační systém (software), složený z několika modulů. Přeúčtovali jsme proto na 013, protože hodnota byla dohromady přes 100 tis. Kč. Nevíme však jak správně dooprávkovat a zaúčtovat. Software byl pořízen již před 10 lety, tedy měl být již k 31.12.2011 zcela dooprávkován.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení nehmotného majetku
    28. 02. 2012

    Potřebovala bych poradit se zařazením nehmot.maj.,který jsme pořídili z investiční dotace,jedná se o software v hodnotě 300 tis., ten jsme zařadili na ú.013 a 10 licencí v celkové částce 298 tis.,které jsme zařadili jednotlivě na ú.018. Nyní mám problém s rozpouštěním investič.dotace(527 tis.),která se váže na odpisy,protože maj.zařaz.na ú.018 se neodepisuje. Napadlo mě,že bych těch 10 licencí zařadila na jednu kartu na ú.013 v celkové částce 298 tis. Myslíte,že by to šlo takto vyřešit?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování dobropisu
    09. 02. 2012

    Provedla jsem vyúčtování vodného k 31.12.2011.Jsme plátci DPH a vyúčtování bylo zahrnuto do daňového přiznání za 4.Q.2011.
    Nyní podal odběratel oprávněnou reklamaci na výši platby (porucha vodoměru).
    Vystavila jsem dobropis ve výši rozdílu původního a opraveného základu daně.
    Jak mám správně zaúčtovat dobropis ke zdanitelnému plnění z roku 2011 ve vazbě na daňový doklad?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kategorizace DNM
    09. 01. 2012

    Jak zařadit v kategorizace CZ-CPA a na kolik let docházkový systém v hodnotě 170tis.vedený na úč.013 a různé softwary vedené na účtě 013 a dále, jak zařadit regulační plán městské památkové rezervace v hodnotě 773 tis.vedený na úč.019 a lesní hospodářské osnovy vedené na úč.019?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprávky k 31.12.2011
    05. 01. 2012

    Chci se optat zda je správně zaúčtováno dooprávkování DLHM
    účet 02110 budovy bytové
    02120 budovy nebytové
    oprávky jsem zaúčtovala na účet 08110,08120-D a naproti tomu učet 406 00 MD.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu