Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 2143 dotazů:
V roce 2012 byla podepsána smlouva o financování projektu z euroregionu. Jedná se o investiční i neinvestiční část. Smlouva se do účtárny dostala až v roce 2013 a nějakým "nedopatřením" jsme o ní vůbec neúčtovali, ani jako o pohledávce, ani jsme nevytvořili dohadnou položku. Celá věc nám došla až nyní, kdy máme zpracovat doplňující informace k žádosti o platbu, která proběhne letos. O výdajích k tomuto projektu jsme účtovali od 5/2013 do konce roku 2013 v souladu s požadavky smlouvy. Prosím, poraďte, jak se s touto situací co nejlépe vypořádat. Celková výše dotace dle smlouvy činí 12.800 EUR, podle žádosti o platbu skutečná výše bude maximálně 10.590 EUR.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je v účtování u DSO a celkovém vedení účetnictví nějaká změna, výjimka nebo rozdíl oproti ÚSC ? Na co si dát pozor oproti obci?
A ještě k DPPO - DSO nemá žádný majetek nebo volné finanční prostředky, jen členské příspěvky od obcí - ty slouží k běžnému provozu DSO a nevyúčtovávají se - o těch vím, že se do DPPO nedávají. Pak se vloni platily dvě velké investiční faktury, na které DSo dostalo částečně dotaci a zbytek vyfakturoval členským obcím jako investiční příspěvek k zaplacení těchto investičních faktur . U DSo bylo účtováno v režimu investičních transferů na 403 a 042 . Doufám, že se tyto peníze zaslané od členských obcí nad rámec členských příspěvků do DPPO nepočítají - na FÚ mi řekli ať si to zkonzultuji s poradcem, tak mě to trochu znejistělo. Do DPPO jsem je vůbec neuváděla. DSO připravujeme stavbu vodovodu - doufám i , že geologický průzkum a výdaje na dotační managment jsou výdaje související s pořízením DM :-)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak účtovat v případě, že se obec rozhodla dát peníze PO na nákup malotraktoru. Zastupitelstvem byl tento náklad odsouhlasen jako investiční transfer.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od kraje jsme obdrželi finanční dar kde je ve smlouvě je uvedeno, že se jedná dar na rekonstrukci schodů na naučné stezce. Přijetí daru jsem dala na par. 3429 pol. 2321 jako neinvestiční. Jedná se o výměnu kamenných schodů za dřevěné a částka bude vyšší než 40.000,- Kč účtovala bych na opravu.
Nejsem si však jistá, zda to není investiční dar a schody zaúčtovat do majetku. Původní kamenné schody nejsou v majetku (jedná se o schody zřejmě o poskládané z kamenů).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO bude předávat bezúplatně svým členským obcím majetek. Případ a) cyklostezka. PC 987.995,- Kč, z toho transfer 690.000,- Kč. Do 31.12.2013 oprávky 125.172,- Kč a rozpuštěná hodnota transferu 87.420,24 Kč.
b) traktor zahradní. PC 90.000,-Kč z toho transfer 90.000,- Kč. Oprávky k 31.12.2013 20.250,- Kč a rozpuštěný transfer také. Můžete mi k tomu napsat postup účtování pro DSO i pro obec, která to bude přijímat i s částkami?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na obci nyní řeším dotaci na kanalizaci. Prosím o rady.
V roce 2012 proběhlo výběrové řízení na akci kanalizace. Byla vybrána firma, s ní jsme uzavřeli smlouvu o dílo na částku 21 601 880,-- koncem prosince 2013. Schváleno v ZO. V roce 2013 jsem o ní neúčtovala.
17.3.2014 jsme obdrželi z MeZ Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku 17 214 000,-- UZ29898, realizace akce stanovená poskytovatelem do 31.14.2014, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30.6.2015, fyp financování Ex ante.
Nevím, jak mám tuto dotaci z MeZ zapojit do rozpočtového opatření, na jakou položku? A kdy dát ke schválení do ZO? Byl otevřen u ČMZRB účet a bylo mi sděleno bankou, že až pošleme fakturu s průvodkou k proplacení, z účtu MeZ dojde do ČMZRB částka, kterou uvedu v průvodce fa a bude dodavateli uhrazena. Pak dojde výpis. Nevím, zda mám zaúčtovat předpis 346/374 v celé výši dotace k datu 17.3.2014 a pak jednotlivé splátky dle faktur – 231 0030 4216 UZ29898/346
042 0040/321, 321/231 0030 UZ29898 6121 až do výše dotace 17 214 000,-- pak bych už používala prostředky z úvěru. Účtování to samé s rozdílem analytiky u účtu 231 0010, máme účet u KB. Účet u ČNB zřejmě používat nebudu, nebo snad ano?
Firma nám celou akci bude fakturovat do konce roku 2014, z vlastních zdrojů budeme používat 500 000,-- naspořeno na účtu KB. Zbývající částku budeme platit z úvěru ve výši 3 900 000,-., splatnost předpokládáme 20 let. Bude prosím stačit, když úvěr uzavřeme až v červnu 2014? Do té doby budeme platit fa přes limitku.
A kdy mám úvěr zapojit do rozpočtového opatření, zároveň s dotací od MeZ nebo až v den uzavření
smlouvy o úvěru, např. Červen 2014?? A jak změnit rozpočtový výhled?
Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
4.12.2013 jsme uzavřeli smlouvu s knihovnou HK o výměnném fondu, kdy jim v roce 2014 posíláme 10 tis. V prosinci jsme to dali do schváleného rozpočtu. Chtěla jsem udělat k 1.1. předpis závazku, ale přezkum z KU s tím nesouhlasil, že musí být udělán předpis ke 4.12. s účtem 381. Podle mého to dobře není a prosím o radu, jak takový předpis účtovat a kdy, když výdaj i náklad jsou v roce 2014
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
O investičních příspěvcích bylo již zodpovězeno spoustu dotazů, přesto stále tápeme. V našem případě se jedná o investiční příspěvek kraje, který nám poskytli v roce 2013. Kraj zaúčtoval 572/349, my jsme zaúčtovali příjem peněz 231/373, peníze jsme ale v roce 2013 neprofinancovali (na základě dodatku ke smlouvě bylo čerpání přesunuto do roku 2014). V křížových kontrolách vyběhl rozdíl účtů 572 x 672. Pracovníci kraje se zlobí, že jsme měli proúčtovat příjem peněz 231/348 a zaúčtovat předpis 348/403, i když jsme zatím žádný majetek nepořizovali. Dle mého názoru by křížová kontrola stejně nevyšla, protože na účet 672 budeme účtovat pouze výši transferového podílu. Je to tak nebo uvažuji chybně? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rámci účtu 403 nám tady ještě vrtá hlavou, zda máme správně zaúčtováno, když- Dotaz:
Od občana jsme dostali darovací smlouvou dar 1054tis. jako příspěvek na pořízení komunikace k bytovému domu. Příjem peněz v roce 2012 jsme zaúčtovali 231/403.
Po zařazení komunikace do užívání ve 12/2012 v PC 2235tis. (021/042) jsme začali plně odpisovat v roce 2013 na 551/081 a současně rozpouštět příspěvek 403/672. Je to správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZM města rozhodlo přispět neziskové organizaci investičním příspěvkem na vybudování víceúčelového hřiště 1 mil. Kč.
Účtuji proti 572 ? pol. 6329 a jak je to s investičním příspěvkem pro DSO ? použiji SU 403 ? pol. 6349.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od kraje jsme dostali darovací smlouvou komunikaci - evidenční karta majetku OK=PC 1015tis.,Opr.95tis.,ZC 920tis., dle karty - nebylo pořízeno s dotací nebo transferem. Zaúčtovali jsme 021MD/1015tis., 081D/95tis. a 401D/920tis. Dále budeme pokračovat v odpisování dle OK 551/081. Je to správně? Není třeba účtovat 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytla své PO investiční příspěvek na modernizaci sociálního zázemí. Tento příspěvek jsme zahrnuli do ,,Finančního vztahu", jako účelově vázaný investiční příspěvek, který musí PO vyúčtovat zřizovateli do jednoho měsíce po ukončení inv.akce. Jak prosím zaúčtovat:
1) předpis příspěvku na základě podepsaného finančního vztahu 401/349
nebo
2) poskytnutí zálohy na transfer 373/231 a po doložení vyúčtování PO zaúčtovat 401/349 a odúčt. zapl.zálohy 349/373.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 poskytla obec část příspěvku mikroregionu na nákup zametacího stroje (hodnota stroje cca 2 800 000,-). Příspěvek byl prozatím ve výši 469 000,- podle smlouvy s dodavatelem. Zbytek bude až v r.2014.Na tento projekt bude v r.2014 poskytnuta dotace ze SFŽP (5% SFŽP, 85 % FS, 10% DSO). Zbývající část do 10% vlastního podílu poskytne letos obec.
V r.2013 bylo zaúčtováno 572/231 2212 6349 - obec (nemělo se vyúčtovávat, proto rovnou do nákladů), 231 pol. 4221/403 - mikroregion příjem invest.transferu.
V roce 2014 však obec bude (což jsem netušila) podepisovat Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na uvedený stroj, kde bude uvedeno mj.:
"Finanční prostředky poskytnuté Městysem ......... Svazku obcí Mikroregionu ...... k úhradě a krytí části nákladů, jež tento je povinen hradit z vlastních strojů, budou vyrovnány mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím jako záloha na kupní cenu.
Touto smlouvou o budoucí smlouvě kupní se Svazek obcí Mikroregionu .... jako budoucí prodávající zavazuje nejpozději do 6ti měsíců poté, co uplyne doba udržitelnosti dle podmínek OPŽP stanovených pro poskytnutou dotaci dle smlouvy č. ………….. (o poskytnutí dotace) uzavřít s budoucím kupujícím Městysem ...... kupní smlouvu, kterou Svazek Mikroregionu ..... jako prodávající převede Městysi ......... zametací stroj popsaný v čl. I. této smlouvy o budoucí smlouvě kupní do jeho výlučného vlastnictví za dohodnutou kupní cenu ……………….. (ve výši poskytnuté zálohy)."
Dotazy:
1) Jak v r.2014 opraví obec poskytnutý inv.příspěvek z účtu 572 na účet poskytnuté zálohy (jaký účet záloh ? - bude se inventarizovat až do doby převedení stroje tj.více jak 5 let?)
2) Jak po 5ti letech zúčtuje obec zálohu, zaúčtuje kupní cenu a zavede stroj do svého majetku? Musí pokračovat v nastaveném odepisování po svazku?
3) Jak v r.2014 opraví mikroregion přijatý inv.příspěvek z účtu 403 na účet přijaté zálohy na investici?
4) Jak po 5ti letech zúčtuje mikroregion přijatou zálohu na pořízení investice vůči Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a jak vyřadí z majetku?
Pravděpodobně se použije účet 408, který se objeví v závěrce a bude se muset zdůvodňovat oprava účtování. Je nejhorší, když se pořád něco opravuje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme po povodni vyměnili kotle v našich dvou objektech (Kutlurní dům a Dům s pečovatelskou službou). Faktura byla částečně hrazena z pojisky a částečně měla být financována z dotace SFŽP. Dle informace naší projektové manažerky měla být dotace neinvestiční. Takže jsem v roce 2013 celou fakturu účtovala 511 MD / 321 D. Bohužel na SFŽP nestihli dotaci vyřídit v roce 2013 a prostředky nám poukázali v roce letošním s tím, že se jedná o dotaci investiční. Oni to měnit na dotaci neinvestiční nemohou, tak oprava spadla na nás, ale jak na to. Částka je vysoká celkem Kč 704 000,-, podíl dotace je 268 000,-. Mohu opravu zaúčtovat 042 MD/408 D a následně 021 MD/042 D ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela s Hospodářskou a sociální radou Mostecka, o.s. smlouvu o poskytnutí dotace. Jedná se o účelový příspěvek, kdy HSRM poskytne obci 50 tis. Kč na investiční akci. Prosím o sdělení, na jakou položku RS tuto dotaci zaúčtovat. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková