Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 2146 dotazů:
v roce 2012 jsme poskytli zálohově sousední obci příspěvek na 1 žáka: 6000,-Kč
na základě smlouvy jsem účtovala
373 / 231 3113/5321 ( 6000,-)
k 31.12.2012. jsem zaúčtovala dohadu :
572 / 389 ve výši 6700,- Kč
Nyní došlo vyúčtování faktura na doplatek 669,52 Kč
Prosím o kontrolu následného účtování:
389 (6700,-Kč) odúčt.doh. / 373 (6000,-) likvid.zálohy
572 mínusem 30,48 Kč / 349 (669,52 Kč) jen doplatek
349 (669,52Kč) / 231 100 3113/5321 669,52 Kč
572 mínusem dala jsem loni o 30,48 více
na 349 dávám jen doplatek, je to závazek pro rok 2013. V roce 2012 jsem o 349 neúčtovala.
Mohu použít účet 349 místo 321 když je to došlá faktura?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistili jsme rozdíly při inventarizaci účtu 403 na operativní evidenci na kartách a přemýšlíme o variantách řešení. Majetek jsme zařadili s hodnotou skutečně přijatého transferu ne podle hodnoty na účtu 403 tj. dohadu a na dotaci čekáme. Není správnější na kartu zařadit hodnotu transferu podle účetní evidence ve výši účtu 403 a po vyúčtování upravit? Můžu časově rozlišovat resp. rozpouštět transfer, který je zaúčtován na základě dohady na účet 403, ale ještě jsme ho neobdrželi? Zvyšuji výnosy o něco, co jsme ještě ani nedostali.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec v roce 2012 založila dvě příspěvkové organizace. Obě mají kladný hospodářský výsledek. Sportoviště má kromě transferů od obce příjmy z pronájmu a technické služby příjmy za sekání či úklid soukromým subjektům.
Jak máme sestavit přiznání k DPPO? Zaplatíme z těchto příjmů daň?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz ohledně tvorby opravné položky k zůstatku u Union banky v konkurzu-zůstatek jsme vedli na účtu 377, v roce 2012 jsme přeúčtovali na 469, k 31.12.2012 jsme zaúčtovali oprav.položky, ale nevím, zda mám správně zaúčtováno na 149/406, potom mám na 469 přeplatek z roku 2009-doúčtovala jsem OP, ale nevím, do jakého data mám dát na 406 a 556(změna metody u tohoto účtu). Ještě jeden dotaz, naši příspěvkové organizaci fakturujeme stočné-mám účtováno na 311(máme smlouvu na stočné) a tvořila jsem OP k nezaplacené pohledávce na 311, ale nevím, zda mám správně evidovanou pohledávku na 311, ale předpokládám, že účet 348 je myšlen pouze pro transfery.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v říjnu 2012 jsem zařadila majetek, kde jsem na jeho kartu zadala dohadou transfer ve výši 7 mil. Kč. Do konce roku byla rozpuštěna část tranferu ve výši 32 tis. Na konci ledna jsem obdržela informaci, že daný transfer neobdržíme. Chtěla bych poprosit o radu, jak správně celý transfer odúčtovat ze včech účtů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO schválilo v prosince 2012 převod části vodovodu ve vlastnictví obce na svazek obcí, kterého je členem. Celková cena vodovodu v roce 20014 - 3.000.000,- Kč, dotace 1.200.000,- Kč. Byl vypracován znalecký posudek převáděné části vodovodu k 20.12.2012 - 1.000.000,- Kč. Mezi obcí a svazkem byla uzavřena Dohoda o navýšení čl. investičního podílu obce ve svazku ( na základě předání vodovodu do majetku svazku ). Obec vkládá, svazek bezúplatně přijímá a navyšuje investiční podíl obce ve svazku. Majetek zůstává obci v evidenci pouze na podrozvahovém účtu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle účetního standardu č. 708 část 8.3 rozpouští i PO přijaté investiční transfery. Město svěřilo majetek PO na základě Zřizovací listiny. Část majetku byla v minulosti financována městem z dotace. Dotaz zní: zašleme PO informaci o této dotaci, ta upraví účtování 401 a 403 a od 1.1.2013 může rozpouštět poměrnou část dotačních titulů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme poskytli INV příspěvek do DSO na přeložení vysokého napětí ve výši 500 tis. Kč s povinností vyúčtovat do konce roku 2013. K 31.12.2012 zatím nic neinvestovali - mám jejich prohlášení. V roce 2012 jsem účtovala: předpis 500 tis. do podrozvahy 999 MD/973 D; při platbě příspěvku do DSO 471 MD/231 D pol. 6349 a snížení na podrozvaze 973 MD/ 999 D. Jak by mělo vypadat zaúčtování k 31.12.2012 u nás a u DSO, když nebylo žádné čerpání příspěvku? Na kterých účtech budu mít zůstatek?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2002 jsme zakoupili a zařadili do užívání traktor v hodnotě cca 1.500 tis.Kč. V r. 2011 jsme v rámci projektu PRV-SZIF (investice do lesů) pořídili dopľňky k tomuto traktoru - příkopové rameno, přídavný olejový chladič a teplotní čidlo v celkové hodnotě 189.406 Kč.Dvě faktury byly uhrazeny v 9/2011 a jedna v 12/2012. Účtovala jsem přímo na 022, původně to měla být jen jedna faktura. Pořizovací cena byla o tuto částku na kartě navýšena (bez DPH).Byla nám přislíbena dotace, tu jsem k 31.12.2011 zaúčtovala 388/403. Dotace ve výši 74.997 Kč přišla v 1/2012. Zapoměla jsem dotaci připsat na kartu majetku. v r. 2011 program spočítal oprávky ve výši 865.861 Kč. Zbývající doba životnosti 5 let. v r. 2012 program spočítal odpis 89.572 Kč. Teď se potřebuji vyrovnat nějak s tou dotací. Nevím zda mám začít rozpouštět až od roku 2012, nebo ještě něco za rok 2011. Spočítala jsem to na 15 tis. Kč po dobu 5ti let.(403/672). Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.12.2011 rozpuštění 403/401 3045,- , ale zjistila jsem , že roční rozpuštění má být 2796,-, mohu opravit 401/403 3045,- a 403/401 2796,- ,tato částka je v odpisovém plánu nevadí , že bude opraveno v roce 2012 děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dne 8.12.2012 uzavřelo Město se společností VaK Smlouvu o vkladu mimo základní kapitál. Na základě této smlouvy vkládá Město do kapitálového fondu VaK 1 000 000 Kč. Společnost VaK se ve smlouvě zavazuje, že prostředky použije výhradně na rekonstrukci rozvodné vodovodní sítě v konkrétní ulici města. VaK se dále zavazuje, že na základě souhlasu valné hromady provede navýšení zákl. kapitálu úpisem nových akcí ve výši vkladu akcionáře do kapitálového fondu do 5 let od vložení.
Inv.příspěvek zaúčtuji:předpis: 1 mil: MD 572/D 345,úhrada MD 345/D 231 2310 6313
Pohledávka:MD 469/D 665(výnosový účet se mi nelíbí, ale nevím,proti čemu mám pohledávku zaúčtovat
Za 5 let:MD 043/D 469, MD 069/D 043
Děkuji za odpověď.Trochu to spěchá,smlouvu jsem dostala dnes na stůl.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila jsem, při kontrole rozvahy, že mám stav účtu 403 minusový. A když jsem začala pátrat, tak jsem zjistila, v čem by mohla být chyba. V roce 2002 dostala obec dotaci na výstavbu 18 bytových jednotek, cela stavba byla v hodnotě 21.056.426,- Kč, dotace od SFRB ve výši 7.200.000,- byla zaúčtována do ceny majetku a evidována na ú. 021. Nevím přesně, jak to tehdy vše probíhalo a jaké postupy dělala a mohla dělat účetní, ale nevidím tu dotaci nikde zaúčtovanou. Když v roce 2011 se dělaly oprávky k DHM a investičním transferům zařadila jsem tuto dotaci spolu s ostatníma na kartu majetku a vygenerovala oprávky (a letos i odpisy), a tyto v r. 2011 dala do účetnictví zápisem 401/403. Situace je taková, že účet 403 neobsahuje dotaci ve výši 7.200.000,-Kč, je tam pouze částka 900.000,-Kč (jiná investiční dotace na nákup česlí) na straně D. Když udělám oprávky a pak odpisy, tak částka překročí výši 900.000,- a objeví se v rozvaze s minusem. Další háček je v tom, že k dotaci ve výši 900.000,- Kč se oprávky nedělaly. Nějakým nedopatřením SW to prostě nevygeneroval, a já jsem to přehlídla. Prosím poraďte:
1. jakým zápisem mohu dostat dotaci 7.200.000,-Kč na účet 403 na stranu D? Cenu bytových jednotek mám ponechat v nezměněné výši?
2. jakým zápisem zaúčtovat oprávky, které měly být k 31.12.2011? Šlo by to stejným zápisem 401D/403MD.
3. jestli Vás napadá, že problém může být v něčem jiném, než co myslím já, prosím o Váš názor.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat jak se postupuje při zařazení do majetku investice na kterou dostáváme dotaci z Regionální rady. Dotaci dostáváme po tedy ex-post.
V roce 2011 jsme dostali 5 mil. Kč, v roce 2012 10 mil. Kč a v roce 2013 bychom měli max. dostat 5 mil. Kč.
Přijaté dotace jsme účtovali zálohově 231/374
348/403 a 388/348 na konci roku (starší zálohu budeme asi muset převést na 472)
Investici musíme zařadit 12/2012.
V jaké výši dáme při zařazení investiční dotaci (transfer) v majetku?
A jak zaúčtovat budoucí dotaci, kterou obdržíme v roce 2013 v max. 5 mil Kč, na konci roku 2012?
Zase dohadnou položkou – dotace 388/403 5 mil Kč?
A jak se pak postupuje v roce 2013, jestliže dostaneme dotaci po vyúčtování nižší, tedy třeba 4,5 mil Kč?
vypořádání 348/ 4,5 mil Kč
403/ 0,5 mil Kč
/ 388 5 mil Kč
korekce 672/ 403 0,5 mil Kč
Ještě stejným způsobem tedy es-post, obdržíme neinvestiční dotaci od Regionální rady taky v roce 2013.
To se postupuje jakým způsobem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizaci majetku jsme zjistili, že v roce 2010 bylo z účtu 401 na účet 403 převedeno o Kč 100.000,-- méně ( nebyla zaúčtována jedna investiční dotace). Jedná se o investiční dotaci za rekonstrukci místní komunikace. Celková oprava stála Kč 227.307,--, datum zařazení 31. 8. 2009, majetek odepisujeme 50 let. Je možné tento případ opravit zápisem 401/403 Kč 100000,-- a současně doúčtovat rozpuštění dotace ve výši Kč 4667, 6 za období od 9/2009 - 12/2011 403/401 a rozpuštění dotací za rok 2012 Kč 2000,40 403/672?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme obec a máme v majetku školní budovu.Letos jsme dostali průtokový transfer na vybudování dílny v této budově,který jsme přeposlali naší PO.
Teď nám škola předala inventurní soupisy a je z nich patrné,že budovu technicky zhodnotila za 297500.
Poradíte mi, prosím, jak mám zaúčtovat.Mám jen zvýšit hodnotu budovy nebo mám technicky zhodnotit a odepisovat.Rozpouštět transfer je nesmysl,protože my jsme nebyli příjemci,to byla PO.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková