Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 2146 dotazů:

  • nezařazený dokončený majetek
    27. 01. 2013

    Dobrý den,bohužel jsem zjistila, že máme na účtu 042 kuželnu v hodnotě 743 550 Kč, která byla dokončena k 30.9.2011!
    Na akci jsme dostali dotaci ze SZIF (přišla letos v lednu) - investiční 254.207,56 Kč z EU + 63.551,88 Kč z nár.zdrojů a neinvestiční 13.272,44 Kč z EU + 3.318,12 Kč z nár.zdrojů. A tady je první problém. Předpis dotace máme v roce 2011 s jiným rozložením na účty 403 a 672 (314.010,- / 20.340,- Kč).
    Druhý je ten, že nemáme zařazeno v majetku a tudíž neodpisujeme.
    Dá se to vůbec nějak zachránit? Přeúčtovat rozdíl mezi účty 403 a 672? Zařadit majetek k 31.12.2012 jako nález inventurní komise, vypočítat ručně dooprávkování a rozpuštění transferu a zaúčtovat také k 31.12.? Půjde zadat do programu EMA Gordic? Mělo by být okomentováno v příloze?..

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předpis dotace Úřad práce
    24. 01. 2013

    Měsíčně dostáváme dotaci z Úřadu práce pod ÚZ 13234. Předpis dotace za 12/2012 jsem předepsala 346/672 do 12/2012.
    Zarazilo mě, že v Metodice Jihočeského kraje se u transferů od Úřadu práce uvádí předpis pohledávky = okamžik odeslání žádosti o platbu. Mám to chápat, že nebudu dávat předpis do 12/2012, ale až do 1/2013, protože žádost se samozřejmě odesílá nejdříve 7.1. (po zpracování mezd).
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace ze SFŽP - transférový podíl
    24. 01. 2013

    V roce 2011 jsme provedli zateplení školy, uvedli jsme majetek do užívání, transferový podíl je ve výši nároku na dotaci. V říjnu 2012 jsme obdrželi dopis, že dotaci dostaneme nižší a v prosinci jsme dotaci dostali ještě nižší než bylo přislíbeno v říjnu jedná se o 190000,- Kč rozdílu. Prosím o radu, zda mám upravit transferový podíl na kartě majetku, tím se změní odpisový plán.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer - dohada
    24. 01. 2013

    Opět jsem se zamotala v dotaci.
    Příjmy mám na 472. K 31.12.2012 zaúčtuju 388/403 - v částce, kolik bychom měli obdržet příští rok, nebo celkem, co jsme už dostali letos + co bychom ještě měli dostat?
    Až bude konečné vypořádání, 2013 nebo 14, zaúčtuju 346/388 a 472/346. Předpokládám, že tu dohadu mám účtovat na celou částku předpokládaného příjmu dotace?
    Děkuju

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • poskytnutí dotace na investiční majetek
    24. 01. 2013

    Obec prováděla v roce 2012 rekonstrukci náměstí resp.TZ komunikace na náměstí. Na tuto akci jsme dostali investiční dotaci z MMR (UZ 17928) ve výši 330 tis.Kč, dalších 300 tis. financovala obec z vlastních zdrojů. Nejsem si jistá, zda jsem vše zaúčtovala správně.
    1. příjem dotace 231/374
    2. došlá faktura předpis 042/321, úhrada 321/231
    3. zařazení do majetku po převzetí díla od zhotovitele
    z dotace 330 tis. 403/042
    vlastní prostř. 300 tis. 021/042
    4. vypořádání dotace 330 tis. 374/672

    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ještě odpisy PO
    24. 01. 2013

    zřizovatel nedal PO v roce 2012 fin. prostředky na odpisy, PO vykazuje ztrátu, která je v plné výši odpisů zaúčtovaných na účtu 551 + - .
    Lze toto nějak řešit?

    V jednom dokumentu uvádíte:
    Zřizovatel nekryje příspěvkem odpisy vůbec a nenařizuje odvod z odpisů.
    V této variantě není potřeba nic řešit, PO nemůže výsledkově řešit nenaplněný investiční fond v celé výši dle §66 odst. 8 (je potřeba na toto ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. PO upozornit) a tím nedojde k VH finančně nekrytému.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer poskytovaný
    23. 01. 2013

    Obec podepsala smlouvu o spolupodílu na projektu "Hřbitovy - naše kamenná historie" s občanským sdružením MAS, předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky na spolupodíl při realizaci projektu ve výši 7. tis. Mas předloží vyúčtování fin příspěvku po ukončení projektu. Prosím poraďte jak zaúčtovat úhradu spolupodílu, včetně položky a paragrafu. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • LHO
    23. 01. 2013

    Dobrý den, na účtu 041 vedeme LHO. Na zpracování LHO nám chodí peníze přes KHK z MŽP - chodí nám pod položkou 4216 a ÚZ 29516. Proto je vedeme právě na účtu 041. Lesní hospodářské osnovy jsou zpracovány na lesy, které jsou vlastníků lesů + na část lesů, které jsou v majetku města (těch je minimum). LHO zůstanou archivovány na městě a na žádost vlastníků lesa jim je vyhotoven tzv. separát. Na konci roku 2012 byly LHO dokončeny a já jsem žádala po odboru živ. prostředí protokol o zařazení do majetku města. Kolegové věak získali informaci od p. Dvořáka z MŽP, že osnovy cituji:"LHO zadává městský úřad v rámci přenesené působnosti, tedy jménem ČR a za státní peníze.Skutečně jde o majetek státu, který v účetnictví města nemá co dělat." Já si však myslím, že je to majetek města a zařadila bych na účet 019 - jedná se o částku 741.926 Kč.
    Předem děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PO-ODPISY
    23. 01. 2013

    PŘÍSP. ORGANIZACE ODPISUJE BUDOVU (ZŘIZOVATEL OBEC). OD 1.1.2013 PO ÚČTUJE ODPISY ROVNOMĚRNÝM ODPISEM (ZŘIZOVATEL KRYJE ODPISY PŘÍSPĚVKEM):
    551/081 76 339,- KČ (zúčtování odpisů do nákladů ročně) , 401/416 76 339,- KČ (tvorba inv. fondu z odpisů), 403/672 29 805,- KČ (zaúčtování transferového podílu - v roce 2010 TZ budovy).
    VZNIKNE KLADNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK, KTERÝ NENÍ KRYTÝ FIN. PROSTŘEDKY.
    LZE ŘEŠIT TUTO SITUACI NAVÝŠENÍM ROZPOČTU PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ? A JAK PŘÍPADNĚ NAZVAT TENTO NÁKLADOVÝ ÚČET?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dokladová inventarizace
    22. 01. 2013

    Hezký den.

    1. V lednu 2013 jsme na základě vyúčtování zaslali žádost ÚP na poskytnutí dotace na mzdy za prosinec 2012. Musíme nějakým způsobem tuto skutečnost zaúčtovat ještě do roku 2012?

    2. Dokladovou inveturou bylo zjištěno vyplacení zálohy na říjnovou výplatu v listopadu 2012, ale tato záloha nebyla v předpise mezd (rekapitulaci) zúčtována, je součástí zůstatku účtu 378. Má se tato skutečnost objevit v inventarizační zprávě? Mzdová účetní tvrdí, že zálohu vyúčtuje až v lednové rekapitulaci. Opravit ještě v 2012 nebo nechat na 2013? Prosím jakým způsobem se s tím vypořádat?

    3. Je možné pozemky s věcným břemenem vést takto?
    031 0300 - zahrady, pastviny, louky, rybníky
    031 0301 - zahrady, pastviny, louky, rybníky s věcným břemenem

    Nemají být věcná břemena vedena zvlášť v podrozvaze?

    4. Dům, který je v zástavě a veden v podrozvaze, byl technicky zhodnocen a na toto zhodnocení byla poskytnuta dotace. Akce byla zkolaudována v lednu 2012.

    - je správné technické zhodnocení zaúčtovat na 401 a až bude za 10 let dům vyvázán ze zástavy TZ k němu přídat? Účtováno 021/042, 401/021, 999/982.

    - jak rozpouštět dotaci na TZ z účtu 403? Dům v podrozvaze je ceně 1 544 tis. Kč, TZ v ceně 985 tis. Kč, dotace 315 tis. Kč, dům není odepisován, patrně bude nutné rozpouštět dotaci ručně? Je správné rozpouštět 12% ročně?
    315 tis/2 529 tis.= 0,12


    Děkuji a jsem s pozdravem

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dobropis, software
    21. 01. 2013

    1. TS nám účtují měsíčně za tříděný odpad, který vyváží. Dále v obci probíhá svoz plastového odpadu v pytlích. Bylo ujednáno, že vpřípadě že obec splní podmínku svezení určitého množství odpadu v pytllích, TS vrátí částku za tříděný odpad za celý rok. Obec tuto podmínku splnila. Došel mi dobropis na částku - 17 760,- Kč. Datum usk. zd. plnění je 31.12.2012. Částku nám pošlou TS na účet (chtěli jsme provést vzájemný zápočet pohledávek ale nelze) Peníze nám dojdou na účet až v roce 2013. Prosím jak zaúčtovat.
    2. Obec zakoupila nový software, kde je uvedeno :
    účetnictví 1 licence 4 500,- Kč
    oplatky 1 licence 2250,- Kč
    fakturace 1 licence 600,- Kč
    Home-banking 1 licence 900,-Kč
    Zaúčtovala jsem jako celek. Má být rozdělěno?
    Byla sepsána smlouva o poskytnutí práv software. Patří na 018? Nebo služba?
    3. Poplatky OSA patří na 549 nebo 572 ?
    4. Při prodeji části plynovodu jsem účtovala fa, a příjem z prodeje. Je nějaké účtování na 401?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 388
    21. 01. 2013

    V knize Účetní reforma 2012 na str. 310 píšete, že dohada je ve výši uznatelných nákladů x podíl dotace. Na str. 312 je psáno, že dohada je ve výši plnění uznatelných výdajů x % krytí transferem. Máme zaúčtovány faktury na 042 ve výši 3 mil. Kč, ale zaplaceny v roce 2012 na pol. 6121 jen ve výši 1 mil. Kč. Za předpokladu, že faktury obsahují jen uznatelné náklady, kolik zaúčtovat na účet 388 ke konci roku 2012?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Různé
    20. 01. 2013

    Dobrý den,

    prosím Vás o radu ohledně těchto věcí:

    1. dotace charita -poskytnutí 373/231, vyúčtování 572/378, zúčtování zálohy 378/373

    2.měli jsme krádež pohostinství -hotovosti Kč 18.000byla předepsaná škola zaúčtována na 547 zatím stále probíhá šetření(asi bych měla opravit na pohledávku 377), další měsíc rada rozhodla, že servírky uhradí nějakou částku např. Kč 5000 celkem, jakým způsobem odúčtovat(snížit 377 nebo zaúčtovat na 649-přemýšlím, že kdyby potom byl zjištěn pachatel měl by platit celou pohledávku nikoliv poníženou)

    3.v účetnictví máme částku na účtu 419 zůstatek (zůstalo od roku 2003, předtím byl nějaký svazek pro výstavbu plynu, potom se peníze rozdělily mezi jednotlivé obce , ale jelikož část zůstala v Union bance, která krachla, zůstalo viset na tomto účtu –jedná se o částku cca 18tisíc , je možné proúčtovat na 649)

    4.dali jsme PO zálohový transfer, který proúčtuje do 31.5.2013, na konci roku může zůstat na 373 (čekají až jim proplatí zbývající část dotace, potom by nám měli vrátit, nevím zda nebudou něco z toho potřebovat v případě, že by měli nějaké neuznatelné náklady )

    5.v roce 2011 jsme některý majetek pod hranicí Kč 40.000 nechali na 022 (jedná se o majetek pořízený, když platila jiná legislativa)a odpisovali jsme ho, nevím, zda to byla chyba (domnívala jsem se, že v případě, že jsme takový majetek nepřevedli k 31.12.2011 na 028 mělo se odepisovat), programátor mi letos sdělil, že jsem dělala špatně (zatím jsem neopravovala), prosím Vás o radu, zda mám tedy spravit odepsat letos celé tzn. zbytek hodnoty MD551 /D082 .

    6.odpis pohledávky-v případě, že máme nezaplacené pohledávky např. stočné a dlužník např.zemřel eventuélně není znám jeho pobyt, je možné odepsat MD 557/D311 a už nemusím evidovat v podrozvaze (rada vezme na vědomí), je možné takto odepsat i pohledávky z místních poplatků, aniž bychom dál evidovali (poplatník zemřel, eventuélně je přihlášen na oú a není nám znám jeho pobyt) ?

    7.ještě k rozpočtu, a to k plnění rozpočtu – příjmy a výdaje můžu mít plnění 100% a méně , samozřejmě dotace srovnané na haléře, nemůže audit napadnout

    8.dotace v případě, že jsme podali vyúčtování dotace k 30.11.2012, ale zatím nemám žádné vyjádření SZIFU mám nechat na podrozvaze a proúčtovat dohadnou položkou 388/672

    9.další dotaci jsme měli přes limitku-jednalo se o investiční dotaci -vyúčtování je do konce března, dotaci nechat na 374 a proúčtovat jen 388/403

    10.kontokorent na konci roku-jeden účet máme v mínusu -mám
    na konci roku proúčtovat 231 8113/ 281 ( i když máme ještě jeden bankovní účet a v součtu máme 231 v plusu?)



    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odepisování transferů
    18. 01. 2013

    štěpkovač -2009- na 20 let
    dotace 121 500,-
    oprávky 2011 - 18 228,-

    výpočet a zaúčtování v roce 2012

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozpočtová skladba - Mikroregion
    17. 01. 2013

    mám prosbu, v roce 2012 jsme zaplatili příspěvek na Mirkoregion 103 600,- s rozpočtovou skladbu 6171 5329
    Zastupitelé města 10.12.2012 schválili vystoupení z dobrovolného svazku obcí z toho plynoucí finanční vyrovnání v částce 899 432,-- (za min. léta) tato částka nám byla připsána v prosinci 2012 částku máme zaúčtovanou 6409 5329. RO k příjmu tohoto vyrovnání bylo schváleno radou dne 16.1.2013. Nevím si rady jak vše zaúčtovat v účetnictví a co v rozpočtu.Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu