Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 2147 dotazů:
Hezký den, prosím o radu při účtování:
od kraje jsme dostali investiční příspěvek na vodovod:
1) předpis dotace 348/403
2) jednotlivé platby 231 10 pol. 4222/348
faktury (financování stavby):
1) předpisy 042/321
2) úhrady 321/231 10 2310 6121
při závěrečném vyúčtování akce poníženy náklady, tudíž i
dotace o 15 056,- Kč
1) 348/403 15 056,- s minusem
při kolaudaci stavby byl majetek předán do VSOZČ (dobrov. svazek obcí - vybraná účetní jednotka), prosím o radu jak s účtováním. Ke dni kolaudace a převzetí bych zaúčtovala:
401/042 do podrozvahy ve výši pořizovací ceny
903/999 do podrozvahy ve výši pořizovací ceny
s tím, že VSOZČ sdělíme výši dotace a celkové náklady, dotaci pak bude rozpouštět VSOZČ.
Bojím se, co s účtem 403.
Děkuji za odpověď a omlouvám se za zmatky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím jak zaúčtovat vyřazení části souboru věcí-účet 022 - jedná se o komplet dětského hřiště vč. dotace (46 667,00):
soubor v poř. hodnotě 219.388,-Kč, letos se rozbila jedna houpačka v hodnotě 15.623,20 Kč - je k vyřazení. Loni bylo zaúčtováno o kompletu :406/082 -24216,- Kč a 403/401 - 5.152,- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit ohledně dotací, které poskytujeme občanským sdružením (TJ Sokol,myslivcům,sportovcům,...). Jedná se o částky okolo 10.000,-.Do této doby jsme je poskytovali jako účelové s vypořádáním do konce roku a dělali k nim příslušné veřejnosprávní kontroly.Příští rok bychom chtěli poskytnout transfer (dar) jako neúčelový a teď nevím, jestli použít formulaci neúčelový finanční dar s pol. 5240 (bylo by to osvozeno od daně darovací i od podání daň.přiznání pro obč.sdružení?-jinak by to pro nás nebylo vhodné) nebo jako neúčelový příspěvek s pol. 5222? Musí být sepsána smlouva o poskytnutí a dělat se k tomu nějaká kontrola? Nebo stačí rozhodnutí ZO a již se k tomu žádné dokumenty nevytvářejí?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, moc prosím o radu, na kterou položku u příjmů a na který § zapracovat do návrh rozpočtu 2013 Rozhodnutí o Dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Rovné příležitosti ve městě Klimkovice ve spolupráci s Evropským sociálním fondem.Bude se jednat o dotaci, kdy budou dávany příkazy k platbě. Do příjmů uvažuji o položce 4116 a do výdajů zvažuji mezi paragrafy 3900 nebo 4349. A ještě jsem se chtěla zeptat když jsem dostala rozhodnutí o dotaci ted v 11/2012 a některé výdaje už plynou tak zaúčtuji rozhodnutí o dotaci do podrozvahy (943) a nechám to na podrozvaze do doby než dáme příkaz k platbě a oni nám pošlou peníze a já přeúčtuji na pohledavku, bude až v roce 2013? Nebo musím vytvořit dohadnou položku na konci roku 2012, když už máme rozhodnutí? Děkuji moc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytla na základě smlouvy naší PO základní škole investiční příspěvek ve výši 25.704,- Kč na proplacení stavebních prací na terénní úpravy a pokládku dlažby pod altán na školní zahradě. ZO schválilo dne 31.10.2012. Dále schválilo, aby si škola vybudovaný altán - investici ponechala ve své správě PO, zařadí stavbu na rozvahu a bude provádět po zařazení odpisy, obec dá na podrozvahu. Vše bude provedeno dodatkem ke zřizovací listině a zasláno do Ústředního věstníku.
Prosím o sdělení, jak zaúčtovat poskytnutý inv.příspěvek zaslaný obcí a zda je správné vést v účetnictví obce na podrozvaze, zařazení 903/999.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. V rozpočtu je připravena částka 10.000,- jako příspěvek občanovi na uspořádání ohňostroje, a to na par. 3421, pol. 5222. Občan doloží po konání akce paragony. Žádná smlouva není sepsána, občan pouze podepíše pokladní výdajový doklad a po ukončení akce doloží paragony. Je tento postup správný?
2. Jak zaúčtovat dar od obce ve výši 2.000,- na uspořádání sportovního turnaje? Na jaký paragraf, položku a účet? Pokud s tímto darem není počítáno v rozpočtu, musí být schváleno rozpočtové opatření? Zatím nevím, zda bude turnaj pořádat sportovní klub nebo jen fyzické osoby - lišilo by se účtování v těchto případech? Měla by být sepsaná darovací smlouva?
Jsem z toho všeho už nějak popletená ... moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu na jaký paragraf a jakou položku zaúčtovat následující případy:
1. finanční dar Hospicu Anežky České, který je součástí Oblastní charity Červený Kostelec
2. finanční příspěvek na Mikulášský vlak Klubu přátel železnic Českého ráje
3. dotace na nákup knih do výměnných fondův rámci regionálních knihovnických služeb Městské knihovně Trutnov
4. studie proveditelnosti výstavby chodníků v obci
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Uzavřeli jsme Smlouvu o poskytování reklamy s firmou ČEZ. Na základě smlouvy nám přispějí na vybudování altánu na dětském hřišti - budou tam mít svoji reklamní ceduli. Cena altánu bude nad 40.000,00 Kč. Chtěla bych prosím zkontrolovat účtování. Vystavím fakturu s DPH - předpis 403/377 20.000,00 + 343/377 4.000,00. Úhrada 377/231 (3421,3121) 24.000,00 (daň odvedu FÚ). A ještě bych měla podobný dotaz - pro změnu jsme z Nadace ČEZ dostali nadační příspěvek na dostavbu hasičského cvičiště (smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku). Smlouva podepsána 17.10., peníze přišly 1.11. bez avíza. Mám účtovat k datu podpisu smlouvy na podrozvahu? Jedná se o 500.000,00 Kč nebo udělat předpis 403/377. Přijetí peněz bych účtovala 231 (5512, 3121 /377).Stavba se bude realizovat až příští rok. Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vlastník pozemku před jeho rozparcelováním na výstavbu RD byl nucen zhotovit kanalizační sběrač, kterým se napojil do stávající obecní kanalizace. Bohužel, aby tato kanalizace měla správný spádový profil, musel občan vyjmout 40 m stávající obecní kanalizace a nahradit ji novou. Praxe v obci je taková, že vlastníci předají kanalizační sběrač obci formou daru.
Po ukončení veškerých prací občan zaslal obecnímu zastupitelstvu žádost, kde uvádí, že zhodnotil obecní majetek o hodnotu cca 200 000,- Kč a nyní ji zpětně požaduje proplatit.
Máme dotaz, zda je vůbec možné občanovi požadovanou částku za zhodnocení 40 m obecní kanalizace proplatit a jakou formou - daru nebo příspěvku? Z našeho pohledu nebyla tato výměna nutná. Neměla být sepsána smlouva na krytí nákladů před započetím prací?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně transferů z KU. Jakeho mám napsat partnera P2 u účtu 672. Dala jsem ICO KU a je to špatně. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můj dotaz se týká nezařazeného majetku. Mám zaúčtovány stavby na účtech 021 xxxx v předcházejících letech (např. 2004, 2008, 2010). Když byla stavba ještě rozpracovaná, účtovalo se na 042 nebo 041 a ještě k tomu na několika ORG, které při zařazení do majetkové či stavební investice utvořily celek = 021 xxxx stavbu, 022 xxxx majetek. Tím, že bylo na 1 stavbu tolik ORG se stalo, že na 042 zůstaly ještě nezařazené malé částky. Měla bych o ně navýšit 021 nebo 022. Ještě horší je o ně navýšit majetek s dotaci EU a SR. Netuším, jak si s tímto účetním oříškem poradit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
po zaslání výkazu PAP za 3. čtvrtletí a jeho křízové kontroly máme vykázané chyby. Zařazovali jsme majetek pořízený z dotace od Regionální rady. Poněvadž ještě dotaci nemáme účtovala jsem přes dohadné položky. Část dotace byla neinvestiční a zaúčtovala jsem u PAPU účet 672 odpa 00002
položku 0005 a do orgu jsem dala IČ Regionální rady. Teď mi
to v protokolu křížových kontrol vyjelo s chybou. Chybí druhá strana, to je jasné, když dotace nedošla, ale jak to mám opravit?
Pak jsem opravovala dohadnou položku z roku 2011, kde jsem
zaúčtovala na dotaci více a účet 672 odpa 00099 položku 0005 jsem snižovala a do orgu jsem dala naše IČ. Zase mi to hlásí chybu, schází druhá strana v zaúčtování. Jak to mám také opravit ?
U ostatních chyb se snažíme domlouvat s účetními na opravách, ale nevím, zda se vše podaří, ještě hodně kontrol není ukončených, májí žluté kolečko.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám k vám velikou prosbu, dělám účetnictví teprve měsíc a potřebovala bych poradit jak mám zaúčtovat došlou Fa za výrobu a montáž oken- budova MŠ 180 000,-. My jsme zaplatili část, jako vlastní podíl 50 000,- a zbytek 130 000,-je dotován z MMR - Pokyn k nastavení rozpočtového limitu, ale ty peníze nemáme ještě na účtu. Prosím Vás o podrobné zaúčtování. Předem Vám moc děkuji za radu a odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec pořádala veřejnou sbírku na zvonění v kapli. Jedná se elektrické zařízení, které bude tahat zvon, předpokládaná cena 30 000,-Kč. Zvon je v našem majetku a k pořízení el.pohonu dojde zřejmě příští rok.
Prosím, jak účtovat tuto sbírku. Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je členem DSO, který byl založen v r. 2001 za účelem plynofikace členských obcí. Současně zajišťujeme účetnictví tomuto svazku. Na stavbu plynovodu se podílely členské obce příspěvkem, který byl v členských obcích účtován jako neinv.transfer na položku 5329(v případě stavby inv.trasnsfer 6349) a v DSO jako přijatý transfer na položku 4121(popř.4122). Z příspěvků členských obcí proplácel DSO faktury za stavební dílo. Plynovod byl v minulých letech dokončen a DSO jej má jako vlastník evidovaný ve svém majetku. DSO uzavřel s plynárenskou společností kupní smlouvu, ve které se zavázal prodat plynárenské společnosti plynovod a kupující se zavázal zaplatit dohodnutou kupní cenu a to ve 12. splátkách (poslední splátka je v roce 2018). K přechodu vlastnického práva k předmětu smlouvy na kupujícího přejde dnem doručení oznámení prodávajícího o pominutí blokace na zcizení plynárenského zařízení (bude v roce 2018, kdy končí udržitelnost projektu). Předpokládá se, že v roce 2018 dojde k likvidaci svazku. V účetnictví DSO byla kupní cena zaúčtována v roce 2007 zápisem 378/215. Došlé platby pak 231/378(od r.2010 – 377). Na základě připomínek z přezkoumání hospodaření DSO došlo k přeúčtování 377 na 469 a na tomto účtu je dnes evidována částka nesplacené kupní ceny.
V současné době DSO řeší, zda lze a jakým způsobem resp. jakou formou rozdělit prostředky, kterými disponuje DSO (z přijatých splátek kupní ceny) členským obcím.
Naše otázky:
1. Lze provést převod prostředků z DSO z přijatých splátek kupní ceny za prodej plynovodu na členské obce před splacením celé kupní ceny a přechodu vlastnického práva na kupujícího?
2. Pokud ano, jakou formou nejlépe volit (transfer (příspěvek), půjčka……)?
3. Jak bude o této transakci účtováno v DSO ?
4, Jak bude o této transakci účtováno v členských obcích ?
Děkuji za zodpovězení dotazu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková