Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 2147 dotazů:

  • Problematika PAP
    12. 09. 2012

    U investiční dotace vlastní příspěvkové organizaci jsem měl za to, že předpis při schválení dotace je 401/349, nicméně v rámci PAP je kód u typu změny 918 vykřížkovaný – má se tedy použít kód 920 v tomto případě? A když pak dotaci vypořádají a nějakou částku vrátí, tak zde bude u účtu 401 typ změny 968 (zkrácené účtování 231/401)?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer a podrozvaha
    12. 09. 2012

    Chtěla bych se zeptat na účtování investičních transferů. Úplně mi to není jasné. Dostali jsme asi před měsícem Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP (s podporou ERDF) na Protipovodňová opatření. Do podrozvahy jsem zatím nic nedávala a protože už proběhlo výběrové řízení tak víme, že skutečná výše podpory bude vzhledem k celkové ceně díla o dost nižší. Mám to dát do podrozvahy i přesto, že vím, že to nebude odpovídat skutečnosti nebo počkat až na Smlouvu o poskytnutí dotace, kde by měla být výše dotace již přesně stanovena. A ještě bych se chtěla zeptat, zda se vypořádáním dotace (a vyřazením z podrozvahy) myslí poslední obdržená záloha na dotaci nebo platba. V rámci této akce jsme již loni platili 12.000,- za zpracování žádosti, jedná se o uznatelný výdaj. V té době jsem to účtovala na 518. Je mi jasné, že už to neopravím, ale asi bych tu částku měla převést letos na účet 042, aby se mi dostala do investice, jen nevím jakým způsobem.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka investičního podílu
    10. 09. 2012

    Obec je členem svazku obcí. Obec platí svazku investiční (6349) i neinvestiční (5329) členské podíly. V minulých letech došlo k přeplatku investičních podílů, které teď svazek obcí vrací obci. Jak účtovat tuto vratku na straně obce i svazku?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH do ciziny
    10. 09. 2012

    Objednali jsme dopravu autobusem do Holandska (přes Německo). Na faktuře nás dodavatel upozornil, že na územní Německa máme povinnost registrace k DPH, neboť dle německého zákona o DPH § 13b máme povinnost zaplatit DPH jako příjemce služby. Fakturu nám vystavil v částce bez daně. Vypočtenou daň jsme zaúčtovali na 518/343 a 343/231 6399 5532. Nejsme si jisti položkou ani účtem 343. Neměla by částka ve výši daně být proúčtována na položce 5169, obdobně jako u přenesené povinnosti v Česku?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SZIF
    10. 09. 2012

    Dobrý den, naše obec v dubnu podepsala dohodu o poskytnutí dotace na modernizaci a vybavení ZŠ a MŠ (PO).
    Celková cena včetně DPH je 111.000,- (neinvestiční dotace - ani jeden kus nábytku nepřesahuje částku 40.000,- Kč).
    Dotace, která přijde na účet v roce 2012 je 83.250,- Kč (66.600 EU, 16.650 z národních zdrojů).
    Chtěla bych se zeptat na účtování.
    1)
    RO: na straně příjmů:
    + 16.650,- Kč na položku 4113, ÚZ 89017, NZ 27 1
    + 66.600,- Kč na položku 4113, ÚZ 89018, NZ 27 5;
    na straně výdajů:
    + 111.000,- Kč na 3113/5137, zbytek - snížení výdajů bude vyrovnána položku 8115.
    Chtěla bych se zeptat, jestli se udává na straně výdajů
    UZ a NZ??
    2)
    Proplacení faktury:
    Fakturu jsem účtovala klasicky
    Předpis: 111.000,- 558/321
    Úhrada: 111.000,- 321/231 3113/5137,
    opět bych se chtěla zeptat, jestli nemám částku
    nějak rozúčtovat pod ÚZ nástroj, zdroj??
    Do majetku jsem zadávala každou položku z faktury
    zvlášť (položky jsou v rozmezí od 4.000 do 25.000)
    a to na účet 028/088 - je to tak správně??
    3)
    Předpis dotace a příjem dotace:
    Tím si nejsem vůbec jistá - našla jsem nějaké příklady,
    kde se účtuje na podrozvahu, ale to se týká jen případů,
    kdy dotace přijde až následující rok, jestli se nemýlím??
    Stačí udělat klasicky předpis:
    83.250,- 346/672
    Příjem dotace od SZIF: 231/346 pol. 4113 + UZ a NZ???

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Partnerství k projektu+technické zhodnocení do 40 tis.
    09. 09. 2012

    Prosím o radu:
    1) Město xxxxx nám fakturuje na základě smlouvy o partnerství k projektu "Technické centrum ORP" úhradu provozních nákladu ve výši našeho ročního podílu. Část těchto poplatků pokrývá i tvorbu, správu a údržbu Jednotné digitální technické mapy Východních Čech a dále má naše obec v rámci smlouvy nárok na technickou pomoc.
    Účtuji 572/321 a 321/231 (par. ????, pol. 5321)?
    2) Při předauditu nám bylo auditorkami nařízeno přeúčtovat náklady na zřízení výdejních okének v jedné naší obecní budově na technické zhodnocení budovy.
    Je pravda, že v budově původně žádná okna nebyla, ale hodnota materiálu na uvedené činní cca 5000,- Kč a práci dělali místní dobrovolní hasiči zadarmo = jaký je na toto Váš názor?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • konkurz na ředitelku MŠ
    07. 09. 2012

    Dobrý den, letos jsme měli konkurz na novou p. ředitelku do MŠ, stará p. ředitelka má dle zákona dostat náhradu platu.Celková částka i s odvody činí 40.tis., tuto částku jsme přeposlali na účet MŠ, prosíme jak zaúčtovat? Děkujeme za pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace nebo příspěvek
    07. 09. 2012

    Obdržela jsem avízo,že cituji: "Mikroregion Šumava-západ Vám poukázal na Váš účet dotaci z PSOV PK 2012 na projekt Šumavské stezky". Když zaúčtuji MD 231/pol.2321//D 672,tak mi volají z kraje, že mám účtovat na MD 231/pol.2324//D 346 a obráceně. Prosím,jak je to tedy skutečně správně?Děkuji za Váš čas a ochotu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Úplata za možnost pohřbívání
    06. 09. 2012

    V naší obci máme hřbitov. Okolní obce jsou povinny za zajišťování možnosti provozování veřejného pohřebiště hradit naší obci smluvní úplatu v rozsahu a způsobem dle uzavřené dohody (viz Dohoda Sazovice 2005) - sousední obec platí příspěvek, protože je povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště. Děje se tak jednou za 2-3 roky tím, že se všechny zúčastněné obce spolupodílejí na určité akci ke zvelebení hřbitova. Prostě starostové se dohodnou na tom, že něco společně zrealizují, tím myslím finančně, a bude se to brát jako úplata za možnost pohřbívání. Takže jeden rok je to akce za 400 tis. s tím, že se jedná o úplatu za dva roky předcházející, další rok se dohodnou na něčem malém, co je úplatou za jeden rok, aktuální, atd.

    Letos se částečně prováděla oprava plotu a částečně se budoval chodník a parkoviště. Obce nám na tuto akci přispějí, dle smlouvy se bude od obcí jednat o úplatu za možnost pohřbívání za roky 2010-2012. Takže se uzavřely opět dodatky k dohodám, kde se uvedla předpokládaná částka za opravy a budování, že se potom dle skutečnosti přefakturuje. Po provedení prací jsem skutečnost přefakturovala jednotlivým obcím, a to jako úplatu za roky 2010-2012.
    Jak se dívat na tuto jejich úplatu z hlediska vybudovaného majetku? Nemyslím si, že by se mělo jednat o dotaci, ale raději se ptám. Účtovat příjem – „úplatu od obcí“ se bude na položku 4121 a 4221, ale odpisy chodníku a parkoviště to neovlivní, myslím tím, zda tuto úplatu nebrat jako transfér?

    Ještě upřesňuji. Já bych tedy účtovala předpis úplaty od obce 348 MD / 672 D, úhradu 231, položka 4121 a 4221 MD / 348 D. Odpisy majetku by tyto úplaty neměly ovlivnit. Je to správně?

    Vím, že smlouva je postavena špatně, že by se úplaty měly časově rozlišovat, ale bohužel starostové se dokázali domluvit jedině na této variantě. Bohužel praxe je často jiná než to, co by si přáli účetní. Časově rozlišovat takovou úplatu, jejíž výši a období, za jaké bude nevím, prostě neumím.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Faktura-5% podíl celkových nákladů "Sdružení KH-západ(DSO)
    04. 09. 2012

    Dobrý den,
    úhradu došlé fa.od Sdruž.KH-západ (což je DSO) bych účtovala předpis 572/321 a úhradu 321/231, par.2219 ???, položka 6349.
    Jedná se o spoluúčast v projektu "Budování kapacity pro místní rozvoj v reg.Krušné hory-západ,financované z ROP NUTS2 SZ". Konkrétně částka 6.960,- Kč PD č.6 in-line dráha a 4.500,- Kč PD č.7 in-line dráha-Příjezdová komunikace a parkoviště.
    Vůbec netuším na jaký paragraf. Zda je možno použít na vše § 2219? A zda účtování je dobře.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer-dílčí plnění
    29. 06. 2012

    V roce 2011 jsem účtovala transfer na výstavbu kanalizace od FS a SFŽP podle metodiky Jihočeského kraje 2011. Jednalo se vždy o poskytnutí na základě Fondem přijatých a schválených faktur:
    "1. 13. 4 Předpis pohledávky - transfer od SF - den účetního případu = datum podání žádosti
    o platbu (vyúčtovaná etapa projektu) na příslušný SF - finanční prostředky
    jsou poskytovány zpětně - majetek ještě nebyl zařazen do užívání
    SU AU § položka ZJ UZ MD D
    346 0xxx xxxxxxxx X
    403 09xx X
    1. 13. 5 Odúčtování části podmíněné pohledávky - transfer od SF (vyúčtovaná etapa projektu)
    - den účetního případu = okamžik zaúčtování na účet 346
    SU AU § položka ZJ UZ MD D
    999 0942 X
    942 08xx X
    1. 13. 6 Přijetí transferu od SF s vyčíslením případných rozdílů (neuznaná plná výše -
    neuznatelné náklady atd.)
    SU AU § položka ZJ UZ MD D
    231 01xx 4213 xxxxxxxx X
    346 0xxx xxxxxxxx X
    403 09xx X"
    Pro letošní rok doporučujete opatrnost - vést i platbu za dílčí plnění na záloze. Je možno opravit v tomto roce přijaté transfery zápisem: 388/472 ve výši transferů vedených k 31.12.2011 na účtu 403? (Akce bude dokončena a vyúčtována v roce 2013, proto účet 472).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace EU a zařazení majetku
    27. 06. 2012

    Dle Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace EU (Integrovaný operační program) jsme pořídili programové vybavení, které bylo předáno k užívání a je třeba ho zařadit do majetku. Dotaci jsme dosud neobdrželi, máme zaúčtováno na podrozvaze 943 MD/999 D.
    Na podobný dotaz jste odpovídala 30.4.2012 Dotace a datum zařazení (dohada 388 MD/403 D a zapsat na kartu majetku), ale nejsme si jisti, zda můžeme takto účtovat i v případě dotace EU.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • grant PO
    25. 06. 2012

    Město poskytuje granty neziskovým organizacím. V letoším roce byly poskytnuty i zřízeným příspěvkovým organizacím. Granty jsou účelově určené, nejedná se o příspěvek na provoz. Prosím o radu, jak účtovat PO. Lze použít 5336, nebo je tato položka určena jen na transfery z EU ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • transfery DSO
    22. 06. 2012

    DSO přijal do příjmů neinvestiční transfery od obcí +investiční transfery od obcí. Transfery jsou bez vyúčtování, pouze schválení v zápise výboru DSO. Pro "dokončení" (nákup pozemků, které jsou dosud v nájmu + techn. zhodnocení) chybí v investičních tranferech cca 200 tis. Kč. Naopak v neinvestičních transferech je rezerva. Je možné pouze rozpočtových opatřením navýšit položky 6121, příp. 6130 oproti položce 5909? Po úplném dokončení, nejpozději však k 31.12.2012 bych pak narovnala účet 403 oproti účtu 672. Obce, které příspěvky zaslaly by už nic neřešily?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výkaz PAP
    22. 06. 2012

    Dobrý den,
    zaslala jsem výkaz PAP v rámci pilotního programu k datu 31.3.2012. Po kontrole v CSUIS mi přisly zprávy, že ve výkaze jsou chyby. Používáme program GINIS a PAP pořízujeme s účtem 797. Jedna kontrola se týká účtu 324.
    Kontrola VVVK030Q13 - chybná vazba položka výkazu pap 324 a je vyčíslen obrat na straně MD a Dal. K tomuto účtu účtuje pouze kod změny a to 701 nebo 751 bez partnera.
    Hledala jsme v materiálech, zda tam ještě nemá něco být, ale nic jsem nenalezla. Nevíte co by to mohlo a jak opravit, když si myslím, že máme správně. Dále mi v části Xl. napsali chyby v partnerech , chybně IČ. Jedná se o zaúčtování podílů z dotací z majetku, kde máme tedy uvedena IČ již zrušených poskytovatelů. Máme tedy dát naše IČ?
    Ještě jsem se chtěla zeptat na náplň AU/PAP 57202 - zde patří příspěvky PO, granty občanským sdružením a chci se zeptat, když posíláme příspěvky různým DSO, Mikroregionům, Svazu obcí a měst - zda také na tuto AU.
    57203 - zda patří také poskytnuté finanční dary jiné než jsou uvedené v obsahové náplni, např. dar občanskému sdružení, pracovníků apod.
    A jaké transfery se účtují na AU 57299. Stejné rozdělení je pak u účtu 672.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu