Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 2147 dotazů:

  • Dočasná pracovní neschopnost
    23. 02. 2012

    Někde jsem slyšela, že náhrady za dočasnou pracovní neschopnost - pol. 5424 by se od letošního roku měly účtovat na účet 521, a poplatky za bankovní služby na účet 518 ne na 569. Je to tak správně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • úhrada ztráty akciové společnosti města
    22. 02. 2012

    Valná hromada a.s. rozhodla, že ztrátu za rok 2011 uhradí akcionář, t.zn. město...
    Jak rozpočtovat, jako klasický neinvestiční transfer?...

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ověřovací dopisy pohledávek a závazků
    20. 02. 2012

    Mám prosím dotaz k poslední větě bodu 2.8. vzorové směrnice o inventarizaci: "Ověření pohledávek a závazků v režimu transferů bude provedeno v rámci konsolidačních přehledů." Jak si to mám vysvětlit v praxi, nemám posílat k ověření dopis (mail) s celkovou částkou obdržené dotace na SFŽP? Vyúčtování s fondem očekáváme v únoru - březnu 2012, materiály už jsme odeslali.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace ZŠ
    17. 02. 2012

    Abych ten dotaz ještě teda upřesnila, v dotačním dopise bylo napsáno, zaúčtování pro obce
    nárok na transfér 346/455
    příjem 231/346
    poskytnutí transféru 465/231
    FV v následujícím roce 388/671
    455/388
    částka 257 266,- Kč

    letos 2012 přišel doplatek 170.000,-tohoto transféru a už je úplný.
    a tady píší pro obce:
    příjem 231/374
    poskytnutí 374/231

    jelikož se muselo z 465 přeúčtovat na 373 tak mi tato větší polovina dotace vysí na 373

    Snad jsem to napsala srozumitelně........už jsem v tom sama zamotaná...

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • spisová služba IOP
    16. 02. 2012

    Prosím Vás o radu, jak zaúčtovat.
    Dostali jsme od města fakturu za poskytování hostované spisové služby a služby technologického centra, která je rozepsána na:
    finanční spoluúčast v rámci dotace IOP 3000,-Kč
    a spoluúčast na provozních nákladech za poskytování služby 6000,-- Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • předpis závazků a pohledávek
    14. 02. 2012

    Naše obec měla v prosinci 2011 schváleno na rok 2012 rozpočtové provizrium s tím, že příjmy a výdaje provizoria se následně stanou příjmy a výdaji rozpočtu 2012. V únoru 2012 byl schválen rozpočet na rok 2012. Ke kterému datu správně předepisovat do účetnicví závazky a pohledávky týkající se roku 2012?
    1) Předepisovat k 1.1., když se jedná o skutečnosti smluvně ošetřené v minulosti (např. různé služby, nájmy atd.)?
    2) Předepisovat k datu schválení rozpočtu, i když smlouva byla uzavřena v lednu 2012 a provizorim s příjmem či výdajem počítá?
    3) Předepisovat k datu schválení rozpočtu i když smlouva (např. o poskytnutí veřejné finanční podpory) dosud nebyla uzavřena?
    Nevím, zda jsem postihla všechny varianty možných případů, ale snad porozumíte tomu, oč mi jde. Prostě řídit se skutečným stavem (smlouvy atd.) a předepisovat k 1. 1. či k datu uzavření smlouvy nebo se řídit datem schválení rozpočtu? Je to nějakým předpisem pevně vymezeno?

    Podobný problém vzniká u proúčtování transférů po vypracování finančního vypořádání za rok 2011. K jakému datu odúčtovat ze záloh, z dohadů, když jsme papírově vše vůči kraji, sttu provedli v lednu? Kraj nám žádné potvrzení o správnosti nevydá. Termín vypořádání je únor 2012, vratku jsme provedli v lednu. To samé vzniká vůči fondům atd.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Reálná hodnota
    13. 02. 2012

    Chtěla bych se zeptat, jestli neplánujete přidat do dokumentů směrnici k reálné hodnotě. Auditoři jsou nekompromisní a od letoška ji budeme muset účtovat ať chceme, či ne.....

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventarizace -ověřovací dopisy pohledávek a závazků
    13. 02. 2012

    v naší směrnici jsme použili jedno z ustanovení Vaší vzorové Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků, a to bod 2.8
    Ověřovací dopisy na závazky nebudou zasílány dodavatelům, protože to není v zájmu účetní jednotky. Kontrola směrnice
    daňovým poradcem nám sděluje, že není možné stanovit, že nebude prováděno vůbec, ve vyhlášce je stanoveno, že účetní jednotka stanoví výši ocenění pohledávek a závazků.
    Pokud tedy nechceme provádět ověřování závazků vůbec máme si stanovit poměrně vysokou hodnotu ocenění závazku tak, aby pravděpodobnost takového závazku k 31.12. daného roku byla minimální?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účetní závěrka - druhy účetních případů
    09. 02. 2012

    1. Máme automobil, který je zařazen na 022 v hodnotě 800 000,-kč. Letos bylo na základě znaleckého posudku přeceněn na 34 000,-kč. Auto jsem zařadila na 028 zápisem 028/022 34 000 a zároveň jsem dooprávkovala 406/088 34 000. Na účtu 022 mi ovšem zůstal rozdíl z přeceněné hodnoty 766 000,-kč. Může být vyřešeno zápisem 407/022 766000?
    2. Na účtu 032 v kulturních předmětech máme jako umělecké dílo zařazen obecní prapor vyšívaný v hodnotě 17 000kč. Váhám již více let, zda má tu hodnotu dle zařazení. Jestli by neměl být na 028. Prosím, jaké by mělo být správné zařazení a na základě jakého podkladu (rozhodnutí koho) jej můžu převést?
    3. Dotace - sčítání lidu. V sestavě KONTROLA OKRUHU ROZVAHY mám neustále rozdíl mezi aktivy a pasivy. Tento rozdíl se rovná přesně částce dotace na sčítání lidu, kdy aktiva vykazují o 891,-kč(dotace) vyšší hodnotu. Zkoušela jsem různé variace, ale neustále mi hlásí POZOR -rozdíl nevím si s tím již rady. Nemáte nějakou praktickou radu jak vyrovnat rozdíl, jaký okruh kontrolovat?
    Dotaci jsem zaúčtovala:
    a) předpis přijatého transferu 346MD/374D UZ 98005
    b) příjem transferu 231 300, pol 4111MD/346D UZ
    c) náklad z dotace 321MD/231 300 par. 6149, pol 5139 UZ
    d) vyúčtování transferu 374MD/671 0300D (to musím opravit na 672) UZ
    Má být provedeno tohle zúčtování dotace na konci roku nebo provést dohadu (388MD/672D) a konečné zúčtování proběhne až v r. 2012 na základě finančního vypořádání dotace? Co je správně?





























































































































    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dopravní obslužnost dopravci
    09. 02. 2012

    máme uzavřené smlouvy o " Závazku veřejné služby ve veřejné dopravě v systému Přažské integrované dopravy na roky 2010-2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb. ,o silniční dopravě" s ČSAD Střední Čechy,a.s. a Dopravním podikem hl. m. Prahy,a.s..Na základě těchto smluv, dodatků a roční kalkulaci platíme platby na jednotlivé měsíce. Na začátku následujícího roku dopravní podniky pošlou roční vyúčtování ( uhrazené zálohy - jejich spotřeba)s přeplatky a nedoplatky. Přeplatky si nechávají na další roční období.
    Prosím o radu jek správně účtovat platby ( zda je to záloha na transfer nebo poskytnutá záloha SU 314 a jaký použít nákladový účet).
    V účetnictví nemám vedený přeplatek z minulého roku, nevím jak ho zaúčtovat do účetnictví k 1.1.2012 v hodnotě 2 000,-Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • občanské sdružení
    09. 02. 2012

    Jaký § použít při poskytování transferu, který bude vyúčtován. Bude se to účtovat podle účelu, na co bude příspěvek použit nebo podle toho, komu příspěvek poskytujeme? Např. dětský maškarní ples, který pořádají hasiči. Bude 5512 nebo 3319?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace z ROP -společný projekt
    06. 02. 2012

    Naše DSO dostalo dotaci z ROP od Reg.rady soudržnosti na
    projekt Marketing cest. ruchu Kokořínska. Tento projekt je společným projektem DSO a Konferenčního centra AV ČR-zámek Liblice, což je veřejně výzkumná instituce a je uzavřena partnerská smlouva. Jedná se o dotaci investiční /webkamera,film/ i neinvestiční. DSO zřídil podúčet ke svému ZBÚ na financování této akce, všechny fin. operace půjdou přes účetnictví DSO. Dotace bude proplacena na základě uhrazených faktur ve 3 splátkách. V rámci předfinancování celé akce bude DSO i Konfer.centr.AV zasílat finanční prostředky na tento podúčet a až přijde splátka dotace, bude poměrná část přeposlána jak na účet ZBÚ DSO, tak AV. Prosím o radu:
    1/ jak zaúčtovat příjmy - předfinanc.projektu od Konfer.centr.AV /DSO bude asi přes pol. 4134 a ú 262/
    2/ jak zaúčtovat převod části dotace na účty DSO a Konfer.centr.AV - výdej na podúčtu dotace a příjem na ZBÚ DSO? Mnohokrát děkuji za jakoukoli pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace z kraje
    04. 02. 2012

    Dobrý den, včera jsem si poznačila dotaz ohledně účtování dotace z kraje,dnes jsem si chtěla účtování zkontrolovat a uvedený dotaz jsem nenašla,proto prosím o správné účtování: neinv.účelový transfer ve výši 68000Kč od kraje na opravu a renovaci veřejného osvětlení v obci.
    Jaké je prosím vás správné účtování v r.2011, k 31.12.2011 a při vypořádání letos?
    Mockrát děkuji,že jste a pomáháte nám!

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery-předpisy
    03. 02. 2012

    ZO na zasedání v září 2011 schválilo poskytnutí příspěvku oblastní charitě. Je na to sepsaná sponzorská smlouva, kde je uvedeno, že obec přijala v září 2011 závazek poskytnout oblastní charitě jednorázový sponzorský příspěvek ve výši 2.000,- Kč s tím, že bude využit na podporu výše uvedených činností, a to konkrétně nákupem osobního automobilu. Mně se tato smlouva dostala do rukou až v lednu 2012, kdy jsem tento příspěvek zaplatila z účtu obce. Nejspíš bude potřeba zaúčtovat předpis do roku 2011 a platba bude účtovaná v lednu 2012. V běžném roce bych předpis účtovala 543/378
    a platbu 378/231. Jak mám ale zaúčtovat na přelomu účetních období?? Když v roce 2012 by se měl použít účet 345?? Také nevím, jaký použít ODPA a položku, mohlo by být 3900 a 5240?
    Také by nám v roce 2012 měl přijít příspěvek od ÚP vztahující se k roku 2011 - je na to taky potřeba udělat předpis? Tzn. 346/672??

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy TZ s transferem
    02. 02. 2012

    K 31.12.2011 jsme zařadili na maj. kartu kanalizace TZ, na které byla poskytnuta dotace. Po provedení zkušebního odpisu máme v sestavě uveden rozpuštěný podíl transferu za rok 2011. Domníváme se, že by se transfer měl začít rozpouštět až od r.2012 vzhledem k datu zařazení TZ.
    U nově zařazeného majetku s transferem ke stejnému datu rozpuštění transferu ani odpis tohoto majetku není v sestavě uvedeno. Je možno transfer rozpouštět ve vztahu k datu zařazení (majetku) karty tj. již v loňském roce?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu