Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 2147 dotazů:

  • Sociální dávky a Sociální fond
    02. 02. 2011

    Dobrý den,
    Prosíme o pomoc se zaúčtování následujících účetních případů:

    1. Jedná se o vratky sociálních dávek z minulých let, které máme zaúčtované v předpise k 31.12.2009 na MD 315 / D 215.
    Splátku od dlužníků během roku 2010 jsme zaúčtovali na MD 231 / D 315.
    Odvod do SR (přes kraj) byl zaúčtován v roce 2010 MD 406 / D 231.

    Jak zaúčtovat odvod vymožených nedoplatků v roce 2011? Lze přes účet 406, nebo 401?

    2. Účtování sociálního fondu:

    Je možné účtovat sociální fond tak jako FKSP, následujícím způsobem:
    Tvorba MD 527 / D 419,
    MD 236 / D 231 (přes peníze na cestě),
    Čerpání MD 419 / D 236 podle kolektivní smlouvy bez použití nákladových a výnosových účtů?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace sportovcům
    28. 01. 2011

    Dobrý den, prosím o radu: ZO hodlá poskytnout gymnastce, reprezentující ČR, dotaci na masáže a regenerace, gymnastické dresy a náčiní. Jaký paragraf a položka je nejvhodnější ? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • transfery v roce 2011 aj.
    28. 01. 2011

    Dobrý den,
    Prosím o radu, jak správně zaúčtovat následující účetní případy:
    1. výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností – podle metodiky MF se jedná o průtokovou dotaci, příjem dotace účtujeme na pol. 4111, výdaje na pol.třídy 5 s ÚZ 98216 – i toto se má v roce 2011 účtovat pouze proti účtu 374 bez použití nákladů a výnosů?
    2. Město Znojmo uzavřelo s Vinařským fondem (podle registru je ústřední instituce) smlouvu o zajištění služeb – město zajistí ve dnech konání Znojemského vinobraní umístění loga Vinařského fondu,vyrobí letáky,zabezpečí prostory pro mázhauzy,zajistí propagaci vín, atd., a Vinařský fond za toto pošle městu odměnu, kterou potom následně rozdělí a pošle provozovatelům mázhauzů – je správné příjem této odměny účtovat na pol.2132 nebo do třídy 4?
    3. který předpis stanovuje rozhraní např. pohledávky nebo závazku na dlouhodobý – krátkodobý, je to podle toho zda překročí kalendářní rok, nebo se počítají měsíce trvání bez ohledu na kalendářní roky?
    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • transfer Ú.práce k 31.12.2010
    27. 01. 2011

    V obd. 12/2010 byly zaúčtovány mzdy za prosinec 2010. Od Úřadu práce dostáváme dotaci na VPP ve výši 10 tis Kč. Mzdy budou vyplaceny v lednu a vyúčtování na úřad můžeme podat až po výplatě mezd (15.1.2011). Během roku jsem účtovala o vyúčtování dotace 346/671 (k datu podání vyúčtování na ÚP vždy po výplatě) + odúčt. z podrozvahy 999/939 a 942
    a příjem 231/346. Nevím si rady jak správně účtovat v tomto případě na konci roku o dotaci (pohledávce)? Podobný dotaz jsem u Vás nalezla ale tam byla mzda zúčtována a vyplacena 31.12.2010 a to je myslím rozdíl.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar
    26. 01. 2011

    Poskytneme fin.dar Policie ČR na částečné krytí provozních nákladů. Tento dar byl podmínkou Policie k zachování služebny v obce. Celý dar uhradíme my, následně okolní obce nám uhradí poměrnou část z tohoto daru. Jak řešit smlouvy s obcemi na tuto poměrnu část (darovací, fin.příspěvek bez vyuúčtování..) a jak účtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery neziskovým a ostatním organizacím
    26. 01. 2011

    Prosím o radu se zaúčtováním vratky dotací. Rozhodli jsme se účtovat tranfery neziskovým a ostatním organizacím nerealizovaných formou zálohy přímo do N. Předpis výplaty 572/378, výplata 378/231. V roce 2011 dochází k vratkám a nevíme zda ji účtovat mínusem do N s příjmovou položkou nebo do V.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer
    25. 01. 2011

    Dobrý den, obdrželi jsme dotaci MPMR-podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování v důsledku povodně.Srpnová povodeň zasáhla 1 objekt-dotace na 1 domácnost 30.000 Kč. Zaúčtovala jsem: předpis 346 MD / 374 D, příjem 231 pol.4116 MD / 346. Dotace se bude čerpat až v roce 2011. Zůstává na účtu 374 nebo se převede ke konci roku celá částka na dohadný účet aktivní 388?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DSO dotace a obce
    24. 01. 2011

    Obec je členem DSO, který účtuji.
    DSO má smlouvu na invest.projekt od region.rady, který probíhá 2010 a 2011, je zapojeno 5 člen.obcí, 3 obce v roce 2010, další v 2011. Předpis celé dotace 943/999.
    Jelikož DSO nemá finanční prostředky platby probíhají následovně: dodavatelé provedou práci, 042 MD/321 D, předepíši-fakturuji člen.obcím, podílejícím se na projektu stejnou částku, která pokryje faktury dodavatelům 348/403 (příp.část neinv.výdajů 348/672), úhrada obcí pak 231/348 pol. 4221, příp. 4121.
    (úhrada fa dodavatelům 321/231, pol. 6121, při předání díla , příp.kolaudaci, 021/042)
    V říjnu proběhla 1.žádost o platbu na reg.radu, požadovanou část dotace jsem odúčtovala
    z 999/943 a dala na rozvahu 348/374. Do konce roku 2010 jsme neobdrželi žádné finance, tak nevím jak to dál řešit k 31.12.2010. Nemohu přece zdvojovat částku na účtu 403, u nás vzato má DSO majetek pořízený buď z dotací obcí, příp. region.rady. Majetek účtovaný na účtech „0..“ se rovná účtu 403.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • transfery
    21. 01. 2011

    Mám rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ....od MPSV na poskytnutí NIV dotace v celkové výši 7 mil. Kč-z toho 85% z rozp.Evropské unie a 15% ze SR. V roce 2010 jsme obdrželi zálohu 1 mil Kč prostřednictvím kraje. Náklady máme 200 tisíc.Dosud jsme nepodávali žádné vyúčtování. Projekt má trvat až do roku 2013. Prosím o radu jak zaúčtovat předpis celé dotace dle rozhodnutí a příjem zálohy v letošním roce.
    Mám zatím zaúčtováno 346/671 - 7 mil
    a 4116/346 1 mil.
    Děkuji za radu a přeji hezký den

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace ze SFŽP
    19. 01. 2011

    V listopadu 2010 jsme dostali rozhodnutí MŽP o dotaci ve výši 164 700 Kč. Dále máme tabulku Předpokládaná struktura financování, kde kromě nezpůsobilých výdajů a zdrojů žadatele je podpora z FS (dotace) ve výši 2 800 200 Kč a dotace SFŽP 164 700 Kč. Prosím pěkně, jak mám zaúčtovat ? Do rozvahy nebo podrozvahy a v jakých částkách ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování transferů k 31.12.2010
    19. 01. 2011

    Dobrý den, pročetla jsem si vaše všechny materiály týkající se transferů a jejich zaúčtování ke konci roku 2010. Vůbec z toho nejsem moudrá. Prosím vysvětlete mi, kdy se účtuje přes účet 346 a kdy přes účet 388. Nevím na kterým účtě by mi měly zůstat zůstatky k finančímu vypořádání.
    Tak jak jsem to pochopila, dotace na dávky hmotné nouze by měla být vypořádána přes účet 346, kde bych měla mít zůstatek ve výši vratky v rámci finančního vypořádání. Takto bych asi měla mít zúčtované všechny dotace, které jsou předmětem finančního vypořádání.
    Na účtě 388 bych mohla mít dotace, které byly předfinancovány v roce 2010, ale finanční prostředky nám příjdou až v roce 2011? Takto předfinancované projekty máme z regionální rady, z Euregionu a ze SZIF. Nevím jestli jsem to pochopila správně. Děkuji za pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účetní uzávěrka rok 2010
    18. 01. 2011

    Dobrý den, prosim o radu ohledně roční uzávěrky za rok 2010, jde mi okruhy účtu z rozvahy. Dříve třeba (účety 0xx se rovnaly 901 a účet 964 se rovnal z účty 321,324,331,336) atd. nebu to rozepisovat a teď to je jak?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dlouhodobá záloha při dotaci
    18. 01. 2011

    Dobrý den,
    obdrželi jsme dotaci z OP LZ Střednědobý plán
    rozvoje sociálních služeb na období od 1.6.2010 - 31.5.2012.
    Po obdržení rozhodnutí jsem udělala předpis 346/374.
    K 31.12.2010 zaúčtuji dle skutečného čerpání výdajů 346 tis. zápisem 388/671 ( jedná se o neinvestiční dotaci).
    Nevím, zda mám nechat předpis na účtu 374 nebo přeúčtovat na účet 455 Dlouhodobé zálohy, když se jedná o dotaci na dva roky.
    Ještě bych se chtěla zeptat na zaúčtování předpisu dotace - máme rozhodnutí, ale peníze obdržíme až v roce 2011, zda nechat předpis nebo přeúčtovat do podrozvahy. Máme u jedné dotace čerpání v celé výši tj. 257 tis + vlastní podíl, u druhé část výdajů.
    Jedná-li se o investiční dotace. Udělat také dohadnou položku 388/403 ve výši skutečně vynaložených nákladů?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z ministerstva zemědělství
    17. 01. 2011

    V prosinci jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace o Ministerstva zemědělství, mám o tom nějak účtovat již v roce 2010 a na kterém podrozvahovém účtu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na lesy
    17. 01. 2011

    Zkoumám žádost o poskytnutí fin.prostředků na lesy za IV.Q 2010 ve výši 99 384,--, kterou jsem dostala od oddělení životního prostředí. Tuto dotaci dostaneme asi tak v únoru 2011, kdy zároveň budou uhrazeny náklady Lesům ČR. Mám to předepisovat, nebo to nechat až po avízu od Středočeského kraje o poslání dotace v roce 2011?



    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu