Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 1970 dotazů:
Potřebuji poradit s vyúčtováním dotace. Rekonstruovali jsme dětské hřiště, smlouva s MSK na poskytnutí dotace zněla na částku 359 300,- Kč. Dne 18.9.2023 jsme přijali zálohu ve výši 287 440,- účtovala jsem 231/374. poté v říjnu došlo k čerpání dotace 042/321. a dne 20.10. jsem zařadila do majetku na základě předávacího protokolu a zaúčtovala dohadu ve výši 359 300,-Kč. Nyní mi přišlo avízo o platbě zbývající částky dotace dne 6.12.2023 ve výši 59 588,23,- Kč tedy nižší o 12 271,77,- Kč.
Jak tedy zaúčtovat při závěrečném vyúčtování této dotace? 348/388 předpis pohledávky při vypořádání transferu 359 300,-Kč ? a dále 374/348 347 028,23,-Kč? a kam zaúčtovat rozdíl? Samozřejmě odepisuji transfer na kartě majetku ve výši 359 300 Kč. ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dne 9.11.2023 nám byly připsány na účet ČNB finanční prostředky ve výši 3 800 000 Kč - doplatek transferu SPOD za r. 2022.
Obracíme se na Vás s prosbou, jak mám tyto finanční prostředky přijmout a dále evidovat v rozpočtu.
Na příjmové straně jsme je přijali položkou 4116 a ÚZ 13024. Máme za povinnost označit ÚZ 13024 i výdaje, i když se jedná o doplatek z r. 2022 ex post?
V r. 2022 jsme obdrželi transfer ex-ante ve výši 20 995 100 Kč, výdaje však byly vyšší, a to: 24 813 578,01 Kč (o 3 818 478,01 vyšší, než přijatý transfer, z toho tedy ten doplatek 3 800 000 Kč viz bod 1).
Přijatý transfer evidujeme v příjmové části pod položkou 4116 a ÚZ 13024, výdaje jsme také opatřili ÚZ 13024, ale jen do výše přijatého transferu tzn. do výši 20 995 100 Kč. Zbylé FP máme vedeny jako vlastní zdroje k tomuto transferu bez ÚZ. Je to prosím správně a nebo musíme VEŠKERÉ VÝDAJE, které vzniknou (i přesahující přijatý transfer) opatřit ÚZ 13024 ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na silnici II/639 si naše obec objednala vodorovné dopravní
značení (zklidnění dopravy) nazváno optyckopsycholigická brzda se zvučícím
efektem (tj. při nájezdu na značení to drncne) v částce 18.755,- Kč. Jedná
se o silnici při vjezdu do obce. Dříve tam žádné označení nebylo.
Mohu to zaúčtovat jako opravu? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město obdrželo příspěvek od Úřadu práce na ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby. Jak účtovat o tomto příspěvku?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytla investiční dotaci spolku. Prosím o účtování}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec uzavřela s AOPK dohodu o realizaci managementových opatření .
Prosím o kontrolu účtování, zda jsem to správně zaúčtovala:
ošetření stromů , 518/321, 321/ 231 §3745 pol.5169 org.3745.
Příspěvek od AOPK 231 §3745 pol.2329 /346, 346/672 .
Chtěla jsem poslat smlouvu, ale bohužel nevím kde jí zde vložit.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme uzavřenou veřejnosprávní smlouvu o zřízení společné jednotky požární ochrany v souladu d § 69 odst. 1 zákona o požární ochraně. Jedná se prosím o neinvestiční příspěvek nebo službu, kterou obec vykonává? Moc děkuji
Ve smlouvě máme: Úhrada nákladů na provoz společné jednotky požární ochrany
1. Náklady na provoz jednotky požární ochrany hradí ze svého rozpočtu zřizovatel jednotky.
2. Obě strany se dohodly, že na provoz této jednotky bude přispívat obec Račín částkou 10.000,- Kč včetně DPH (slovy: desettisíckorunčeských) za kalendářní rok.
3. Výše tohoto příspěvku byla stanovena v souladu s ustanovením § 69a odst. 4 zákona o požární ochraně. Roční příspěvek 10.000,- Kč na provoz jednotky požární ochrany je splatný jednorázově k 31.12. daného kalendářního roku na účet obce.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má zřízenou PO základní školu, která má svěřený movitý a nemovitý majetek k hospodaření. Obec postavila novou budovu - učebny, na tuto akci získala investiční a neinvestiční dotaci z IROP. Stavba je dokončená a 15.11.2023 byl vydán kolaudační souhlas. Budovu včetně zařízení (DHM i DDHM) budeme předávat ZŠ. Z celkové dotace 27 261 000 Kč jsme dosud obdrželi (investiční) 8 506 000 Kč. Majetek bychom měli předat ke dni kolaudace, ale jak "předat" dotaci? Část ještě dostaneme v prosinci a zbytek v únoru-březnu 2024. Kolik bude skutečně činit investiční a kolik neinvestiční dotace v současné nevíme, budeme vědět až po poslední žádosti o platbu v roce 2024. K jakému dni máme tedy předat majetek příspěvkové organizaci a jak postupovat a účtovat o dotaci?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je vlastníkem kaple, kterou církvi bezúplatně poskytuje za nějakých podmínek. V kapli se vybírají od věřících peníze - dary, které pak jdou jednorázově obci na účet.
Dříve, když existovalo sdružení k výstavbě kaple, jsem tyto přijaté dary účtovala 346/672 předpis daru, příjem pak 231 nebo 261/346 3326-3121.
Toto sdružení již neexistuje, jsou to tedy přijaté dary od osob. Jen nevím, na jaký výnosový účet, snad 601 nebo 609 a mohu přímo bez předpisu? 231/6xx? ODPA 3326, pol. bych volila 2321, protože již není nutný konkrétní účel na pořízením DM. Co myslíte, uvažuji správně?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec uzavřela se sousední obcí dohodou o společném školském obvodu. Naše obec jako zřizovatel školky a školy má vedlejší obci vyfakturovat tento příspěvek. Prosím o radu ohledně účtování. Můžu vystavenou fakturu zaúčtovat: 348/672 a úhradu pak 231 pol. 4121. Je potřeba ještě časově rozlišovat. Bude se tam promítat DPH?
Dále bych Vás chtěla poprosit o radu ohledně kompletního zaúčtování dotace k projektu předcházení vzniku jednorázového nádobí v rámci DSO. Nejprve musíme zaplatit celkovou částku z níž nám po vyúčtování dotace poměrnou část vrátí. Vyúčtování dotace proběhne až v příštím roce. Obě smlouvy Vám pošlu na email.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město získalo od Státního pozemkového úřadu bezúplatný převod stavby - interakční prvek za PC 957.366Kč s transferem od SZIF ve výši 893.841Kč. Účtování tohoto převodu máme MD 021 957.366Kč a DAL 403 ve výši transferu 893.841Kč a 401 ve výši zbytku 63.525Kč. Státní pozemkový úřad stavbu neodepisoval, oprávky k datu předání jsou 0Kč. A ani nerozpouštěl transfer. Tzn. že my začneme klasicky odepisovat na 551 a rozpouštět transfer na 672? Máme to správně?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pokud nesouhlasí stav transferů v majetkové evidenci na stav účtu 403, stačí zdůvodnit rozdíly, které samozřejmě vzniknou z různých důvodů (např. v jiné výši dohada oproti skutečnosti - do určité hranice rozdílu není transfer na majetkových kartách zohledňován). Nebo musí stav souhlasit na haléř. Díky za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat svěření majetku naší PO (školce). Na přístavbu MŠ obec získala v r. 2018 dotaci. Nyní skončila udržitelnost projektu a obec chce převést majetek na školku, který bude mít ve svém účetnictví a odepisovat. Předpokládám, že převod majetku musí být schválen zastupitelstvem. Ošetřuje nějak zákon o účetnictví časové uskutečnění převodu či je to čistě na účetní jednotce (mám tím na mysli, zda je nutné udělat převod bezprostředně po uplynutí udržitelnosti dotace nebo lze až s časovým odstupem?) Jedná se o přístavbu samotnou, o několik položek 022 majetku, dále položky na 028 a 902. Na přístavbě samotné je rozpouštěn transfer. Budu tedy účtovat následně?
1. budova: MD 081 (výše oprávek); 403 (výši nerozpuštěného transferu) a 401 (zbytek)/ D 021 (v PC)
2. samos. mov. věci: MD 401/ D022 v ZC + oprávky MD 082/ D 022
3. DDHM: MD 088/D 028
4. podrozvaha: MD 999/ D 902
Obec by provedla odpisy ještě za měsíc předání a PO by začala odepisovat a rozpouštět transfer až v měsíci následujícím, čímž by se zaručila návaznost. Uvažuji dobře?
5. Po převodu na podrozvahu MD 909/ D 999 v PC v rámci svěřeného majetku (skutečnost, že svěřený majetek je evidován v podrozvaze v pořizovací ceně máme ošetřeno ve směrnici). Je nutné evidovat v majetku v podrozvaze všechny položky jednotlivě či stačí kumulativně za každou účetní kategorii?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytuje finanční dar obecně prospěšné společnosti, založené za účelem poskytování sociálních služeb seniorům a občanům se ZP, která je zřízena městem. Dar je účelové vázán k úhradě nákladů na provoz služby pro obyvatele obce v rámci projektu Taxík, pro občany starší 65 let nebo držitele ZTP. Jaký § a pol. bychom měli zvolit. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz, rada schválila příspěvek na opravu cesty občanům bytovky ve výši 30.000, s tím, že si to udělají sami, položení zámkové dlažby (poslali žádost na obec o příspěvek, že cestu opraví svépomoci a požádali o příspěvek obec na 30.000 korun), předpokládám, že je to majetek obce, ale mělo by to být asi postaveno jinak asi. Faktury by měly být vystaveny asi na obec a občané by měli přispět obci, jakým způsobem provést ? Schválit, že obec se bude finančně podílet na opravě cesty a náklady nad 30.000 uhradí občané ? Není potřeba žádná smlouva ?Stačí eventuélně vypsat příjmový pokladní doklad ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková