Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 1985 dotazů:
navazuji na dotaz z 26.1.2022. Dotace ze SFŽP. Prosím o kontrolu účtování. Jak již jsem v tomto dotazu avizovala v roce 2022 jsme ještě uhradili dvě faktury (81 675,- + 17 147,- Kč, celkem za 98 822,- Kč . Původně měly být na 98 822,09 Kč). Zaúčtovala jsem úhradu 321 MD/231 6121 2310 UZ90992 D v částce 90% dotace 73507,50 a 15432,30. 10% bylo z obce bez UZ, celkem 9 882,20 Kč. Dále jsem zaúčtovala dohadu 388 MD/403 D 73 507,50+15 432,30 Kč. Zápisem 374 MD /346 D jsem proúčtovala zálohu dotace 1 511 142,38 a zrušila dohadu z minulých let 346 MD /388 D v částce 1 511 142,30 Kč, ale vznikl mi tam rozdíl na 346 0,08 Kč. A to nevím co s ním. Celá částka dotace + částka, kterou platila obec (1 679 047) mám zatím na 042 MD. Kdy mám prosím zařadit do majetku na 021? Rozhodnutím o povelení stavby vodovodu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v letošním roce budovala "prodloužení vodovodu". Na zastupitelstvu v roce 2021 se dohodlo, že polovinu budou hradit občané a polovinu obec. Ale nejprve to obec uhradí celé. Máme však požádáno o dotace a čekáme, zda se nám podaří nějaký titul získat a celkovou částku, kterou by hradili občané, bychom mohli ponížit o tyto dotace. V současné době však řešíme "Smlouvou o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby", kdy příspěvek od občanů (domu) bude v minimální výši 25.000 Kč. Vím, že bych měla příjem financí účtovat na 2310 3122, ale nevím jak předepsat, zda přes zálohy,atd. Po kolaudaci bych i tyto příspěvky zařadila na kartu majetku a rozpouštěla dotace přes 403. Vodovod zůstává v majetku obce a to včetně vodovodních přípojek.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme schvalovat na zastupitelstvu obce poskytnutí jednorázového příspěvku městu s rozšířenou působností, do které spadá naše obec ve výši 15 tis. Kč pro uchazeče - našeho občana, který si žádá o chráněný byt zvláštního charakteru v tomto městě. Jedná se o byt v domech s pečovatelskou službou a chráněných bytech určených pro starobní a invalidní důchodce. Pro přidělení bytu je v podmínkách zapsání uchazeče do pořadníku na přidělení bytu, že uchazeč, který má bydliště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, doloží k žádosti o byt usnesení ZO o schválení tohoto příspěvku včetně rozpočtového opatření.
Předpis příspěvku: 572 0300 MD / 349 0100 D
Platba příspěvku: 349 0100 MD/ 231 0010 D par. 4351 (nebo par. 4357)/pol. 5321
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc se zaúčtováním daru od občanů. Obec buduje vodovod a kanalizaci, občané poskytnou dar na rozvoj obce.
ZO schválilo: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na rozvoj obce a ochranu životního prostředí (výstavba vodovodu a kanalizace, obnova a údržba obecní zeleně) ve výši 30.000,-Kč za jednu vodovodní a jednu kanalizační přípojku. Je to správně formulované, nepodléhá takto DPH?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala vedení vodovodu a kanalizace. Z těchto činností je obec plátce DPH a faktury od dodavatele byly s přenesenou daňovou povinností ve výši 21 %.
Nyní fakturujeme občanům spolupodíl – příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku obce. Účtovat budu před zařazením na 403 a po zařazení budu příspěvky rozpouštět proti odpisům. Je tento příspěvek zdanitelné plnění? Musím fakturovat s DPH pokud ano tak s jakou 15 % nebo 21%.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rádi bychom si co nejlépe nastavili schvalování rozpočtu a rozpočtových opatření vzhledem k průtokovým dotacím. Snažíme se dávat informace o dotacích pro PO do rozpočtu včas. Problém je, že město má zasedání zastupitelstva 4x až 6x do roka a tak se nám stává, že informace o dotaci pro PO, případně vratku dotace od PO směrem k poskytovateli nemáme v rozpočtu zohledněnou.
Jak tedy co nejlépe nastavit? Šlo by přenést odpovědnost na RM (zasedá cca 2x do měsíce), starostu, případně vedoucí odboru? Nebo dát do rozpočtu odhadovanou celkovou částku jak na straně příjmů, tak výdajů?
Ke transferům mám ještě jeden dotaz. Zaokrouhlování. Rozpočet schvalujeme na celé tisícikoruny. Je nějaký předpis jak správně postupovat? Předpokládala bych, že pokud znám přesnou částku, zvláště u dotací, zadávám do rozpočtu přesnou částku.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při účtování dohady na dotaci dětského hřiště.
Mám registraci akce (ex ante) s realizací akce do 31.8.2022.
Hřiště je provedeno s předávacím protokolem 31.8.2022. Faktura ještě není, udělala jsem dohadu na částku v dodacím listu 042/389, abych mohla hřiště zařadit v srpnu do majetku 021/042.
Mám udělat dohadu na dotaci 389/403, když nemám ještě úplné rozhodnutí o dotaci, pouze registraci?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci budeme budovat komunikaci, veřejné osvětlení a dešťovou kanalizaci, vše bude budovat obec, finančně se na tomto budou podílet vlastníci přilehlých parcel částkou 200 000,-- Kč, při podpisu smlouvy zaplatí 20 000,-- Kč jako záruku k zajištění závazku a při vydání stavebního povolení na infrastrukturu zaplatí 180 000,-- Kč. Prosím o radu jak se zaúčtování a RS, starosta sdělí podíl jednotlivých nákladů na kom., VO a dešť. kanal., infrastruktura bude ve vlastnictví obce. Částka 20 000,-- již byla zaplacena a 180 000,-- bude zaplaceno ještě letos, budovat se začne příští rok.
Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem. Andrea Bělíková}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město zadalo projektovou dokumentaci máme účtováno na 042 RS 6121 - jedná se o investici na ZTV. Část PD by se měla přefakturovat fyzické osobě, se kterou město směňovalo pozemky. Máme přefakturovat 311/042 s RS -6121 ? A v případě, že by se přefakturovalo až v roce 2023 tak jaká položka by byla na příjmu?Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den ,nevím jak postupovat při účtování nákladů na montáž vodovodní přípojky, které byly vyplaceny na základě usnesení občanovi z důvodu připojení k vodovodnímu řadu .Z určitých oprávněných důvodů měl na kompenzaci nárok, jednalo se vlastně o opravu přípojky, on nejprve uhradil firmě, poté dostal zpět od obce.
Jako dar?549/321 , 321 5171 2310
Nebo opravu?511+rozpočtová skladba či jinak?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v naší obci se dostavěla kanalizace - tu však investoval svazek obcí DSo, kterého jsme členy a naše obec jim na výdaje zasílá konsolidačně peníze. Sídlo svazku je u nás, takže to vše účtujeme u nás v kanceláři - naši obec i svazek . Nyní po výstavbě probíhá oprava komunikací zasažených stavbou kanalizace. Protože se oprava týká kanalizace, výběrové řízení na opravu komunikací a financování šlo opět přes svazek. Můj dotaz se týká právě těch komunikací..
Financování oprav probíhá tak, že část nákladů nad kanálem je uznatelný výdaj k dotaci (platí DSO a je to součást investice výstavby kanalizace) a část nákladů, která je vynaložena na to, aby se opravila celá šíře vozovky je účtována také svazku, ale svazek to obcím přeúčtuje a bude chtít na to peníze v plné této přeúčtované výši.
Nevím jestli jsem to napsala dobře - tak ještě v číslech - šíře vozovky 2m - 1m platí DSO z dotačních peněz a 1m zaplatí také DSO, protože je objednatelem celého díla, ale požaduje na to peníze od obcí.
Tak a nyní k účtování :-). Zajímá nás jen ten 1 metr, který jde za obcí. Naštěstí jsme si vymínili u zhotovitele to, že nám tyto náklady účtují zvlášť na extra fakturu.
Na DSO je vystavena faktura od zhotovitele, která obsahuje rekapitulaci soupisu provedených prací, vyčíslení nákladů na jednotlivé úseky komunikací v obci. DSo ji pouze zaeviduje do DF, a rádi bychom použili kompenzační metodu při účtování při příjmu peněz od obce na tuto fakturu . V rozpočtu DSO by se tato faktura neměla promítnout, jde o opravu cizího majetku (obce), DSo není vlastníkem opravovaných komunikací.
1) na DSO bychom účtovali: přijetí 042 xxx/321 a zaplacení fa 2321/6121 (nebo použít nějakou neinvestiční položku např. 5367 ?? )
2) Dso vystaví obci fakturu. Zde nastává první problém- DSo by mělo na fa naspat položku na kterou má obec účtovat. Co tam napsat, protože pro obec bude část nákladů investiční a část neinvestiční - viz bod4)
3) DSo přijme peníze od obce a zaúčtuje kompenzačně mínusem na stejné účty: Nikde se to ve Fince nepromítne, ani na DPH to nebude mít vliv, jak přišlo, tak odešlo:-) .
4) obec přijme od DSO fakturu s rozpisem prací. Budu účtovat na par 2212, ale potřebovala bych část nákladů na položku 6121 (TZ) a část na 5171 (oprava). podle toho i 042 a 511. Obec totiž má pasport komunikací, ve kterém jsou dány povrchy komunikací - ale u některých došlo k výraznému TZ. Tam kde byl asfalt je opět asfalt to bude oprava ( i když je tento asfalt asi o mnoho lepší než ten původní) . Ale u některých byly jen koleje vysypané štěrkem a nyní tam je asfaltový koberec - u těch bych to účtovala jako TZ.
5) Některé komunikace, které jsou v pasportu uvedeny např. jako účelové , nejsou zařazeny v majetku. O tomto problému víme již déle, ale čekalo se s oceněním právě po těchto opravách, aby se nacenily v co nejpravdivější ceně. Mohu pro jejich ocenění a zavedení do majetku použít ty z rekapitulace soupisu provedených prací?? Nebo mám sehnat znalce a celé ty neevidované komunikace nechat ohodnotit? To se mi zdá neekonomické , ale jak jsem psala v úvodu - ony budou oceněny jen v šíři 1m. Stejně nebudou mít správnou hodnotu, když polovinu šíře vozovky platí DSo.
Už jsme z toho jelen, pořád dokola to kombinujeme, mimo to pokud komunikace ocením podle faktur, budou to milionové hodnoty a pořádně to hýbne aktivy ÚJ.
Omlouvám se za rozsáhlý dotaz, ale potřebujeme to již nějak s kolegyní z DSo vyřešit a stejně tak sousední obec ( druhá ze svazku DSO ), která bude mít stejný problém.
Děkuji předem za radu, pokud by bylo potřeba něco upřesnit nebo doplnit, pořešíme přes e-mail.
Romana}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme dotaci ze SFDI na chodníky. Dle Smlouvy se SFDI hradíme vlastní podíl z našeho BÚ, pro podíl dotace jsme zřídili spec.účet u ČNB. Po přijetí faktury na uznatelné výdaje z dotace pošleme Žádost o platbu na SFDI, poté obdržíme peníze na účet u ČNB a obratem zaplatíme dodavateli. Následně vystavíme Vyúčtování poskytnutých fin. prostředků SFDI. Kdy účtuji předpis pohledávky 348/403 a odúčtování z podrozvahy 999/915? Při zaslání Žádosti o platbu nebo při Vyúčtování?
Kdy potom začnu dotaci rozpouštět? Až od následujícího měsíce po ukončení akce a zařazení do majetku?
Celá akce se skládá z 1) uznatelných nákladů z dotace (značím UZ, ORG, AKCE) + uznatelných vlastní podíl (značím ORG, AKCE) + neuznatelné uvedené ve Smlouvě se SFDI (značím AKCE) + neuznatelné nikde neuvedené (značím také AKCE). Je potřeba nějak odlišovat značení 3) neuznatelných výdajů ze Smlouvy a těch 4) ostatních? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu odkdy se měl rozpouštět transfer. Máme dotaci od MŽP na revitalizaci zeleně v obci. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace je z 2/2021. Ale jak jsem později zjistila, do uznatelných nákladů byla zařazena i územní studie sídelní zeleně v celé obci za 272.250Kč, která byla vypracována už v roce 2020 a v témže roce zařazena jako technické zhodnocení územního plánu do majetku. Proto jsme po poradě s koordinátorkou projektu v 11/2021 zažádali o změnu neinvestiční dotace na částečně investiční právě kvůli této územní studii. V 5/2022 přišlo od MŽP potvrzení o rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), že nám toto uznávají. Já teď nevím od kterého data se měl transfer rozpouštět? Zpětně dopočítat rozpouštění transferů od zařazení majetku do užívání v roce 2020 nebo od 2/2021 kdy přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo od 5/2022 kdy přišlo rozhodnutí o změně dotace (změna na částečně investiční právě kvůli územní studii)? Předem děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město pořídilo lavičky 1 ks do Kč 10 000,00, které jsou zabetonované. Jak správně zaúčtovat? Na položku 5137 a účet 028 nebo na pol. 6121 a účet 022 i když je to takto malá částka?
A ještě dotaz ohledně dotace: v červenci loňského roku jsme obdrželi část inv. dotace na využití srážkových vod - zaúčtovala jsem na účet 374. Akce stále trvá. Nebude hotová ani v letošním roce. Myslím si, jestli bych tuto dotaci neměla po uplynutí 1 roku tj. červenec přeúčtovat na dlouhodobou zálohu na účet 455. A až by přišla další dotace, zda ji pak účtovat též na 455 nebo na krátkodobou na 374, když nevíme kdy bude akce dokončena.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím jak zaúčtovat tento případ:
Obec má v současné době podíl ve společnosti s.r.o. ve výši 50 tis.
Zastupitelstvo schválilo vstup Obce do Dobrovolného svazku obcí.
Schválilo vstupní členský příspěvek do Dobrovolného svazku obcí ve výši 50 tis.
ZO schválilo převod svého podílu obce ve společnosti s.r.o. na nově založený Dobrovolný svazek obcí za cenu odpovídající peněžitému vkladu vloženému do společnosti s.r.o. to je - 50 tis. s tím, že na pohledávku obce ve výši 50 tis,- Kč za převod podílu ve společnosti s.r.o. bude započten závazek obce uhradit vstupní členský příspěvek do Dobrovolného svazku obcí.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková