Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 2138 dotazů:
Dobrý den, 1. Starosta zajistil umístění dvou občanů do zdravotnického zařízení (LDN) jehož provozovatelem je s.r.o. Náklady na pobyt bude z poloviny hradit obec na základě vystavených faktur. Dále jim obec nakoupila věci, které budou potřebovat při nástupu (župan, obuv, hygienické potřeby). Jaké položky a paragrafy bych měla použít?
2. Neuvolněný zastupitel bude mít za výkon své funkce nulovou odměnu. Je zaměstnán a zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel.
Musím tohoto zastupitele přihlásit ke zdravotní pojišťovně jako zaměstnance a vést v evidenci, když nebude pobírat žádnou odměnu? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě se vracím k příspěvku na projektovou dokumentaci. Nakonec jsme došli k závěru, že se bude jednat o investiční dotaci od občana. Projektová dokumentace bude vyhotovena až příští rok - budeme tedy účtovat o poskytnutých penězích před zpracováním PD jako o záloze (231 3639 3121 / 374 ) a až z k datu pořízení PD se předepíše 344/403 a zúčtování zálohy 374 /344. A až k datu zařazení celého ZTV zapíšeme na kartu majetku 021 a transfer začneme odepisovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec v rámci Sdružení měst a obcí spolufinancuje projekt: "Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje".
Naše obec se podílí částkou 133.721,03 Kč.
Financování je investiční - 62.889,75 Kč, neinvestiční 70.831,28 Kč.
Budu účtovat jako transfery, nevím s jakou položkou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme dávat příspěvkové organizaci (škola) Investiční příspěvek na stavbu venkovní učebny. Škola si na tento projekt ale bude žádat o dotaci od kraje. Až škola dotaci obdrží, má ji vrátit svému zřizovateli (městu)? Nebo zůstává v rozpočtu školy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádíme intenzifikaci stávající ČOV. Po skončení prací zhotovitel vyfakturoval konečné plnění, v souladu s uzavřenou SoD vyznačil na faktuře zádržné ve výši 5% (má sloužit jako záruka v záruční době). Poté zhotovitel požádal o převedení této záruky na bankovní garanci a přiložil dokument Bankovní záruka vystavený Českou spořitelnou. Podle tohoto dokumentu jsem poslala částku zádržného na účet zhotovitele vedený u ČS, kde bude deponována až do 9.9.2027, kdy končí záruka na dílo. Do této doby můžeme požádat o vyplacení jakékoliv částky až do max. výše zaručené částky, pokud by zhotovitel nesplnil své poninnosti plynoucí ze SoD. Jedná se mi o správnost zaúčtování. O odeslání zádržného do České spořitelny jsem účtovala jako o úhradě faktury 321 / 231 pol. 6121 § 2321 a zároveň jsem tuto částku zaúčtovala na podrozvahu 943 / 999 jak DPP. Je to tak správně?
Dále mám dotaz k tvorbě dohadné položky u nevyfakturovaných nákladů při zařazování majetku. V odpovědi na dotaz z 20.9.2021 PC Hřiště uvádíte, že podle vyhlášky se související náklady účtují jen do doby zařazení majetku, výjimku tvoří náklady, které vznikly do doby zařazení, ale k datu zařazení nebyly vyfakturované. Jedná se mi o odměnu za získání dotace, sjednanou před podáním žádosti o dotaci, ale vyplacenou na základě faktury, kterou ten člověk vystaví v drtivé většině až po zařazení do majetku. Když se jedná o vyšší částku, tak ji vystavuje na etapy, zřejmě aby se vyhnul k registraci k DPH. Je to pak náklad vzniklý po zařazení anebo můžu za dobu vzniku nákladu považovat datum přiznání dotace, a zahrnout dotak do ocenění majetku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den prosím o radu, našla jsem tu sice podobný příklad ale myslím, že u nás je situace ještě zapeklitější. Obec měla v majetku 57 bytových jednotek a na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní nájemníci spláceli kupní cenu bytů po dobu 20 let. Byty jsou již zcela zaplaceny a převádí se bezúplatně. Celková cena budovy, která byla původně zapsána na účet 021 je 47 041 866,55 Kč, transfer 18 200 000 Kč. Účetní zůst. cena je 22 324 686,55 Kč, nerozpuštěný transfer 8 624 377,36. Byty se začaly splácet již v roce 2021 a původně byly zálohy účtovány na účet 955 po roce 2010 na účet 455. Potud by to snad bylo dobře, jenže už bývalá účetní vždy ročně částku, která byla za ten rok zaplacena odúčtovala do příjmů a to do r. 2010 955 MD/217 D a po roce 2010 455 MD / D účet třídy 6 ovšem bohužel na 649 a já v tom bohužel pokračovala a teď při vyřazení jsem z toho zmatená. Prosím poraďte co s tím. Ještě prosím o radu jak zaúčtovat vyřazení když původní nájemníci zaplatili celkem 25 064 384,- Kč ale původní cena v majetku byla mnohem vyšší a to je 47 041 866,55Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec má trvající dotaci na Analýzu rizik spodních vod, Správa železniční dopravní cesty obci poskytne příspěvek ve výši 175.000Kč (dle smlouvy, která je uzavřena) obec vystaví fakturu a SŽDC proplatí. Je to krytí vlastního podílu k dotaci z OPŽP. Vůbec nevím jak to mám zadat do rozpočtového opatření. Děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec měla ve vlastnictví 18 bytových jednotek, na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní nájemci spláceli kupní cenu bytů po dobu 20 let (2002-2022), čili cena bytů byla umořena před podpisem smlouvy o převodu bytových jednotek a nájemci už nedopláceli nic. V účetnictví eviduji následující hodnoty:
Vstupní cena bytových jednotek: 21.056.426,- Kč
Transfer: 7.200.000,- Kč
Účetní zůst. cena: 14. 272. 590,- Kč
Zbytková hodnota: 1.052.821,- Kč
podíl transferu na zbytkové hodnotě: 356.183,- Kč
Prosím o radu, jak zaúčtovat převod bytových jednotek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na obec se obrátil místní spolek se žádostí o úhradu pronájmu mobilních toalet na společenské akci, kterou bude tento spolek organizovat.
Fakturu za pronájem bych zaúčtovala na účet 572.
Úhrada: § 3900, ale vhodnou položku nevím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1)obec dostala sponzorský dar, na pořízení dětské trojhoupačky ve výši 50 tis. Kč. Houpačka stála 99400,- Kč, rozdíl uhradila obec jak prosím účtovat.
2) obec zřídila vrt na posílení vodovodu účtovala jsem 321/042, zaplacení fa 23110 2310 6121/321, vrt není zkolaudován, po koloudaci zaúčtuji 042/021, je to správně děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se zeptat jak účtovat platbu za přenosné vysokotlaké hasící zařízení (pro jednotku SDH cca 125 tis. Kč), když část ceny bude uhrazena z nadačního příspěvku hasičského fondu přímo na účet dodavatele (80 tis. Kč). Tento majetek mám zařadit do užívání v celkové ceně , nebo v ceně snížené o příspěvek?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V minulých letech jsme pořídili traktor z dotace MMR. Tento byl požárem úplně zlikvidován - pojišťovnou uznán jako totální likvidace. Budeme pořizovat nový traktor, který musí dle MMR mít stejné parametry jako ten starý, nový bude náhradou za zničený. Takže zničený traktor vyřadím včetně zbývajícího nerozpuštěného transferu, co ale s tím zbytkem transferu, neměla bych jej přiřadit k nově pořízenému traktoru?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2021 jsme podepsali smlouvu se SZIF na dotaci, ze které jsme pořídili a zařadili majetek. Ten se řádně odepisuje, transfer se rozpouští. Na základě žádosti o platbu a fyzické kontroly letos v srpnu nám ale nebyla dotace poskytnuta. Jak nyní tedy mám postupovat, odúčtuji transfer, který se ale již rozpouštěl v účetnictví. V majetku tento transfer (jeho zbytek) vyřadím? Nebo zůstává na kartě a udělám pouze poznámku o nepřiznání dotace, ale zase se bude dál rozpouštět.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o konzultaci k účtování při přecení reálnou hodnotou bytový dům.
Prodáváme bytový dům v účetní hodnotě 21.474.855,50 Kč, oprávky 7.298.682 Kč, "tržní" hodnota 5.795.935 Kč, tržní hodnota je zároveň prodejní cena.
Tržní cena je nízká, protože dle smluv se byty prodávaly za cenu, která byla aktuální před 20 lety. Na výstavbu jsme obdrželi dotaci 8.000.000 Kč, je tu tedy ještě nerozpuštěný transfer.
RH MD Dal
021 -21.474.855,50
036 5.795.935
081 7.298.682
407 -8.380.238,50
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stavíme vodovod v obci, nicméně investor je svazek Vodovody a kanalizace, my máme jen smlouvu se svazkem (VAK) o poskytnutí příspěvku na realizaci investiční akce, tedy nebudeme mít vodovod v majetku, neúčtovala jsem na pořízení majetku. Nicméně lidé teď mají platit šachtu ke svému domu a vodovodní přípojku - poplatek za připojení.
Šachtu jsme zaplatili jako obec a teď ji obyvatelům přefakturujeme ve stejné částce, je to tak správně? ta bude těch lidí, budou ji mít ve vlastnictví.
Nevím ale jak s tím připojovacím poplatkem. Zastupitelé chtěji vyfakturovat dle jejich rozhodnutí na zastupitelstvu připojovací poplatek ve výši 10 000kč občanům, kteří tuto částku zaplatí obci. jedná se prý o příspěvek obci za to, že platila příspěvek na realizaci tomu svazku. Můžeme to takto lidem vyfakturovat? každému občanovi, který bude mít přípojku k domu vystavit fakturu za připojovací poplatek ve výši 10 000 Kč ? Nebo je potřeba smlouva či jiný doklad nebo jiný způsob platby?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková