Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 1988 dotazů:
Zastupitelé rozhodli o účasti a nepřímém majetkovém vstupu obce do společnosti Servisní společnost odpad Olomouckého kraje, a.s., akciové společnosti založené a existující podle práva ČR, prostřednictvím členství ve Spolku, který za tímto účelem nakoupí do svého vlastnictví 397 kusů akcií Společnosti za celkovou kupní cenu 5.955 Kč.
Vůbec nevím, zda mám o něčem účtovat. K dispozici je pouze usnesení ZO o nepřímém vstupu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu:
jsme obec a na základě Smlouvy o bezúplatném převodu movitého a nemovitého majetku nám Sdružení obcí převedlo majetek (kontejnery,stany,přístřešek,reklamní panely,drobné sběrné místo odpadů-SDP). S paní účetní Sdružení obcí jsme se domluvily: ona vyřadí majetek ke dni 31.12.2020 a já jej do našeho majetku navedu – teď nevím- 31.12.2020 taktéž nebo až 1.1.2021? Ona udělá odpisy za celý rok 1-12/2020 a zašle mi karty majetku ze zůstatkovou cenou k odpisování a zůst.transfery k rozpuštění. A jak si prosím celkovou cenu převedeného majetku dám do účetnictví? Jak to zaúčtovat? Předem děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se zeptat, zda je nutné provést na konci roku RO, když v jednotlivých paragrafech třídy 5 a 6 nejsou překročeny celkové výdaje jednotlivých paragrafů, ale jednotlivých položek ano? Rozpočet byl schválen v této podobě viz příloha (zasílám e-mail na iva@obecuctuje.cz).
Má předchůdkyně dorovnala na konci roku každou položku RO na 1 Kč.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
můj dotaz se týká potravinové banky. Posílám smlouvu.
Myslela jsem že zaúčtuju 572/345 předpis a par. 6409 5222.
Trochu mě mate název poskytnutí hmotného daru. Bude to tak správně?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r.2019 byla poskytnuta dotace na dl.majetek, omylem zaúčtován na 672 v r.2019. Jak mohu toto zaúčtování opravit v r.2020. Strana MD ?/D 403. Současně tato dotace chyběla v příloze 2019-doplňující informace k položkám Rozvahy C.I.1 a C.I.3. Jak se tato dotace má opravit v r.2020?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych Vás požádat o radu v souvislosti s dokončeným technickým zhodnocením budovy školy s dotací MFČR a jeho předáním k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci. Dle naší zřizovací listiny je majetek předán k hodpodaření a případná technická zhodnocení jsou předávána, umožní-li to poskytovatel dotace, což jsme si prověřili, že MFČR to umožňuje, neprodleně po dokočení po schválení v radě. 4.12.2020 máme tedy dokončení TZ a rada odsouhlasila předání ještě v prosinci podpisem protokolu, jehož vzor jsme použili ze vyšich stránek OBECUCTUJE. Potřebovala bych jenom poradit se správným zaúčtováním. Obec majetek zaúčtuje: MD 021/DAL 042 a dotaci přes dohadnou položku MD 388/DAL 403 (vyúčtování a ZVA proběhne v r.2021). Škole předáme MD 403 ve výši dotace + MD 401 vlastní podíl / DAL 021. Při účtování přijaté dotace na účet 403 používá Gordic jinou analytiku pro zápis do přílohy účetní závěrky na položku C.1.-zvýšení transferů na pořízení DM a jinou při rozpouštění či dooprávkování pro zápis na položku C.2.-snížení transferů. Tady se tedy dostáváme do situace, že abychom správně naplnili přílohu účetní závěrky, součet účtu 403 při předání a vyřazení majetku je roven sice 0 Kč, ale na jednotlivých analytikách jsou zůstatkové stavy, jestli je to takto správně? Ty zůstatkové stavy bych následně v počátečních stavech roku 2021 opravila na nulu, jinak nejsem schopná provést správný zápis do přílohy účetní závěrky. Mohu takto postupovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poradit s následujícím problémem: potřebuji dodatečně vepsat do majetkové karty přijatý transfer. Investice byla dokončena v 7/2020, odpisovat se začalo od 8/2020. Jak dopočítat transfer za uplynulé měsíce a od kterého měsíce? Pak ještě jeden opomenutý transfer na kartě z loňska.
a jak si provedu správnou kontrolu účtu 403 v HK? Mám hodně Au. v HK mám hodně dotací rozdělených na SU 403 a každou dotaci jiný AU. Je tak správně a má byt v HK na účtu 403 pouze dotace přijatá? Třeba jsme letos dostali dotaci na komunikaci. Celková cena 2 092 684 a dotace 1 432 468 Kč. To znamená , že v HK na 403 budu mít pouze 1 432 468,- je tak? A měsíčně rozpouštím 403 MD/ 672 D. SU je 403 a Au mám mít u každé dotace jiný? Já rozpouštění mám vše na SU 403 a Au 510. Ráda bych si to rozdělila, abych viděla kolik zbývá u každého rozpustit. Jak si můžu udělat kontrolu a následně opravit, abych měla v pořádku? Do mailu posílám HK účet 403
a k té komunikaci, dotace dorazila, mám vše zaúčtované, jenom bych chtěla na základě vyúčtování zaúčtovat 346/388 a 374/346, můžu na základě toho, že jsme poslali my ZVA nebo až dojde nějaký papír vyúčtování od MMR?
děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, navazuji na vaši odpověď dotazu ze dne 17. 6. 2020 "Dohoda o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy Wifi4EU". Zde podrobně popisujete vznik majetku pořízeného z transferu a další zaúčtování, tj. předpis faktury, předpis poskytnutí grantu a zařazení do majetku.
Obec také realizovala projekt Wifi4EU. Jedná se o mi to, zda při zařazení na účet 403 se částka musí objevit v Příloze. Já sem použila analytiku 403 0400 a v příloze se částka neprojevila. Tak nevím, zda je to správně či ne.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od kraje jsme dostali investiční dotaci na projektovou dokumentaci. Faktury účtovány 042/321. Zúčtování dotace 348/403. Musím 403 zařadit letos i v kartě majetku, nebo počkám až bude provedeno a ukončeno TZ stavby a potom teprve navýším hodnotu majetku a uvedu transfer na kartě majetku
a následující měsíc začnu odpisovat jak hodnotu majetku tak i transfer? TZ se uskuteční až v průběhu 2 možná 3 let.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Fotbalový klub obce vlastní kabiny, které od roku 2017 opravuje. Naše obec koupila od FK 45% kabin za 260 000,-Kč. Toto bylo zaúčtováno 042/321, 321/23150 § 3419 pol. 6121. Následně bylo převedeno na účet 021.
Dále obec poskytovala od roku 2018 investiční dotace na rekonstrukci těchto kabin. Dotace byla poskytována a účtována 471/231 . Ale žádné vyúčtování dotace nebylo prováděno. Jak to prosím spravit a zaúčtovat?
Domnívám se, že každá dotace měla být vyúčtována 572/345 + 345/471. Poté co FK kabiny dokončí a zavede technické zhodnocení do majetku, poměrnou část 45% vyčíslí a sdělí obci. Obec zavede poměrnou část TZ budovy do majetku obce ke dni kolaudace 021/401. Je to správně?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec svěřuje majetek PO, který bude mít PO ve svém účetnictví a bude odpisovat. Převádí budovu, technologii kuchyně a pozemek. Vše mám zařazené v majetku . Mohla bych požádat o kontrolu účtování a opravy ?
1. Budovu budu převádět MD oprávky 081,transfer 403, zbytek 401/ D 021
2. Technologií kuchyně - na část vybavení máme transfer. Vše jsem zařadila u zřizovatel 022/042, ale v PO chtějí částky jednotlivě. Předělám vše podle jednotlivého vybavení kuchyně 028/042 a 022/042. Jen nevím, jak mám rozdělit a zaúčtovat transfer. Na jednotlivé položky? Transfer je poskytnut na položky do 40 tis. i nad 40 tisíc.
Potom převedu jednotlivé položky zápisem 088/028 a 088/022? A ještě 909/999 na podrozvahu? A transfer?
3. Převádíme na příspěvkovou organizaci pozemky, které mám na 031. Nevím, jakým zápisem.
Velmi se omlouvám, ale čím víc nad tím přemýšlím, tím mám větší zmatek. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce naše obec poskytla na základě Veřejnoprávní smlouvy hodové chase příspěvek s vypořádáním na konání hodů. V letošním rose se však hody nekonaly, a tak ZO rozhodlo, že příspěvek ponechá hodové chase a ta ho vyúčtuje až v následujícím roce. Je potřeba přeúčtovat tuto zálohu z účtu 373 na jiný účet?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu účtování dotace IROP (NIV i INV). Prováděli jsme rekonstrukci MŠ, zkolaudováno 09/2020 a zařazeno 09/2020 do majetku 021,022,028/042.
1) Dohada na nevyfakturované práce cca 500.000 Kč – 042/389. Bylo vyfakturováno cca 220.000 Kč a dle sdělení starosty (až nyní) už žádná faktura nebude. Mám nyní v prosinci účtovat rozdíl 280.000 Kč 551/389? Nevadí, že to bude až v prosinci fakturováno a je účtování dobře?
2) V podrozvaze jsme měla dle původního rozhodnutí částku 13.mil.Kč. V září, po zařazení do majetku jsem účtovala dohadu transféru 388/403 (INV ) a 388/672 (NIV) již v nižší částce cca 12.mil. Tato částka byla odúčtována z podrozvahy, takže mi na podrozvaze zbývá cca 1mil Kč. Kdy odúčtuji z podrozvahy? Až při závěrečném vyhodnocení akce?
2.12.2020 přišla žádost o platbu, kde je výše transféru cca 10 mil.Kč ( ještě ponížení o 2 mil). Upravila jsem si dohadu 403/388 a 672/388 na přesnou výši transféru.
7.12.2020 jsme obdrželi platbu 231 ( UZ, Nst, Zdr, rozdělení INV a NIV)/472.
3) ZVA – na rozhodnutí je napsáno, že předložení k ZVA bude v termínu do 31.12.2021. Firma, která nám zajišťuje dotaci mi sdělila, že u projektů IROP není žádné závěrečné vyhodnocení akce a že byl projekt ukončen zaplacením akce a že se jen jednou za rok vyplní zpráva o udržitelnosti 5 let. Teď nevím, jestli už vyúčtovat 346/388,472/346 nebo raději zjistit na IROPU jak to je. Je účtování ZVA správné?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat obědy pro děti v MŠ a pro paní učitelky.
Bohužel se u nás stalo, že byly pozitivní na covid paní kuchařky ze školní kuchyně. Proto pan ředitel po dohodě s obcí zajistil dovoz obědů do MŠ z blízké restaurace. Rada rozhodla, že tyto obědy zaplatí obec. Nejedná se o žádnou velkou částku, ale já vůbec nevím, jak to zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec rekonstruuje Pamětní síň F. Hrubína. Celkové náklady budou činit cca. 1 200 000 Kč. Od Ministerstva kultury jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 442 000 Kč, ÚZ 34021. Příspěvek nám byl vyplacen prostřednictvím Středočeského kraje. Zvolila jsem správně položku 4116? Dále jsem se chtěla zeptat, když se jedná o neinvestiční příspěvek:
1.služby a materiál týkající se rekonstrukce (produkční práce, drobný inventář, materiál na rekonstrukci ...) se tedy účtuji na účty 518, 501, 902, ... a rozpočtově 3326 5169(5139) nebo na 3326 6121?
2. nákup vybavení do pamětní síně přesahující hodnotu 40 000 Kč (televizor, stůl, koberec) mám účtovat na účet 022, nebo je možné účtovat na 042? Lze zařadit do neinvestičních nákladů do vyúčtování příspěvku?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková