Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 1989 dotazů:
Připravujeme rozpočet 2018 a protože se letos již nepoužije pol. 5240 pro fin.dary spolkům, budeme dávat převážně pol. 5229. A tady bych se chtěla zeptat, zda i fin.transfer nad 50 tis. Kč může být formou obyčejné smlouvy nebo už podléhá zák.č. 250/2000 Sb., a musí být dodržen zákonný postup, včetně vyvěšení smlouvy na web? A pokud by částka nepřevýšila 50 tis.Kč, jakým způsobem ji poskytnout a zda je nutné ji zveřejnit ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně zaúčtování duplicitně provedené úhrady. ČNB nám provedla úhradu průtokové dotace po zaslání naskenovaného příkazu a poté ještě jednou po obdržení originálu příkazu k úhradě.
Jedná se o průtokovou dotaci pro ZŠ v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dle avíza jsem účtovala příjem 231/374, položka 4116, ÚZ 103 5 33063 (85%) a 103 1 33063 (15%), výdej 374/231, odpa 3113/5336 a také rozúčtovaný dle ÚZ. Dále mám připravené rozpočtové opatření dle avíza-příjem a výdej průtokové dotace. Prosím o radu, jak zaúčtovat duplicitní výdej na výpisu z účtu a příjem (až nám ZŠ platbu vrátí). Řešit výdej také v rozpočtovém opatření??? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 374 máme zaúčtovanou zálohu z roku 2012, která omylem nebyla řádně odúčtována a tato nezaúčtovaná částka (18278,- Kč) je převáděna z roku na rok. Jak mám nyní tuto částku zaúčtovat, protože již byla spotřebovaná a nemá na účtu 374 být vedena.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytuje každým rokem neinvestiční dotaci TJ Sokolu na základě Veřejnoprávní smlouvy. V loňském roce jsme Veřejnoprávní smlouvu zapomněli uzavřít, a tudíž jsme neposkytli žádné finanční prostředky, přesto že byla řádně podaná žádost a finanční prostředky byly na rok 2017 v rozpočtu.
Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem jim mohu finanční prostředky za rok 2017 poskytnout - jedná se o 49 tis. Kč, zda může zastupitelstvo schválit v březnu dar ve výši 49 tis. Kč.
Pro rok 2018 uzavřeme Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 49 tis. Kč.
Mohu dát v roce 2018 dar ve výši 49 tis. Kč a dotaci ve výši 49 tis. Kč? Mohu použít položku 5229 pro poskytnutí daru i dotace?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz k hasičům. Obec je zřizovatelem Jednotky požární ochrany (JPO), obecně lze říct, že je to zásahová jednotka, vyjíždí na pokyn operátora z profesionální stanice, případně starosty. Dále zde máme skupinu SH-ČMS SDH - dobrovolní hasiči, což je samostatný spolek, ten obec nezřizuje. Starají se o dorost, jezdí na soutěže, pořádají a účastní se kulturního dění v obci apod. Zajímá mě, zda se tyto jednotky zařadí na stejný ODPA 5512 nebo je nutné je paragrafem odlišit - a pak tedy jakým. Prozatím nerozlišuji, vše s oběma související účtuji na ODPA 5512, ale nejsem si jistá, jestli je to tak dobře. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo města 13.12.2017 vydalo toto usnesení:
ZM schvaluje předběžné RO č. 1/2018 k rozpočtu na rok 2018 bez určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny: přijetí a realizace účelově poskytnutých dotací na volby, upřesnění výše transferů dle schváleného SR, změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Provedené změny budou předloženy v konkrétních částkách ke schválení zastupitelstvu v roce 2018.Udělala jsem tedy RO č. 1/2018,dala jsem ho do rady města (31.1.2018), kde je v usnesení že Rada M bere na vědomí RO č. 1/2018 a doporučuje ho předložit ke schválení jednání zastupitelstva dne 7.3.2018. Dle mého názoru by se již v březnu na ZM nemělo schvalovat (bylo schváleno předběžně) mělo by se dát jen na vědomí. Ale teď vidím problém s vyvěšením RO, které má být vyvěšeno do 30 dnů od schválení. Mělo být tedy vyvěšeno do 30 dnů od předběžného schválení v ZM ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat převod majetku do správy naší příspěvkové organizaci? Jedná se o majetek s použitím transferu. Takže předpokládám že na stranu DAL 021 - pořizovací cena 100 tis., na stranu MD 081 - oprávky 20 tis., na MD 403 - zůstatek transferu 30 tis. a zbytek ? nevím. Hodnoty uvádím jen pro příklad, nejsou pravdivé.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizaci majetku jsem zjistila, že nesedí účet 403 v účetnictví na rozpuštěné transfery v majetku. Po kontrole evidence transferů v majetku to vypadá, že bude chyba v účetnictví. Nejspíš jsem na začátku účtování o transferech něco špatně zaúčtovala a teď, když se v majetku objevila nová sestava transferů, jsem na chybu přišla. Rozdíl je cca 50tis. Můžu zaúčtovat 401/403?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kontrolou z kraje mi bylo upozorněno, že na ú.403 máme přes 11.000.000,- , zda provádíme rozpouštění transferů. Zjistila jsem, že předchozí kolegyně nezadala přijatou dotaci do karty majetku budovy a tudíž od r.2011 se transfer nerozpouští. Částku přijaté dotace zadala pouze do účetnictví, kde je dosud na 403 D. Prosím o radu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala od kraje v rámci programu obnovy venkova v roce
2017 dotaci. Vyúčtovávní proběhne až v roce 2018. V částce
95000,- Kč.
rok 2017:
příjem dotace 231 300/374 0300 - 95000.-
oprava ob.úřadu 90 471,- na UZ 710
zaúčt k 31.12.2017 388 0300/672 0500 v jaké částce
vratka 2018 - 4529,- 374 0300/ 231 0300 }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotace jsem nikdy nedělal a nemám ještě tolik zkušenosti s účetnictvím. Něco jsem si nastudoval ale pro svůj klid bych rád poprosil o kontrolu. Naše obec rekonstruovala v roce 2017 ovál na sportovním hřišti v majetku obce (700 000,- Kč). Na akci nám bude poskytnuta investiční dotace (185 000,- Kč). Smlouva o poskytnutí investiční dotace je k datu 10.8.2017. Dílo jsme převzaly dne 27.10.2017 do užívání. K tomuto datu účtuji 021/042. K tomuto datu jsem i účtoval 388/403 a dal na podrozvahu 915/999. K tomuto stejnému datu nakonec 346/388. V roce 2018 kdy dotaci obdržíme už jen udělám příjem 231/346 a zruším podrozvahu 999/915. Bude to takto v pořádku? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím Vás o ujasnění k účtování v roce 2018, kdy je chápána platba na odborného lesní hospodáře jako poskytnutá náhrada, která bude rozpočtově na položce 5192 a účetně by se měl OLH chovat jako průtokový transfer na 375. Mohu přijaté faktury, které se z tohoto titulu proplácí účtovat 375/321? Dále se chci zeptat na lesní hospodářské osnovy, které jsou pro tento rok chápaný jako náhrada vzniklých nákladů. Budu tedy účtovat 346/672 a 231/346 + faktury za zpracování do nákladů? Nebudou již osnovy účtované na 403? Předem Vám velmi děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2017 jsme pořídili cisternovou stříkačku ve výši 6.659 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace od Ministerstva pro místní rozvoj – částka na registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace je 6.540 tis.Kč. Po přepočtu skutečných nákladů a vlastního podílu bude výše dotace asi 5.993 tis. Kč. Kartu majetku jsme zařadili v prosinci 2017 do majetku zápisem 022/042. Dotace bude poskytnuta v červnu 2018. Kdy zavádím transfer k rozpuštění na kartu majetku? Až když vím skutečnou částku, nebo tu odhadnutou? Co potom s rozdílem mezi kartou majetku-transferem a skutečností v účetnictví? Předpokládanou výši dotace 5.993 tis. Kč dám zatím na účet 388/403 a současně na podrozvahu 915/999?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o potvrzení správnosti zařazení na paragraf a položku. Jedná se o příspěvek obci (na základě jejich žádosti) jako zřizovateli Základní školy praktické a speciální na náklady na dojíždějící žáky z naší obce. Zařadil bych na 3114/5321. Ale nejsem si jist, když žádá samotná obec, tak zda to bude příspěvek obci či jako té ZŠ a pak položka 5339? Žádost posílám ještě Vám do mailu.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme slíbenou ( rozhodnutím) dotaci od IROPU na rekonstrukci budovy ( budova je v majetku v zůstatkové hodnotě a kompletně se přestavuje). Žádné zálohy dotace jsme neobdrželi, dotace je v režimu ex post. V roce 2017 jsme měli k této akci výdaje ve výši 3 mil - dotace činí 90% . Jedna faktura je ale na účtu 042 v roce 2017 a zaplacená byla až v roce 2018. Další výdaje a kolaudace budou letos - 2018.
1) dohad 403/388 k 31.12.2017 bude ve výši výdajů x podíl dotace - tzn 2,7 mil, nebo k tomu přičíst i 90% podíl faktury, která je na účtu 042 a její proplacení proběhne v lednu?
2) do karty majetku (budovy) se dohad dotace nedává ?
Na účtu 042 mám jíž od roku 2012 faktury k plánované kanalizaci. Mezi tím vznikl svazek obcí jehož jsme členem a ten bude tu kanalizaci stavět . Obec bude posílat pouze investiční transfery do svazku na výstavbu. Jak se elegantně účtu 042 s těmito fakturami zbavit? Je toho cca za 600tis. Kč. Až letos se ví s jistotou, že se kanalizace stavět bude, takže do té doby jsme nechtěli účtovat zmařenou investici. Svým způsobem by se mi líbilo ty náklady nějak "převést" do svazku , aby to zhodnotilo náš "kanalizační podíl " ve svazku, ale to mě opravdu nenapadá jak ??? Ale letos bych se tohoto účtu už opravdu ráda zbavila ....
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková