Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 1989 dotazů:

  • Přijatý finanční dar na pořízení pomníku
    16. 01. 2018

    Obec obdržela investiční dotaci ve výši 190 tis. Kč na pořízení pomníku. Transfer jsem zaúčtovala 374/403 300. Zároveň obdržela finanční dar na pořízení téhož pomníku. Bylo zaúčtováno na účet 231 položka 3121/403400. Při zařazení na majetkové účty konkrétně na účet 021 byl na kartu majetku zařazen transfer ve výši 190 500 Kč, tedy 190 tis. + 500,- Kč a z této částky se rozpouští transfer. Pomník byl zařazen k datu 31. 7. 2017.
    Nyní si nejsem jistá, zda zařazení částky 500,- do transferu na kartu majetku bylo správné v návaznosti na výkaz Příloha písmeno C, kde je vykazována pouze částka 190 tis. Kč (účet 403 300). Prosím o radu, jak postupovat. Pokud je částka 500,- chybně přiřazena do transferu na kartě majetku, jak mám provést opravu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vlastnictví dnem zaplacení, ODPA 2221 a 2292
    16. 01. 2018

    Dnes jsme dle předávacího protokolu převzali nový traktor od prodejce, který jsme zakoupili dle uzavřené kupní smlouvy, ve které je uvedeno: že kupující se stává vlastníkem předmětu koupě dnem úplného zaplacení kupní ceny. Máme k dnešnímu dni zaplacenou zálohu na účtu 052 a přijatou fakturu na doplatek kupní ceny s termínem splatnosti 31.1.2018. Kdy zařadit traktor do majetku, když jsme dnes začali traktor využívat ?
    Máme vybudovanou autobusovou čekárnu, ve které je WC, internet pro cestující, prostor je vytápěn, tedy v souvislosti s provozem budovy autobusové čekárny máme provozní výdaje na el.energii, vodu, internet, mzdové náklady na úklid, je správné zařazení těchto výdajů na ODPA 2221, a příspěvek na financování systému Integrovaného dopravního systému na 2292 ? - máme v obci sice jenom autobusovou dopravu, ale předpokládám že příspěvek je na celé IDS JMK, který zahrnuje i dopravu vlakovou?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přijatá záloha na transfery
    15. 01. 2018

    Město obdrželo investiční dotaci v prosinci 2016 na výdaje roku 2016 s tím, že ZVA bude do jednoho roku předloženo poskytovateli. Naúčtovala jsem na 231/374, ke konci roku 2016 účtováno 388/403. Na základě žádosti města poskytovatel dne 22. 12. 2017 prodloužil termín ZVA do 16. 6. 2018. Patrně budu muset přeúčtovat na 472 a jakým zápisem? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace Mze
    14. 01. 2018

    Dobrý den, přílohou zasílám dotaz a prosím kontrolu zaúčtování .
    Akce –oprava MVN ( malá vodní nádrž)
    Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství. Registrace akce a rozhodnutí ze dne 18.5.2017, financování Ex ante, závěrečné vyhodnocení akce 30.6.2018, parametry akce : vybudování, rekonstrukce/oprava hráze(m3, hodnota 140,70). Poskytovatel eviduje projekt pod UZ 29996, druhové třídění 6341, odvětvové třídění 233900, zdroj 410000, Typ SR VSR. V žádosti o dotaci nebyl uveden typ dotace (investiční, neinvestiční)
    Akce proběhla částečně, v prosinci dodavatel vystavil fakturu vč. DPH, (jsme plátci DPH, ale akce je pro veřejnou zprávu a zde vystupujeme jako osoba nepovinná k dani, naše DIČ není uveden na dokladu). Doklad odeslán na MZE, dne 18.12.2017byla částka připsaná na účet ČNB, provedeno zaúčtování:
    MD231xx položka 4126 UZ29996 ORG 234129996 D 374XX
    Doklad uhrazen 28.12.2017, provedeno zaúčtování: MD 321 0105 ORG234129996 D 231XX par. 2341 pol. 6121 UZ29996 ORG 234129996
    Účetně: MD 042xx org.234129996 D 3210105
    V termínu obdržení rozhodnutí zaúčtováno: 942xx/999xx, v termínu připsání částky na účet 999/942 ve výši připsané částky.
    K31.12.2017 provedu: 388/ 403xx ve výši fakturované částky.
    V roce 2018 proběhne druhá část práce, která bude obdobně vyfakturovaná a provedu zaúčtování dle výše uvedeného postupu ( vynechám účtování na účet 388)
    K datu vyúčtování akce provedu zaúčtování ( účetní případ r. 2017+r. 2018): MD346 org 234129996 D 403 D 388 org 234129996, MD 374xx org234129996 D346 org234129996.

    V případě, že bychom požádali v roce 2018 o změnu rozhodnutí na akci investiční a neinvestiční, jaké jsou pak možností zpětně pro rok 2017?
    Děkuji za odpověď

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Odpisy, technické zhodnocení
    13. 01. 2018

    20.12.2016 jsme zařadili do užívání přívěsný vozík za hasičské auto za 56 948,- Kč, na toto auto byla poskytnuta v roce 2016 dotace z kraje ve výši 25 000,- Kč, 31.12.2017 jsme zařadili technické zhodnocení přívěsného vozíku ve výši 69 974,- Kč (jedná se o vestavbu do vozíku na hasičskou stříkačku a další hasičské vybavení). Ve směrnici máme, že odpisujeme 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy bylo toto technické zhodnocení zařazeno do užívání. Délku pro odpisování jsme zvolili 20 let. A teď dotazy.
    Za rok 2017 budu odpisovat 1/20 z částky 56 948,- Kč?
    Budu rozpouštět dotaci ve výši 1/20 z částky 25 000,- Kč? Takto budu rozpouštět dotaci ve stejné výši 20 let?
    A za rok 2018 budu odepisovat přívěsný vozík z jaké částky a kolik let?


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej bytů
    12. 01. 2018

    Město rozhodlo o prodeji bytů, které máme v majetku zavedeny na 4 inv. číslech = 4 vchody (majetek byl pořízen z dotace). V říjnu se na katastrálním úřadě provedlo vyčlenění na 36 bytových jednotek. Prodejní cena byla stanovena dle znaleckého odhadu. Nyní, před podpisem kupní smlouvy, přišla platba za 1 bytovou jednotku. Kupní smlouva se bude podepisovat příští týden a následně dojde k přepsání v katastru nemovitostí. Současně s prodejem bytů dochází i k prodeji pozemků pod stavbami. Nevíme si hlavně rady s přeceněním na reálnou hodnotu u staveb.

    Příjem na účet 231 RS 3111,3112 / 324

    Přecenění na RH
    - stavba 081 / 407 (provedené oprávky)
    021 / 407 (cena dle odhadu mínus oprávky)
    036 / 021 (cena dle odhadu)
    - pozemek 036 / 031 (účetní cena)
    036 / 407 (prodejní cena mínus účetní cena)
    Předpis
    - stavba 311 / 646
    - pozemek 311 / 647

    Vyúčtování zálohy 324 / 311

    Vyřazení z majetku
    - stavba 553 / 036
    - pozemek 554 / 036
    407 / 664

    Rozpuštění zůstatku transferu 403 / 672
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace_kontrola účtování, dohadné položky
    11. 01. 2018

    Chtěla bych Vás poprosit o kontrolu zaúčtování dotací - podrozvaha, §, položky, nástroj, zdroj, ÚZ, dohadná položka…, pokud bych účtovala špatně, chtěla bych ještě zpětně k 31.12.2017 opravit. event. cokoliv by Vás k tomu napadlo, by mi moc pomohlo. Dnes jsem si obnovila registraci a uhradila poplatek ve výši 1.500 Kč. Nevím, jak správně dotazy formulovat, asi budu moc rozsáhlá, pokud by Vám dotaz přišel moc obsáhle napsaný, kdyžtak ho nezveřejňujte, jen mi prosím na něj odpovězte.
    První můj dotaz se týká dotace na obnovu křížů – program 12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství, typ financování Ex-post. Neinvestiční dotace ve výši 66 260,- Kč (vlastní zdroje 28 398,-Kč; celkové výdaje 94 658,- Kč). Termín na předložení dokumentace k závěr. vyhodnocení je nejpozději 30.9.2018
    Dne 26.7.2017 jsme obdrželi dopis „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“, k tomuto dni jsem zaúčtovala dotaci na podrozvahu 915 ORG 6 MD / 999 0915 ORG 6 D . V roce 2017 nedošlo k úhradě žádných faktur. Je nutné tedy k 31.12.2017 dělat dohad? Předpokládám, že ne, pokud ano ,jak by bylo prosím účtování a v jaké výši? Pokud budeme předkládat dokumentaci k závěr. vyhodnocení až k max.možnému termínu, nemám raději evidovat na podrozvaze 955 /999 0955, nemůže mi Kraj při přezkoumání vytknout chybu?
    Druhý můj dotaz se týká dotace – protipovodňová opatření obce XX, program 11531 – Operační program životního prostředí 2014 – 2020, poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí, typ financování EX-post. Dle zaslané „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Investiční dotace ve výši 538 398,- Kč (prostředky EU), vlastní zdroje 230 742,-Kč, celkové výdaje 769 140,- Kč. Dotace je v rozdělení 30% vlastní zdroje, 70% zdroje EU.Termín předložení dokumentace k závěr. vyhodnocení akce 31.12.2019. V rámci této dotace se bude dělat 1.digitální povodňový plán – účtování 041 při úhradě 231 0103 3744 6119), budeme evidovat jako DNM,který pak budeme odepisovat a 2.výstražný a varovný systém (bude využíváno jako obecní rozhlas) – řídící pracoviště, reproduktory, srážková stanice, měření atmosférického tlaku a teploty vzduchu – účtování 042 při úhradě 231 0103 3744 6122. Ve směrnici o dlouhodobém majetku a zásobách máme napsáno, že výdaje související se získáním transferu, jsou součástí pořizovací ceny dlouhodob. majetku.
    Ke dni přijetí „Registrace akce a rozhodnutí o poskyt. dotace“ jsem účtovala dotaci na podrozvahu 955 ORG 7 MD/999 0955 ORG 7. Žádost za obec podávala externí firma. V roce 2017 jsme hradili 2 faktury. Jedná se o fakturu na zhotovení plakátu (tabulka k propagaci projektu – povinné) ve výši 2000,- kč a částečné plnění externí firmě za vyhotovení projekt.dokumentace a podání žádosti ve výši 30 250,- kč. Obě tyto faktury jsou dle sdělení externí firmy uznatelnými náklady. Tyto faktury se týkají celého projektu „Protipovodňová opatření obce, bude vznikat hmotný i nehmotný dl. majetek, rozhodla jsem se tyto faktury částečně rozúčtovávat na pol. 6119 a 6122 (nastaveno %pravidlo na rozpočítávání dle pořiz.ceny , poměr 20% (Dig.povod.plán - pol 6119) a 80% (výstražný a varovný systém – pol. 6122). Můžu takto prosím postupovat?
    Účtování a úhrada faktury ve výši 2000,- Kč. Pro příspěvek EU Nástroj 106 Zdroj 5 ÚZ 15974, pro vlastní zdroje Nástroj 106 Zdroj 1 ÚZ nepoužiji
    041 ORG 7 MD 400.- Kč, 042 ORG 7 MD 1.600,- Kč/ 321 0100 ORG 7 D 2.000,- Kč;
    úhrada 321 0100 ORG 7 MD 2.000,- Kč/ 231 0103 3744 6119 106 5 15974 ORG 7 280,-Kč a 231 0103 3744 6119 106 1 xxx ORG 7 120,-Kč a 231 0103 3744 6122 106 5 15974 ORG 7 1.120,-Kč a 231 0103 3744 6122 106 1 xxx ORG 7 480,-Kč D
    Stejně bych takto rozúčtovala fakturu za 30 250,- Kč, je prosím účtování takto správně? Prosím o radu, mám k 31.12.2017 dělat dodadnou položku? Pokud ano v jaké výši (22.575,- Kč)? A jaké bude účtování – 388 /403??? Byla jsem na školení a lektoři se v názoru na tvoru dohadu rozcházejí. Pokud budu účtovat 388 /403, bude se mi projevovat v příloze v C.1. a prý by nemělo. Můžete mi prosím poradit? Pokud dohad neudělám, obávám se chyby při přezkoumání hospodaření.

    Předem moc děkuji. Za jakékoliv další informace budu velice ráda.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 403 - inventarizační rozdíl
    11. 01. 2018

    chtěla bych upřesnit svůj dotaz z 4.12.2017. Jedná se o to:
    v hlavní knize, KZ 403 k 31.12.16 je 512 792Kč
    v sestavě z evidence majetku k 31.12.16 výše nerozpuštěného transferu: 407 177Kč.
    Snažila jsem se dohledat, kde se stala chyba. Bohužel se mi to nepodařilo, protože předcházející paní účetní to moc nepopisovala.
    Prosím, poraďte, zda existuje nějaké řešení.


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nákup CAS
    03. 01. 2018

    Městys pořizuje novou CAS pro JSDHO. Financování v roce 2018 z GŘ HZS (2 500 mil. Kč), kraj (1 mil. Kč) a zbytek vlastní prostředky. Starosta získal na krytí našeho podílu:
    1. příspěvek od Nadace ve výši 250 000,- Kč a to na základě Darovací smlouvy formou bezhotovostního převodu na účet dodavatele na základě dokladu vystaveného dodavatelem (peníze nám Nadace nepošle na náš účet). Dle podmínek poskytnutí dotace z GŘ HZS musí být vystavena pouze 1 faktura na celou částku. Takže pošleme Nadaci tuto fakturu a oni zaplatí dodavateli uvedenou částku. Dotaz: Jak mám proúčtovat tento účetní případ, abychom prokázali úhradu celé faktury?
    2. Od sousední obce máme přislíben příspěvek na nákup CAS ve výši 250 000,- Kč. Dotaz: Je možné uzavřít s obcí Darovací smlouvu (schválenou jejich zastupitelstvem)? A jak zaúčtovat?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace OPŽP - ÚZ 15974
    03. 01. 2018

    Ačkoliv již bylo k tomuto případu dotazováno, stále mě není jasná jedna věc. Máme investiční dotaci na kanalizaci. V rozhodnutí o dotaci máme uveden režim ex post, takže bychom dotaci měli přijmout zápisem 231/346. Nicméně u nás probíhá akce tak, že jsou dílčí plnění. Dodavatel vystaví fakturu, zašle se k proplacení, přijde dotace. Takto v r. 2017 proběhlo jednou, v r. 2018 budou další dílčí plnění, stavba se dokončí, zkoulauduje, zařadí také v r. 2018. Závěrečné vyhodnocení akce je až do r. 2019, ale mělo by se stihnout rovněž v tomto roce. Mě osobně se to jeví spíše jako záloha, když jsou dílčí plnění a vyúčtování až v dalším období. Účtovala bych takto: přijetí rozhodnutí: 955/999, přijetí dotace: 231/374 + odúčtováni z podrozvahy 999/955, k 31. 12. 2017 dohada ve výši dotace 388/403, na konci akce (k datu ZVA) vypořádání dotace 346/403 (dotace r. 2018)+388 zrušení dohady a zrušení zálohy 374/346.
    Předem děkuji za potvrzení či vyvrácení.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nákladní přívěs PV 0,7 NSI
    01. 01. 2018

    Na nákup Nákladní přívěs PV 0,7 NSI v hodnotě 36 755 kč, z dotace jsme dostali neinvestiční dotaci 20 000 Kč , pokud zařadím do majetku - mám dotaci 20 000 kč zadat do transferu na kartě majetku.

    v druhém případě jsme koupili motorovou pilu 22620 kč a neinvestiční dotaci k tomu byla 10 000kč, a také nevím zdali mám částku dotace rozpustit do transferu.


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • záloha na pořízení majetku
    22. 12. 2017

    Obec uzavřela smlouvu o budoucí kupní smlouvě.
    Jedná se o několik tematických herních prvků v ocenění 1 ks do 40 000 Kč a informační tabuli.
    MAS Podhůří ŽH jako zprostředkovatel získal na tento mobiliář dotaci z KU, přičemž v době udržitelnosti 3 let nemůže majetek převést na obec.Po uplynutí této doby převede celý majetek obci.MAS obci vystavil v 12/2017 zálohovou fa na úhradu 50% skutečné ceny mobiliáře, což bylo dohodnuto v zastupitelstvu obce 28.6.2017.

    Jak prosím účtovat o této zaplacené záloze.Výdej 231 bych zatím účtovala na 5229?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dary od občanů
    18. 12. 2017

    Naše obec bude v příštím roce pořizovat nové auto pro hasiče. Na nákup cisterny připívají podnikatelé formou daru – sepisujeme s nimi darovací smlouvy, někteří občané nosí peníze v hotovosti – taky s nimi sepíšeme smlouvu, jiní posílají peníze na nás BÚ. Je nutné i s těmito dárci, kteří posílají peníze bezhotovostně sepisovat smlouvu, nestačilo by jim zaslat potvrzení o daru (abychom je nehonili na úřad)? Přijetí daru účtuji 231 pol 3121 § 5512/374; při zařazení cisterny budu účtovat 374/403 Je to tak v pořádku?
    Dále nám místní restaurátor zdarma restauroval sochu. Budeme s ním sepisovat darovací smlouvu, aby si mohl dar uplatnit v daňovém přiznání. Mohlo by být v darovací smlouvě uvedeno: Restaurování soch v hodnotě např. 30000,- Kč? Já bych pak účtovala jen 511/672?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kanalizační odbočky
    17. 12. 2017

    Kanalizaci jsme zkolaudovali v září, zařadila do majetku.Nyní jsem se dozvěděla o příspěvcích od občanů na odbočky.Starosta mi předal 27 smluv z května s tím, že částky tam byly špatně a nyní k nim dopis píše se správným výpočtem dle skutečnosti. Zbytek smluv asi 70 jestě nemá, postupně vyhotoví a rozešle. Posílám jako přílohu. Někteří určitě neuhradí. Jak mám účtovat, 1. transfer již přišel. Mám zavést 100 staveb postupně jak budou platit? Občané si platí sami část po svém pozemku, raději bych uvažovala o tom, že přípojka je jejich, obec sice investor, ale nemáme žádné VB či smlouvu s majiteli pozemku a dávat do výnosu, nezavádět do majetku obce jednotlivě.
    348/403 předpis u každé smlouvy
    231 2321 3122 x
    348 x
    403/672
    Cena je zahrnuta v celkové ceně díla, obec vše uhradila, jedna se cca o 1 milion Kč, odpisy máme roční, jsme plátci DPH.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace na výstavbu dětského hřiště
    15. 12. 2017

    Jak zaúčtovat konec roku v případě této dotace. V 6/2017 jsme obdrželi
    rozhodnutí o poskytnutí dotace Duhové hraní-výstavba dětského hřiště na 299.900,-Kč ÚZ 17928 zaúčtovali jsme 915/999.V 8/2017 jsme po zhotovení hřiště uhradili fakturu za celou akci 231 10 3412 6121 podíl obce a s ÚZ299.900,-dotaci/ 042. Nyní ve 12/17 nám na účet přišla dotace zpětně ve výši 299.900.Odúčtujeme to z 915 a 999 a zaúčtujeme příjem dotace 231 10 ÚZ pol.4216/403 ?
    Zároveň jsme na MMR zaslali závěrečné vyúčtování akce.


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu