Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 1990 dotazů:
Poradit účtování ohledně investiční dotace na kanalizaci. Pročítala jsem odpovědi, ale raději se ptám, abych používala správné účty a správné výpočty :
1. Použila jsem správně dlouhodobé účty 955 a 472??? Dočetla jsem se, že dlouhodobost se posuzuje dle dotace (do jednoho roku/nad jeden rok, ale může to být i meziročně). Tak jsem si vzala rozhodnutí MZe o poskytnutí dotace. Rozhodnutí bylo podepsáno a schváleno MZe 23.2.2016, na přední straně je ještě uvedeno ukončení projektu 31.10.2017, předložení závěrečného vyhodnocení projektu do 30.4.2018. Jiné datumy jsem nenašla. Když to vezmu podle skutečnosti (stavební deník) – práce zahájeny duben 2016 – ukončeny budou říjen 2017. Myslím, že mám správně dlouhodobé, ale nevím jestli nemám koukat ještě do něčeho jiného a potom do čeho???
2. Na konci roku musím zaúčtovat dohadu 388// 403, ale trochu tápu jestli výši dohady počítám správně: pořídí se kanalizace za 28.731.442,-- Kč ( to je cena, která se uváděla ,když se žádalo o dotace ) jinak až budu po kolaudaci zařazovat na 021 bude vyšší o stav. dozor, autorský dozor, atd. ale já vzala tuto cenu - je to správně? Dotace od MZe je celkem 14.816.000,-- Kč a od KÚ Úk 4.309.716,-- Kč = dotace celkem 19.125.716 Kč, tj. 67%. K 31.12.2016 jsme přijali faktury od dodavatelů ve výši 15.333.271,-- Kč a všechny jsou uznatelné (já to chápu uznatelné ve smyslu že KÚ a MZe po jejich předložení zaslali na účet obce zálohy na dotaci). Dohada by dle mého měla být 15.333.271 x 0,67 tj. 10.273.292 Kč. Anebo protože způsob financování je v rozhodnutí uveden Ex ante tak od MZe v r. 2016 přišla záloha na dotaci ve výši 8.890 tis. od KÚ ÚK 2.299.990,-- Kč tak bude dohada 11.189.990,-- Kč ????? Zvolila bych to první, ale nevím jestli počítám správně.
3. A poslední: vkládám dotaz, který jsem zaslala e-mailem 20.6.2016 k diskusi – musím na to myslet, mě nenapadá jak jinak výdaje u FA značit, protože já mám faktury a pokud jsou na NSTČ tak mi ty faktury MZe proplatí z dotace celé a ještě na ty samé fa mi pošle 15% KÚ ÚK ( MZe ví o dotaci KÚ – je to uvedeno v rozhodnutí a kraj má ve smlouvě uvedeno 15% z celkových nákladů a proplácí mi 15% z každé faktury). A protože od MZe mám ÚZ a od KÚ mám pokyn dotaci sledovat odděleně a ještě i z hlediska celkových nákladů, stanovila jsem si ORG 0303 z hlediska dotace a ORG 0304 z hlediska celkových nákladů (písemně potvrzeno od metodičky KÚ). A výsledek u takových Fa je“
321 480.490//231/10 par. 2321 pol. 6121 ÚZ 29948 ORG 0303 72. 073,-- Kč
231/10 par. 2321 pol. 6121 ÚZ 29948 ORG 0304 408.417,-- Kč
Já si myslím,že to jinak nejde, ale podle Vaší odpovědi asi nemám pravdu . A teď nevím jak by to šlo jinak?????
Teď na konci roku 2016 mám vyjetý ÚZ a ORG a nevidím problém,no doufám, že nebudu muset všechny FA za rok 2016 přeúčtovat???
20/6 2016 MAIL - KANALIZACE - DOTACE
Obec (není plátce DPH)provádí výstavbu kanalizace, akce probíhá od dubna 2016 a končit bude v říjnu 2017. Na akci obec obdržela dotace od MZe (60% z uznatelných nákladů) a od KÚ ÚK (15% z celkových nákladů tedy uznatelných i neuznatelných) ve smlouvě o poskytnutí dotace s KÚ ÚK je uvedeno“ dotace bude poskytnuta ve splátkách na základě předložení prokázaných výdajů (realizovaných částí) projektu v procenutální výši stanovené smlouvou….". Na Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MZe je psáno typ financování: Ex ante , v praxi to pro mě znamená, že firma vystaví fakturu za provedené práce, odsouhlasenou stavebním dozorem, já požádám MZe o proplacení FA, to mi pošle peníze na účet u ČNB a já následně fakturu proplatím firmě. U dotace od KÚ ÚK to probíhá tak, že musím nejprve KÚ doložit, že obec FA zaplatila a KÚ ÚK mi z každé zaplacené FA pošle 15% dotaci. Tzn., že budu mít faktury, které budou financovány jak MZe tak KÚ ÚK. MZe má určený UZ 29948, KÚ ÚK pouze požaduje „řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb, o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu.“ Žádný ÚZ mi nenařídili - akci jsem si pro kraj sama označila ORG 0303???? Potřebuji se ujistit v účtování: Vím přesnou výši dotací jak od MZe, tak KÚ ÚK na základě rozhodnutí o přidělení dotace a podepsané smlouvy s KÚ jsem dala na podrozvahu: 955//999 Příjem dotace od MZe 231 pol. 4216 ÚZ 29948 // 472 Příjem dotace od KÚ 231 pol. 4222 ORG 0303 //472 Hned odepsání z podrozvahy 999//955 Teď co mě tíží mám Fa od VHS za 480.490,69 Kč – Mze mi ji zaplatilo v plné výši tj. 480.490,69 Kč a KÚ mi z této Fa poslal 72.073,-- Kč (15%) mám účtovat takto – jedná se mi o označení ÚZ a Org na jiný systém jsem nepřišla je to správně?????: 042/30 480.490,69 Kč// 321/00 480.490,69 321/00 480.490,69 Kč// 231/10 ÚZ 29948 ORG 0303 72.073,-- Kč 231/10 ÚZ 29948 408.417,69 Kč Účtování na konci roku si nechám ověřit až po prázdninách z nových dotazů
Zatím jen k diskusi: paní Malcová, UZ u výdajů se dává jen do výše příjmů s UZ, takže u toho výdaje k dotaci kraji by UZ být neměl, jen org.
Pak bych vám doporučila vést si k celé dotaci nějaký orj a to ke všem použitým účtům, 321,042,403,472,955...abychom si pak mohli k celé akci udělat přehled pohybů na účtech (takovou oddělenou hlavní knihu jen k dotaci). ORJ volím proto, že org máte obsazený pro dotaci od kraje.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
- obec obdržela investiční dotaci z MMR na rekonstrukci kapličky. Část rekonstrukce byla provedena dodavatelsky a část svépomocí (dobrovolníci zdarma), jsme plátci DPH. Prosím Vás o radu, jak zaúčtovat tuto část provedenou svépomocí, jak to zařadím do majetku. Soudní znalec ohodnotil svépomocné práce na 117 tis. Kč, musím toto nějak promítnout do daňového přiznání za rok 2016?
- Obec vybudovala nový chodník, občanům, kteří poskytli obci příspěvek, byl vybudován vjezd z kvalitnějšího materiálu. Předpis příspěvku jsem zaúčtovala MD344/D403, příjem platby MD2219-3122/D344. Jsme plátci DPH, budeme z tohoto příjmu odvádět DPH? Příspěvek je transfer (výše 30 tis. Kč celkem), bude zařazen na kartu majetku a při odepisování rozpouštěn?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotace na ÚP
Dobrý den, v červenci 2015 podepsala obec smlouvu s kraj. úřadem o investiční dotaci na pořízení územního plánu obce ve výši 75.000,- Kč (tj. 49,59 % uzn. nákladů). 1.Účtovala jsem na podrozvahu 955MD /999D . V listopadu 2015 1. faktura ve výši 102.850,- Kč – účtovala jsem předpis 041MD/321D a úhradu 321 MD 102.850,- Kč a 231 par.3635 pol.6119 UZ 00120 částka 51.003,32 D a 231 par.3635 pol.6119 bez UZ 51.846,68 Kč naše spoluúčast D.
2. Na konci roku dohada dotace ve výši 51003,32 na 388MD/403D.
3. V listopadu 2016 2. faktura částka 48.400,- Kč. Účtovala jsem předpis 041MD/321D a úhradu 321 MD 48.400,- Kč a 231 par. 3635 pol. 6119 UZ 00120 částka 23.996,68 D a 231 par.3635 pol. 6119 částka 24.403,32 Kč spoluúčast D.
4. V listopadu jsme zaslali závěrečnou zprávu na kraj. úřad, v prosinci přišla dotace 75.000,- Kč – zaúčtovala jsem 231 pol. 4222 UZ 00120 MD/ 346 D. Dále jsem účtovala 51.003,32 na 346MD/388D a 23996,68 na 346MD/403D a odúčtování z podrozvahy 75.000,- Kč na 999MD/955D.
5. ÚP ještě nebyl schválen, na konci roku zůstává na účtu 041. Ke dni chválení v příštím roce zaúčtuji 019MD/041D a začne se odpisovat? Všechny účty mám označené ORG.
Je to správné účtování – hlavně na 403 před zařazením? Je třeba na konci roku ještě nějaký další účetní zápis? Na dotaz na kraj.úřadě považují dotaci za vypořádanou a není třeba účtovat na zálohy. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec, která je členem DSO a plánuje poskytnout DSO investiční příspěvek v několika částech na pořízení městského rozhlasu. DSO získá příspěvek od obcí a dotaci od státu na pořízení tohoto majetku pro obce. Po skončení doby udržitelnosti projektu budou převedeny na jednotlivé obce jejich majetek. Domnívám se, že je nutné na tento příspěvek uzavřít veřejnoprávní smlouvu, kde bude zároveň uvedeno i vypořádání majetku a také stanoven termín, kdy bude majetek převáděn na obec. Je to správně?
Bude se tento příspěvek účtovat jako záloha na dlouhodobé poskytnuté transfery 471/231 3349 6349 ? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu náležitostí zaúčtování dotace od MZe a ostatní účetní postupy s tím spojené. Dle přiložené registrace mám pro rok 2016 zaúčtováno na podrozvaze 955/999 ve výši 6,8 mil. nejsem si jistá zda nemělo být zaúčtováno v celé výši 19,972 mil.. typ financování Ex ante, akce by měla být dokončena 08/2017. Přijetí dvou placených záloh dle vyfakturovaných částí 231 pol.4216 ÚZ 29948/472 6,8mil. Faktury hrazeny 231 odpa2321 pol. 6121 Úz 29948, 321 mám označenou org 12925, vše na 042.
Odúčtováno z podrozvahy ve výši 6,8mil.Doúčtována dohada 388/403.0300 6,8 mil. V současné době se připravují smlouvy na kanalizační přípojky, které si budou občani hradit, šlo by 311 MD/-042 Dal, příjem náhrady odpa 2321 pol.2324 i když umožníme občanům splátkový kalendář? Proti tomu zastupitelstvo rozhodlo, poskytnout občanům dotaci na 1m kanalizační přípojky, bylo by možno zápisem 572 MD/231 odpa2321 pol 6371? A zároveň s tím spojený úvěrový účet, úvěr bude obec čerpat v roce 2017, do rozpočtu zapojena položka 8123 příjmová část, splátky 8124. Pokud si banka inkasuje na poplatky úvěrového účtu z našeho ZBÚ postup následující: běžný účet 262MD/231 6330 5345 Dal, příjem na úvěrový účet 231 xxxMD/262 Dal, poplatek placený z úvěrového účtu za vedení 518 MD/231 xxx 6310 5163, stalo se již za 12/2016 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme dokončili rekonstrukci školy, na níž jsme dostali dotaci od MF. Nyní po dokončení a zařazení do majetku nám byla přiznána dotace od kraje 6 mil. V roce 2016, ale přišlo pouze 4,5 mil a zbytek přijde v roce 2017. 4,5mil jsem účtovala 348/403 a 231/348. Mám tedy zbytek 1,5mil účtovat 388/403? Jak to mám dát do majetku? Mám tam zadat zatím pouze částku 4,5mil. a až přijde zbytek tak zbytek, nebo rovnou celou částku 6mil.?
Jak je to se zápisem 388/403 u dotací. Mám ještě další dotaci, kterou jsme obdrželi koncem roku a není ještě vyúčtovaná. Mám provést zápis 388/403 ve výši přiznané a vlastně i obdržené dotace? Nerada bych udělala nějakou chybu. Co vlastně považujeme za závěrečné vyhodnocení? To co obec posílá dotačnímu fondu, nebo až vyloženě závěrečné vyhodnocení od dotačního fondu. Ne každý fond vyhodnocení zasílá.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o zaslání postupu rozúčtování z dotazu 20/6/2016 na dobrovolný svazek. Máme podobný případ, jen s tím rozdílem, že obce podíl na investiční věci zaplatí celou částku, pak přijde dotace, ale zpátky peníze z dotace se nepřerozdělí, ale zůstávají v DSO.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 12.12.2016 jsem vyplatila částky kolem milionu korun na tři tělovýchovné jednoty.
U jedné se jedná o výstavbu nové tělocvičny z ubytovny, druhá si chce pořídit umělý trávník, brány a větší sekačku v hodnotě kolem 120tis., třetí má uvedeno renovaci budovy Sokolovny. Ve všech případech je to tedy investice. Vyúčtování do 31.12.2017. Účtovala jsem podrozvahu 999/916, nyní když prošlo bankou 373MD/231 §3419 pol.6322, a 916/999. Na konci letošního roku 572/389 a po vypořádání 389/345 a 345/373.Je to tak správně? Ještě jsme nikdy dotaci neposkytovali, jen přijímali. Jde mi i o to, jestli rozpočtově je par. a položka správně. Pokud je stanoveno vyúčtování do 31.12.2017, vychází to rok a něco, nemám účtovat na dlouhodobé závazky na 471 a tudíž podrozvahu na 956?
Ještě jeden dotaz prosím. Jak je to s fondem na obnovu kanalizace a vodovodu? Plán máme, ale nevíme, zda, když máme v rozpočtu v opravách K+V rezervu na obnovu kanalizace a vodovodu, musíme mít ještě fyzicky peníze někde na zvláštním účtu nebo ve fondu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zakoupili jsme dle faktury od dodavatele dopravní značení, ale jde o takové ty hnědé tabule s nápisem zámek (podle mě jde o informační tabule), které jsou umístěny na cizí komunikaci. Dvě tabule jsou větší - jedna za 35 tis. Kč. Dále pět malých tabulek se stejným nápisem (menší provedení), jedna za cca 1600 Kč. Poradíte mi, prosím, jak účtovat a zařadit do majetku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce nám byla poskytnuta podpora ze SFŽP - akce výměna zastaralé soustavy veř.osvětlení - výměna svítidel a výložníků. Akce je investiční, realizace 5/2016- 3/2017.
Akce byla provedena v červenci, faktura proplacena v srpnu, původně zaúčtováno jako neinvestiční, kolegyně neměla smlouvu. Přeúčtuji tedy na investiční zápis: 021/042?/321 (dala bych to na novou kartu majetku), 231/321 s ÚZ podíl dotace + vlastní podíl s vlast.označením, zařazení do užívání 388/403.
Smlouva uzavřena v říjnu: zaúčtování 955/999 ve výši podpory dle smlouvy, přijetí zálohy ve výši 90% 231/472, zároveň odúčtovat ve výši 90% 999/955.
Kontrola na akci ze strany SFŽP již proběhla a máme již zprávu ze závěrečné kontroly. Doplatek zbylých 10% proběhne až příští rok, už mají uzavřené účty.
Tzn. platí stále, že jde o víceletý transfer s vypořádáním v příštím roce?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. do sousední obce posíláme příspěvek na děti, které nastupují do 1.třídy ZŠ 500,- Kč na jednoho prvňáčka (celkem 2500,-).
Účtuji 572 / 349 , úhrada 349 / 231 40 par. 3113 pol. 5321 ???
2. KORÁLKY, občanské sdružení rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy speciální Kč 2 000,-Kč
Účtuji 572 / 345, platbu 345 /231 par.3543 pol 5229 nebo 5179 ???
3. členský příspěvek MAS Jižní Haná
572/ 345 , platba 345/ 231 40 par..3639 pol.5179 ???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci loňského roku jsme zařadili územní plán. Nyní máme studii k UP, která se vztahuje k budoucímu vybudování cesty a zasíťování stavebních pozemků, částka 53 240,- Kč. Účtovat v tomto případě na 042 k budoucí akci zasíťování? RS 3639 6119?
A ještě bych se chtěla zeptat:
- dar knihovně jiné obce 572/349 položka nebo 5319 nebo 5321?
- příspěvek vlastní příspěvkové organizaci (MŠ) přes účet 378 je možný? Máme to tak účtováno několik let, ale teď nám to při přezkumu vytkli.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.) Obec obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj neinvestiční dotaci ve výši 600 000 Kč na chodníky (UZ 17027), mohu zaúčtovat do příjmů na položku 4116 ?
2.) Obec koupila keramickou vypalovací pec za 50 760 Kč. Obdrželi jsme na ní investiční dotaci od KÚ z POV ve výši 40 000 Kč (položka 4222) a dále jsme obdrželi od podnikatelů z obce finanční (sponzorský dar) na pec ve výši 23 500 Kč (zaúčtovala jsem na 3421/3121). V součtu jsme obdrželi 63 500 Kč, je to víc než stála pec a nevím jak to udělat v inventuře (majetku), když jí naúčtuji na 022 v pořizovací ceně 50 760 Kč, co dám na 403 (transfery) jako dotaci. Mám zaúčtovat dar od podnikatelů na jinou položku, aby to nešlo do majetku obce? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se o dotaci z MMR na Techniku pro IZS- hasičské auto.
Typ financování: ex post
- Příslib financování z KB ve výši 6 mil.Kč (03/2016) – bez účto
- v rozpočtu na rok 2017 zadáno: příjmy pol. 8123- pořízení úvěru 6 mil.Kč, výdaje pol. 8124- splátka úvěru 6 mil.Kč
ROK 2016
1/Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (24.6.2016)
SR 5%: 390.221,-Kč
EU: 85% : 6.633.757,-Kč
Obec: 10% : 780.442,-Kč
Účto:
Podrozvaha:915/999: 7.023.978,-Kč
Pohledávka: 346/403: 7.023.978,-Kč
2/ Faktura- Firma provedla Studii proveditelnosti – 10/2016 – 150 tis.Kč
- mám už nyní rozdělovat UZ nebo až po schválení vyúčtování, abychom měli přesnou částku?
Protože v příštím roce už letošní rok neopravím.
Účto:
042 org.30/231 UZ 17969 Org.30 55 12 6123 –EU – 85%
042 org.30/ 231 UZ 17968 org.30 55 12 6123 – SR – 5%
042 org.30/231 bez UZ org.30 55 12 6123 – podíl obce 10%
3/ 12/2016- Výběrové řízení-zjištěno že auto (7.400 tis.Kč)vč. ost. nákladů (300 tis.Kč) bude stát celkem 7.700 tis. Kč (což odpovídá nižšímu čerpání z dotace)
Nějaké účtování,úprava:?
Upravit podrozvahu na nižší částku dotace? když nyní známe částku auta vč. ost. nákladů – je konec roku.
4/ Faktura -Firma provedla zajištění výběrového řízení – 12/2016 – 150 tis.Kč
Účto:
042 org.30/231 UZ 17969 Org.30 55 12 6123 –EU – 85%
042 org.30/ 231 UZ 17968 org.30 55 12 6123 – SR – 5%
042 org.30/231 bez UZ org.30 55 12 6123 – podíl obce 10%
5/
Uzavřena Smlouva o úvěru na 6 mil.Kč (pokud se to stihne do konce roku 2016)
- zaúčtování do podrozvahy?
a pokud se to nestihne, zaúčtuje se to nějak v příštím roce?
ROK 2017
6/
Banka připraví úvěrový účet .
Faktura na auto ve výši 7.400 mil.Kč (06/2017), vezmeme fa a dáme do banky aby odečetla z našeho úvěrového účtu a zbytek doplatíme z obecního účtu.
Účto:
042 org.30/231 UZ 17969 Org.30 55 12 6123 –EU – 85%
042 org.30/ 231 UZ 17968 org.30 55 12 6123 – SR – 5%
042 org.30/231 bez UZ org.30 55 12 6123 – podíl obce 10%
7/
Odešleme vyúčtování dotace a přijde schválení- cca 08/2017
- účto: 374/346
- odúčtování z podrozvahy na základě schválení vyúčtování( 999/915)
- pokud je čerpání nižší, dělá se nyní úprava dotace?
346/403 minusem?
8/
Přijde dotace- do konce roku 2017 - skutečnost
Účto:
231 UZ 17969 Org.30 4216 –EU – 85%/ 374
231 UZ 17968 org.30 4216 – SR – 5%/ 374
9/
Účto:
Zavedení do majetku
022/042 org.30
10/ splacení úvěru
Účto:
451/231 8124: 6 mil.Kč
Nezapomněla jsem ještě na nějaké související účtování?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od MŠMT z programu 133 310 jsme dostali dotaci na přístavbu školy – velkou část investiční i zbytek neinvestiční – typ financování Ex ante. Když se o ní žádalo, tak ve výzvě bylo, že státní dotace bude 85% a náš podíl minimálně 15%. Z ministerstva školství v registraci ani v rozhodnutí (prostě nikde) není uvedeno % rozdělení financování akce. Když si (dle rozhodnutí) spočtu % získané dotace v poměru k celkovému plánovanému financování, tak je to % ze státní kasy v roce 2016 , 2017 i celkově za oba roky jiné. Nevím jak mám výdaje rozúčtovávat, jakých % se držet a označovat UZ a org.?
V roce 2016 máme dostat 1 800 000,-Kč; vlastní zdroje 292 000,- a celkem proinvestovat 2 092 000,- Kč. V roce 2017 máme dostat 5 060 000,- Kč; vlastní zdroje 923 000,- a celkem proinvestovat 5 983 000,- Kč.
Přístavba celkem = 6 860 000,- Kč ze státních peněz; 1 215 000,- z vlastních zdrojů a celkem bude tato akce stát 8 075 000,- Kč.
Ještě před přijetím rozhodnutí jsme písemně žádali o přesun části peněz z roku 2016 na 2017. Rozhodnutí ale přišlo s původníma částkama, jak jsme o ně žádali. Když starosta volal na ministerstvo, zda by poopravili rozhodnutí, bylo mu řečeno, že už nic měnit nebudou a vůbec nevadí, že na letošní rok je nám přidělena vyšší částka než proinvestujeme, že zbylá část dotace se automaticky převede do roku 2017. Nyní máme obavy že až někdy v budoucnu přijde kontrola na dotaci, zda nebude problém, že jsme v roce 2016 neproinvestovali vše podle rozhodnutí.
A ještě UZ 33966 mám uvedený pouze jen u roku 2016 - investičního výdaje 1 800 000,- Kč.
Jsem z celé dotace dost zmatená. Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková