Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 1990 dotazů:
Obec jako zřizovatel poskytla své PO Základní škola investiční dotaci na nákup vybavení do školní kuchyně. Při kontrole jsme zjistili, že PO zaúčtovala příjem dotace 348/401. Domnívám se, že příjem dotace by měl být zaúčtován na účet 403, ale nevím, zda příspěvkové organizace nemají jiný způsob účtování. Pokud by se dotace zaúčtovala na účet 403, museli by také rozpouštět investiční transfer? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme investiční dotaci na územní plán v částce 156.000,-Kč.
Účtovala jsem 943/999 156.000,-, přijetí dotace 231/472 156.000,-Kč /teď ale nevím proti čemu účtovat dál/ - 672, 374?
Úhrada faktur 041/321, a ještě 388/403
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, omlouvám se ale nějak jsem se zasekla v účtování dotace a jejího zařazení či zaúčtování. Na stejnou akci Zateplení budovy jsme obdrželi dotaci ze SFŽP a dar ČEZ. Zateplení bylo ukončeno 31.8.2015, dotaci SFŽP jsme obdrželi 27.11.2015 a dotaci ČEZ 2.11.2015. Budova se ještě nepoužívá, v současné době se tam dělají vnitřní úpravy a topení. OD ČEZu mám informaci o správnosti použití daru(přehled jsme jim posílali 28.1.2016), ze SFŽP nic. Zateplení jsme uhradili ze svých prostředků(+úvěru) a SFŽP nám poté poslal dotaci. Účtováno mám pouze na pol. 6121/374.Nevím zda mám účtovat na 021 a nebo nechat výši "zateplení" na 042 a po úpravách a používání budovy v r.2016 zařadit na 021? Kdy a jak mám účtovat na 403 a kdy zapsat výši a jakou (jsou 2) na 403 na kartě majetku, ohledně odepisování? Kde se mi přijaté dotace mají zobrazovat v rozvaze?
Moc Vás prosím (na kolenou klečím a brečím:-() o "rychlé" a konkrétní celé účtování, protože i když jsem přečetla snad všechny příspěvky, nechápu a tápu a vůbec nevím co a jak. Moc mě mrzí, že Vás takto otravuji, ale v pátek mi přijede programátor a potřebuji mít zaúčtováno. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v loňském roce jsme prováděli akci Snížení energetické náročnosti ZŠ, vyúčtování dotace bude v roce 2016. Ze SFŽP volali, že by nám dali ještě 153 tis. Kč na vícepráce. Na krajském úřadu mně řekli, že UZ si můžu opravit sama, protože u víceprací mám nástroj a zdroj 54 a 1 zaúčtovaný a v rozpočtu se jim ve výkazech UZ nezobrazuje. Nebude nějaký problém s tím, že budu mít v roce výdaj 153 tis. UZ 90877 a příjem se stejným UZ bude až v roce 2016 (a tam zase nebude výdaj)?
Pokud nebude, tak v roce 2015 k výdajům přidám UZ, přidám UZ k výdajům v rozpočtu, a ještě mám zaúčtovat pohledávku 955/999? A opravím v inventuře. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec realizovala v roce 2015 zateplení obecního úřadu, které bylo financováno z Operačního fondu životního prostředí. Ke konci roku jsem veškeré výdaje označila jako neuznatelné a uznatelné (ty jsou ještě označeny NZ a UZ) dle tabulky v BENE-FILL. Teď nám přišla zpráva z fondu, že náš projekt byl vyhodnocen jako vhodný k navýšení způsobilých výdajů a potažmo podpory v rámci programového období 2007 - 2013. A že při našem rozhodování, zda dotaci chceme, máme brát v úvahu také skutečnost, zda je navýšení podpory u tohoto projektu v souladu s naším účetnictvím.
Faktura, která byla původně fondem označena jako celá neuznatelná, je v našem účetnictví označena pouze ORG akce. NZ ani UZ u ní není. A tuto fakturu dodatečně uznali, ale uzávěrka za rok 2015 již odeslaná. Můžeme tedy nabízený doplatek dotace přijmout? Stačilo by UZ doplnit na fakturu pouze ručně? A nebo, když už je uzávěrka odeslaná, nemůžeme o doplatek požádat?Zprávu po nás chce fond do 11.2.2016.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosime o radu, zda jsme měli rozpouštět dotaci, která byla poskytnuta
na zasíťování pozemků v roce 2011 s tím, že domečky budou postaveny do konce roku 2018. Dotace nám zůstala na 403 a nerozpouští se. Poslední pozemek byl prodán v lednu 2016.
Pokud jsme měli dotaci rozpouštět, prosím jak mohu postupovat při výpočtu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně zařazení. V roce 2015 máme zkoulaudováno ČOV a kanalizaci. Musím zařadit, ale vůbec si nejsem jistá. Hodně jsem četla ve vašich dotazech ohledně zařazení, jak čističky tak kanalizace. Není mi, ale jasné, jak mám postupovat při rozpouštění dotace z EU a SFŽP, kterou máme na účtu 472 a činí zhruba 24 milionů. Nevím, jak tuto dotaci rozdělit a postupně rozpouštět když bych měla vše rozúčtovat zvlášt (čerpadlo,technologii,výtlačný řád....).Myslím tím kategorizaci, jak jste uváděla v dotazech od jedné chytré paní:o). Nevím si s tím vůbec rady, jak postupovet při rozpouštění dotace. Poměrnou část na kanalizaci a na ČOV. Mám ještě na účtu 403 příspěvky od občanů na přípojky 1,2 milionů. Tuto částku mám rozpouštět pouze u kanalizace nebo i u ČOV. Mám z toho velkou hlavu a prosím o radu. Díky moc}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na jakou položku a paragraf máme zatřídit dar nebo dotaci: 1) pro zdravotnické zařízení (a.s.) založené krajem a
2) pro zdravotnické zařízení zřízené krajem jako příspěvkovou organizaci.
Zatím není rozhodnuto zda půjde o dar nebo dotaci. Tak prosím obě varianty.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme svazek obcí vodovody a kanalizace. Členská obec předala v roce 2009 majetek do hospodaření svazku (vodovod) v hodnotě 6,6 mil. Kč. Přestože každoročně svazek zasílá obcím k inventurám přehled předaného majetku včetně dotací, teprve letos na obci zjistili, že v roce 2009 nepředali společně s vodovodem i dotaci ve výši 5,8 mil. Kč. Prosím o radu, jak postupovat, aby se vše napravilo (obec nevede dotaci ani na účtu 403). Můj názor: obec napraví 401x403 ve výši dotace, vyřadí opačně, svazek zaúčtuje 401x403 a bude dotaci rozpouštět do výnosů. Jen si myslím, že by se mělo dopočítat rozpuštění dotace a stav napravit. Jen přemýšlím, zda ještě u obce nebo jednorázově až na svazku. Ale vzhledem k tomu, že odpisy majetku v hospodaření provádí svazek, tak by se měla dotace dooprávkovat až u nás (551x672). Jen bude mít svazek ovlivněn chybou obce výsledek hospodaření v roce 2016.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město podepsalo 27. 1. 2016 smlouvu se společností SVS, ve které se město zavazuje vložit do společnosti finanční částku jako "peněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti za účelem posílení kapitálových zdrojů společnosti". Ve smlouvě je dále uvedeno, že peněžitý příplatek bude v účetní evidenci SVS zaúčtován v pasivech na účtu Ostatní kapitálové fondy a že o nakládání s příplatkem rozhoduje představenstvo společnosti.
Ve smlouvě se dále uvádí, že navazuje na předchozí Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby z roku 2011 a na Smlouvu o smlouvě budoucí o peněžitém příplatku mimo základní kapitál z roku 2014. Předmětem smlouvy z roku 2011 je společný postup při rekonstrukci stavby v majetku společnosti SVS (mimo jiné i financování) a město se v této smlouvě zavázalo financovat 10% celkových realizačních nákladů stavby. Smlouva o smlouvě budoucí již hovoří o peněžitém příplatku mimo základní kapitál ve výši 10% na konečných celkových realizačních nákladech stavby. Původně (podle smlouvy z roku 2011) jsem chtěla zaúčtovat jako poskytnutý transfer na položku 6313. Po přečtení poslední smlouvy, podle které máme zaplatit peněžitý příplatek, to ani nebude správně. Poradíte mi prosím, jak postupovat? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město je od roku 2001 členem DSO, které bylo zřízeno třemi obcemi kvůli plynofikaci. Plynofikace je dávno hotová, plynovod byl prodán. Jediným majetkem DSO v rozvaze jsou už jen peníze na účtu ve výši 900 tis. Kč. Na naše město připadne 30 % (protože podíl města na nákladech na plynofikaci byl prý 30 %). Rada DSO v roce 2015 rozhodla o zrušení DSO a zastupitelstvo našeho města s tím v prosinci 2015 vyslovilo souhlas. V současné době pracuje v DSO likvidátorka. Peníze dostaneme zřejmě ve 2016. V našem účetnictví nemáme zatím nic, co by naši účast v DSO nějak zobrazovalo. O pohledávce vzniklé z podílu zůstatku peněz připadajících na naše město máme účtovat až v roce 2016 na základě zprávy likvidátorky? Nemáme tvořit dohadnou položku do 2015? Mohlo by se účtovat v roce 2016 např. 348/649 a při úhradě položka 2226 nebo případně 348/672 a při úhradě položka 2329? Bylo by vhodné zachytit tuto pohledávku do podrozvahy v prosinci 2015 (např. účet 933?). Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ohledně účtování na účtu 403. V letošním roce jsem přebrala účtování jedné obce a v přezkumu hospodaření mají uvedenu tuto chybu: Na účtu 403 není účtováno o investiční dotaci ve výši 19 720 800 Kč,kterou obec obdržela v roce 2011 V této ceně obec obdržela dotaci na kanalizaci, kterou však v současné době již nevlastní.
Do účetnictvích bych to zařadila 403/408 a každý rok při inventurách rozpustila 672/403, předchozí roky dle výše částky buď 408/403 nebo 677/403.Jen nevím jak mám vypočíst částku, kterou ročně rozpustím a zda je má úvaha správná. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila sem, ze od roku 2013 rozpoustim transfer ve spatne vysi. Jak prosim opravit ucet 403 za 3 roky zpetne. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě uzavřené smlouvy mezi ZŠ a obcí o odběru obědů ze školní jídelny pro cizí strávníky obec přispívá důchodcům na obědy.
ZŠ má s důchodci uzavřenou kupní smlouvu o odběru obědů.
Obědy se vaří v jídelně ZŠ a v době prázdnin v místní restauraci.
Důchodci platí formou poštovní poukázky přímo ZŠ a restauraci .
Nám přijde ze ZŠ / restaurace / měsíčně vystavená faktura na poskytnutý příspěvek podle počtu vydaných obědů. Prozatím jsem účtovala na par.4359 položka 5192 .Prosím Vás o Váš názor na účtování .}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytla finanční dar MAS Brána Brněnska,o.s. v roce 2014, účtování : 471/231, ve smlouvě je uvedeno, že příjemce předloží vyúčtování do 31.01.16. Příjemce poskytl informaci, že vyčerpal částku 1765,98 Kč, celkově bylo poskytnuto 13 500,00 Kč. Můžete mi poradit jak zaúčtovat v roce 2015. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková