Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu transfer odpovídá celkem 2141 dotazů:

  • záloha na změnu územního plánu
    22. 02. 2017

    Jak prosím zaúčtovat zálohu zaplacenou občanem dle Smlouvy o způsobu úhrady nákladů spojených s pořízením územního plánu a jeho změn. Zastupitelstvo schválilo pořízení změny na návrh občanů plnou úhradu nákladů na zpracování změn ÚP s tím, že buď doplatí nebo se mu část zálohy vrátí. Zatím zaplatil 30 000,00. Jak potom účtovat při vyúčtování?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek na Masopust
    15. 02. 2017

    Obec z pokladny vydala pro SDH jedné části obce(obec má tři části z nichž dvě mají SDH) deset tisíc korun na zajištění akce Masopust.Nevím si rady jak to správně zaúčtovat,zda jako dar?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na volby
    14. 02. 2017

    U dotace na volby 2016 jsme měli přeplatek, který jsem vracela v r. 2017. K 31.12. jsem měla zůstatek na účtu 374 ve výši této vratky. Při přezkoumání hospodaření (inventur) mě upozornili, že záloha na dotaci byla vyúčtovaná a vyúčtování potvrzené (papír z KÚ) v 12/2016, proto měla být vratka dotace na závazku 347 a ne na záloze 374. Pročetla jsem ČÚS 703 a nic takového jsem nenašla. Budou zase volby, tak se radši ptám, jak je to správně.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poskytování věcných darů
    13. 02. 2017

    V rozpočtu, schváleným zastupitelstvem, máme na 6112, 5194 prostředky, ze kterých hradíme nákup věcných darů (reklamní předměty, ...), které předává starosta, místostarostové při akcích pořádaných obvodem. Lze z těchto prostředků poskytnout dar (diplomy, poháry) na akci, kterou pořádá kroužek naší PO (ZŠ). Musí tento dar, který by byl poskytnut z § 6112, 5194 vedoucímu kroužku, schválit rada. Nad akcí převzal záštitu starosta.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Směrnice k podrozvaze.
    10. 02. 2017

    Při dílčím přezkumu hospodaření mi pracovnice PK vytkly, že směrnice k podrozvaze z r. 2010 je zastaralá (vzor jsem tehdy převzala z vašich stránek). Teď však v dokumentech aktuální směrnici nevidím, můžete mi prosím nějaký vzor zaslat?
    Pokud by se v jiných směrnicích měl vyškrtnou nebo doplnit nějaký účet, jakou formu zvolit?
    - vydat dodatek k patřičné směrnici?
    - směrnici úplně zrušit a pod dalším číslem vydat jinou upravenou?
    - nebo snad mohu ve směrnici účet čitelně škrtnout s poznámkou, kdy bylo opraveno?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převod majetku PO
    09. 02. 2017

    Obec k 1.1. zřizuje PO a převádí - svěřuje jí majetek, který PO bude mít ve svém účetnictví a bude ho odpisovat.
    Nemovitost: zaúčtuji ve výši zůstatkové ceny 25 mil na 401/021 a oprávky 7 mil na 081/021. (PC budovy je 32 mil.)
    Drobný majetek na 028 účtu ve výši celkem 235 tis. zaúčtuji: 088/028.
    Auto v zůst. ceně 146 tis. na 401/022 a oprávky 108 tis. na 082/022. Na auto za 254 tis. byl transfer - nerozpuštěnou část transferu ve výši 57 tis. zaúčtuji: 401/403.
    Prosím o případnou opravu a sdělení, jak zaúčtovat majetek na podrozvahu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar od vybrané účetní jednotky a zobrazení v příloze
    08. 02. 2017

    Prosím o kontrolu, jestli mám správně zaúčtovanou darovanou sněhovou frézu od vybrané účetní jednotky (DSO). Podklady jsem dostala tyto: Pořizovací cena 57 490,- Kč, součet odpisů 022/082: 25 634,- Kč, zůstatková cena 022/403: 20 707,- Kč a zůstatková cena 022/401: 11 149,- Kč (na frézu byla dotace). Zaúčtovala jsem 022 MD pořizovací cenu 57 490,- Kč, na 082 DAL odpisy 25 634,- Kč, na 403 DAL 20 707,- Kč, a na 401 DAL 11 149,- Kč. Také bych potřebovala vědět, jestli se tato 403 má také zobrazit v příloze účetní závěrky v bodě C.1. zvýšení stavů transferů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Změna účetní metody, dotace
    03. 02. 2017

    Od roku 2016 používáme pro vyúčtování služeb spojených s nájemným přeprodej. Pouze teplo zůstalo v režimu s DPH. Při vyúčtování dohadných položek na elektřinu z roku 2015 můžeme účtovat -502, když již účtujeme spotřebu na účet 377? U plynu by to neměl být problém, protože dále účtujeme o nákladech. Problém je také u úklidu, který v domě provádí náš zaměstnanec - zde může být režim mimo DPH nebo musí být DPH? Náklady účtujeme na 521 a museli bychom je přeúčtovat na účet 377 (asi aktivovat?).
    2. Další problém je u vodného, stočného. Zúčtovací období je od října 2015 do září 2016. Hradíme zálohy, kde jsme si v roce 2015 uplatnili odpočet DPH. V listopadu přišlo vyúčtování a spotřebu jsme dali na účet 377. Potřebujeme ale zúčtovat celou zálohu včetně DPH, ale my máme 3 zálohy s odečtem DPH. Zde asi vznikl problém s DPH, kde jsme asi již neměli uplatnit odpočet. Které přiznání k DPH máme případně opravit - za rok 2015 nebo až při vyúčtovací faktuře v roce 2016?
    3. A ještě prosím k dotacím - na účtu záloh přijatých by měly zůstat pouze dotace, které nyní dáváme do finančního vypořádání? Nevím jak volby, kdy jsme v roce 2016 již vyúčtovali a nyní znovu děláme finanční vypořádání?
    Na účtu záloh poskytnutých by pak měly zůstat pouze dotace nevyúčtované do konce roku od příjemců?
    Děkujeme předem za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dopravní obslužnost v roce 2017
    03. 02. 2017

    Za kraj máme na Vás dotaz ohledně nového paragrafu rozpočtové skladby na Dopravní obslužnost (§ 2292). Žádáme Vás laskavě o informaci, kdy užít tento nový paragraf rozpočtové skladby oproti dříve používaným paragrafům 2221 a 2242, které odlišovaly provoz silniční a železniční dopravy. § 2292 je určen na úhradu nákladů, které souvisejí s dopravní obslužností (úhrada nákladů organizaci která organizuje veřejnou dopravu na území kraje)? A u obcí je to totožné?
    Vaše 2 odpovědi k tomuto tématu v lednu letošního roku jsme četli, přesto žádáme o upřesnění, v jakých případech užije kraj i obec všechny výše uvedené paragrafy.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočtové příjmy a rozpočtová opatření
    02. 02. 2017

    Dobrý den, stala se nám tato věc: obdrželi jsme z kraje finanční dar (jednalo se o vítězství v soutěži ve třídění odpadů). O daru jsme se dozvěděli v listopadu a tentýž měsíc bylo přijetí daru schváleno v rozpočtovém opatření (par. 3725/pol.2321) Na poskytnutí daru byla podepsána darovací smlouva, těsně před koncem roku byly peníze připsány na náš účet. Avízo k převodu přišlo 5.1. a bylo v něm uvedeno, že se jedná o transfer a máme o něm účtovat na pol. 4122.
    Mne zajímá, jak tuto záležitost opravit v příjmech. Příjem jsme původně měli v rozpočtovém opatření na 3725/2321, kraj jej označil jako pol. 4122. Musí takovou opravu rozpočtu na příjmové straně schvalovat opět zastupitelstvo nebo mohu opravu provést sama, když už o příjmu zastupitelstvo rozhodlo a v době jeho rozhodování nebyla informace o tom, že by se jednalo o transfer? Zákon 250/2000 Sb. upravuje rozpočtová opatření ve vztahu k výdajům, příjmy prakticky neřeší.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Příspěvek euroregionu - položka RS v roce 2017
    31. 01. 2017

    Prosíme o sdělení, na jakou položku rozpočtové skladby se v roce 2017 zařazuje příspěvek euroregionu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace pro Chráněné bydlení
    30. 01. 2017

    Dnes jsme obdrželi žádosti o dotaci z rozpočtu obce od firmy. Je to s.r.o., která v obci provozuje chráněné bydlení, pečovatelskou službu a půjčování pomůcek. Žádají obec o dotaci na zakoupení evakuačních plachet za celkovou cenu 33 000,- Kč. Připravuji rozpočet - jaký paragraf a položku použít.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Povinná rozpočtová opatření
    28. 01. 2017

    Prosíme o vysvětlení povinných rozpočtových opatření koncem roku a dodatečně v následujícím roce. Jak pracovat s úpravou rozpočtu u transferů v návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb. par. 16 odst. 2.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přijatá dotace v roce 2016 bez realizace
    23. 01. 2017

    1. Přijali jsme v roce 2016 část investiční dotace z kraje, zaúčtovala jsem 231/374. K realizaci dojde až v roce 2017 současně se zasláním další části dotace. Jak mám ale v roce 2016 zaúčtovat přijetí investičního transferu, když nemám uznatelné náklady ? Z Vašich dřívějších odpovědí jsem se dočetla, že by šlo 348 / 403 a pak závěrečné vyúčtování 374/348, ale účet 388 na uznatelné náklady by se tam již vůbec nevyskytoval, nebo teda nevím, proti jakému účtu.
    2. máme nájem prostoru s paušálem na vodu a energie máme rozúčtovávat na nájem a jednotlivé paušály, nebo jen na položku 5164?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • darovaný majetek
    21. 01. 2017

    Obdrželi jsme darovací smlouvu - předání majetku, a zároveň i inventární kartu, kde je zůstatková cena majetku a zůstatek k rozpuštění transferu (maj.byl pořízen z dotace). Tento nám předaný majetek vyřadili k 31.12.2016.
    Prosím, k jakému datu zařadíme my do majetku, k 31.12.2016 nebo až k 1.1.2017?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu