Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu věcné břemeno odpovídá celkem 297 dotazů:
Měla bych na Vás dotaz ohledně fotovoltaické elektrárny.
Na budově ZŠ / příspěvková organizace města/ byla istalována provozovatelem fotovoltaická elektrárna, která není majetkem města a ani ZŠ, nýbrž ji vlastní soukromá společnost.
Na základě smlouvy o zřízení věcného břemene bude tímto městu platit částku cca 30000,- Kč za rok. Chtěla bych se zeptat,na jaký paragraf a položku tuto částku zaúčtovat.
Děkuji mnohokrát za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rámci výstavby ČOV a kanalizace máme náklady na věcná břemena. Myslím si, že tyto náklady na VB nejsou součástí stavby - účtovala bych na 518 a pol. 5169. Ještě bych se chtěla zeptat, zda si mohu uplatnit DPH. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Přijaté platby za věcná břemena účtuji na paragraf 3633. Břemena se týkají inženýrských sítí. Mám to správně?
2. Prosím o bližší informaci, na jaké paragrafy a položky máme v rozpočtu na příští rok dávat příspěvky pro neziskové organizace (sportovní klub,chovatelé,myslivci) a pro fyzické osoby(např. na uspořádání dětského dne). Všechny tyto příspěvky jsme dávali na paragrafy 3419,3429,3421 a na položku 5222. Tyto příspěvky se dávaly na začátku roku do rozpočtu, sepisovaly se na ně smlouvy o příspěvku a od příjemce příspěvku se nepožadovalo vyúčtování. Na školení jste říkala, že od příštího roku má být vše jinak, poskytnutí příspěvků se bude vyvěšovat, ale že to lze obejít tak, že bude příspěvek uváděn jako dar. Prosím, jak tyto příspěvky, které jsem uvedla, dát na příští rok do rozpočtu jako dary? Pokud budou v rozpočtu jako dary, musíme na ně sepisovat darovací smlouvy? Ještě prosím o radu, zda poskytnutí provozního příspěvku škole bude opravdu nutno vyvěšovat, a jakým způsobem ? Velmi děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, minulý týden jsem byla na Vašem školení rozpočtová skladba 2013. Kontroloři z kraje po mě chtějí (dle ČUS 701), abych přeúčtovala věcná břemena na vlastních pozemcích na samostatné analytiky, já to mám ale ošetřeno tak, že zadám ORG 2119 a jsem schopná je vyjet. Vy jste byla tak hodná a nabídla mi, že mi pošlete výklad z MF, že je to tak možné. Co ale vedu špatně je zástavní právo na bytový dům ve výši 1.280 tis.Kč na podrozvaze, ale to ošetřím stejně jako pozemky – to už jste mi ale řekla. Nejvíc mě trápí rozpočet, protože kontrola na konci roku chce vidět, že jsem zapojila položku 8115 protože rozpočet schválený jako vyrovnaný skončí přebytkem dokonce se dohadovali jak velký přebytek by mi odpustili , že jsem nezapojila položku 8115.(Podotýkám, že minulé kontroly toto nepožadovaly a stačilo říci, že pokud rozpočet vyjde na konci roku přebytkový není potřeba položku 8115 zapojovat – pouze při schodkovém rozpočtu vždy.) Mě se nechce je slepě poslouchat a měnit věci tak jak si který kontrolor vzpomene. Ale tady se na ně musím připravit abych nenarazila.
Zeptám se jestli postupuji správně: Rozpočet je schválený jako vyrovnaný, od začátku roku schválilo zastupitelstvo (nemáme radu) 10 rozpočtových změn, které vedly zase k vyrovnanému rozpočtu. Při přípravě rozpočtových změn jsme s místostarostou postupovali v tomto duchu : pokud přišly příjmy se kterými jsme nepočítali – nevěděli jsme, že je vymůžeme nebo třeba něco prodáme navýšili jsme příjmy. Nebo třeba jsme věděli, že budeme žádat kraj o dotaci na opravu oken v MŠ, dotaci jsem do rozpočtu nedali v době sestavení rozpočtu byla podaná pouze žádost – nic jistého – do výdajů jsme dali jenom vlastní podíl – co bychom k tomu museli dát z vlastního s tím, že pokud dotaci dostaneme navýšíme příjmy i výdaje už jenom o dotaci, pokud ji nedostaneme, nebudeme okna ve školce vůbec dělat a rozpočtovou změnou je využijeme na něco jiného - dotaci jsme nakonec dostali.
Pokud si prohlédnu naše daňové příjmy myslím si, že je do konce roku naplníme tak jak jsme naplánovali, ale výdaje asi ne – k 31.10. 2012 máme saldo příjmů a výdajů 268 tis. Kč –ale ještě není vše vyfakturováno a zaplaceno – starosta s místostarostou se rozhodli výdaje přibrzdit- neprovede se rozpočtovaná oprava bytů za 390 tis. Kč -.Myslím si, že hospodaření skončí + 400 až 500 tis. Kč. Ptám se: jsme povinni zapojit položku 8115 a když tak jak a proti čemu ??????
Paní inženýrko, až mi odpovíte a já budu vědět co dělat , přestane mě strašit jeden účetní bubák. Pořád si říkám, že jsou důležitější věci, ale nemám ráda když mi někdo něco vytýká a já se snažím jak nejvíc mohu se v tom mumraji vyznat. Jsem velmi ráda za Vaše stránky . }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní pozemky, které v budoucnu prodá zájemcům na výstavbu RD. Obec se rozhodla na těchto pozemcích vybudovat inženýrské sítě. Z Čezu přišla Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení el. zařízení, kdy máme zaplatit polovinu podílu na oprávněných nákladech 15 dní od podpisu smlouvy a druhou polovinu zaplatit až bude připraveno provedení připojení odběrných zařízení a získány potřebná práva odpovídající věcnému břemeni.
Jak mám tuto smlouvu zaúčtovat a jak zaúčtovat platbu 1/2 povinných nákladů?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat jak je to s přiznáním pro FÚ u zřízení věcného břemene. Naše obec uzavřela 2 smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemena na kanal. a plyn. přípojku s FO. V těchto smlouvách je uvedeno, že oprávněný z věcného břemene zaplatí OÚ jednorázovou částku 500 Kč. Ve smlouvách o zřízení věcného břemene,které se vkládají na katastr se tato částka již neuvedla. V jednom z případů nám bylo oprávněným sděleno, že ho vyzval finanční úřad k přiznání darovací dani.
OÚ uzavřel několik smluv ohledně přípojek elektřiny a plynu s ČEZ a RWE. Chtěli bychom se zeptat zda a jakým způsobem se tyto věci přiznávají finančnímu úřadu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provádí rekonstrukci chodníků v rámci které uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB se správou a údržbou silnic. Jak správně zaúčtuji zálohovou fakturu -(" na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB Vám účtujeme odvod do rozpočtu KÚ "). Po kolaudaci a zaměření bude provedeno vyúčtování.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, kam zaúčtovat přeložku trafa.
Realizace přeložky distribičního zařízení byla uzavřena smlouvou v letošním roce.Přeložka byla stavěna z důvodu uvolnění pozemků na stavbu parcel. Na akci byla vystavena zálohová faktura i s částkou věcného břemena. V současné době mi přišlo vyúčtování realizace přeložky bez věcného břemene. Je realizace investicí a nebo službou?
Kam mám zaúčtovat zálohu na věcné břemeno?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, jak zaúčtovat věcné břemeno (obec oprávněná).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o pomoc při záloze a následně daňového dokladu.
Město jako povinná při VB se společností ČEZ uzavřela Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na částku 100000 kde bude připočteno ještě DPH tj.20000,-. Město chce peníze od této společnosti ještě před tím, než kopnou do země, protože než tato akce bude dokončena, tak to může trvat i 3 roky a město nechce čekat tak dlouho. Proto záloha. Jak správně účtovat o záloze. Bude se vystavovat fakktura bez předpisu? Jestliže ano, tak jak: 231/955 nebo(324?) a když mi peníze přijdou, tak bych měla vystavit daňový doklad, tak opět budu vystavovat fa? Prosím, jak mám postupovat se zálohou a s daňovým dokladě. Prosím i o zaúčtování.
Děkuji moc za ochotu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme v r. 2011 dotaci z ERDF na rekonstrukci lipové aleje, která není na našich pozemcích. Pozemky máme pouze pronajaty nebo na nich máme zřízeno věcné břemeno vstupu. Rekonstrukci jsem účtovala na 042. Akce je již ukončena. Kam zaúčtovat nyní. Dotace byla investiční, účelový znak: 15827 a 90877. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jako obec jsme plátci DPH. Věcná břemena vedeme pro přehlednost na účtě 986. Chtěla bych se zeptat, zda na tomto účtu bychom měli vést částku s DPH nebo bez ní. Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je nutné účtovat smlouvu o zřízení věcného břemene na podrozvahu? A pokud ano, tak na jaký účet, kdy a v jaké částce? Při auditu mi řekli, že bych to tam měla mít, ale jistí si nebyli.
Například: mám smlouvu s firmou Telefónica na zřízení věcného břemene, datum podpisu z jejich strany 13.1., od nás 6.2., náhrada 2077,00 Kč (bez DPH). Asi jsem teda měla účtovat 6.2., částka 2492,40 (s DPH) - jsme plátci DPH, na účet 933???/999. A kdy odúčtovat z podrozvahy - v okamžiku, kdy vystavuji fakturu nebo dle DUZP?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme ost.plochu na účtu 031 400 a na účtu 031 410 ost. plochu - VB, při zřízení VB na pozemku ostatní plocha bych měl zaúčtovat:
MD 031 410
D 031 400
nebo
MD 031 410
MD - 031 400
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provedla rekonstrukci veřejného osvětlení. S vlastníky nemovitostí, na kterých jsou umístěna svítidla, uzavřela smlouvu o věcném břemeni. Lze náklady na úhradu věcných břemen a vklad do KN zahrnout do nákladů na rekonstrukci veřejného osvětlení? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková