1. Obdrželi jsme doplatek dotace za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v říjnu 2017, účtování dle Stř.kraje 231 0100 6402 2222 ÚZ 9807/ 346, moje otázka – musí se tento příjem rozp. opatřením narozpočtovat?
2. Pořídili jsme za 15 000 grafický návrh obecní vlajky a znaku, na podzim bude schvalováno v PS, účtovala jsem jako 558/ 321, 018 /078, úhrada faktury 321/ 231 0100 6171 5179. Je to takto správně? Pravděpodobně v příštím roce pořídíme obyčejnější vlajku, tu bych dala jako DDHM, znak (cena do 35 000,- Kč), bude umístěn na budově, takže bych účtovala jako podlimitní TZ a pak ručně vyšívanou vlajku (cenu odhadujeme 75 000,- kč), kterou bych vedla v účetnictví jako kulturní předmět?
3. Vandalem nám byla pokácena máj, jejím pádem byl poškozen obecní majetek- sloup veřejného osvětlení. Pojišťovna nám zaslala vyjádření, s tím, že nám bude poskytnuto plnění. Účtovala bych – předpis ke dni datu oznámení od pojišťovny 377 / 649, příjem 231 0100 3631 2322/ 377. Mohu takto účtovat, i když možná v letošním roce nedojde k opravě tohoto sloupu veřejného osvětlení? Nehrozí nebezpeční pádu, a s tím také souvisí - v letošním roce bude ČEZ ukládat rozvod nadzemního NN po obci do země, při této příležitosti bude obec pokládat do stejného výkopu kabely na nové veřejné osvětlení a nový rozhlas. Takto to bude připraveno a ve výhledu cca 5 let se vybuduje nové veřejné osvětlení , rozhlas spíše i za více let, toto bude jen pro rozhlas příprava, kdyby letos nový rozhlas vybudovaný v rámci výstražného a varovného systému protipovodňových opatření, přestal fungovat. Jak tyto přípravy prosím účtovat? Jako nové akce - stavby? Nebo jako technická zhodnocení? Položení kabelů, včetně práce by mělo být dohromady přes 650 000,- Kč. A může být na 042 pořízeno a nedokončeno i několik let?
4. Letos dokončujeme „protipovodňová opatření v obci“, součástí je výstražný, varovný systém a rozhlas. Digitální plán budu účtovat jako DNM – 041, po zařazení 019/041, mohu ostatní – řídící pracoviště, reproduktory, srážková stanice, měření atmosférického tlaku a teploty vzduchu dát vše, jako soubor na jednu inventarizační položku – účtování 042, po zařazení 022/ 042? V loňském roce jsme měli výdaje, dohad jsem dělala v částce 22 575,- kč. O dotaci budeme žádat na 2 části, nejprve budeme žádat o dotaci na dlouhodobý hmotný majetek, faktury jsou již uhrazeny, majetek bude zařazen. Kdy prosím účtovat předpis přijetí dotace? Když odešleme podklady,nebo až když dostaneme od poskytovatele /SZIF/ informaci o proplacení dotace ? Kdy je správně o tom účtovat? Současně odúčtuji z podrozvahy 955 / 999. Proplaceno by nám mělo být 70% z uhrazené částky za DHM. Digitální plán (DNM ) bude předán až v průběhu září, o dotaci bude žádáno až v té druhé fázi. Celou akci máme investiční. Při účtování používám ještě ORG.
5. Obdrželi jsme dotaci poskyt. - Minist. Zem na obnovu kulturních památek, opravovali jsme v obci křížky. Financování Ex post. Při přijetí rozhodnutí na poskyt. dotace jsem účtovala 955 /999 955. Faktury jsem účtovala jsem jako opravu 511 / 321, 321 / 3326 5171 ÚZ 29027. Budeme zasílat vyúčtování na (MZ) a žádat o proplacení dotace, prosím opět, ve kterém okamžiku o těchto skutečnostech účtovat? Při poslání vyúčtování (zpracované závěrečné zprávy) a nebo až k datu nějakého vyjádření – schválení závěrečné zprávy? Účtování bude 346 ORG/ 672 ORG, příjem peněz 4116 ORG / 346 ORG.
Děkuji moc za jakoukoliv opravu, připomínku, doplnění
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.