Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu vratka odpovídá celkem 513 dotazů:
Dobrý den, zaměstnáváme občany na VPP a ti platí pojistné odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Částka, kterou účtuje pojišťovna je za roční pojistné, mám uzavřenou dohodu o srážkách ze mzdy a strháváme jim to z platu. Při skončení zaměstnání odhlašujeme zaměstnance z pojistného a pojišťovna vrací poměrnou část pojistného na účet obce a já vracím podkladním dokladem bývalým zaměstnancům. Jak se tato vratka zaúčtuje při vrácení na náš účet a potom při vyplacení pokladnou?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město uzavřelo s Pečovatelskou službou (příspěvková organizace, ale ne naše) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. V roce 2016 jsme zaplatili ve 4 splátkách celkem 500 tis. Kč. Účtovala jsem
373/231 43 51 5339. V lednu 2017 jsme obdrželi vyúčtování, dle kterého je přeplatek 15 tis. Kč. Tento přeplatek nám Pečovatelská služba poslala v lednu na účet. Co zaúčtovat v roce 2016 a jak zaúčtovat příjem přeplatku v roce 2017. Prosím i o rozpočtovou skladbu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěl bych se dotázat jak správně vyúčtovat energie. Dne 18.1. jsme obdrželi faktury za energie za období 8.9. - 31.12. s tím že vystaveny jsou 16.1. (i DÚZP je 16.1) nepotřebuji účtovat DPH. Máme zaúčtovat faktury ještě do starého roku na jakém účtu by zůstala vratka) nebo zaúčtovat výdaje a příjmy příštích období a faktury až v roce 2017.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme poskytli naší příspěvkové organizaci návratnou finanční výpomoc, s tím že bude vrácena do konce roku 2016.
Nestalo se tak, vratka bude v lednu 2017. Dlužnou částku eviduji na účtu 316. Jak zaúčtovat do příjmu vratku výpomoci v roce 2017. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela v roce 2016 investiční dotaci na „revitalizaci pomníku obětem světových válek“ ve výši 92 000,00 Kč.
Účtovala jsem
Předpis dotace: 915 org./999 org
Přijetí dotace: 231 ÚZ 07938 org. Pol.4216/374 org
a odúčtovala 999 org/915 org.
Pomník máme vedený za 1,-- Kč.
Při vlastní realizaci byly na pomníku objeveny další zobrazení nápisů, čímž se vlastní realizace protáhne do roku 2017. Bylo požádáno na Min. obrany o prodloužení realizace akce – MO žádosti vyhovělo, avšak požadovalo vypořádání roku 2016.
V roce 2016 byla fakturována restaurátorem částka za provedené práce ve výši 33 582,00 Kč.
Dle dohody s MO obec uhradila 23 000,-- Kč a 10 582,-- Kč z dotace, 81 418,-- Kč bylo vráceno.
Restaurátorské práce jsem účtovala:
042 org. 33 582,00/231 ÚZ 07938 org., 3326 6121 částku 10.582,00 a 23 000,-- org. 3326 6121, vlastní zdroje.
Vyhotovili jsme Závěrečnou zprávu, jak požadovalo MO.
Pak jsem zaúčtovala:
346 org./403 org. - ve výši 10.582,00
Zúčtování zálohy: 374 org./346 org ve výši 10 582,00
Vratka 374 org./231 ÚZ 07938 org. 4216 ve výši 81 418,00.
Do majetku zatím nebylo zařazeno.
Nevím, jestli k 31.12.2016 ještě účtovat 388/403 ve výši 10 582,00?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při vrácení mzdy zastupitelem z důvodu neoprávněného vyplacení. K 29. 7. 2016 podal zastupitel rezignaci. Byla mu ale vyplacena mzda za celý měsíc. Tedy 177,- hrubého měl vrátit. Nevím zda jsem spočítala správně. Superhrubá mzda 238,-, zálohová daň 36,-, ZP zaměstnance 8,- a ZP zaměstnavatel 16,-. Zastupitel vrátil 133.- do pokladny. Ale stejně mi to nějak nevychází.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jednak se jedná o dotaci na volby za rok 2016, kdy budeme mít vratku. Příjem 390tis. na 231/374, vypořádání a zúčtování zálohy 370tis. na 346/672 a 370tis. na 374/346, vratka v roce 2017 20tis. na 374/231. Takto to mám předchystáno. Narazila jsem ale na informaci o časovém rozlišení v případě vratky v příštím období, tak nevím, jestli nebude správnější účtování takto: Příjem v roce 2016 390tis. na 231/374, vypořádání v roce 2016 370tis. 388/672 a pak v roce 2017 zúčtování zálohy 370tis. na 346/388 a 370tis. na 374/346, vratka v roce 2017 potom ve výši 20tis. 374/231. Dříve jsme klasicky účtovali první variantu, teď jsem se časovým rozlišením zmátla…
Dále bych se chtěla poradit s označením dotace od Olomouckého kraje – je to dotace na 2 roky, poskytnuta dvěma splátkami: v roce 2015 jsme dostali část dotace ve výši 10mil Kč, v roce 2016 druhou část ve výši 13mil Kč. V mezidobí však došlo k přečíslování ÚZ, proto máme každou část dotace poskytnutou pod jiným ÚZ. Za rok 2015 byla poskytnuta pod ÚZ 016, za rok 2015 jsme však nevyčerpali, a tudíž neoznačili ÚZ 016 celou část dotace. V roce 2016 byla druhá část poskytnuta pod ÚZ 401, letos jsme vyčerpali více, než je poskytnutá část pro rok 2016. Chtěli bychom tedy pokrýt celou část dotace za rok 2015 z letošních výdajů a zbytek za letošek budeme vracet. Jak mám ale označit? Mohu použít loňské ÚZ pro označení letošních výdajů, když nimi chci pokrýt tu část dotace za loňský rok? Vratku mám potom předepsat s letošním ÚZ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
A) Na základě nedodržení termínu pro předložení ZVA vinou projektového manažera byla obci vyměřena vratka investiční dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice (jak z národních zdrojů tak z evropských), kterou jsme uhradili. Po dohodě s projektovým manažerem mu tuto vratku (cca 12 tis.Kč) přeúčtujeme (vystavíme fakturu). Prosím o radu, jak chápat předpis pohledávky za manažerem a jak ji zaúčtovat?
B) Se sousední obcí máme uzavřenou smlouvu o spolupráci na projektu vybudování cyklostezky (poslala jsem ji na Váš e-mail). Počítá se s dotací na projekt, žadatelem a příjemcem dotace bude naše obec. Ve smlouvě je řečeno, že hrazení výdajů projektu v plné výši budeme řešit my a sousední obci vždy průběžně po vzájemném odsouhlasení 50% výdajů přeúčtujeme. Po realizaci stavby sousední obci část stavby na jejich katastru (50%) převedeme do majetku. U nás budou výdaje v plné výši (100%) na pořízení stavby. Zatím je hradíme je ze ZBÚ. Jak chápat a účtovat část, kterou budeme přeúčtovávat sousední obci a jak to má chápat sousední obec? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měli jsme kontrolu z finančního úřadu na dotaci z Úřadu práce , ale protože jsme 2 x poslali o nějaký den dříve vyúčtování, než jsme provedli odvody, nařídili nám za tyto dva měsíce dotaci vrátit, samozřejmě plus penále, protože se jedná o dotaci z roku 2013. Platový výměr na dotaci a penále ale dostaneme až v lednu, takže přesně nevíme částku penále (odvod dotace by se dal spočítat). Nestihneme v prosinci schválit rozpočet, takže budeme schvalovat rozpočtové provizorium, prosím o radu, jak tento odvod a penále napasovat do rozpočtového provizoria, aby nebyl problém.... za normálních okolností schvalujeme rozpočtové provizorium: "ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na leden až březen roku 2017 do výše 30% skutečných výdajů dosažených v roce 2016. Nové investiční akce, kromě schválených, nebudou zahajovány. Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu obce na rok 2017. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení." Ale samozřejmě vloni jsem žádné vratky ani penále neměli, takže v loňských výdajích nic takového není, takže teď nevím co s tím. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat dohodu o složení depozita ve výši 40 000 Kč ve 12/2016. Povodí Labe čistí potok v naší obci a mechanizací zasahuje do našich obecních pozemků podél potoka, které je potřeba dát do původního stavu. Jelikož to firma do konce roku 2016 nestihne, bude složena částka depozita v hotovosti do pokladny obce, kterou obec firmě vrátí v roce 2017, až pozemky uvedou do původního stavu. Nikdy jsem se s tím zatím nesetkala, tak prosím o radu jak celý případ zaúčtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Na začátku roku jsme poskytli dotaci místnímu spolku hasičů / žádost, doporučení RO, schválení ZO, smlouva/ účtovala jsem:
předpis 572/378 /asi by bylo lépe 345?/
úhrada 378//231/3429/5229
Nyní přinesli vyúčtování a vrátili nevyčerpané peníze zaúčtovala bych
231/3429/2229//.....?
a tady si nejsem jistá zda můžu rovnou 572 nebo zase nějakým předpisem .
2) Doporučujete vyrovnání rozpočtu na konci roku? Letos jsme neuskutečnili spoustu akcí, se kterými bylo v rozpočtu počítáno. Nemyslím vyrovnání na korunu, ale provést rozpočtové opatření, které by rozpočet ve výdajích o tyto akce ponížilo a tak by bylo vidět, proč se objevují v návrhu rozpočtu na další rok.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsme začali budovat cyklostezsku, kterou jsme dokončili v r. 2016. Celková hodnota při zařazení do majetku (021/042) 12 107 513,93 Kč, vč. transferu 9 483 093,90 Kč (tj. 1 031 000,- od kraje (v r. 2015) a ze SFDI 8 452 093,90 Kč (v r. 2015 jsme obdrželi: 579 093,90 a 2016: 7 873 000). K 31.12.2015 jsem účtovala 388/403 ( 1 031 000 + 579 093,90) - to jsem obdržela již v r. 2015 a k datu zařazení 30.6.2016 zbytek dotace ze SFDI 7 873 000,- 346/403.
Paní starostka teď podává vyúčtování na SFDI i na kraj. Již teď víme (bylo to paní z kraje odsouhlaseno), že budeme vracet poměrnou část (102 725,-) kraji (z těch 1 031 000,-). Nevím si rady, jak s tím naložit? Musím nějak opravovat i na kartách majetku i 403? Odepisujeme kvartálně. Nevadí, že se jedná o dotaci přijatou v loňském roce? Jak budu účtovat vratku dotace kraji?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
19.5.2016 došlo k předpisu faktury ve výši 667.592,-- Kč za výstavbu chodníku (042/321 ), v ten samý den proběhla kolaudace stavby a zároveň jsem věděla, že dostaneme ještě jednu fakturu na částku 10.769,-- za stavební dozor, účtovala jsem dle Jihočeského kraje :
042/389 - 10.769,-- - tvorba dohady na fakturu,
021/042 - 678.361,-- - převod do majetku,
388/403 - 500.000,-- - výše přislíbené dotace na dohadu
25.5.2016 - úhrada faktury za výstavbu - 667.592,-- ( 231/321 )
31.5.2016 - předpis obdržené faktury za stavební dozor - 10.769,--
( 389/321 ), a 16.6.2016 její úhrada ( 321/231 ).
5.9.2016 došlo k podepsání smlouvy na dotaci - 915/999 - 500.000,--, zároveň doplněn ÚZ k výdaji ve výši 500.000,--
24.10.2016 - obdržení dotace ve výši 500.000,-- na účet ( 231/374 )
31.10.2016 mi předložil starosta Závěrečné vyhodnocení, došlo k úspoře peněz a tudíž k vratce 39.362,-- - tady jsem začala lehce tápat :
915/999 - -39.362,-- ( snížení podrozvahy dle ZVA )
388/403 - -39.362,-- ( snížení dohady a narovnání dotace na 403 )
346/388 - 460.638,-- vyúčtování ( zrušení zbytku dohady )
374/346 - 460.638,-- vyúčtování
999/915 - 460.638,-- odúčtování výše dotace z podrozvahy
374/231 - 39.362,-- vratka dotace.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec získala od poskytovatele dotace ( Mze ČR) dotaci na veřejný vodovod v roce 2015,smlouva podepsaná dne 3.8.2015.
Poskytovatel MZE odsouhlasil vystavené faktury od dodavatele díla a proplatil fakturu na účet ČNB obce, celkem se jednalo o 3 faktury,
První záloha obdržená 19.10.2015, poslední záloha obdržená 15.12.2015
O přijaté záloze bylo účtováno: MD 231 xx UZ xx ORGxx D 374xx UZxx ORGxx
Pro uvedený program byl stanoven UZ, o NZ jsem neúčtovala, ve smlouvě nebyl uvedený a ani při metod. dohlídce z KU jsem radu nedostala, a tak teď nevím, jak velká je to chyba a co s tím, jak opravit ?
Přijatá fa zaúčtovaná MD 042xx ORGxx D321xx ORGxx
Platba fa:D 231xx 2310 6121 UZxx ORGxx MD 321xx ORGxx
Jsme plátci DPH, uplatňovali jsme plný nárok na odpočet, postupovala jsem dle vaše metodiky
Konec roka 2015: MD 388 ORGxx D 403xx ORG
V červnu 2016 došlo k částečné vratce dotace ( viz mail níže)- provedla jsem proúčtování MD 374xxUZxxORGxx D 231xx6402 5364UZxxORGxx
( dle vaše odpovědi), pochopila jsem to správně ?
21.9.2016 odeslané závěrečné vyhodnocení
Nevím, kdy mám ještě provést vypořádání dotace, jestli až obdržím zprávu, pokud neobdržím, tak do konce roka?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
VHČ převádí přes 432 (výsl. h. v předch. úč. obd. VHČ) peníze na účet hlavní činnosti 432 0310, ze které potom v HČ s rozp. skladbou platíme investiční výdaje VHČ (rekonstrukce bytových domů). Běžné provozní výdaje včetně oprav si platí VHČ bez rozpočtu ze svého účtu.
Jelikož VHČ letos všechny peníze z 432 převedly a my HČ jsme je všechny proinvestovali, je možné převést nějaké provozní peníze z VHČ (mají jich tam na účtu dost) a my v HČ zaplatit FA za investiční výdaje VHČ (další rekonstrukce BD). Co můžeme udělat proto, aby volné běžné finanční prostředky VHČ se mohly překlopit na investiční a my v HČ mohli zaplatit FA za investiční výdaje VHČ. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková