Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu vratka odpovídá celkem 521 dotazů:

  • Náhrada vratky dotace předepsaná projekt. manaž.
    22. 12. 2016

    A) Na základě nedodržení termínu pro předložení ZVA vinou projektového manažera byla obci vyměřena vratka investiční dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice (jak z národních zdrojů tak z evropských), kterou jsme uhradili. Po dohodě s projektovým manažerem mu tuto vratku (cca 12 tis.Kč) přeúčtujeme (vystavíme fakturu). Prosím o radu, jak chápat předpis pohledávky za manažerem a jak ji zaúčtovat?

    B) Se sousední obcí máme uzavřenou smlouvu o spolupráci na projektu vybudování cyklostezky (poslala jsem ji na Váš e-mail). Počítá se s dotací na projekt, žadatelem a příjemcem dotace bude naše obec. Ve smlouvě je řečeno, že hrazení výdajů projektu v plné výši budeme řešit my a sousední obci vždy průběžně po vzájemném odsouhlasení 50% výdajů přeúčtujeme. Po realizaci stavby sousední obci část stavby na jejich katastru (50%) převedeme do majetku. U nás budou výdaje v plné výši (100%) na pořízení stavby. Zatím je hradíme je ze ZBÚ. Jak chápat a účtovat část, kterou budeme přeúčtovávat sousední obci a jak to má chápat sousední obec?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka dotace z ÚP
    19. 12. 2016

    Měli jsme kontrolu z finančního úřadu na dotaci z Úřadu práce , ale protože jsme 2 x poslali o nějaký den dříve vyúčtování, než jsme provedli odvody, nařídili nám za tyto dva měsíce dotaci vrátit, samozřejmě plus penále, protože se jedná o dotaci z roku 2013. Platový výměr na dotaci a penále ale dostaneme až v lednu, takže přesně nevíme částku penále (odvod dotace by se dal spočítat). Nestihneme v prosinci schválit rozpočet, takže budeme schvalovat rozpočtové provizorium, prosím o radu, jak tento odvod a penále napasovat do rozpočtového provizoria, aby nebyl problém.... za normálních okolností schvalujeme rozpočtové provizorium: "ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na leden až březen roku 2017 do výše 30% skutečných výdajů dosažených v roce 2016. Nové investiční akce, kromě schválených, nebudou zahajovány. Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu obce na rok 2017. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení." Ale samozřejmě vloni jsem žádné vratky ani penále neměli, takže v loňských výdajích nic takového není, takže teď nevím co s tím.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Složení depozita
    14. 12. 2016

    Jak zaúčtovat dohodu o složení depozita ve výši 40 000 Kč ve 12/2016. Povodí Labe čistí potok v naší obci a mechanizací zasahuje do našich obecních pozemků podél potoka, které je potřeba dát do původního stavu. Jelikož to firma do konce roku 2016 nestihne, bude složena částka depozita v hotovosti do pokladny obce, kterou obec firmě vrátí v roce 2017, až pozemky uvedou do původního stavu. Nikdy jsem se s tím zatím nesetkala, tak prosím o radu jak celý případ zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka poskytnuté dotace spolku, vyrovnání rozpočtu
    11. 12. 2016

    1) Na začátku roku jsme poskytli dotaci místnímu spolku hasičů / žádost, doporučení RO, schválení ZO, smlouva/ účtovala jsem:
    předpis 572/378 /asi by bylo lépe 345?/
    úhrada 378//231/3429/5229
    Nyní přinesli vyúčtování a vrátili nevyčerpané peníze zaúčtovala bych
    231/3429/2229//.....?
    a tady si nejsem jistá zda můžu rovnou 572 nebo zase nějakým předpisem .

    2) Doporučujete vyrovnání rozpočtu na konci roku? Letos jsme neuskutečnili spoustu akcí, se kterými bylo v rozpočtu počítáno. Nemyslím vyrovnání na korunu, ale provést rozpočtové opatření, které by rozpočet ve výdajích o tyto akce ponížilo a tak by bylo vidět, proč se objevují v návrhu rozpočtu na další rok.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka části dotace meziroční
    28. 11. 2016

    V roce 2015 jsme začali budovat cyklostezsku, kterou jsme dokončili v r. 2016. Celková hodnota při zařazení do majetku (021/042) 12 107 513,93 Kč, vč. transferu 9 483 093,90 Kč (tj. 1 031 000,- od kraje (v r. 2015) a ze SFDI 8 452 093,90 Kč (v r. 2015 jsme obdrželi: 579 093,90 a 2016: 7 873 000). K 31.12.2015 jsem účtovala 388/403 ( 1 031 000 + 579 093,90) - to jsem obdržela již v r. 2015 a k datu zařazení 30.6.2016 zbytek dotace ze SFDI 7 873 000,- 346/403.
    Paní starostka teď podává vyúčtování na SFDI i na kraj. Již teď víme (bylo to paní z kraje odsouhlaseno), že budeme vracet poměrnou část (102 725,-) kraji (z těch 1 031 000,-). Nevím si rady, jak s tím naložit? Musím nějak opravovat i na kartách majetku i 403? Odepisujeme kvartálně. Nevadí, že se jedná o dotaci přijatou v loňském roce? Jak budu účtovat vratku dotace kraji?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování dotace s kolaudací majetku předem a vratkou
    15. 11. 2016

    19.5.2016 došlo k předpisu faktury ve výši 667.592,-- Kč za výstavbu chodníku (042/321 ), v ten samý den proběhla kolaudace stavby a zároveň jsem věděla, že dostaneme ještě jednu fakturu na částku 10.769,-- za stavební dozor, účtovala jsem dle Jihočeského kraje :
    042/389 - 10.769,-- - tvorba dohady na fakturu,
    021/042 - 678.361,-- - převod do majetku,
    388/403 - 500.000,-- - výše přislíbené dotace na dohadu

    25.5.2016 - úhrada faktury za výstavbu - 667.592,-- ( 231/321 )

    31.5.2016 - předpis obdržené faktury za stavební dozor - 10.769,--
    ( 389/321 ), a 16.6.2016 její úhrada ( 321/231 ).

    5.9.2016 došlo k podepsání smlouvy na dotaci - 915/999 - 500.000,--, zároveň doplněn ÚZ k výdaji ve výši 500.000,--

    24.10.2016 - obdržení dotace ve výši 500.000,-- na účet ( 231/374 )

    31.10.2016 mi předložil starosta Závěrečné vyhodnocení, došlo k úspoře peněz a tudíž k vratce 39.362,-- - tady jsem začala lehce tápat :
    915/999 - -39.362,-- ( snížení podrozvahy dle ZVA )
    388/403 - -39.362,-- ( snížení dohady a narovnání dotace na 403 )
    346/388 - 460.638,-- vyúčtování ( zrušení zbytku dohady )
    374/346 - 460.638,-- vyúčtování
    999/915 - 460.638,-- odúčtování výše dotace z podrozvahy
    374/231 - 39.362,-- vratka dotace.





    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace MZE
    07. 11. 2016

    Obec získala od poskytovatele dotace ( Mze ČR) dotaci na veřejný vodovod v roce 2015,smlouva podepsaná dne 3.8.2015.
    Poskytovatel MZE odsouhlasil vystavené faktury od dodavatele díla a proplatil fakturu na účet ČNB obce, celkem se jednalo o 3 faktury,
    První záloha obdržená 19.10.2015, poslední záloha obdržená 15.12.2015
    O přijaté záloze bylo účtováno: MD 231 xx UZ xx ORGxx D 374xx UZxx ORGxx

    Pro uvedený program byl stanoven UZ, o NZ jsem neúčtovala, ve smlouvě nebyl uvedený a ani při metod. dohlídce z KU jsem radu nedostala, a tak teď nevím, jak velká je to chyba a co s tím, jak opravit ?

    Přijatá fa zaúčtovaná MD 042xx ORGxx D321xx ORGxx
    Platba fa:D 231xx 2310 6121 UZxx ORGxx MD 321xx ORGxx
    Jsme plátci DPH, uplatňovali jsme plný nárok na odpočet, postupovala jsem dle vaše metodiky
    Konec roka 2015: MD 388 ORGxx D 403xx ORG
    V červnu 2016 došlo k částečné vratce dotace ( viz mail níže)- provedla jsem proúčtování MD 374xxUZxxORGxx D 231xx6402 5364UZxxORGxx
    ( dle vaše odpovědi), pochopila jsem to správně ?

    21.9.2016 odeslané závěrečné vyhodnocení

    Nevím, kdy mám ještě provést vypořádání dotace, jestli až obdržím zprávu, pokud neobdržím, tak do konce roka?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převod peněz z VHČ do HČ na úhradu inv. výdajů VHČ
    11. 10. 2016

    VHČ převádí přes 432 (výsl. h. v předch. úč. obd. VHČ) peníze na účet hlavní činnosti 432 0310, ze které potom v HČ s rozp. skladbou platíme investiční výdaje VHČ (rekonstrukce bytových domů). Běžné provozní výdaje včetně oprav si platí VHČ bez rozpočtu ze svého účtu.
    Jelikož VHČ letos všechny peníze z 432 převedly a my HČ jsme je všechny proinvestovali, je možné převést nějaké provozní peníze z VHČ (mají jich tam na účtu dost) a my v HČ zaplatit FA za investiční výdaje VHČ (další rekonstrukce BD). Co můžeme udělat proto, aby volné běžné finanční prostředky VHČ se mohly překlopit na investiční a my v HČ mohli zaplatit FA za investiční výdaje VHČ.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH, RS
    05. 10. 2016

    Přílohou zasílám 2 dotazy a prosím o radu:
    1 dotaz:
    Obec provádí opravu střechy obecního úřadu.
    V budově obce se nachází kancelář OÚ, zasedací místnost, klubovna pro dětí, klubovna pro hasiče, ve které se koná univerzita třetího věku, žádné prostory nejsou pronajímané pro ekonomickou činnost.
    Z výše uvedené skutečností jsme vyhodnotili, že budova slouží veřejné správě a v žádostí o neinvestiční dotací od KÚ bylo uvedeno, že nebude nárok na odpočet DPH.
    Prosím o sdělení, jestli daňový doklad za opravu od plátce DPH má být bude vystavený vč. DPH ( obec neposkytne DIC pro účely DPH- veřejná správa), nebo doklad bude v RPDP, platba dodavateli bez DPH, odvod DPH, bez nároku na odpočet DPH.
    Děkuji

    2. dotaz:

    Obec obdržela dotaci od MZe –veřejný vodovod, po provedení akce bylo zjištěno snížení uznatelných nákladů stavební a technologické částí, podaná žádost a následně částečně vrácená částka na účet min. zemědělství.
    Prosím o sdělení, na které položky RS provést zaúčtování a jak správně účetně zaznamenat danou operaci.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Volby 2016
    05. 10. 2016

    Prosím, dotace na volby bude účtována přes podrozvahu?
    přijetí RO: 915/999
    přijetí zálohy: 231/374 + odúčtování z podrozvahy 999/915
    zúčtování dotace v plné výši: 348/672
    zúčtování pohledávky: 374/348

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku - dohadná položka na VB
    19. 09. 2016

    V roce 2014 jsem ke dni kolaudace zařadila majetek (rekonstrukce centra obce). Do ceny majetku jsem dohadně dala "zálohu na věcná břemena k přeložkám", kterou jsem evidovala na účtu 052 ve výši 69.700 Kč. Účtováno bylo 042/389, na účtu 052 mi to zůstávalo viset. Platba byla 231 par. 2219 pol. 6121 ve výši 69.700 Kč. Zahájila jsem odpisování z pořizovací ceny (vč. dohadu na VB).

    Teď přišlo konečně vyúčtování záloh od ČEZu, podle kterého je cena za VB k přeložkám 30.950 Kč a 38.750 Kč nám ze zálohy vrací. Cenu majetku měnit nebudu, ale nejsem si jistá, na který účet se odúčtuje ta vratka zálohy a jaká bude rozpočtová skladba? Původní 6121 2219?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace od kraje na vybavení IC
    15. 09. 2016

    V lednu letošního roku požádala naše obec Středočeský kraj o poskytnutí dotace na vybavení informačního centra novou výpočetní technikou. Předpokládané náklady byly 80.000,-. O žádosti jsem nijak neúčtovala.
    V únoru letošního roku jsme nakoupili výpočetní techniku v hodnotě 65.646,- Kč. Moje zaúčtování (uvědomuji si, že chybné) bylo 028/088 64.646.- a 558/321, 321/231 odpa 2343 pol. 5137 64.646,- Kč. Mám opravit 028/042 a následně 042/022? U SU 231 opravím položku na 6125.
    V červenci 2016 přišla Smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši 64.000,- Kč, přičemž podíl na pořízení VT = 80% dotace a 20% vlastní náklady. Dotace přišla v srpnu a příjem jsem zaúčtovala 231/346 UZ 804 pol. 4222. Nyní tedy musím proúčtovat vyúčtování dotace. Může být takto 346/403 ve výši 52 516,80 a vrátit zbytek dotace tj. 11.483,20 Kč 346/231 UZ 804 pol. 4222 -11.483,20 Kč MD???


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka platby a účet 042
    12. 09. 2016

    Prosím o radu ohledně účtování:
    1.) v roce 2009 bylo zaplaceno 12 500,-Kč jako podíl na nákladech s připojením ČEZu. Účtováno bylo 420/321 a 321/231. Vzhledem k tomu, že nebylo realizováno, vrátil letos ČEZ platbu zpět. Účet 420 již neexistuje. Mohu účtovat 231/401 ? Předpokládám, že převodovým můstkem bylo v roce 2010 přeúčtováno na 401, ale to jsem ještě já neúčtovala.
    2.) dále se chci zeptat. Mám na 042 projektové dokumentace. Některé z roku 2010 a ani nepředpokládám, že by se někdy realizovalo. Co nejlépe s tím? Jak přeúčtovat, aby nám to nevytkla kontrola?
    3.) obec si u banky zažádala o kontokorent. Zatím není čerpaný. Je nutné o něm účtovat, pokud nečerpáme?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka dotace z ÚP
    08. 09. 2016

    Měli jsme kontrolu na dotaci z Úřadu práce , ale protože jsem
    2 x poslali o jeden den dříve vyúčtování, než jsme provedli odvody, nařídili nám za tyto dva měsíce dotaci vrátit. Prosím o sdělení jak zaúčtovat vratku v r. 2016. Dotace byla v r. 2014/2015.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka dotace OP VK
    06. 09. 2016

    V roce 2015 poskytlo MŠMT prostřednictvím našeho města dotaci základní škole na projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost /EU + SR). V letošním roce pro porušení rozpočtové kázně ministerstvo vyzvalo školu k navrácení části dotace přes zřizovatele zpět na MŠMT. Nevím jak správně zaúčtovat příjem vratky od školy na náš účet a pak výdej - odeslání vratky na ministerstvo. Musí se zde také účtovat nástroj a zdroj?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu