Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu vratka odpovídá celkem 521 dotazů:
Dobrý den, prosím o radu v následujícím případě :
V roce 2012 obdržela naše obec dotaci ze Státního fondu kultury (MK) ve výši 55.000 Kč na napsání knihy o historii naší obce. Z projektu sešlo, kniha napsána nebude, proto obec vrátila v prosinci 2013 celou dotaci zpět.
Přijetí dotace jsme v roce 2012 zaúčtovali takto :
231 10 / 374 00, pol. 4113, ÚZ 94243
Vratku v roce 2013 můžeme zaúčtovat takto : ?
374 00 / 231 10, 6402 - 5364, ÚZ 94243
Prosím o kontrolu, zda je to správně, či to máme zaúčtovat jinak.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela dotaci v srpnu 2013 na obnovu domácností po povodních v hodnotě 1 080 000,-Kč Jednotlivým domácnostem fyz. osob vyplácí finanční prostředky do výše 30 000,-Kč.dle předložených dokladů.Dotace měla být dočerpána do konce listopadu a vyúčtovaná do konce prosince.Vyúčtování bylo zasláno 18.12.2013 na částku 857 296,48Kč, a obec žádala o prodložení čerpání nedočerpané dotace do roku 2014.Od MMR byl zasám dopis,že prodložení čerpání je povoleno do dubna 2014.
Prosím o kontrolu účtování-nějak se na konci roku v tom ztrácím.
Podpis sml. o přijetí dotace 942 MD / 999 D
Přijetí dotace 231 MD / 374 D, vyřazení z podrozvahy 942 D/ 999 MD
vyplacení příspěvku občanovi 231/ 5192/3612/17046 D / 572 MD
Zaslání vyúčtování dotace na MMR 18.12.2013
346 MD / / 672 D v hodnotě doložené vyčerpané dotace
857 296,48Kč
k 31.12.2013 dohada
388 MD / 672 D v hodnotě nedočerpané dotace 222 703,52 Kč
V roce 2014 by mělo být dočerpání dotace popřípadě vrácení.
Vyplacení příspěvku by bylo jako v roce 2013 a konečné vyúčtování
374 MD / 346 D v hodnotě 1 080 000,-Kč
346 MD / 388 D v hodnotě 222 703,52 Kč
Děkuji moc, nevím zda to je tak dobře.A vratka by byla ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den , mám zaúčtováno na položce 8901 přijatou jistinu za výběrové řízení, ale vracet se bude až v roce 2014. Dále mám na této položce ještě částku z přenesené daň povinnosti. Musím je do konce roku z této položky někam přeúčtovat? Jak potom v r. 2014 zaúčtuji vrácení jistiny? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak máme zaúčtovat následující případ:
před lety jsme jako město založili „Obecně prospěšnou společnost“, a vložili jsme do ní 100.000 Kč, které vedeme na účtu 061.
V letošním roce ZM rozhodlo o ukončení její činnosti a její likvidaci.
Dnes jsme dostali na účet likvidační zůstatek této společnosti ve výši 25.000 Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám zaúčtovat vrácení kom. odpadu občanovi v hotovosti za tento rok 2013 z důvodu úmrtí, odstěhování. Předpis účtuji 315/606.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce naše obec budovala parkoviště. Zaplatili jsme poplatek za přeložku zařízení distribuční soustavy e-on. Zaučtovala jsem na
042 / 231 40 2219 6121. Akce byla dokončena v letošním roce v dubnu. Vše z 042 jsem v květnu převedla do majetku na účet 021. Včera nám došlo od e-on vyúčtování a na účet nám byla poukázána polovina z uhrazeného poplatku za přeložku el.vedení. Jak tuto vratku zaúčtovat? Mínus 021 / mínus 231 40 2219 6121?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme zaslali neinvestiční příspěvek ZŠ Poděbrady.
Na tento příspěvek jsem v roce 2012 provedla předpis
572/349
příspěvek byl ZŠ uhrazen v roce 2012
účtováno: 231 13 5321 3113.
V lednu letošního roku nám byl vrácen přeplatek 1 108.-
přeplatek jsem účtovala bez předpisu takto:
231 13 5321 3113 D -1108/ 349 MD.
Prosím o kontrolu účtování,případně radu jak se vratka účtuje správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec eviduje na účtě 459 bankovní jistinu ve výši 200 tis. Kč od firmy, která vybudovala plynofikaci. Tato jistina měla sloužit na pokrytí nákladů, které obec vynaloží na případné opravy povrchů pozemků dotčených plynofikací. Obec v roce 2010 uhradila částku ve výši 15600,- Kč a v letošním roce částku ve výši 37183,50 Kč. Zbytek jistiny vrátíme firmě. Jak mám prosím zaúčtovat splátku jistiny. Výdaje byly zaúčtovány na 231D 22125171.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat vratku stravenek.
Dne 13.11.2013 jsme vrátili stravenky v hodnotě 6 875,-Kč(125 ks za 55,-Kč Edenred nám poslal daňový doklad za vrácené poukázky 28.11.2013. Nominální hodnota -6875,-Kč a skartační poplatek 166,40Kč. Na účet nám přišlo 6 708,60Kč.Neví zda jsem dobře zaúčtovala,nějak mi to nevychází.
Já jsem zaúčtovala:
1) Vratku stravenek 262 MD 263 D 6 875,-Kč
2) DD vrácení peněz předpis
321 MD 6 708,60, 518 MD 166,40, 262 D 6875 Kč
Vratku 231/ pol 5169/ §6171/ org 0236 D - 6875 Kč
231/ 5169 / 6171 D 166,40 Kč
321 D 6 708,60Kč
Děkuji moc za kontrolu nebo nové zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše příspěvková organizace ZŠ byla povinna vrátit část dotace (EU+SR) přes zřizovatele, tudíž nám naše PO poslala Kč na účet a my jsme tyto finanční prostředky okamžitě zaslali na účet krajský úřad. Můžete mi prosím poradit jak zaúčtovat příjem na náš účet a odeslání dotace na kraj. Předem děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je vlastníkem budovy (Kulturního domu), kde se konají volby. Náklad na el. en. lze čerpat z dotace. Původní náklad na el. en. byl k tíži obce.
předpis:
MD 502, ZJ 640 = 100.000
MD 343.0036, ZJ 640 = 21.000
D 321 = 121.000
úhrada:
MD 321 = 121.000
D 231, 3392/5154 = 121.000
přeúčtování - vratka poměrné části DPH:
MD 502, ZJ 640 = -1000
(?) D 343.0036, ZJ 640 = 210
MD 502 = 1210
D 231, 3392/5154 = - 1210
D 231, 6114/5154, ÚZ 98071 = 1210
Je to tak správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsme zaplatili na zálohách na poplatek za znečištění ovzduší 18 tis. Účtovala jsem 314/231 § 3634 pol. 5362.
Po změně legislativy již do kategorie plátců poplatku za znečištění ovzduší za rok 2012 nespadáme.
Na základě žádosti nám CÚ tyto zálohy vrátil. Mohu zaúčtovat pol. 5362 mínusem nebo raději použít pol. 2324?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme velký projekt z Cíle 3 (Česko-Sasko), jedná se o investiční i neinvestiční výdaje, doba trvání projektu od roku 2012-2014, platby nám budou chodit na základě žádostí o platbu zpravidla čtvrtletně, nyní přišla první část z Německa 85% a zároveň 5% z MMR - ÚZ 17883 a ÚZ 17007, mám vše na podrozvaze (943/999) a nyní nevím, jak zaúčtovat předpisy investiční a neinvestiční částky. K účtování projektů jsem v dotazech našla hodně materiálů, ale úplně jsem se v tom ztratila.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec vybudovala v r. 2010 plavecký areál. Areál provozuje naše PO, plátce daně na základě nájemní smlouvy s DPH( movitý i nemovitý majetek), při výstavbě bylo uplatněno DPh v plné výši. Součástí areálu je i kuchyně, jejíž některá zařízení nejsou využívána( opékací el. deska a servírovací vozík - PC 30 a 50 tisbez daně). Dle pravidel budou tato zařízení nabídnuta našim ostatním PO k využívání, v případě jejich nezájmu budeme uvažovat o prodeji cizí osobě. Prodej bude s daní, změnu nájemní smlouvy s PO z důvodu vyčlenění těchto dvou nevyužívaných věcí také neplánujeme.Pokud budou tato zařízení prodána, neměl by být problém s uplatněným DPH při výstavbě ( § 78 ZDPH), ale jak postupovat v případě, že budou předána některé z našich PO na základě výpůjčky?Vratka příslušná pětiny daně na vstupu ve vazbě na lhůtu pro sledování odpočtu.?.). Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zřídila Dům s pečovatelskou službou a startovací byty. V evidenčním listu je platba od nájemníků rozdělena do položek:
Nájemné
Nájemné za vybavení bytu
Záloha na teplo TUV
Osvětlení společných prostor
Záloha na plyn – společné prostory
Vodné a stočné – záloha
Záloha na údržbu
Úklid
Prosím o kontrolu účtování:
Nájemné + nájemné za vybavení bytu: předpis MD 311 D 603.03, úhrada MD 231.01 2132 §3612 D311
Zálohy na teplo, plyn, osvětlení, vodu:
platby od nájemníků MD 231.01 2111 §3612 D 324
Zálohy placené obcí MD 314 D 231.01 515x § 3612 vyúčtování od dodavatelů MD 377 D 321
Zúčtování záloh /obec/ MD 321 D 314
Doplatek MD 321 D 231.01 515x § 3612
Zúčtování záloh od nájemníků MD 324 D 377
Doplatek od nájemníků MD 231.01 2111 § 3612 D 324
Údržba, úklid – provádějí naši zaměstnanci – mělo by být s DPH? Předpis MD 311 (D 602.02 + D 343), úhrada MD 231.01 2111 § 3612 D 311
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková