Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu vratka odpovídá celkem 517 dotazů:

  • Vratka kom. odpadu
    16. 12. 2013

    Jak mám zaúčtovat vrácení kom. odpadu občanovi v hotovosti za tento rok 2013 z důvodu úmrtí, odstěhování. Předpis účtuji 315/606.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka poplatku
    11. 12. 2013

    V loňském roce naše obec budovala parkoviště. Zaplatili jsme poplatek za přeložku zařízení distribuční soustavy e-on. Zaučtovala jsem na
    042 / 231 40 2219 6121. Akce byla dokončena v letošním roce v dubnu. Vše z 042 jsem v květnu převedla do majetku na účet 021. Včera nám došlo od e-on vyúčtování a na účet nám byla poukázána polovina z uhrazeného poplatku za přeložku el.vedení. Jak tuto vratku zaúčtovat? Mínus 021 / mínus 231 40 2219 6121?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • neinvestiční výdaje
    05. 12. 2013

    V roce 2012 jsme zaslali neinvestiční příspěvek ZŠ Poděbrady.
    Na tento příspěvek jsem v roce 2012 provedla předpis
    572/349
    příspěvek byl ZŠ uhrazen v roce 2012
    účtováno: 231 13 5321 3113.
    V lednu letošního roku nám byl vrácen přeplatek 1 108.-
    přeplatek jsem účtovala bez předpisu takto:
    231 13 5321 3113 D -1108/ 349 MD.

    Prosím o kontrolu účtování,případně radu jak se vratka účtuje správně. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • bankovní jistina
    04. 12. 2013

    Dobrý den, obec eviduje na účtě 459 bankovní jistinu ve výši 200 tis. Kč od firmy, která vybudovala plynofikaci. Tato jistina měla sloužit na pokrytí nákladů, které obec vynaloží na případné opravy povrchů pozemků dotčených plynofikací. Obec v roce 2010 uhradila částku ve výši 15600,- Kč a v letošním roce částku ve výši 37183,50 Kč. Zbytek jistiny vrátíme firmě. Jak mám prosím zaúčtovat splátku jistiny. Výdaje byly zaúčtovány na 231D 22125171. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka stravenek
    03. 12. 2013

    Prosím o radu jak zaúčtovat vratku stravenek.
    Dne 13.11.2013 jsme vrátili stravenky v hodnotě 6 875,-Kč(125 ks za 55,-Kč Edenred nám poslal daňový doklad za vrácené poukázky 28.11.2013. Nominální hodnota -6875,-Kč a skartační poplatek 166,40Kč. Na účet nám přišlo 6 708,60Kč.Neví zda jsem dobře zaúčtovala,nějak mi to nevychází.
    Já jsem zaúčtovala:
    1) Vratku stravenek 262 MD 263 D 6 875,-Kč
    2) DD vrácení peněz předpis
    321 MD 6 708,60, 518 MD 166,40, 262 D 6875 Kč
    Vratku 231/ pol 5169/ §6171/ org 0236 D - 6875 Kč
    231/ 5169 / 6171 D 166,40 Kč
    321 D 6 708,60Kč
    Děkuji moc za kontrolu nebo nové zaúčtování.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka průtokové dotace
    18. 11. 2013

    Dobrý den, naše příspěvková organizace ZŠ byla povinna vrátit část dotace (EU+SR) přes zřizovatele, tudíž nám naše PO poslala Kč na účet a my jsme tyto finanční prostředky okamžitě zaslali na účet krajský úřad. Můžete mi prosím poradit jak zaúčtovat příjem na náš účet a odeslání dotace na kraj. Předem děkuji. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeúčtování nákladů na el. en. na volby
    11. 11. 2013

    Obec je vlastníkem budovy (Kulturního domu), kde se konají volby. Náklad na el. en. lze čerpat z dotace. Původní náklad na el. en. byl k tíži obce.
    předpis:
    MD 502, ZJ 640 = 100.000
    MD 343.0036, ZJ 640 = 21.000
    D 321 = 121.000
    úhrada:
    MD 321 = 121.000
    D 231, 3392/5154 = 121.000
    přeúčtování - vratka poměrné části DPH:
    MD 502, ZJ 640 = -1000
    (?) D 343.0036, ZJ 640 = 210
    MD 502 = 1210
    D 231, 3392/5154 = - 1210
    D 231, 6114/5154, ÚZ 98071 = 1210
    Je to tak správně?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Celní úřad - vratka záloh na poplatek
    11. 11. 2013

    V loňském roce jsme zaplatili na zálohách na poplatek za znečištění ovzduší 18 tis. Účtovala jsem 314/231 § 3634 pol. 5362.
    Po změně legislativy již do kategorie plátců poplatku za znečištění ovzduší za rok 2012 nespadáme.
    Na základě žádosti nám CÚ tyto zálohy vrátil. Mohu zaúčtovat pol. 5362 mínusem nebo raději použít pol. 2324?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery-přeshraniční spolupráce
    04. 10. 2013

    Dobrý den, máme velký projekt z Cíle 3 (Česko-Sasko), jedná se o investiční i neinvestiční výdaje, doba trvání projektu od roku 2012-2014, platby nám budou chodit na základě žádostí o platbu zpravidla čtvrtletně, nyní přišla první část z Německa 85% a zároveň 5% z MMR - ÚZ 17883 a ÚZ 17007, mám vše na podrozvaze (943/999) a nyní nevím, jak zaúčtovat předpisy investiční a neinvestiční částky. K účtování projektů jsem v dotazech našla hodně materiálů, ale úplně jsem se v tom ztratila. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH - majetek
    01. 10. 2013

    Naše obec vybudovala v r. 2010 plavecký areál. Areál provozuje naše PO, plátce daně na základě nájemní smlouvy s DPH( movitý i nemovitý majetek), při výstavbě bylo uplatněno DPh v plné výši. Součástí areálu je i kuchyně, jejíž některá zařízení nejsou využívána( opékací el. deska a servírovací vozík - PC 30 a 50 tisbez daně). Dle pravidel budou tato zařízení nabídnuta našim ostatním PO k využívání, v případě jejich nezájmu budeme uvažovat o prodeji cizí osobě. Prodej bude s daní, změnu nájemní smlouvy s PO z důvodu vyčlenění těchto dvou nevyužívaných věcí také neplánujeme.Pokud budou tato zařízení prodána, neměl by být problém s uplatněným DPH při výstavbě ( § 78 ZDPH), ale jak postupovat v případě, že budou předána některé z našich PO na základě výpůjčky?Vratka příslušná pětiny daně na vstupu ve vazbě na lhůtu pro sledování odpočtu.?.). Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPS - nájemné
    26. 09. 2013

    Naše obec zřídila Dům s pečovatelskou službou a startovací byty. V evidenčním listu je platba od nájemníků rozdělena do položek:
    Nájemné
    Nájemné za vybavení bytu
    Záloha na teplo TUV
    Osvětlení společných prostor
    Záloha na plyn – společné prostory
    Vodné a stočné – záloha
    Záloha na údržbu
    Úklid
    Prosím o kontrolu účtování:
    Nájemné + nájemné za vybavení bytu: předpis MD 311 D 603.03, úhrada MD 231.01 2132 §3612 D311
    Zálohy na teplo, plyn, osvětlení, vodu:
    platby od nájemníků MD 231.01 2111 §3612 D 324
    Zálohy placené obcí MD 314 D 231.01 515x § 3612 vyúčtování od dodavatelů MD 377 D 321
    Zúčtování záloh /obec/ MD 321 D 314
    Doplatek MD 321 D 231.01 515x § 3612
    Zúčtování záloh od nájemníků MD 324 D 377
    Doplatek od nájemníků MD 231.01 2111 § 3612 D 324
    Údržba, úklid – provádějí naši zaměstnanci – mělo by být s DPH? Předpis MD 311 (D 602.02 + D 343), úhrada MD 231.01 2111 § 3612 D 311
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zálohy vodného
    25. 09. 2013

    Pronajímáme obecní nebytové prostory. Nájemci přeúčtováváme vodné. Nevím, zda jsem to dělala správně, ale dříve chodila voda jako faktura za čtvrtletní spotřebu za vodu. Tu jsem účtovala 502 MD/321 D a 321 MD / 231 D. Nájemníkovi jsem ji vždy přeúčtovala -502 MD / -231 D. Teď mi přišel platební kalendář - kde mám zaplatit 2 zálohy. První je na 8-10 měs.2013, druhá záloha je na 11/2013-31.1.2014. Jsem v zálohách zamotaná a teď si vůbec nevím rady. Moc prosím o zobrazení účtování. 1. Při došlé a zaplacené záloze vodárnám. 2. při přeúčtování zálohy nájemci. 3. a jak pak v roce 2014 udělat vyúčtování při doplatku nebo vratce jak vodárnám tak nájemci. Nejsme plátci DPH. Vodné dělá asi 1800,- Kč za čtvrtletí. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Jistina u poštovních služeb
    25. 09. 2013

    V roce 1997 byla uzavřena dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb a zaplacena jistina 7 000,- Kč. V účetnictví v pohledávkách ani v podrozvaze nenalezeno. Nyní nám pošta zaslala dodatek k dohodě, že se jistina ruší a bude zaslána na účet. Jak zaúčtovat?
    Předpis 311/649 (nebo 311/406),
    úhrada 231/311 6171/2324 (nebo 8901)

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vrácení části dotace
    19. 09. 2013

    V roce 2009-2010 jsme prováděli stavbu kanalizace. Smlouva se SFŽP byla podepsána v roce 2010. Na základě proplacených faktur jsme žádali o platby ( celkem 3 žádosti). Na základě těchto žádostí jsme obdrželi dotaci.
    V roce 2010 jsme zaúčtovali :

    SFŽP 5% dotace

    předpis dotace 377/403
    příjem dotace 231 pol. 4213 MD / 377 D

    prostředky FS - MŽP 85%

    předpis dotace 346/403
    příjem dotace 231 pol. 4216 MD / 346 D.

    V roce 2010 jsme firmě , která prováděla výstavbu kanalizace za nedodržení termínu ukončení vyúčtovali smluvní pokutu 100 000,- Kč.

    předpis účtování 311/641 platba 231 pol. 2212 MD / 311 D


    Nyní jsme obdrželi dopis ze SFŽP, že o tuto smluvní pokutu je nutné snížit způsobilé výdaje projektu. Poněvadž tato akce je již kompletně vyfinancována , majetek zařazený v evidenci, žádají o vrácení části dotace a to 5% SFŽP ve výši 5 000,- Kč a 85% FS ve výši 85 000,- Kč.

    Jak máme tuto vratku dotace zaúčtovat?

    Posuzujeme jako samostný účetní případ. Nebudeme snižovat účet 403. Předpis 549/347 a platba 347/231 odpa 6409 pol 5363 ?
    Nebo jako finanční vypořádání 6402 5364? Nebo je ještě jiný způsob?
    Ještě jsem se chtěla zeptat, jaké IČ pro PAP máme uvádět u účtu 347, 5% dotace SFŽP je IČ fondu, dále prostředky FS je uveden účet Národního fondu, nevím, zda má IČ (nenašla jsem). Operační program životního prostředí je pod Ministerstvem pro místní rozvoj, takže uvést jejich IČ?
    Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nájemné - účtování služeb
    18. 09. 2013

    Vím, že máte vytvořený vzor o účtování služeb k pronajatým bytům, ale moc tomu nerozumím - jsem začínající účetní.

    Prosím o radu při účtování nájmů. Nájemnice platí za byt celkem 3826,- Kč

    Nájem: 2027,- Zálohy za služby: 1799,- Kč

    účtuji takto:
    přepis nájmu: 2027,- 311/603
    předpis služeb: 1977,- Kč 311/324
    inkasa plateb: 3826,- Kč 231 3612 2132 / 311

    Pouze elektřinu platíme za nájemkyni. Vodu platí obci - obecní vodovod.

    tzn. prosím o radu jak zaúčtovat:
    předpis a platbu faktury za elektřinu od e-onu a jak přeúčtovat část na nájemnici.

    Udělala jsem vyúčtování elektřiny: Prosím o radu jak zaúčtovat:
    výše uhrazených záloh: 6400,- spotřeba za 7682,- --- doplatek 1282,- Kč

    prosím také o radu jak zaúčtovat vodu:

    zaplacené zálohy: 240,- spotřeba za: 500,- doplatek: 260,- Kč




    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu