Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu vratka odpovídá celkem 521 dotazů:

  • zálohy vodného
    25. 09. 2013

    Pronajímáme obecní nebytové prostory. Nájemci přeúčtováváme vodné. Nevím, zda jsem to dělala správně, ale dříve chodila voda jako faktura za čtvrtletní spotřebu za vodu. Tu jsem účtovala 502 MD/321 D a 321 MD / 231 D. Nájemníkovi jsem ji vždy přeúčtovala -502 MD / -231 D. Teď mi přišel platební kalendář - kde mám zaplatit 2 zálohy. První je na 8-10 měs.2013, druhá záloha je na 11/2013-31.1.2014. Jsem v zálohách zamotaná a teď si vůbec nevím rady. Moc prosím o zobrazení účtování. 1. Při došlé a zaplacené záloze vodárnám. 2. při přeúčtování zálohy nájemci. 3. a jak pak v roce 2014 udělat vyúčtování při doplatku nebo vratce jak vodárnám tak nájemci. Nejsme plátci DPH. Vodné dělá asi 1800,- Kč za čtvrtletí.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Jistina u poštovních služeb
    25. 09. 2013

    V roce 1997 byla uzavřena dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb a zaplacena jistina 7 000,- Kč. V účetnictví v pohledávkách ani v podrozvaze nenalezeno. Nyní nám pošta zaslala dodatek k dohodě, že se jistina ruší a bude zaslána na účet. Jak zaúčtovat?
    Předpis 311/649 (nebo 311/406),
    úhrada 231/311 6171/2324 (nebo 8901)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vrácení části dotace
    19. 09. 2013

    V roce 2009-2010 jsme prováděli stavbu kanalizace. Smlouva se SFŽP byla podepsána v roce 2010. Na základě proplacených faktur jsme žádali o platby ( celkem 3 žádosti). Na základě těchto žádostí jsme obdrželi dotaci.
    V roce 2010 jsme zaúčtovali :

    SFŽP 5% dotace

    předpis dotace 377/403
    příjem dotace 231 pol. 4213 MD / 377 D

    prostředky FS - MŽP 85%

    předpis dotace 346/403
    příjem dotace 231 pol. 4216 MD / 346 D.

    V roce 2010 jsme firmě , která prováděla výstavbu kanalizace za nedodržení termínu ukončení vyúčtovali smluvní pokutu 100 000,- Kč.

    předpis účtování 311/641 platba 231 pol. 2212 MD / 311 D


    Nyní jsme obdrželi dopis ze SFŽP, že o tuto smluvní pokutu je nutné snížit způsobilé výdaje projektu. Poněvadž tato akce je již kompletně vyfinancována , majetek zařazený v evidenci, žádají o vrácení části dotace a to 5% SFŽP ve výši 5 000,- Kč a 85% FS ve výši 85 000,- Kč.

    Jak máme tuto vratku dotace zaúčtovat?

    Posuzujeme jako samostný účetní případ. Nebudeme snižovat účet 403. Předpis 549/347 a platba 347/231 odpa 6409 pol 5363 ?
    Nebo jako finanční vypořádání 6402 5364? Nebo je ještě jiný způsob?
    Ještě jsem se chtěla zeptat, jaké IČ pro PAP máme uvádět u účtu 347, 5% dotace SFŽP je IČ fondu, dále prostředky FS je uveden účet Národního fondu, nevím, zda má IČ (nenašla jsem). Operační program životního prostředí je pod Ministerstvem pro místní rozvoj, takže uvést jejich IČ?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nájemné - účtování služeb
    18. 09. 2013

    Vím, že máte vytvořený vzor o účtování služeb k pronajatým bytům, ale moc tomu nerozumím - jsem začínající účetní.

    Prosím o radu při účtování nájmů. Nájemnice platí za byt celkem 3826,- Kč

    Nájem: 2027,- Zálohy za služby: 1799,- Kč

    účtuji takto:
    přepis nájmu: 2027,- 311/603
    předpis služeb: 1977,- Kč 311/324
    inkasa plateb: 3826,- Kč 231 3612 2132 / 311

    Pouze elektřinu platíme za nájemkyni. Vodu platí obci - obecní vodovod.

    tzn. prosím o radu jak zaúčtovat:
    předpis a platbu faktury za elektřinu od e-onu a jak přeúčtovat část na nájemnici.

    Udělala jsem vyúčtování elektřiny: Prosím o radu jak zaúčtovat:
    výše uhrazených záloh: 6400,- spotřeba za 7682,- --- doplatek 1282,- Kč

    prosím také o radu jak zaúčtovat vodu:

    zaplacené zálohy: 240,- spotřeba za: 500,- doplatek: 260,- Kč




    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka peněz občanům
    17. 09. 2013

    Obec v roce 1998 chtěla realizovat elektrifikaci parcel, v této době byly vybrány od občanů finanční zálohy (občané se měli finančně spolupodílet). V té době se platby od občanů zaúčtovaly pouze do příjmů na účet 231 20 a tím to skončilo, paragraf byl v té době 2310 (nevím, jakým způsobem to souviselo s vodovodním hospodářstvím, prostě to tam asi někdo zaúčtoval - nyní 2310 už ani nepoužíváme). Elektrifikace parcel se nakonec nekonala, až nyní - r.2013 ZO schválilo,že se občanům jejich finance vrátí. Můžete mi prosím poradit, jak mám tuto vratku předepsat (částku nemáme na 324) a s jakým paragrafem a položkou finance vydat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyúčtování el. energie - přeplatek
    17. 09. 2013

    Obdrželi jsme vyúčtování za el. energii za období červenec 2012 – červenec 2013 a budou nám vracet 11.480,- Kč.
    Mám zaúčtováno: zálohy 314/231 17.600,- Kč
    Ke konci roku 2012 : 502/389 7.333,- Kč
    Faktura přišla na částku 6.120,- Kč – předpis jsem zaúčtovala: 321 D 6.120,-
    389 MD 7.333,-
    502 MD – 1.213,-
    Zároveň jsem odúčtovala zálohy : 321/314 17.600,- Kč

    Nyní nám přišel přeplatek na účet:
    321 MD -11.480,- Kč/ 231 11.480,- Kč a nevím na jakou položku zaúčtovat, jestli použít položku 5154 mínusem a nebo použít položku 2324, když vyúčtování přechází do následujícího období. Když bych použila položku 2324 , nevadí že jsem ponížila účet 502 a nebo se musí k položce 2324 účtovat výnosový účet.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka nájmu
    06. 09. 2013

    Dobrý den, v r. 2012 jsme pronajali rybník novému nájemci. Nájemní vztah začal 1.1.2013. V podmínkách smlouvy bylo, že polovinu nájmu za rok 2013 nájemce uhradí při podpisu smluvy( 12 000,-) a druhou polovinu v r. 2013(12000,-). Nájemce si v r. 2013 požádal o prominutí nájmu z důvodu provedených oprav v hodnotě 30 000,-. Zastupitelstvo rozhodlo, že se mu vrátí polovina nájmu,kterou zaplatil loni, odpustí se mu druhá polovina, kterou měl zaplatit letos a o zbytek 6000,- se sníží nájem v r. 2014.
    V roce 2012 jsem účtovala: předpis nájmu 311/ 384 12 000,-
    úhrada 231 10 2341 2131/ 311 12 000,-
    letos 384 / 603 12 000,-
    Prosím jak mám v účtování postupovat dále. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka dotace PO
    19. 06. 2013

    Prosíme Vás o radu ohledně účtování vratky u naší příspěvkové organizace.
    Námi zřízená PO (základní škola) nedodržela podmínky dotačního titulu a byl jí nařízen odvod investičních prostředků, které obdržela v roce 2010. Domníváme se, že by se mělo účtovat jako o odvodu za porušení rozpočtové kázně – tedy u PO z rezervního fondu. Aby bylo dodrženo, že se má uvedená částka vracet ze zvláštního účtu, tak by se z rezervního fondu převedla na zvláštní účet, poté na účet zřizovatele a následně zřizovatel částku odvedl na účet KÚ. Pro příjem i výdej prostředků bychom použili položku 2229. Je nutné v tomto případě žádat o rozpočtové opatření a dělat změnu rozpočtu (na příjmové i výdajové straně) a musí PO žádat zřizovatele o použití rezervního fondu? Předem děkujeme za odpověď. Na Váš e-mail Vám zasíláme dopisy, které PO obdržela od KÚ.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka FÚ
    06. 06. 2013

    Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat (účty vč. RS) vratku na dani z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitku. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mylná platba
    30. 05. 2013

    Jak zaúčtovat příjem a následně vratku mylné platby v jednom roce. Účtovala bych příjem 231 odpa 6409 pol. 5909 - D a 378 D. Vratka 231 odpa 6409 pol 5909 D a 378 MD.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka návratné finanční výpomoci
    30. 05. 2013

    Dobrý den, v roce 2010 poskytly členské obce DSO návratnou finanční výpomoc, kterou vedu na účtu 452. Nyní, po vyúčtování dotace od ROP jsme tyto finanční prostředky obcím vrátili. Mám je již ve schváleném rozpočtu na letošní rok - SU 231, pol. 8124. Členským obcím jsem rozeslala avizo s účetním předpisem na pol. 2449 vč. ZJ 025 u těch obcí, které jsou z jiného okresu. Tato položka je konsolidační, takže nevím, jak budeme konsolidovat rozpočtová opatření obcí a následně i účetnictví.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka průtokové dotace
    27. 05. 2013

    V roce 2011 poskytlo MŠMT prostřednictvím naší obce dotaci základní škole na projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
    V letošním roce byl projekt ukončen a nevyčerpané prostředky budou vráceny zpět poskytovateli.
    Je správné toto zaúčtování u obce?
    - příjem vratky od PO: MD 231/ D 374 - ÚZ 33123, par. 3113, pol. 2229,
    -odeslání vratky na KÚ: MD 374/ D 231 - ÚZ 33123, par. 3113, pol. 5364.
    Musí se v tomto případě účtovat také o nástroji a zdroji?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka neinvestičních nákladů MŠ
    22. 04. 2013

    Sousední obci jsme zaplatily neinvestiční náklady na děti v MŠ za šk.rok 2011/2012 zápisem 349/ 3111 5321 , teď v dubnu 2013 nám vrací přeplatek cca 6.000,- a prý mají rozpočtováno minusem na příjmu 4121 a my máme vratku též zaúčtovat minusem na 3111 5321. Prý tak máme zaúčtovat kvůli konsolidaci. Je to správně ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Jistina - výběrové řízení
    18. 04. 2013

    Dobrý den, jedna firma pro nás dělala výběrové řízení na investiční výstavbu nové zástavby 26 RD. Podmínka pro vstup do výběrového řízení byla složit jistinu ve výši 100 000,- na účet obce. Na účet nám tedy přišlo několik plateb. Potřebovali bychom poradit jak správně zaúčtovat příjem jistiny a také vrácení jistiny jednotlivým firmám. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výběrové řízení-složení jistiny
    16. 04. 2013

    Jak mám zaúčtovat, když máme výběrové řízení na investiční akci. Uchazeči, kteří podávají nabídku musí složit na náš účet částku 90 000 Kč jako jistotu. Ale zatím ještě nevíme, zda jim tu částku budeme vracet. Tak se chci zeptat, jak to mám zaúčtovat. Tato částka nám byla připsána na ZBU, tak jaký účet použít i položku, a zda dát i nějaký předpis. Poslali nám to dvě firmy a z toho jedna odstoupila, takže se jí těch 90 000 Kč vrací zase zpět.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu