Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu vratka odpovídá celkem 517 dotazů:
Obec pronajala nebyt. prostor společnosti - v nájemní smlouvě je částka 30 000,--Kč nájem zaúčtovala jsem 3613 2132MD/603, dále je ve smlouvě uvedeno, že úhrada za energie budou placeny ve čtvrtletních zálohách ve výši 12 000,--Kč vyúčtováno bude k 30.4. běžného roku dle skutečné spotřeby. Nevím jak mám zaúčtovat příjem této zálohy 12 000,--Kč a následně její vyúčtování, které bude k 30.4. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Záloha na volbu:
Příjem zálohy 231/374 1.000 Kč
Výdaje nebudou žádné
V roce 2013 vratka dotace 374/231 6402 5364 1.000,- Kč
Chtěla bych se zeptat jestli částka může na konci roku zůstat na účtu 374 /u účtu provést inventarizaci/, nebo přeúčtovat koncem roku na účet 347 ?
2. Je něco nového v souvislosti s účty u ČNB pro obce ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme dostali od kraje dotaci na výstavbu kanalizace. Dotace byla k čerpání až do 6/2013, ale akci jsme dokončili ještě v letošním roce. Vracíme zpět nevyčerpanou částku z dotace 408220,02 Kč.
Přijetí dotace jsem zaúčtovala: 231 UZ 232 pol. 4222/472
1246497,- Kč a zároveň 999/943.
Z dotace jsem utratili 838276,98 Kč 472/403.
Teď nevím jak zaúčtovat vratku dotace.
472/231 UZ 232 2321 6121 408220,02 Kč?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2010 prodala stavební parcelu, V kupní smlouvě je uvedeno, že pokud kupující bude mít kolaudační rozhodnutí do 5- ti let od koupi parcely, vrátí mu obec 10% z ceny parcely.
Prosím o radu, kam tuto vratku zaúčtovat. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 byla uzavřena kupní smlouva na prodej domu v částce 765.610,- Kč. Platba měla proběhnout v 8 splátkách a až po zaplacení celé částky měl být proveden vklad do KN. Kupující ale uhradil pouze 196.000,- Kč, takže vklad proveden nebyl. Obec teď uzavřela s kupujícím dohodu o zrušení kupní smlouvy a vrátila kupujícímu peníze.
V roce 2009 jsem zaúčtovala předpis pohledávky 315/215 ve výši 765.610,- Kč.
Příjem splátek jsem účtovala 231/315 v celkové výši 196.000,- Kč.
Jak budu účtovat vratku splátek a odpis pohledávky?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od dubna jsme plátci DPH. Obec provozuje hospodář. činnost-vodárna. Účtujeme lidem za vodné. Jeden jediný člověk platí zálohy a teď při vyúčtování nevím jak zaúčtovat přeplatek ve výši 644,-- Kč. Ten budu vracet dotyčnému na účet. Vystavila jsem fakturu, kde je celková částka za vodné 1560,-- Kč. Na zálohách zaplaceno 2204,-- Kč a přeplatek činí 644,-- Kč. Jak budu účtovat vystavenou fakturu + vrácené zálohy.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec má smlouvu na neinvestiční dotaci a finanční částka je poskytnuta až po vypořádání. Čerpání je nižší než částka ve smlouvě. Po vyúčtování dotace je nám zaslána na účet celá částka podle smlouvy. Účtuji takto:
- při podpisu smlouvy 942/999 50 tis. Kč
- po vypořádání 348/672 50 tis. Kč (asi by mělo být jen těch 45 tis.Kč, ale nevím jak těch 5 tis. Kč)
- při přijetí dotace 231 10 4122/348 a 999/942 50 tis. Kč
- vratka nevyčerpané dotace - 231 10 4122/-672
Je to takto dobře?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Podala jsem na kraj změnu vyýčtování dotace, protože si budeme uplatňovat z části již zařazeného majetku na 021 DPH. Byla to dotace poskytnuta v roce 2011 a vyúčtování dotace + zařazení majetku proběhlo 03/2012. Takže na JmK jsme se domluvily na podání dodatečného vyúčtování, kde se dopočítalo, že naše obec nevyčerpala částku 4100 kč, kterou jsme JmK vrátili. Nevím si rady s účtováním resp. mám několik způsobů a nějak se nemůžu rozhodnout, co je správně.
Takže majetek 021 ponížím o uplatňované DPH a pouze zaznamenám, že byla část dotace ve výši 4100 Kč JmK vrácena a pak tuto částku předepíšu 549 nebo 572/378 a v RS zaúčtuju 378/231 0010 6402 5366...bez ÚZ může to takto být. Z pozice JmK to není nařízený odvod, protože vyúčtování mělo být podáno až do roku 2013, proto je to pouze nevyčerpaná vratka z naší strany...můžu tedy účtovat takto nebo to mám zohlednit i na účtu 403, protože poskytnutá dotace ve byla o 4 100 Kč nižší???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. 1) Převádíme na jinou obec pozemky a budovy. Budovy odpisujeme ročně. Pokud byl majetek převeden k 25.9.2012 mám dopočítat odpisy k tomuto datu nebo mají být zohledněny pouze oprávky k 31.12.2011.Dotace na budovu nebyla. Jaké bude účtování?
2)FRB - vratka přeplatku. Částku mám na účtu 469, jaký bude protiúčet. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole na OSSZ byl zjištěn přeplatek SP z let minulých, který nám byl vrácen. Na jaký účet zaúčtovat proti 231 6171 5031?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 byl obcí na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě (s předkupním právem pro obec při případném prodeji) prodán pozemek pro výstavbu RD, ten byla zaplacen 300 Kč/m2, cca 300 tis. Kč. Kupující však letos od záměru stavby upustil, požádal o ukončení smlouvy a vrácení peněz. V ZO byla žádost i vratka peněz schválena a pozemek nabídnut k prodeji dalším zájmecům za cenu 371 Kč/m2. Obec bude opět prodej ralizovat prostřednictvím smlouvy o budoucí kupní smlouvě, takže v katastru nemovitostí se nadále nic nemění. Prosím o radu jak zaúčtovat výdej peněz za vrácený pozemek v r.2012 a dále pak prodej a reálnou hodnotu? V majetku je účetní cena 40 Kč/m2.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 1.1.2012 byly zavedeny nové účty 471 a 472. Je možné nechat zůstatky u zálohových transferových plateb na účtech 373 a 374 nebo se musí striktně převést na účty 471 a 472? Na účtech 373 k 31.12.2011 byly zálohy s vypořádáním nejčastěji "po skončení projektu" - tzv. neurčité datum vypořádání, pak také zálohy s vypořádáním v roce 2012, ale i v letech dalších.
Pokud by se převést tyto zůsttaky musely, tak jaký AUPAP dát? Má se dát ostatní anebo rozlišit investiční/neinvestiční?
POkud by bylo investiční/neinvestiční to se mají dohledat veškerá IČA? (účet 373,374 toto nevyžaduje narozdíl od účtu 471,472). A jak při přeúčtování z 373,374 na 471,472 s typem změny - ostatní anebo klasicky 601,651 respektive 701,751?)
Problém nám pak také dělají vratky, pokud by totiž bylo nutno převést na účty 471,472, tak při vratkách přijatých před datem vypořádání, dochází ke snižování záloh, které jsou zúčtovány až ke dni vypořádání a zde máme dávat jaké AUPAP - ostatní nebo již investiční/neinvestční? POkud by se nic nepřevádělo (vše zůstalo na 373,374), tak by tyto starosti odpadly.
Druhý dotaz stručný k bankovním účtům -může zde vůbec nastat typ změny ostatní? Podle mě může nastat jen 801,851,814,864?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, jak zaúčtovat vrácení investiční dotace ROP . První část byla proplacena již v r. 2010. Příjem fin. prostředků byl zaúčtován MD231/403D. Koncem roku 2011 byla zaslána žádost k druhé (neinvestiční) části. Letos byla kontrola na celou tuto akci a nařídila, že musíme vrátit 22 tis. Kč z již v r. 2010 proplacené investiční dotace, pak nám bude proplacena 2. část. Zaúčtuji předpis -403D/349D a vratku 231 s pol.5364 (tato položka je pokyn z ROP) a musím také snížit 403 k majetkové kartě?
Děkuji a přeji hezký den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak účtovat o účelové dotaci UZ 34054 z MK v Programu regenerace městských památkový zón pro poskytování příspěvků na obnovu staveb, které jsou kulturními památkami. Dostali jsme 200.000,- Kč, které musíme poslat příjemcům kulturních památek a přidat k dotaci vlastní podíl.Do 15.1.2013 finančně vypořádáme dotaci.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jak zaúčtovat příjem i výdej dotace:
příjem 231 010 Úz, pol. MD/374 011x D
výdej 231 010 Úz, par, pol, D/374 011x MD
K 31.12.2012 zaúčtovat nebo až k fin.vypořádání za r.2012 672 xxx D oproti účtu??? Prosím o celé účtování.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková