Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu vratka odpovídá celkem 515 dotazů:
V roce 2005 obdržela obec dar od mysliveckého sdružení 50 tis. Kč na stavbu rybníka. Dar byl podmíněn budoucím pronájmem rybníka. Protože byl tento záměr ZO zrušen, ZO schválilo vratku daru (bylo takto ošetřeno i v darovací smlouvě). Jde mi o zaúčtování předpisu (406/378?) a samotné vratky v r. 2011 (378/231 RS 3639-5229?)
účto r. 2005 311/215
231/311 RS 3639-3121
215/217
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 12/2010 jsme zaúčtovali přijatou první zálohu ve výši 5000,- Kč 231/10 1012/3111 dle uzavřené smlouvy o převodu nemovitosti (prodej pozemku).Další splátky měly být doplaceny do 31.12.2011.
Nyní byla smlouva zrušena, potřebuji vrátit 5000,-Kč.
Mohu účtovat: 324 // 231/10 par.6402(6409)pol.5909?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec na základě darovací smlouvy poskytla Fakultní nemocnici dar formou finanční částky na účely zdravotnické s tím, že dar má být účelově použít na materiální rozvoj Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice. Je níže uvedené zaúčtování správné?
Účtování:
572 300 MD
347 000 D
231 010 3521 5335 D
347 000 MD
Děkuji moc.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ahoj Ivo.
Moc, moc se omlouvám za svůj dotaz. Vím, že už jsi na něj určitě někdy odpovídala, ale tenkrát se mě to netýkalo (tak proč bych si to pamatovala, že..??) a teď to nemůžu v tom množství najít.
Obec uzavřela smlouvu o poskytnutí účelové (neinvestiční) dotace z rozpočtu Středočeského kraje (fond život.prostředí a zemědělství v rámci tématického zadání zkvalitnění život.prostř.) - Ochrana biotopu pro rozmnožování ohrožených druhů živočichů... . Jelikož je dotace víc než 120 tisíc (139 tis.), nepošlou nám celou dotaci najednou, ale budou ji posílat po měsících (12 x 11.650,- Kč).
1) Smlouva na neinv.dotaci (UZ 915321) byla uzavřena dne 3.10.2011 - výše dotace 139.798,- Kč
2) První "splátka" dotace ve výši 11.650,- Kč přišla již 14.10.2011
3) tzn., že letos (r.2011) přijde 3 x 11.650,- Kč a v roce 2012 8 x 11.650,- + 1 x zbytek
4) Ukončení akce podle smlouvy je 9/2012.
Vůbec netuším, jak to celé účtovat, proto tě moc a moc prosím o radu (předpis, jednotlivé úhrady, přelom roku, vyúčtování,...).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o upřesnění účetního předpisu, v případě připsané částky (přeplatku) z Vodárenské. Vodu platíme trvalým příkazem.Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 1996 uzavřela smlouvu o sdružení finančních prostředků na výstavbu nové prodejny. Do dnešního se tato stavba neuskutečnila. V současné době obec uzavřela dodatek ke smlouvě, že finanční prostředky budou firmě vráceny. Platba bude ročně 100 tis. Kč po dobu 10 let. Prosím o radu jak zaúčtovat do podrozvahy a jakým způsobem účtovat ročně splátku. Dodatek ke smlouvě byl uzavřen 19.9.2011. Musím do podrozvahy účtovat v den uzavření dodatku?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO V ROCE 2011 VRÁTIL INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK NA VÝSTAVBU KANALIZACE, TENTO PŘÍSPĚVEK SE PLATIL V ROCE 2010 A V 2011 572/ 2321 6349 VRATKA JE VŠAK VYŠŠÍ NEŽ JSOU PLACENY LETOŠNÍ PŘÍSPĚVKY, LZE ODÚČTOVAT - 572/ - 2321 6349? DĚKUJI }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2009 svazek obcí Vodovody a kanalizace obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace z MZe na investiční akci Vodovodní přivaděč. Celkové náklady akce činily 11.698.000, dotace byla vyčíslena 5.264.000. Dotace byla poskytována na základě předložených faktur, v roce 2009 část, účováno UZ 29897, pol. 4216, část v roce 2010 účtováno 231x346,346x403, částka dotace v roce 2010 byla již celková, faktury byly za 5.264.000. V roce 2011 na základě zaslané žádosti o změnu, jsme obdrželi Rozhodnutí o snížení NSTČ z původní částky 11.698.000 na novou částku 11.512.000 a v důsledku toho ke snížení částky dotace o 84.000. Vratku dotace zasíláme zpět MZe na základě Rozhodnutí do 30.9.2011. Vyúčtování dotace dosud neproběhlo, termín vyčtování je 4.2012, ještě budou investiční faktury, ale dotační část je již vyčerpána. Prosím o radu ve věci zaúčtování vratky dotace 84.000, včetně použití RS. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec měla podíl v s.r.o. ve výši Kč 120000,--.
Obec a s.r.o. uzavřely dohodu o ukončení účasti obce v s.r.o. a vypořádání podílu. S.r.o. vrátila obci podíl - částku Kč 120000 (já tento podíl vedla na účtu 069) a dále vyplatila vypořádací podíl.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně vyúčtování zálohy za vodu. Jedná se o zálohy za vodné z pronajatých prostor. OÚ platí zálohy firmě a nájemník OÚ.
Během roku účtují měsíční zálohy OÚ platí: MD 314/D 231 par.5151
nájemce platí OÚ : D 314 částka plusem a D par. 5151 částka mínusem
Přijde FA za období od 8.2010 do 7.2011
Skutečná spotřeba vody: 3888 Kč
Zaplacené zálohy: 3600 Kč
Doplatek: 288 Kč
Zaplacené zálohy v roce 2010 - 1500 Kč
Zaplacené zálohy v roce 2011 – 2100 Kč
Tak a teď prosím o tu radu. Hlavně jsem v roce 2010 neudělala vypořádání hladného účtu!
Děkuji moc za rady, zálohy jsou pro mne problém ! :o(
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec hradí zálohy na plyn v NS a po celkovém vyúčtování celou spotřebu plynu přefakturuje nájemci. Nejsme plátci DPH.
Zálohy (25 tis. v roce 2010 a 25 tis. v roce 2011)jsem účtovala:
314 / 231 a 502 / 389 ....
Vyúčtování (spotřeba 20 tis., přeplatek 30 tis.) jsem zaúčtovala následovně:
-502 a 389 / 321 (přepl. a záloha / spotřeba)
321 / 314 (zúčt. zálohy k závazku)
- 321 / - 231 3613 5153 (vratka přeplatku)
Nyní celou spotřebu potřebuji vyfakturovat nájemci a nevím si s tím rady. Pokud zaúčtuji předpis -502 a 311 na MD, dostanu se na 502 do mínusu! Úhradu od nájemce bych zaúčtovala 231 pol. 2324 / 231 pol. 5354 a 311, přičemž pol. 2324 bych účtovala ve výši záloh 2010 a na 5153 bych zaúčtovala 5 tis. (rozdíl mezi zálohou a spotřebou). Tím by byla 5153 znulována.
Dotazy: Je tento postup zaúčtování správný? Můžu se dostat na 502 do mínusu? Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec vrátila firmě faktury vyúčtování elektřiny, poněvadž byly uvedeny špatně zálohy.
Firma vrátila přeplatky ,ale faktury jsme neobdržely
a nemůžeme udělat vyúčtování. Tj např. kolik je na veřejné osvětlení, na OÚ, koupaliště, byty .
Jak mám tento přeplatek zaúčtovat, když nám podklady nezaslali, mají na to měsíc.
Faktury jsme vrátlili dne 23.3.2011 z důvodu špatných záloh. Při urgenci bylo sděleno , že mají měsíc na přepracování. Dnes je 30.5.2011 a faktury ještě nezaslali. Přeplatek vrátli na poštovní poukázku
v měsíci dubnu. Do pokladny jsme přijali v měsíci květnu. Jak mám tento přeplatek zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám několik dotazů:
1) V letošním roce jsem zaměnila čísla účtů u zdravotních pojišťoven při odvodu pojistného za zaměstnance. Na ZPMV jsem zaslala menší částku a na ČPZP jsem zaslala větší částku ve skutečnosti to mělo být naopak. Takže tím to mě u ZPMV vznikl nedoplatek ve výši 8.786 Kč, který jsem okamžitě uhradila a u ČPZP mě vznikl přeplatek ve výši 8.786 Kč, který nám byl vrácen na účet.Nedoplatek u ZPMV je zaúčtovala MD549/231 6409 5909 a přeplatek MD231 6409 2324/649. Účetně jsem měla udělané vše dobře i vypočtené to bylo dobře. Došlo vyloženě k záměně účtů a nevím jestli to mám dobře zaúčtované.
2) Na účtě 028 jsem zjistila, že kolegyně vedla dopravní značky a hasící přístroje. Můžu to vyřadit na základě věrného zobrazení skutečnosti, když to nechám schválit zastupitelstvem? Můžu to vyřadit zápisem 088/028?
3) Přeplatek z poplatku za svoz odpadů z roku 2010 vrácen v letošním roce. Zaúčtováno MD 549/231 6171 5909?
4) Z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nám přišlo uznání dluhu a žádost o úhradu za pozemek, který bezplatně užíváme ve výši 937 Kč za 3 roky zpětně. Mám zaúčtovat MD518/231 3639 5164?
5) Od RWE dostaneme finanční dar na pořízení traktoru na svoz odpadů. Je dobře MD 377/403 a MD 231 3722 3121?
6) Přijatá investiční dotace na sběrný dvůr od kraje MD 348/403 a MD 231 pol. / 348?
Mnohokrát děkuji za zodpovězení dotazů a přeji pěkný slunečný den. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebovali bychom poradit se zaúčtování DPH.
V hlavní činnosti nám vznikla daňová povinnost 1.402,00 Kč. V hospodářské činnosti máme nadměrný odpočet 2.432,00 Kč. U FÚ jsme měli dluh (úroky z prodlení ve výši 887,00 Kč). Celkem máme nadměrný odpočet 1.030,00 Kč. FÚ poslal na účet hospodářské činnosti pouze rozdíl ve výši 143,00 Kč.
Účtujeme hlavní činnost:
Předpis 343 0025/343 0040 (1402,00) 343 0040/378 0300 (1402,00) při odvodu do hospodářské činnosti 378 0300/231 5362 6399 (1402,00)
V hospodářské činnosti:
343 0040/343 0030-32, 343 0020/343 0040.
(55.059,00) (52.627,00)
343 0040/377 0100 - předpis (2.432,00)
241/377 0100 - platba.
Nevím jak máme postupovat, když potřebujeme uhradit ještě částku 887,00 Kč, která byla odečtena z dluhu.
Prosím o radu jak účtovat v hlavní činnosti a jak účtovat v hospodářské činnosti.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
posílám Vám žádost o zodpovězení dotazu ohledně zaúčtování dotace od ROP:
V r. 2010 máme podepsanou smlouvu na dotaci od ROP, dotaci nám v roce 2010 neposlali, přestože jsme již měli výdaje na akci. V prosinci byla podána žádost o proplacení I. etapy dotace. K 31. 12.2010 jsem zaúčtovala 943/999 na celkovou výši dotace dle smlouvy. A dále jsem účtovala dohadnou položku předpokládané dotace :
388 MD 2.267.455,36 Kč
674 D (neinv. výdaje x % podílu dotace) 212.058,10 Kč
403 D (inv. výdaje x % podílu dotace) 2.055.397,26 Kč
Nyní jsme dostali dotaci od ROP na I. etapu akce 191.116,10 Kč = NIV dotace
2.015.234,50 Kč = IV dotace
Jak dál budu účtovat?
Co vím:
Z podrozvahových účtů odúčtuji z celkové částky výši přijaté dotace zápisem 999/943.
Příjem dotace zaúčtuji na pol. 4123 NIV a 4223 IV část dotace, ÚZ a ZJ mi oznámili.
Co nevím:
Jak vypořádám dohadnou položku + co s účty 674 a 403 ?
Jako protiúčet proti 231 bude účet 346 (348) nebo 374?
Děkuji za odpověď
H.Zvárová
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková