Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu vratka odpovídá celkem 521 dotazů:

  • Zálohy voda
    08. 09. 2011

    Dobrý den, prosím o radu ohledně vyúčtování zálohy za vodu. Jedná se o zálohy za vodné z pronajatých prostor. OÚ platí zálohy firmě a nájemník OÚ.
    Během roku účtují měsíční zálohy OÚ platí: MD 314/D 231 par.5151
    nájemce platí OÚ : D 314 částka plusem a D par. 5151 částka mínusem
    Přijde FA za období od 8.2010 do 7.2011
    Skutečná spotřeba vody: 3888 Kč
    Zaplacené zálohy: 3600 Kč
    Doplatek: 288 Kč
    Zaplacené zálohy v roce 2010 - 1500 Kč
    Zaplacené zálohy v roce 2011 – 2100 Kč
    Tak a teď prosím o tu radu. Hlavně jsem v roce 2010 neudělala vypořádání hladného účtu!
    Děkuji moc za rady, zálohy jsou pro mne problém ! :o(

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přefakturace spotřeby plynu
    27. 06. 2011

    Naše obec hradí zálohy na plyn v NS a po celkovém vyúčtování celou spotřebu plynu přefakturuje nájemci. Nejsme plátci DPH.

    Zálohy (25 tis. v roce 2010 a 25 tis. v roce 2011)jsem účtovala:
    314 / 231 a 502 / 389 ....

    Vyúčtování (spotřeba 20 tis., přeplatek 30 tis.) jsem zaúčtovala následovně:
    -502 a 389 / 321 (přepl. a záloha / spotřeba)
    321 / 314 (zúčt. zálohy k závazku)
    - 321 / - 231 3613 5153 (vratka přeplatku)

    Nyní celou spotřebu potřebuji vyfakturovat nájemci a nevím si s tím rady. Pokud zaúčtuji předpis -502 a 311 na MD, dostanu se na 502 do mínusu! Úhradu od nájemce bych zaúčtovala 231 pol. 2324 / 231 pol. 5354 a 311, přičemž pol. 2324 bych účtovala ve výši záloh 2010 a na 5153 bych zaúčtovala 5 tis. (rozdíl mezi zálohou a spotřebou). Tím by byla 5153 znulována.

    Dotazy: Je tento postup zaúčtování správný? Můžu se dostat na 502 do mínusu? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyúčtování elektrické energie
    30. 05. 2011

    Dobrý den, obec vrátila firmě faktury vyúčtování elektřiny, poněvadž byly uvedeny špatně zálohy.
    Firma vrátila přeplatky ,ale faktury jsme neobdržely
    a nemůžeme udělat vyúčtování. Tj např. kolik je na veřejné osvětlení, na OÚ, koupaliště, byty .
    Jak mám tento přeplatek zaúčtovat, když nám podklady nezaslali, mají na to měsíc.
    Faktury jsme vrátlili dne 23.3.2011 z důvodu špatných záloh. Při urgenci bylo sděleno , že mají měsíc na přepracování. Dnes je 30.5.2011 a faktury ještě nezaslali. Přeplatek vrátli na poštovní poukázku
    v měsíci dubnu. Do pokladny jsme přijali v měsíci květnu. Jak mám tento přeplatek zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mylná úhrada
    23. 05. 2011

    Dobrý den,
    mám několik dotazů:
    1) V letošním roce jsem zaměnila čísla účtů u zdravotních pojišťoven při odvodu pojistného za zaměstnance. Na ZPMV jsem zaslala menší částku a na ČPZP jsem zaslala větší částku ve skutečnosti to mělo být naopak. Takže tím to mě u ZPMV vznikl nedoplatek ve výši 8.786 Kč, který jsem okamžitě uhradila a u ČPZP mě vznikl přeplatek ve výši 8.786 Kč, který nám byl vrácen na účet.Nedoplatek u ZPMV je zaúčtovala MD549/231 6409 5909 a přeplatek MD231 6409 2324/649. Účetně jsem měla udělané vše dobře i vypočtené to bylo dobře. Došlo vyloženě k záměně účtů a nevím jestli to mám dobře zaúčtované.
    2) Na účtě 028 jsem zjistila, že kolegyně vedla dopravní značky a hasící přístroje. Můžu to vyřadit na základě věrného zobrazení skutečnosti, když to nechám schválit zastupitelstvem? Můžu to vyřadit zápisem 088/028?
    3) Přeplatek z poplatku za svoz odpadů z roku 2010 vrácen v letošním roce. Zaúčtováno MD 549/231 6171 5909?
    4) Z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nám přišlo uznání dluhu a žádost o úhradu za pozemek, který bezplatně užíváme ve výši 937 Kč za 3 roky zpětně. Mám zaúčtovat MD518/231 3639 5164?
    5) Od RWE dostaneme finanční dar na pořízení traktoru na svoz odpadů. Je dobře MD 377/403 a MD 231 3722 3121?
    6) Přijatá investiční dotace na sběrný dvůr od kraje MD 348/403 a MD 231 pol. / 348?
    Mnohokrát děkuji za zodpovězení dotazů a přeji pěkný slunečný den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování DPH
    17. 05. 2011

    Dobrý den,
    potřebovali bychom poradit se zaúčtování DPH.
    V hlavní činnosti nám vznikla daňová povinnost 1.402,00 Kč. V hospodářské činnosti máme nadměrný odpočet 2.432,00 Kč. U FÚ jsme měli dluh (úroky z prodlení ve výši 887,00 Kč). Celkem máme nadměrný odpočet 1.030,00 Kč. FÚ poslal na účet hospodářské činnosti pouze rozdíl ve výši 143,00 Kč.
    Účtujeme hlavní činnost:
    Předpis 343 0025/343 0040 (1402,00) 343 0040/378 0300 (1402,00) při odvodu do hospodářské činnosti 378 0300/231 5362 6399 (1402,00)
    V hospodářské činnosti:
    343 0040/343 0030-32, 343 0020/343 0040.
    (55.059,00) (52.627,00)
    343 0040/377 0100 - předpis (2.432,00)
    241/377 0100 - platba.
    Nevím jak máme postupovat, když potřebujeme uhradit ještě částku 887,00 Kč, která byla odečtena z dluhu.
    Prosím o radu jak účtovat v hlavní činnosti a jak účtovat v hospodářské činnosti.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace-přijatá od ROP
    04. 05. 2011

    Dobrý den,
    posílám Vám žádost o zodpovězení dotazu ohledně zaúčtování dotace od ROP:

    V r. 2010 máme podepsanou smlouvu na dotaci od ROP, dotaci nám v roce 2010 neposlali, přestože jsme již měli výdaje na akci. V prosinci byla podána žádost o proplacení I. etapy dotace. K 31. 12.2010 jsem zaúčtovala 943/999 na celkovou výši dotace dle smlouvy. A dále jsem účtovala dohadnou položku předpokládané dotace :
    388 MD 2.267.455,36 Kč
    674 D (neinv. výdaje x % podílu dotace) 212.058,10 Kč
    403 D (inv. výdaje x % podílu dotace) 2.055.397,26 Kč

    Nyní jsme dostali dotaci od ROP na I. etapu akce 191.116,10 Kč = NIV dotace
    2.015.234,50 Kč = IV dotace

    Jak dál budu účtovat?
    Co vím:
    Z podrozvahových účtů odúčtuji z celkové částky výši přijaté dotace zápisem 999/943.
    Příjem dotace zaúčtuji na pol. 4123 NIV a 4223 IV část dotace, ÚZ a ZJ mi oznámili.
    Co nevím:
    Jak vypořádám dohadnou položku + co s účty 674 a 403 ?
    Jako protiúčet proti 231 bude účet 346 (348) nebo 374?
    Děkuji za odpověď
    H.Zvárová

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Krádež
    15. 04. 2011

    Pracovnice sociálního odboru zneužila v loňském roce výplaty sociálních dávek tak, že tyto dávky posílala místo příjemci na vlastní účet. Na základě rozsudku Okresního soudu bude finanční prosředky splácet městu. Výplaty byly účtovány odd.par.4171,4172,4173, pol. 5410, UZ 13306. Jak v letošním roce účtovat splátky, které nám bývalá pracovnice posílá? A jak se vypořádat s tím, že na výplatu těchto dávek jsme dostali peníze od státu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Neinvestiční dotace ze SFŽP.
    14. 04. 2011

    Dobrý den, moc Vás prosím o pomoc s účtováním dotace.
    Dnes byla podepsaná smlouva č.OPŽP 10052906 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na revitalizaci mlýnského náhonu. Dotace ze SR na zákl.rozhodnutí MŽP ev.č. EDS/SMVS 115D122001097 krytá prostředky z rozpočtu EU ve výši max. 4.006.181,-Kč (85%) předpokládá se, že bude poskytnuta v roce 2011 a SFŽP poskytne dotaci ve výši 235.657,-Kč (5%). Obec do konce roku 2011 uhradí z vlastních zdrojů 471.317,-Kč (10%). Pátrala jsem po způsobu účtování, ve smlouvě je uvedeno pouze účtovat v souladu se zákonem o účetnictví a vést analytickou evidenci s vazbou na akci.
    Příslib dotace jsem účtovala (kompletně z EU i SFŽP, tj. 4.241.838,-Kč) na podrozvahu MD 939 300 a DAL 999 939.
    K dnešnímu dni zaúčtuji předpis dotace MD 346 a DAL 374. Ten zápis na podrozvaze mám
    zrušit mínusem? Myslím, že jsem to zaúčtování na podrozvahu špatně pochopila.
    Kdy mám účtovat na účet 673 pokud nebude dotace vypořádána do konce roku 2011?

    Příjem dotace na účet bych zaúčtovala:
    MD 231 pol. 4113, UZ 90001 ZDROJ 99 NÁSTROJ 1 235.657,-Kč / DAL 346
    MD 231 pol. 4113, UZ 90001 ZDROJ 99 NÁSTROJ 5 4.006.181,-Kč / DAL 346
    (Doufám, že UZ, N, Z je takhle správně, hledala jsem to na www.mfcr.cz účelové znaky, nejdříve jsem myslela ty peníze z EU na UZ 15319, ale číslo dotačního titulu je tam jiné).
    Výdaje patří na položku 5169 nebo 5171?
    Každou fakturu rozpočítám na výdaje ve výši 85%, 5% a označím UZ, N,Z + 10% obec. Náklady obce (10%) mám také nějak označovat?
    V roce 2009 a 2010 jsme již měli nějaké náklady na přípravné práce. Účtovala jsem je na
    § 2341, v roce 2009 pol. 5169 a v roce 2010 pol.5171. Na tomto § 2341 jiné výdaje než na tuto akci nebyly. Můžu tyto náklady z minulých let zahrnout do 10% nákladů obce a jakým způsobem?


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zálohy
    04. 04. 2011

    Dobrý den, mám dotaz ohledně účtování záloh, vím že bylo okolo tohoto tématu řečeno strašně moc, ale pořád vtom nemám jasno.
    1. Záloha na elektřinu (tato záloha je jednorázová vybírá se od občanů společně s pronájmem sálu) záloha je 3000 Kč ( po skončení akce se udělá vyúčtování a buď se vrátí rozdíl nebo doplatí) v pokladně mám PPD +3000 Kč , pak doplacen rozdíl - 443 Kč tj. VPD, rozdíl byl 2557. Prosím o radu jak zaúčtovat?
    Já mám: MD 261 000 +3000
    D 231 030 6171 5182 +3000
    D 231 030 3392 5154 - 3000 D 324 000 +3000
    VPD ????? nevím

    2. Dále vybíráme zálohy za vodné od nájemníků z obecního bytu.
    OÚ platí zálohu MD 231 par.pol. D 314
    Vybírání zálohy MD 231 par.pol. částka mínusem D 314 plusem
    Jak zaúčtovat doplatek?
    Snad se v mích dotazech vyznáte. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka finanč.příspěvku
    01. 04. 2011

    V roce 2010 jsme uzavřeli dohodu o poskytnutí finanč.příspěvku stavebníkem na výstavbu inženýr.sítí(kanalizace,vodovod)-účtováno 231 odp.2310,2321 pol.3122 / 401. Letos tento příspěvek musíme stavebníkovi vrátit na jakou položku tuto vratku zaúčtuji?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka nájemného
    26. 03. 2011

    Od roku 1995 obec vybírá nájem z pozemků/zahrádky/.V letošním roce se zjistilo,že část těchto pozemků nepatří obci,tudíž část nájemného byla vybírána neoprávněně. Budeme tedy část peněz za 15 let zpátky vracet občanům. Prosím o radu,jak tuto vratku zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování poplatku za odběr podzemní vody
    24. 03. 2011

    Jak zaúčtovat vyúčtování poplatku za odebrané množství vody. Přečetla jsem všechny dotazy a není mi to jasné. V průběhu roku účtuji zálohové faktury ve výši Kč 23 780,00 takto: 314/321, úhrada 321/231 2310 pol.5362, ke konci roku zaúčtuji dohadu ve výši záloh: 538/389 (já účtovala chybně na 502 :-((). Dále v březnu mám vyúčtování, celkově vypočtenou daň. No a teď nevím, co dál - na zálohách (314) mám Kč 95 120, mám to i na dohadě (389) Kč 95 120,00.Dále celkový poplatek z vyúčtování činí Kč 65 838,00, budou nám vracet přeplatek ve výši Kč 29 282,00. Moc prosím, jak z toho ven??

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Chybné vyúčtování dotace v r. 2010 - vratka v r.2011
    14. 03. 2011

    V roce 2010 jsme provedli vyúčtování dotace (na základě chyb. podkladu z našeho odboru), kterou jsme poskytli, výplata zaúčtována na MD 572, nyní se ukázalo, že k této dotaci vyúčtování doloženo nebylo a peníze nám vrátili na účet. Kam tuto vratku zaúčtovat? Mohu dát storno nákladů účet MD 572-?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace s ÚZ 981 16 a 982 16 v roce 2011
    11. 02. 2011

    1) Obdrželi jsme účelovou neinv.dotaci určenou jako navýšení příspěvku na výkon agendy státní správy v oblasti soc. služeb s ÚZ 981 16
    2) Obdrželi jsme rozhodnutí a zároveň avízo z krajského úřadu na neinv. dotaci pro sociálně správní ochranu dětí s ÚZ 982 16.
    V avízech uvedeno, že vyúčtování těchto prostředků bude provedeno v rámci finančního vypořádání územních rozpočtu se SR za rok 2011.

    Jak účtovat o těchto dotacích, účtovat na zálohu a časově rozlišovat podle skutečných výdajů s ÚZety v průběhu roku na 6xx? a zálohy se zúčtují dle tabulek FV za r. 2011 v lednu 2012? Děkuji a zdravím

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratná finanční výpomoc
    07. 02. 2011

    Dobrý den, na jakou položku zaúčtovat vrácení finanční výpomoci po 10 letech. Jedná se o to, jak zaúčtovat vrácení finanční výpomoci, která byla obci poskytnuta před 10 lety na fond rozvoje bydlení.
    Vraceli jsme 400 000,- Kč a zaúčtovala jsem na položku 8124. Musí být zapojeno do rozpočtu? Nebo může zůstat zaúčtováno na této položce a nemusí být uvedeno v rozpočtu? Nebo použít jinou položku?
    2. Může být vedena na paragrafu 5511 zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů - jejímž zřizovatelem je obec
    a na paragrafu 5512 sdružení dobrovolných hasičů - jako občanské sdružení nebo to může být pouze na 5512?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu