Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu vratka odpovídá celkem 515 dotazů:

  • Krádež
    15. 04. 2011

    Pracovnice sociálního odboru zneužila v loňském roce výplaty sociálních dávek tak, že tyto dávky posílala místo příjemci na vlastní účet. Na základě rozsudku Okresního soudu bude finanční prosředky splácet městu. Výplaty byly účtovány odd.par.4171,4172,4173, pol. 5410, UZ 13306. Jak v letošním roce účtovat splátky, které nám bývalá pracovnice posílá? A jak se vypořádat s tím, že na výplatu těchto dávek jsme dostali peníze od státu? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Neinvestiční dotace ze SFŽP.
    14. 04. 2011

    Dobrý den, moc Vás prosím o pomoc s účtováním dotace.
    Dnes byla podepsaná smlouva č.OPŽP 10052906 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na revitalizaci mlýnského náhonu. Dotace ze SR na zákl.rozhodnutí MŽP ev.č. EDS/SMVS 115D122001097 krytá prostředky z rozpočtu EU ve výši max. 4.006.181,-Kč (85%) předpokládá se, že bude poskytnuta v roce 2011 a SFŽP poskytne dotaci ve výši 235.657,-Kč (5%). Obec do konce roku 2011 uhradí z vlastních zdrojů 471.317,-Kč (10%). Pátrala jsem po způsobu účtování, ve smlouvě je uvedeno pouze účtovat v souladu se zákonem o účetnictví a vést analytickou evidenci s vazbou na akci.
    Příslib dotace jsem účtovala (kompletně z EU i SFŽP, tj. 4.241.838,-Kč) na podrozvahu MD 939 300 a DAL 999 939.
    K dnešnímu dni zaúčtuji předpis dotace MD 346 a DAL 374. Ten zápis na podrozvaze mám
    zrušit mínusem? Myslím, že jsem to zaúčtování na podrozvahu špatně pochopila.
    Kdy mám účtovat na účet 673 pokud nebude dotace vypořádána do konce roku 2011?

    Příjem dotace na účet bych zaúčtovala:
    MD 231 pol. 4113, UZ 90001 ZDROJ 99 NÁSTROJ 1 235.657,-Kč / DAL 346
    MD 231 pol. 4113, UZ 90001 ZDROJ 99 NÁSTROJ 5 4.006.181,-Kč / DAL 346
    (Doufám, že UZ, N, Z je takhle správně, hledala jsem to na www.mfcr.cz účelové znaky, nejdříve jsem myslela ty peníze z EU na UZ 15319, ale číslo dotačního titulu je tam jiné).
    Výdaje patří na položku 5169 nebo 5171?
    Každou fakturu rozpočítám na výdaje ve výši 85%, 5% a označím UZ, N,Z + 10% obec. Náklady obce (10%) mám také nějak označovat?
    V roce 2009 a 2010 jsme již měli nějaké náklady na přípravné práce. Účtovala jsem je na
    § 2341, v roce 2009 pol. 5169 a v roce 2010 pol.5171. Na tomto § 2341 jiné výdaje než na tuto akci nebyly. Můžu tyto náklady z minulých let zahrnout do 10% nákladů obce a jakým způsobem?


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zálohy
    04. 04. 2011

    Dobrý den, mám dotaz ohledně účtování záloh, vím že bylo okolo tohoto tématu řečeno strašně moc, ale pořád vtom nemám jasno.
    1. Záloha na elektřinu (tato záloha je jednorázová vybírá se od občanů společně s pronájmem sálu) záloha je 3000 Kč ( po skončení akce se udělá vyúčtování a buď se vrátí rozdíl nebo doplatí) v pokladně mám PPD +3000 Kč , pak doplacen rozdíl - 443 Kč tj. VPD, rozdíl byl 2557. Prosím o radu jak zaúčtovat?
    Já mám: MD 261 000 +3000
    D 231 030 6171 5182 +3000
    D 231 030 3392 5154 - 3000 D 324 000 +3000
    VPD ????? nevím

    2. Dále vybíráme zálohy za vodné od nájemníků z obecního bytu.
    OÚ platí zálohu MD 231 par.pol. D 314
    Vybírání zálohy MD 231 par.pol. částka mínusem D 314 plusem
    Jak zaúčtovat doplatek?
    Snad se v mích dotazech vyznáte. Děkuji
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka finanč.příspěvku
    01. 04. 2011

    V roce 2010 jsme uzavřeli dohodu o poskytnutí finanč.příspěvku stavebníkem na výstavbu inženýr.sítí(kanalizace,vodovod)-účtováno 231 odp.2310,2321 pol.3122 / 401. Letos tento příspěvek musíme stavebníkovi vrátit na jakou položku tuto vratku zaúčtuji? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka nájemného
    26. 03. 2011

    Od roku 1995 obec vybírá nájem z pozemků/zahrádky/.V letošním roce se zjistilo,že část těchto pozemků nepatří obci,tudíž část nájemného byla vybírána neoprávněně. Budeme tedy část peněz za 15 let zpátky vracet občanům. Prosím o radu,jak tuto vratku zaúčtovat.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování poplatku za odběr podzemní vody
    24. 03. 2011

    Jak zaúčtovat vyúčtování poplatku za odebrané množství vody. Přečetla jsem všechny dotazy a není mi to jasné. V průběhu roku účtuji zálohové faktury ve výši Kč 23 780,00 takto: 314/321, úhrada 321/231 2310 pol.5362, ke konci roku zaúčtuji dohadu ve výši záloh: 538/389 (já účtovala chybně na 502 :-((). Dále v březnu mám vyúčtování, celkově vypočtenou daň. No a teď nevím, co dál - na zálohách (314) mám Kč 95 120, mám to i na dohadě (389) Kč 95 120,00.Dále celkový poplatek z vyúčtování činí Kč 65 838,00, budou nám vracet přeplatek ve výši Kč 29 282,00. Moc prosím, jak z toho ven??
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Chybné vyúčtování dotace v r. 2010 - vratka v r.2011
    14. 03. 2011

    V roce 2010 jsme provedli vyúčtování dotace (na základě chyb. podkladu z našeho odboru), kterou jsme poskytli, výplata zaúčtována na MD 572, nyní se ukázalo, že k této dotaci vyúčtování doloženo nebylo a peníze nám vrátili na účet. Kam tuto vratku zaúčtovat? Mohu dát storno nákladů účet MD 572-?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace s ÚZ 981 16 a 982 16 v roce 2011
    11. 02. 2011

    1) Obdrželi jsme účelovou neinv.dotaci určenou jako navýšení příspěvku na výkon agendy státní správy v oblasti soc. služeb s ÚZ 981 16
    2) Obdrželi jsme rozhodnutí a zároveň avízo z krajského úřadu na neinv. dotaci pro sociálně správní ochranu dětí s ÚZ 982 16.
    V avízech uvedeno, že vyúčtování těchto prostředků bude provedeno v rámci finančního vypořádání územních rozpočtu se SR za rok 2011.

    Jak účtovat o těchto dotacích, účtovat na zálohu a časově rozlišovat podle skutečných výdajů s ÚZety v průběhu roku na 6xx? a zálohy se zúčtují dle tabulek FV za r. 2011 v lednu 2012? Děkuji a zdravím}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratná finanční výpomoc
    07. 02. 2011

    Dobrý den, na jakou položku zaúčtovat vrácení finanční výpomoci po 10 letech. Jedná se o to, jak zaúčtovat vrácení finanční výpomoci, která byla obci poskytnuta před 10 lety na fond rozvoje bydlení.
    Vraceli jsme 400 000,- Kč a zaúčtovala jsem na položku 8124. Musí být zapojeno do rozpočtu? Nebo může zůstat zaúčtováno na této položce a nemusí být uvedeno v rozpočtu? Nebo použít jinou položku?
    2. Může být vedena na paragrafu 5511 zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů - jejímž zřizovatelem je obec
    a na paragrafu 5512 sdružení dobrovolných hasičů - jako občanské sdružení nebo to může být pouze na 5512?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery neziskovým a ostatním organizacím
    26. 01. 2011

    Prosím o radu se zaúčtováním vratky dotací. Rozhodli jsme se účtovat tranfery neziskovým a ostatním organizacím nerealizovaných formou zálohy přímo do N. Předpis výplaty 572/378, výplata 378/231. V roce 2011 dochází k vratkám a nevíme zda ji účtovat mínusem do N s příjmovou položkou nebo do V.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer
    25. 01. 2011

    Dobrý den, obdrželi jsme dotaci MPMR-podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování v důsledku povodně.Srpnová povodeň zasáhla 1 objekt-dotace na 1 domácnost 30.000 Kč. Zaúčtovala jsem: předpis 346 MD / 374 D, příjem 231 pol.4116 MD / 346. Dotace se bude čerpat až v roce 2011. Zůstává na účtu 374 nebo se převede ke konci roku celá částka na dohadný účet aktivní 388?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka příspěvku
    24. 01. 2011

    Dobrý den,
    v roce 2009 obec poskytla příspěvek sousední obci, která byla nositelem projektu ( turistické mapy) příspěvek na zhotovení těchto map. v Roce 2010 přišla nositelské obci dotace a ta podíl příspěvku zaslala zpět . Jak zaúčtovat vrácený přijatý příspěvek? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka nevyčerpané dotace na sociální dávky
    17. 01. 2011

    Dobrý den,
    na účtu 374 mám v r.2010 zůstatek přijaté zálohy na výplatu sociálních dávek, který budu na základě vyúčtování vracet až v r.2011. Mám to nechat beze změny a vratku v r.2011 zaúčtovat 374/231 nebo můžu v roce 2010 zaúčtovat předpis 374/347 a v r.2011 úhradu 347/231?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Závěrka transferů
    06. 01. 2011

    Prosím o radu ohledně uzavření transferu - přijaté investiční dotace ze SFŽP. Mám předpis 346/374 na 2 500 000Kč dle rozhodnutí. V roce 2010 jsme vyčerpali jen 500 000,-. Všechny faktury podané letos na SFŽP jsou proplacené.Prosím o radu, co se zůstatky na účtech 346(2 000 000) 374(2500 000). }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka za stravenky, ÚZ
    06. 01. 2011

    Můj dotaz se týká vratky za vrácené stravenky za rok 2010 zaslaný na ZBÚ / strav.20,-zaměstn. + 30,-SF/ prosím zaúčtování,dobropis k roku 2010 a ještě bych se chtěla zeptat, zaměst. na VPP, každý má teď svou smlouvu, kolik zaměstnanců, tolik smluv, předpisy na dotaci z ÚP také na každého zvlášť? A vůbec ÚZ, mohou se dávat výdaje i příjmy celkovou částkou? Spočítat vše dohromady a jednou částkou označit příjmy a jednou také výdaje? Moc jasno v tom nemám a teď když je smlouva vázána na jednoho pracovníka tak už vůbec ne :-)Předpisy na dotaci za VPP za 12/2010 dát ještě také do prosince? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu