Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu vratka odpovídá celkem 521 dotazů:
Prosím o radu se zaúčtováním vratky dotací. Rozhodli jsme se účtovat tranfery neziskovým a ostatním organizacím nerealizovaných formou zálohy přímo do N. Předpis výplaty 572/378, výplata 378/231. V roce 2011 dochází k vratkám a nevíme zda ji účtovat mínusem do N s příjmovou položkou nebo do V.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme dotaci MPMR-podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování v důsledku povodně.Srpnová povodeň zasáhla 1 objekt-dotace na 1 domácnost 30.000 Kč. Zaúčtovala jsem: předpis 346 MD / 374 D, příjem 231 pol.4116 MD / 346. Dotace se bude čerpat až v roce 2011. Zůstává na účtu 374 nebo se převede ke konci roku celá částka na dohadný účet aktivní 388?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2009 obec poskytla příspěvek sousední obci, která byla nositelem projektu ( turistické mapy) příspěvek na zhotovení těchto map. v Roce 2010 přišla nositelské obci dotace a ta podíl příspěvku zaslala zpět . Jak zaúčtovat vrácený přijatý příspěvek? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na účtu 374 mám v r.2010 zůstatek přijaté zálohy na výplatu sociálních dávek, který budu na základě vyúčtování vracet až v r.2011. Mám to nechat beze změny a vratku v r.2011 zaúčtovat 374/231 nebo můžu v roce 2010 zaúčtovat předpis 374/347 a v r.2011 úhradu 347/231?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně uzavření transferu - přijaté investiční dotace ze SFŽP. Mám předpis 346/374 na 2 500 000Kč dle rozhodnutí. V roce 2010 jsme vyčerpali jen 500 000,-. Všechny faktury podané letos na SFŽP jsou proplacené.Prosím o radu, co se zůstatky na účtech 346(2 000 000) 374(2500 000).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můj dotaz se týká vratky za vrácené stravenky za rok 2010 zaslaný na ZBÚ / strav.20,-zaměstn. + 30,-SF/ prosím zaúčtování,dobropis k roku 2010 a ještě bych se chtěla zeptat, zaměst. na VPP, každý má teď svou smlouvu, kolik zaměstnanců, tolik smluv, předpisy na dotaci z ÚP také na každého zvlášť? A vůbec ÚZ, mohou se dávat výdaje i příjmy celkovou částkou? Spočítat vše dohromady a jednou částkou označit příjmy a jednou také výdaje? Moc jasno v tom nemám a teď když je smlouva vázána na jednoho pracovníka tak už vůbec ne :-)Předpisy na dotaci za VPP za 12/2010 dát ještě také do prosince?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám z roku 2009 na účtu 315 xxx stav dosud neuhrazených vratek soc.dávek z předcházejících let. Předpis se tímto v r.2010 nenavyšuje. Pouze se umořuje tento dluh. PS na 315 xxx je na MD, úhrady na 231xxxMD/D 315 xxx. Jak účtovat při vratkách na KÚ, když neupravuji během roku 2010 předpis a tyto vratky jsou ve výši úhrad.? Vůbec neúčtuji na 325 xxx, jak jsem to na Vašich stránkách vyčetla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jako město jsme obdrželi od MMR dotaci na obnovu základních funkcí domácností po povodních v 8/2010.Dotaci město obdrželo na účet a bude jednotlivým domácnostem vyplácet finanční prostředky do výše 30 tis. Kč dle předložených dokladů.Vyúčtování bude prováděno koncem ledna 2011 s tím, že nevyčerpané prostředky budeme vracet. Prosím o pomoc se zaúčtování příjmu dotace, výplaty lidem (pravděpodobně nějaký transfer) a vratky dotace v příštím roce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat vratku dotace na plynofikaci.Od SFŽP jsme obdrželi v roce 2002 dotaci na plynofikaci, po ukončení akce v roce 2004 jsme zaslali závěrečné vyhodnocení akce a nyní jsme obdrželi dopis, ve kterém je uvedeno, že máme část dotace vrátit. Přes jaké účty a jakou položkou dotaci vrátíme? Lze jen 403 MD/231 D, položka?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme DSO. Za rok 2009 nám byla vypočtena DPPO 500 000,- Kč, kterou jsem zaúčtovala 406/341 a 341/231. Následně jsme museli platit čtvrtletně zálohu na DPPO 2010 ve výši 125 000,-Kč v letošním roce a jednu zálohu zaplatit příští rok.
Platbu zálohy jsem účtovala 341/231. Ke konci roku mi daňový poradce vypočítá DPPO 2010 a předpokládám, že bude asi 0,- Kč. Jak budu koncem roku účtovat (jakou částku na jaký účet), když mám teoreticky přeplaceno? A další otázka je, zda mám v tom případě platit další a poslední zálohu v roce 2011.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat zálohu na příjem za pronájem pozemků za rok 2010. Město založilo k hospodaření v lesích s.r.o.. Ve smlouvě z r. 2010 o pronájmu je zakotveno, že nájemné je dvousložkové a to:
a) pevná cena za 1m2 pozemku
b) cena pohyblivá a to z účtu 601 (u s.r.o.) stanovená určitým procentem. Nájemné je splatné zálohově čtvrtletně a vyúčtuje se až s podáním přiznání k dani z příjmu do 31.3. nebo v případě že má spol. daňového poradce až do 30.6. následujícího roku.
Na pevnou složku byl zaúčtován předpis ihned po podepsání smlouvy a tato částka již byla vyrovnána.
Teď se jedná o zaúčtování ceny pohyblivé. Je správné toto zaúčtování? Případně Vás prosím o změnu či doplnění účtů.
- Příjem zálohové platby v roce 2010 MD 231/ DAL 324
- K 31.12. 2010 (pouze přijatou skutečnou
zálohu nebo by měla s.r.o. udělat nějaký
odhad?) MD 388 / DAL 603
v roce 2011 vyrovnat zálohu se skutečností
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
předem se omlouvám, že Vás trochu zahltím dotazy, ale jelikož účtuji pro více obcí, tak toho mám požehnaně. Pokud bude nutné si za dotazy navíc připlatit, tak se tomu nebráním.
1. Vodovodní přípojky určené k prodeji
ZO se usneslo na tom, že bude vyhotovena projektová dokumentace na 66 vodovodních přípojek včetně získání stavebního povolení s tím, že občané si ji od obce mohou zakoupit nebo prostřednictvím obce požádat i o výstavbu přípojky stavební firmou u příležitosti stavby hlavního vodovodního řadu (předpokládá se, že většina si udělá část prací svépomocí).
Předpokládá se, že projektovou dokumentaci nebo postavenou přípojku, či PD a stavební práce... budeme občanům fakturovat.
Teď mám zrovna na stole fakturu za PD na 66 přípojek a nejsem si jista, jak postupovat. Mám to vše považovat za nákup a následně prodej zboží, nebo účtovat přípojky jako pořízení stavby? Obec zatím není plátcem DPH a neradi bychom se kvůli takovému "jednorázovému" plnění jimi stali. Takže zatím účtuji PD na 042, ale fakticky se mi účet 131 zdá lepší. Nebo existuje ještě nějaká třetí cesta? Stavba bude realizována na přelomu roků 2010 / 2011.
2. Rozpouštění opravných položek k pohledávkám
Na Vašich školeních jste se zmiňovali o tom, že opravné položky k pohledávkám je možné tvořit pouze k rozvahovému dni (dala jsem si to do vnitřní směrnice). Ale teď jsem si nemohla nevšimnout, že některé pohledávky, ke kterým jsem vytvořila k 1.1.2010 opravnou položku, už jsou zaplacené. Nejsem si teď jista, zda je správné tyto opravné položky rušit v průběhu roku. Přijde mi totiž logičtější, že i o zrušení opravných položek by se účtovalo jen k rozvahovému dni (něco se sice zaplatí, ale na druhou stranu zase začně dlužit a je to takové "učesanější" pravidlo). K tomuto dilematu mě přivedl fakt, že já sice zruším opravné položky z důvodu zaplacení, ale na druhé straně budu mít hromadu dluhů, na které opravné položky budu tvořit až k 31.12. Je možné si dát do směrnice, že o opravných položkách (tvorbě i rušení) bude účtováno jen k rozvahovému dni? Něco na způsob účtování o zásobách způsobem "B"?
3. Transfery mezi obcemi a DSO v rámci předfinancování akce dotované z EU
Toto je asi nejsložitější dotaz, který se však týká velkého množství obcí. A co hůře, každý svazek to řeší různě a já bych Vám byla velice zavázána, kdybyste v tomto směru mohla vydat jednotnou metodiku, kterou bychom se mohli společně řídit.
Jde o to, že DSO realizuje projekt na zvelebení svých členských obcí, který bude podpořen ze SZIF. DSO pochopitelně nemá vlastní prostředky, aby tuto akci předfinancovala, a proto byla uzavřena s obcemi smlouva o partnerství, ve které bylo dohodnuto, že členské obce ve stanovené (různé) výši zašlou DSO dotace (investiční nebo neinvestiční). Částečně byly tyto dotace zasílány v roce 2009 a částečně v roce 2010. Nyní, kdy DSO obdrželo dotaci, vrací část (dejme tomu 90 %) těchto dotací zpět obcím. A nyní existuje několik variant, jak to vzájemně účtovat:
a) Jistý svazek po mě chtěl, abych toto účtovala jako návratnou finanční výpomoc, což je podle mne zcestná myšlenka, protože se vše vracet nebude.
b) Řešení dotace sem - dotace tam?
v roce 2009 byly dotace zaplaceny klasicky (pol. 5329 - neinv. nebo 6349 - inv.)
vratka této dotace cca 90 %
- předpis pohledávky 348/406
- platba 231/348
- co se týče položky, tak bych za obec použila klasickou pol. 4129 (za svazek 5321) u vratky neinvestiční dotace. Jak postupovat když půjde o vrácení investiční dotace?
V roce 2010 byly dotace zaplaceny
- předpis závazku 572/349 - neinv.
(investiční dotaci jsem naštěstí svazku nezasílala, ale v takovém případě by to bylo asi proti 403)
- zaplacení 349/231
- co se týče položky, tak jsem použila 5329 (svazek 4129) /investiční 6349-4221/
A teď její vrácení cca 90 %
Královéhradecký kraj mi na můj dotaz odpověděl, že vratky dotací ve stejném roce se účtují mínusem tj. kompenzačně. Co se týče použití ostatních účtů kromě 231 se mi informaci získat nepodařilo. Ale když jsem se nad tím zamyslela, tak jsem zjistila, že postupovat lze různě:
- předpis pohledávky 348/572; nebo -572/-349; nebo 348/672 ?
- platba 231/348 nebo -349/-231?
- s ohledem na stanovisko kraje bych použila stejnou položku jako při placení tj. snížení 5329
Jak postupovat v případě vracení investiční dotace z roku 2010 ?
Jaký je prosím nejsprávnější postup?
Předem Vám děkuji za zodpovězení mých dotazů a doufám, že byly srozumitelné. Bude-li třeba cokoliv doplnit, bez obav volejte 723 367 923
Hana Böhmová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Vklad majetku
podle zakládací listiny DSO vkládají sdruž. obce bezúplatně majetek do vlastnictví nebo hospodaření obce. Majetek je pronajímán třetí osobě za úplatu. Mám vložení zaúčtovat ve svazku
021/401 a nájemné 934/999? Mám výši pronajatého majetku účtovat na podrozvaze 903/999?
A jak mám zaúčtovat na obci
401/021 a 903/999?
2) Vodovodní přípojky
Občan uhradí zálohu na vodoměr 231/324,
obec uhradí FA za vodoměr 501/321, 321/231. Provede vyúčtování 315/649 a 231/315, 324/649.
Vede se vodoměr v majetku?
Jak se postupuje v případě, že je uzavřena mezi obcí a občanem smlouva o sdružení finančních prostředků na montáž přípojného místa?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, přeposílám dotaz od obce: dle smlouvy Telefónica 02 hradí za pronájem a služby /el.energii/
v lednu předem na celý rok. Výši částky na el. energii známe již v lednu dle podružného elektroměru spočítána průměrná spotřeba za měsíc. Faktura od ČEZu-vyúčtování záloh na el. energii za období od května předcházejícího roku do dubna daného roku přijde až v květnu. Jak zaúčtovat předprodej el. energie a zúčtovat zálohy a vyúčtování od ČEZu? Jsme plátci DPH. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu.
1. obci přišla na účet dodatečná úhrada z vydobytých nerostů za minulé roky (2009,2008,2007) a k tomu přijaté penále z úhrad. Jak účtovat?
2. obec má úvěr 2000000 a čerpala ho přímo z úvěr.účtu během půl roku. Teď ho bude splácet 6let. Jedná se o krátkobodý nebo dlouhodobý úvěr?
3.hospodářská činnost - obec posykytuje hospodě pitnou vodu. ŽL máme. Hospoda platí každý měsíc zálohu a v lednu obec vystaví fakturu na vyúčtování. Jak účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková