Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu vratka odpovídá celkem 515 dotazů:
Mám z roku 2009 na účtu 315 xxx stav dosud neuhrazených vratek soc.dávek z předcházejících let. Předpis se tímto v r.2010 nenavyšuje. Pouze se umořuje tento dluh. PS na 315 xxx je na MD, úhrady na 231xxxMD/D 315 xxx. Jak účtovat při vratkách na KÚ, když neupravuji během roku 2010 předpis a tyto vratky jsou ve výši úhrad.? Vůbec neúčtuji na 325 xxx, jak jsem to na Vašich stránkách vyčetla. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jako město jsme obdrželi od MMR dotaci na obnovu základních funkcí domácností po povodních v 8/2010.Dotaci město obdrželo na účet a bude jednotlivým domácnostem vyplácet finanční prostředky do výše 30 tis. Kč dle předložených dokladů.Vyúčtování bude prováděno koncem ledna 2011 s tím, že nevyčerpané prostředky budeme vracet. Prosím o pomoc se zaúčtování příjmu dotace, výplaty lidem (pravděpodobně nějaký transfer) a vratky dotace v příštím roce. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat vratku dotace na plynofikaci.Od SFŽP jsme obdrželi v roce 2002 dotaci na plynofikaci, po ukončení akce v roce 2004 jsme zaslali závěrečné vyhodnocení akce a nyní jsme obdrželi dopis, ve kterém je uvedeno, že máme část dotace vrátit. Přes jaké účty a jakou položkou dotaci vrátíme? Lze jen 403 MD/231 D, položka? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme DSO. Za rok 2009 nám byla vypočtena DPPO 500 000,- Kč, kterou jsem zaúčtovala 406/341 a 341/231. Následně jsme museli platit čtvrtletně zálohu na DPPO 2010 ve výši 125 000,-Kč v letošním roce a jednu zálohu zaplatit příští rok.
Platbu zálohy jsem účtovala 341/231. Ke konci roku mi daňový poradce vypočítá DPPO 2010 a předpokládám, že bude asi 0,- Kč. Jak budu koncem roku účtovat (jakou částku na jaký účet), když mám teoreticky přeplaceno? A další otázka je, zda mám v tom případě platit další a poslední zálohu v roce 2011. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat zálohu na příjem za pronájem pozemků za rok 2010. Město založilo k hospodaření v lesích s.r.o.. Ve smlouvě z r. 2010 o pronájmu je zakotveno, že nájemné je dvousložkové a to:
a) pevná cena za 1m2 pozemku
b) cena pohyblivá a to z účtu 601 (u s.r.o.) stanovená určitým procentem. Nájemné je splatné zálohově čtvrtletně a vyúčtuje se až s podáním přiznání k dani z příjmu do 31.3. nebo v případě že má spol. daňového poradce až do 30.6. následujícího roku.
Na pevnou složku byl zaúčtován předpis ihned po podepsání smlouvy a tato částka již byla vyrovnána.
Teď se jedná o zaúčtování ceny pohyblivé. Je správné toto zaúčtování? Případně Vás prosím o změnu či doplnění účtů.
- Příjem zálohové platby v roce 2010 MD 231/ DAL 324
- K 31.12. 2010 (pouze přijatou skutečnou
zálohu nebo by měla s.r.o. udělat nějaký
odhad?) MD 388 / DAL 603
v roce 2011 vyrovnat zálohu se skutečností
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
předem se omlouvám, že Vás trochu zahltím dotazy, ale jelikož účtuji pro více obcí, tak toho mám požehnaně. Pokud bude nutné si za dotazy navíc připlatit, tak se tomu nebráním.
1. Vodovodní přípojky určené k prodeji
ZO se usneslo na tom, že bude vyhotovena projektová dokumentace na 66 vodovodních přípojek včetně získání stavebního povolení s tím, že občané si ji od obce mohou zakoupit nebo prostřednictvím obce požádat i o výstavbu přípojky stavební firmou u příležitosti stavby hlavního vodovodního řadu (předpokládá se, že většina si udělá část prací svépomocí).
Předpokládá se, že projektovou dokumentaci nebo postavenou přípojku, či PD a stavební práce... budeme občanům fakturovat.
Teď mám zrovna na stole fakturu za PD na 66 přípojek a nejsem si jista, jak postupovat. Mám to vše považovat za nákup a následně prodej zboží, nebo účtovat přípojky jako pořízení stavby? Obec zatím není plátcem DPH a neradi bychom se kvůli takovému "jednorázovému" plnění jimi stali. Takže zatím účtuji PD na 042, ale fakticky se mi účet 131 zdá lepší. Nebo existuje ještě nějaká třetí cesta? Stavba bude realizována na přelomu roků 2010 / 2011.
2. Rozpouštění opravných položek k pohledávkám
Na Vašich školeních jste se zmiňovali o tom, že opravné položky k pohledávkám je možné tvořit pouze k rozvahovému dni (dala jsem si to do vnitřní směrnice). Ale teď jsem si nemohla nevšimnout, že některé pohledávky, ke kterým jsem vytvořila k 1.1.2010 opravnou položku, už jsou zaplacené. Nejsem si teď jista, zda je správné tyto opravné položky rušit v průběhu roku. Přijde mi totiž logičtější, že i o zrušení opravných položek by se účtovalo jen k rozvahovému dni (něco se sice zaplatí, ale na druhou stranu zase začně dlužit a je to takové "učesanější" pravidlo). K tomuto dilematu mě přivedl fakt, že já sice zruším opravné položky z důvodu zaplacení, ale na druhé straně budu mít hromadu dluhů, na které opravné položky budu tvořit až k 31.12. Je možné si dát do směrnice, že o opravných položkách (tvorbě i rušení) bude účtováno jen k rozvahovému dni? Něco na způsob účtování o zásobách způsobem "B"?
3. Transfery mezi obcemi a DSO v rámci předfinancování akce dotované z EU
Toto je asi nejsložitější dotaz, který se však týká velkého množství obcí. A co hůře, každý svazek to řeší různě a já bych Vám byla velice zavázána, kdybyste v tomto směru mohla vydat jednotnou metodiku, kterou bychom se mohli společně řídit.
Jde o to, že DSO realizuje projekt na zvelebení svých členských obcí, který bude podpořen ze SZIF. DSO pochopitelně nemá vlastní prostředky, aby tuto akci předfinancovala, a proto byla uzavřena s obcemi smlouva o partnerství, ve které bylo dohodnuto, že členské obce ve stanovené (různé) výši zašlou DSO dotace (investiční nebo neinvestiční). Částečně byly tyto dotace zasílány v roce 2009 a částečně v roce 2010. Nyní, kdy DSO obdrželo dotaci, vrací část (dejme tomu 90 %) těchto dotací zpět obcím. A nyní existuje několik variant, jak to vzájemně účtovat:
a) Jistý svazek po mě chtěl, abych toto účtovala jako návratnou finanční výpomoc, což je podle mne zcestná myšlenka, protože se vše vracet nebude.
b) Řešení dotace sem - dotace tam?
v roce 2009 byly dotace zaplaceny klasicky (pol. 5329 - neinv. nebo 6349 - inv.)
vratka této dotace cca 90 %
- předpis pohledávky 348/406
- platba 231/348
- co se týče položky, tak bych za obec použila klasickou pol. 4129 (za svazek 5321) u vratky neinvestiční dotace. Jak postupovat když půjde o vrácení investiční dotace?
V roce 2010 byly dotace zaplaceny
- předpis závazku 572/349 - neinv.
(investiční dotaci jsem naštěstí svazku nezasílala, ale v takovém případě by to bylo asi proti 403)
- zaplacení 349/231
- co se týče položky, tak jsem použila 5329 (svazek 4129) /investiční 6349-4221/
A teď její vrácení cca 90 %
Královéhradecký kraj mi na můj dotaz odpověděl, že vratky dotací ve stejném roce se účtují mínusem tj. kompenzačně. Co se týče použití ostatních účtů kromě 231 se mi informaci získat nepodařilo. Ale když jsem se nad tím zamyslela, tak jsem zjistila, že postupovat lze různě:
- předpis pohledávky 348/572; nebo -572/-349; nebo 348/672 ?
- platba 231/348 nebo -349/-231?
- s ohledem na stanovisko kraje bych použila stejnou položku jako při placení tj. snížení 5329
Jak postupovat v případě vracení investiční dotace z roku 2010 ?
Jaký je prosím nejsprávnější postup?
Předem Vám děkuji za zodpovězení mých dotazů a doufám, že byly srozumitelné. Bude-li třeba cokoliv doplnit, bez obav volejte 723 367 923
Hana Böhmová
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Vklad majetku
podle zakládací listiny DSO vkládají sdruž. obce bezúplatně majetek do vlastnictví nebo hospodaření obce. Majetek je pronajímán třetí osobě za úplatu. Mám vložení zaúčtovat ve svazku
021/401 a nájemné 934/999? Mám výši pronajatého majetku účtovat na podrozvaze 903/999?
A jak mám zaúčtovat na obci
401/021 a 903/999?
2) Vodovodní přípojky
Občan uhradí zálohu na vodoměr 231/324,
obec uhradí FA za vodoměr 501/321, 321/231. Provede vyúčtování 315/649 a 231/315, 324/649.
Vede se vodoměr v majetku?
Jak se postupuje v případě, že je uzavřena mezi obcí a občanem smlouva o sdružení finančních prostředků na montáž přípojného místa?
Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, přeposílám dotaz od obce: dle smlouvy Telefónica 02 hradí za pronájem a služby /el.energii/
v lednu předem na celý rok. Výši částky na el. energii známe již v lednu dle podružného elektroměru spočítána průměrná spotřeba za měsíc. Faktura od ČEZu-vyúčtování záloh na el. energii za období od května předcházejícího roku do dubna daného roku přijde až v květnu. Jak zaúčtovat předprodej el. energie a zúčtovat zálohy a vyúčtování od ČEZu? Jsme plátci DPH. Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu.
1. obci přišla na účet dodatečná úhrada z vydobytých nerostů za minulé roky (2009,2008,2007) a k tomu přijaté penále z úhrad. Jak účtovat?
2. obec má úvěr 2000000 a čerpala ho přímo z úvěr.účtu během půl roku. Teď ho bude splácet 6let. Jedná se o krátkobodý nebo dlouhodobý úvěr?
3.hospodářská činnost - obec posykytuje hospodě pitnou vodu. ŽL máme. Hospoda platí každý měsíc zálohu a v lednu obec vystaví fakturu na vyúčtování. Jak účtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebovala bych poradit s rozpočtováním odvodu za porušení rozpočtové kázně. Jedná se o odvod za neoprávněné použití dotace z rozpočtu RR a EU na dosud probíhající investiční akci.
Část faktur byla uhrazena v roce 2009, jedna faktura v roce 2010, avšak dotace byla poskytnuta až v roce 2010. Proto si nejsem zcela jistá, zda bych tento odvod měla rozpočtovat na pol. 5363 nebo mínusem k přijaté dotaci na pol. 4223?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den obec prodává pozemky na výstavbu RD
V roce 2009 obec prodala pozemek. Dotyčný zaplatil úhradu zaúčtovala jsem 3639 3111 příjem za prodej pozemku, na základě vkladu na katastr vyřadila pozemek z majetku. V letošním roce dotyčný přišel, že chce pozemek obci vrátit. Předkupní právo měla na pozemek obec. Zast. obce rozhodlo vrátit peníze po podání návrhu na vklad, což bude v měsíci říjnu. Potřebuji poradit jak vrácené peníze zaúčtovat, když byl příjem v minulém roce a jak si nyní dát tuto částku do závazků.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, při kontrole na VZP vznikl obci přeplatek, který VZP vrátila na účet. Jedná se o záležitost roku 2008, prosím o radu jak zaúčtovat jak v RS tak v úč.přepisu vzniklého nároku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace získala dotaci z operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2007-2013. V letošním roce má profinancovat cca 950 tis. Kč, z toho investice činí cca 550 tis. Kč. Tyto finanční prostředky obdrží organizace až v roce 2011, takže částku 950 tis. Kč musí zafinancovat z vlatních prostředků. Vzhledem k tomu, že PO nedisponuje takovým objemen prostředků (ani investičním fondem), je zřizovatel ochotem ji tyto prostředky v roce 2010 poskytnout. Prosím o stanovisko, zda lze PO prostředky poskytnout s tím, že až příjde dotace v roce 2011 (na účet zřizovatele), tak si tyto prostředky (zřizovatel) ponechá. Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebuji poradit se zálohami na vodné od nájemníků.
Předpokládám, že takto by to mělo být:
1. přijatá faktura za vodné 377/321 a 321/231 pol. 5151
2. přijatá záloha od nájemníka 231 pol. 2xxx/324
3. vyúčt. zálohy 324/377
4. předpis doplatku 311/377 nebo
zaplacení přeplatku 324/231 pol. 5909
je to dobře? Nevím jakou příjmovou položku mám použít k přijaté záloze. Domnívám se že při tomto účtování nebudu časově rozlišovat. Je to tak?
Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2009 jsem zaplatila na zálohách 40000kč,
ke konci roku 2009 byl zůstatek na účtu 314,
v roce 2010 je vratka 15000,jak prosím zaúčtovat tuto vratku s vyrovnáním záloch.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková