Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o radu ohledně nájmu za kanalizaci. Uzavřeli jsme koncesní smlouvu o provozování kanalizace v majetku obce. Nájemné za první kalendářní rok činí 416.000,-. Nejsme plátci DPH a jde mi o to jestli se tento nájem započítává do obratu. Podle určitého výkladu je třeba na toto tvořit rezervní fond a tudíž tyto příjmy chápat jako tvorbu a ne jako výnos - tím by do obratu nevstupovaly. Děkuji Vám za odpověď zda je nutný rezervní fond a zda tento příjem má vstupovat do obratu DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den
Prosím o radu, jak zaúčtovat Smlouvu o sdružení finančních prostředků
(zaslala jsem na Váš mail).
Částku 10 000,--Kč nám a.s. zaslala na běžný účet.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o vysvětlení účtování ohledně dotace, kterou jsme dostali na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV. Vím, že již k dotacím bylo napsáno hodně, ale stále v tom trochu tápu. Máme smlouvu na dotaci v letech 2013-2016 ve výši způsobilých výdajů 32 876 164 Kč, ale tato částka je snížená o 5 724 821,64 (z důvodu, že jsme se nestali plátci DPH) takže výdaje jsou 27 151 342,36 a z toho 85% fond soudržnosti, 5% Sfžp a 10% vlastní prostředky. Ohledně účtování jsem vyčetla v dříve od vás napsaných odpovědí. Co mi není jasné je to, že mi přicházejí faktury, které účtuji na pořízení .Zaplatím je a potom posíláme žádost o platby, které nám zaplatí až třeba s měsíčním zpožděním. Jedná se mi o to, jak mám zaúčtovat na bankovním výpisu celkovou částku a rozčlenit na určitá procenta, když se třeba stane, že mi celkovou částku poníží. Uvádím příklad z první žádosti o platbu to bylo tak, že jsme měli žádost o 2 654 971 to vše byli způsobilé náklady,ale skutečně nám na účet přišlo 1 973 387,87 85% 1 863 755,22 N 54 Z 5, 5% 109 632,65 N 54 Z 1a z vlastních zdrojů jsme zaplatili 219 265,34 Z 1 tzn. 2 192 653,21 rozdíl je 462 317,79 bez zdroje. Tuto částku jsem rozúčtovala z vlastních zdrojů k jednotlivým fakturám. Proto nevím, jak mám zaúčtovat prvotní bankovní výpis, když nevím jak přesné ty částky přijdou. Doufám, že dotaz není moc zmatený, ale je to naše první dotace a bojím se abych něco nepopletla. Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ještě jsem neúčtovala na 042, takže Vás prosím o správné účtování.Obec buduje inž.sítě pro rodinné domy.
Zatím hradíme projektovou dokumentaci a připojení el. k distribuční soustavě nízkého napětí. Zanedlouho budeme vyplácet odměny za věcné břemeno majitelům pozemků, přes které sítě povedou.Jaké bude účtování celé akce? Jaké bude účtování vyplacení za věcná břemena? Mockrát děkuji.
V dokumentech ke stažení bylo účtování 042, nyní jsem ho ale nenašla. Pokud by bylo možné toto účtování vrátit do dokumentů nebo mi poslat, byla bych ráda.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2001 jsme založili spořitelní účet správy akcií u KPT Quantum 50000,- Kč. V roce 2002 byl vyhlášen konkurz a nám k dnešnímu dni na tomto účtu zůstalo 423,08 Kč, které již nikdy neuvidíme. Prosím o radu jak tuto částku odepsat .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Za přijatý dlouhodobý úvěr ručíme blankosměnkou. Má být tato skutečnost zachycena na podrozvaze a pokud ano je správně účet 982?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mezi obecní hospodou a soukromým vlastníkem RD budeme stavět novou zídku. Mám tyto náklady účtovat na § 3613 nebo 3639 pol. 6121? Celkové náklady cca 50 000,- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, už zase ta nepříjemná položka 8115
Potřebuji poradit s rozpočtem
Rozpočet byl schválen jako přebytkový, tzn. že jsem mi zbyly peníze na příjmech a dala jsem je na 8115 MD s mínusem. Během roku jsem změnami použila 440000 - účtovala jsem na 8115 MD plusem. Dalšími změnami mi opět zbyly prostředky, které nechceme rozpustit ve výdajích a účtuji opět 8115 MD mínusem. Je to tak správně? Nějak mi nevycházejí strany rozpočtu. Motám se v tom a motám.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, při odprodeji nemovitosti v roce 2009 nebyl ukončen odběr el. energie. Nový nájemník si ho přihlásil místo do 14 dní až letos v záři. Bylo mu zasláno vyúčtování na částku cca 59 tis. Dal si žádost na radu obce o splátkový kalendář na 2 tis. měsíčně a rada jeho žádost schválila. Je oprávněná o tom rozhodovat rada, která jen do 20tis., nebo to může učinit pouze starosta? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Dobrý den, potřebujeme poradit s úhradou faktury pro našeho zaměstnance. Jedná se o rekreační pobyt, kdy faktura je vystavena na Slovensku s DPH 20%.
Rekapitulace: bez DPH 158,33 EUR
DPH 31,67 EUR
celkem 190,00 EUR
konverzný kurz: 30,1260 Sk/EUR 5.723,94 Sk
Zaměstnanec má nárok na čerpání částky z fondu 2.500,-- Kč, rozdíl je povinnen vložit na účet. Máme částku přepočítat kursem dnem dojití faktury na Kč a zaevidovat v této výši? Dále vyplývá pro nás nějaká povinnost s DPH a kursovými rozdíly?
2. Od 1.9.2013 nám bude pojišťovnou u dopravních nehod, kde zasahovali naši dobrovolní hasiči hrazena paušální částka ve výši 5.600,-- Kč/hod. Můžete nám poradit na jakou položku máme tuto náhradu zaúčtovat? Domníváme se, že ODPA 5512.
Děkujeme za odpovědi.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rozdělením pozemku geometrickým plánem vznikla nová parcela. Je správný účetní zápis 031/401 ? Patří tento účetní zápis do výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu do ř. 6 Ostatní ? Patří k tomuto zápisu ve výkazu PAP TZ 420 a 970 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu:
1. Obec bude kupovat starší traktor do fyzické osoby za cenu 240 000 Kč. Mohu zaplatit na základě kupní smlouvy, když nebude vystavena faktura? Prosím o pomoc při účtování.
2. Obec bude prodávat traktor, který má v majetku. Účetní cena je 57 800 Kč, odpisy 46 219 Kč, znalecký posudek není a ve směrnici k reálné hodnotě je uvedena významnost 260 000 Kč. Prodejní cena je 20 000 Kč. Jsme plátci DPH, ale traktor byl pořízen již v r. 1987, není používán k ekonomické činnosti. Budu fakturovat s DPH a tuto odvádět FÚ? Prosím o pomoc při účtování, včetně vyřazení prodaného traktoru z majetku obce. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2012 jsme zaúčtovali několik faktur na akci technické zhodnocení budovy - čerpací účet. V lednu 2013 měla přijít poslední faktura a mělo dojít k zařazení do majetku a zahájení odpisů.
Bohužel jsem chybně k 31.12.2012 naúčtovala 346/403 a 374/346, takže jsem zálohu na dotaci vypořádala (nyní zjišťujeme, kdy vlastně došlo k vypořádání). Správně jsem měla zaúčtovat 388/403.
Další chybou je, že žádná další faktura už bohužel nebyla, proto jsme měli v lednu zařadit do majetku a současně rozpouštět dotaci, a to jsme neudělali.
Prosíme o radu, jak chybné účtování napravit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela finanční dar na pořízení dlouhodobého majetku v roce 2011 od fyzické osoby. Přijetí daru bylo zaúčtováno 231 3639/3121 MD a 378 DAL.
Jak správně zúčtovat dar při zařazení majetku do užívání v roce 2013? Zápisem 378 MD 672 Dal nebo 378 MD 403 DAL.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat dřevěný nábytek, který jsme dostali v loňském roce v listopadu sponzorskou smlouvou. Bohužel tato smlouva se mi dostala do rukou až dnes a ještě mě zajímá, jak to mám zaúčtovat, protože se jedná o dřevěný nábytek, který má hodnotu cca 15.000,- Kč a na sponzorské smlouvě je hodnota 62.000,- Kč. Mám tedy tento majetek zařadit do majetku a odpisovat, protože hranice pro drobný majetek je do 40.000,- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková