Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu s tímto účetním případem. 31.12.2012 se přišel přihlásit občan k trvalému pobytu. Protože pokladna již byla uzavřena, byl poplatek za přihlášení vybrán až 2.1.2013.
Bude správně zaúčtováno:
předpis pohledávky 31.12.2012 315 MD/605 DAL
úhrada 2.1.2013 261 MD/ 315 DAL (samozřejmě s proúčtováním přes 231) ?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při letošní inventarizaci jsem zjistila, že některý majetek jsem zapomněla v roce 2011 dooprávkovat. Mohu letos chybu napravit a doúčtovat 406 /081 ??? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pozemky
Obec v r. 2012 dle zákona 573/2012 převedla pozemky z majetku státu do majetku obce (z listu vlastnictví 1 do LV
10001). Byly také převedeny podíly cest (x vlastníků) - z vlastníka MNV ..., na obec...+ x dalších vlastníků. Tyto cesty maji svůj list vlastnictví.
Dotaz: povedeme tyto podíly obce v účetnictví, když nejsou na LV 10001, pokud ano, prosím o radu, jak zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Koupili jsme nemovitost i s pozemkem v roce 2011 se záměrem, že nemovitost se zbourá. Na konci roku 2011 se nemovitost zbourala, ale já jsem ji zapomněla vyřadit z evidence (účetně i majetkově). Zařazena byla až ve 12/2011, tudíž tam v roce 2011 neproběhlo žádné dooprávkování. Pozemek mám evidovaný zvlášť. V letošním roce na základě nařízení starosty jsem nemovitost vyřadila, ale software mi spočítal odpisy u této budovy (ne plán, ale odpisy k zaúčtování, máme roční odpisy). A samozřejmě mám i nějakou zůstatkovou cenu. Ta podle mě bude vstupovat na 042 jako součást vybudování kanalizace, komunikace atd. pro novou bytovou výstavbu - chtěli jsme získat lepší prostor pro příjezd k budoucím RD) - investice. Nevím. Nevím, co s odpisy. Normálně zaúčtovat? Shrnutí - nemovitost, zařazená 12/2011, ve stejném měsíci zdemolovaná, v roce 2011 žádné dooprávkování, opomenuta vyřadit, součást budování kanalizace atd. pro budoucí RD (nestaví obec, budou stavět zájemci sami). Co s tím v letošním roce, prosím? Hodnota nemovitosti 92.370,- Kč, odpisy r. 2012 87.781,50 Kč, ZC 4.618,50 Kč. Nějak jsem se do toho zamotala, ale nevím, kudy ven. Děkuju za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hezký den.
1. V lednu 2013 jsme na základě vyúčtování zaslali žádost ÚP na poskytnutí dotace na mzdy za prosinec 2012. Musíme nějakým způsobem tuto skutečnost zaúčtovat ještě do roku 2012?
2. Dokladovou inveturou bylo zjištěno vyplacení zálohy na říjnovou výplatu v listopadu 2012, ale tato záloha nebyla v předpise mezd (rekapitulaci) zúčtována, je součástí zůstatku účtu 378. Má se tato skutečnost objevit v inventarizační zprávě? Mzdová účetní tvrdí, že zálohu vyúčtuje až v lednové rekapitulaci. Opravit ještě v 2012 nebo nechat na 2013? Prosím jakým způsobem se s tím vypořádat?
3. Je možné pozemky s věcným břemenem vést takto?
031 0300 - zahrady, pastviny, louky, rybníky
031 0301 - zahrady, pastviny, louky, rybníky s věcným břemenem
Nemají být věcná břemena vedena zvlášť v podrozvaze?
4. Dům, který je v zástavě a veden v podrozvaze, byl technicky zhodnocen a na toto zhodnocení byla poskytnuta dotace. Akce byla zkolaudována v lednu 2012.
- je správné technické zhodnocení zaúčtovat na 401 a až bude za 10 let dům vyvázán ze zástavy TZ k němu přídat? Účtováno 021/042, 401/021, 999/982.
- jak rozpouštět dotaci na TZ z účtu 403? Dům v podrozvaze je ceně 1 544 tis. Kč, TZ v ceně 985 tis. Kč, dotace 315 tis. Kč, dům není odepisován, patrně bude nutné rozpouštět dotaci ručně? Je správné rozpouštět 12% ročně?
315 tis/2 529 tis.= 0,12
Děkuji a jsem s pozdravem }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, po kontrole čerpání dotace finančním úřadem nám byl vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Výměr za porušení rozpočtové kázně nabyl právní moci v 12/2012 a výměr na penále nabyl právní moci v 1/2013. Jak prosím oba závazky vůči státu správně zaúčtovat? Na základě naší žádosti o prominutí odvodu, bylo Generálním finančním úřadem vydáno rozhodnutí o posečkání úhrady do 30.6.2013, takže zatím není ani jeden odvod splatný, ale závazek musím zaúčtovat. Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jaký je správný postup účtování dotace "Zelená úsporám".Celou akci jsme zainvestovali v roce 2012. Smlouva o dotaci byla podepsána ale až v lednu 2013.Částku přislíbenou ve smlouvě jsem tudíž dala k 31.12.12 pouze do podrozvahy,ale nevím, zda mám též příslušné faktury proúčtovat k 31.12.2012 s UZ /se kterým si navíc nejsem jistá, protože název programu není nikde uveden/,nebo stačí, když bude na košilce poznámka, že se jedná o faktury, které byly kryty z programu "Zelená úsporám".}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přišlo nám oznámení ,že nám bude poskytnuta neinvestiční dotace na les. Tento finanční příspěvek máme dle kraje zapracovat do upraveného rozpočtu a podléhá fin.vypořádání s krajem za rok 2012. Výdaje jsou v roce 2012 a tato dotace přijde až v roce 2013. Jak mám upravit rozpočet letos a jak postupovat příští rok? Letos budu účtovat 348/672, mám použít i na těchto účtech účelový znak?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtě 042 mám částku 660.868,- Kč vedenou jako nedokončenou stavbu povodňový val (cena za projekty a posudky)od r.2007.Během let vznikla trojstranná smlouva o financování, mezi Povodím Vltavy, městem a Ministerstvem zemědělství. Povodní Vltavy je investor akce a dostalo dotaci od MZ, akce dokončena Povodím v r.2012.
V r. 2012 také vystavena mezi Povodím a městem smlouva o výpůjčce, kdy Povodí účtuje o majetku a odpisuje a po uplynutí 10-ti let nám městu -majetek daruje. V majetku Povodí nejsou naše náklady na projektovou dokumentaci. Co mám dělat s účtem 042? Přeúčtovat na 518 nebo 408, nebo zmařenou investici? Nebo dát na 019, když časem to bude naše a odepisovat? Nyní bych asi určitě měla zavést do podrozvahy jako výpůjčku na 951?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
vím, že o tomto tématu toho bylo již napsáno spoustu, ale přesto prosím o odpověď.
V roce 2012 jsme podepsali dohodu se SZIF na výši dotace ve výši 664791, což je 75% nákladů.
Z toho 531832 Spol Eu a 132959 Nár. zdroje.
Zaúčtovala jsem: 97210/99545 664791.
Nevím, zda by správně nemělo být: 975/999..531832 a 973/999... 132959.
2/ Celkové náklady na investici však byly nižší, takže výše dotace se sníží o 41798,- Kč.
opravila jsem 975/999.. -12671 a 973/999.. -29127
Dále jsem zaúčtovala na dohad. účet 388/403 622993,- Kč
Nejsem si jista zda mám správně
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vím, že na toto téma je tu toho dost, ale já tomu prostře nerozumím. Obce vydala publikaci 1500 ks. Celkové náklady bez DPH (jsme plátci) byly 803000 Kč tzn. 535Kč/ks. Cena schválená zastupitelstvem Kč 390,-
k 31.12.2012:
- prodáno 225 ks - 225x390 ......261/601,343
- darované výtisky tvůrcům dle smlovy o dílo 140ks - nevím jak účtovat
- povinné výtisky posílané do archivu - 5 ks - nevím jak účtovat
- darované výtisky starostou 10 ks - 10x390 ...... 513/501,343
------------------------------------------------------------------
k 31.12.2012 konečný zůstatek 1120ks - 1120x535....123/508
(účtujeme B)
děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím Vás o radu ohledně údaje,který má být v řádku 47 daň. přiznání DPH.
Má se zde uvádět hodnota pořízeného majetku /zařazeného do majetku ve sledovaném období/ u kterého jsme uplatnili daň na vstupu, nebo celková hodnota všeho pořízeného majetku?
/ např. technické zhodnocení byt.domu- kde jsme si neuplatňovali daň na vstupu,ale jsou v pronájmu -osvobozená plnění bez nároku na odpočet ,výstavba hřiště,rekonstr.komunikací/ ?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce v prosinci 2012 schválilo Smlouvu o prodeji domu a pozemků.
Smlouva byla podepsána až v lednu 2013.
Návrh na vklad byl podán dne 21.1.2013.
Myslím si, že v prosinci 2012 nebudu o prodeji účtovat, ale nejsem si zcela jistá.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ohledně nákupu a sloučení pozemku. Část pozemku č.69 100 m2 jsme prodali a zbylo 21 m2, dále jsme nakoupili 43 m2 za 50,-. Katastr sloučil nakoupený pozemek a zbytek našeho pozemku do jednoho č. parc. 1168. Nevím jakou dát cenu pozemku nově vzniklého. Nákup za 50,- za m2 a náš pozemek v evidenci za 5,06 za m2 celkem 64 m2. Cenu průměrnou jsem vypočítala na Kč 35,254. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme zřizovatelem PO, která zahrnuje ZŠ, kterou navštěvují děti ze 4 obcí, mateřské školy, které jsou v jednotlivých obcích, ale vše dohromady tvoří PO, kterou má jedna obec. Ta podle nového v roce 2013 dostane o 7% více na sdílených daních na provoz škol. zařízení a tudíž okolní obce nechtějí už platit neinvestiční náklady svým podílem. Jak my jako zřizovatelé poznáme, zda jsme opravdu dostali navýšené daňové příjmy, zda to bude rozlišeno z FÚ nějakým číslem a jak máme dále postupovat, když nebude navýšení 7 % stačit na pokrytí neinvestičních nákladů škol. zařízení. Jak do budoucna předpokládat výši daní do rozpočtu, jedná se i o tento rok, kdy nevíme, jak v tomco roce daňově dopadneme. Děkuji za dotaz}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková