Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme dotaci z MMR, kdy dotace je Kč 388 500,- a podíl obce Kč 168 180,- Celkové náklady tedy 556 680,- Obec musela na dotaci zřídit účet u UniCredit Bank.
předpis dotace: MD 374 / 403 D
rozpis dotace: 231.. UZ 17928 pol.4216 MD 388500,-/ 374 D
fa předpis 042 MD / 321 D
fa zaúčtování 231 ...UZ 17928 3421/6121 D / 321 MD
náš podíl: je účtován klasicky přes běžný účet obce. Akorát dobrovolná práce je zaúčtovaná
042 MD / 506 D Kč 59 200,-
231 ... 2421/2119 MD a 231 ... 3421/6121 D
a dětské hřiště jsem zařadila do majetku v prosinci, protože jsem zaplatili poslední fakturu, která se týkala našeho podílu
021 MD / 042 D
a teď by se měla udělat ta dohada a tj. 388 MD/ 403 D a to jakou částkou? Pouze dotace?
Dotace i náš podíl byla vyčerpána do 31.12. dle rozhodnutí a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je 30.6.2013.
Moc Vám děkuji za odpověď
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V souvislosti s výstavbou obytných domů se uskutečnila stavba regulační stanice plynu, kterou jsme vedli na účtu 042 (pořízení DHM). Poté došlo k prodeji stavby (RS), avšak za cenu nižší, kdy nám na účtu 042zůstal rozdíl.
Jak máme tento zůstatek na účtu 042 zlikvidovat, zda můžeme použít některý z nákl. účtů 55..? ( MD55../D042).
Pro úplnost, prodej RS jsme zaúčtovali , resp. jsme likvidovali rovnou z účtu 042D a 401MD, jde o správné zaúčtování?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město má hospodářskou činnost, výnosy z nájemného účtuje 241MD/603D. Zastupitelstvo uložilo v průběhu roku 2012 odvádět z účtu HČ do rozpočtu městra částku 8.000.000,- Kč. Město účtuje příjem na MD231 pol. 4131 a DAL648 0300. Odvod z účtu HČ do rozpočtu města účtuje (v rozvaze HČ) 349MD/241D.
Tím vzniká na straně MD účtu 349 obrat, který není ničím vyrovnán. V rovaze je aktivní zůstatek ( položka 22, SU 349 -8.000.000,- Kč ) Co s tím?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na začátku roku 2012 jsem měla na účtě 431 30 počáteční zůstatek na MD 663 555,20 Kč. Tím, že jsem ho přeúčtovala dle pokynů 431 30/432 mi vznikl zůstatek dvojnásobný, což je 1 327 110,40 na MD. Nevím, kde nastala chyba. Jelikož vím, že musel být do 0, tak jsem ho odúčtovala, tak aby zůstatek byl nulový, ale zase se mi nesčítal HV na účtu 432, ale vznikl mi rozdíl mezi PZ účtu 431 30 - 663 555,20 a zůstatkem z loňského roku, který mám na účtu 432 na D ve výši 581 237,19 a to rozdíl 82 318,01 MD na účtu 432.
Prosím o radu, jak zaúčtovat správně. Nějak jsem se do toho zamotala. Snad jsem to napsala srozumitelně. Ještě jednou pro jistotu upřesním.
K 1. 1. 2012 – 431 30 – zůstatek MD 663 555,20
- 432 – zůstatek D 581 237,19
Když zaúčtuji 431 30 MD 663 555,20/ 432 D, tak se mi na 432 na straně MD objeví rozdíl mezi těmito dvěma HV a to 82 318,01. Což je asi špatně, ne? A na účtu 431 30 se mi HV sečte, takže místo do 0 ho mám dvojnásobný na MD a to 1 327 110,40. Děkuji moc
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec vystavěla FVE na střeše provozní budovy na koupališti. Vyrobená elektřina bude v letních měsících použita na provoz koupaliště, mimo toto období bude dodávána do sítě, na veškerou elektřinu bude obec dostávat zelený bonus. Příjmy z koupaliště vedeme jako osvobozené od DPH bez nároku na odpočet. Z toho všeho mi vyplývá, že máme nárok na odpočet pouze v poměrné výši. Jak stanovím poměr, v jakém mám nárok na odpočet? Musím například čekat na konkrétní údaje o vlastní spotřebě a dodávkách do sítě?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZM v 12/2012 odsouhlasilo záměr prodeje 8 garáží. Následně však bylo zjištěno, že garáže nejsou evidovány v účetnictví ani zapsány v KN - na KN zapsáno pouze jako "dvůr - ostatní plocha" (t.j.031).
Návrh na změnu užívání bude podán na KN teprve v 1/2013.
Do jakého období mám garáže ocenit a zaúčtovat na 021??
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím jak mám nahlížet na tyto odkazy. Zda jako oceňovací rozdíl 407 nebo jako jmění účetní jednotky 401. V textu je například napsáno:
"Oprava chyby v katastrálním oerátu Z-3275/2012-210 darovací smlouvou V-8454/2012-210 přisloučen díl k pozemku p.č.491/1", nebo "Pozbytí vlastnického práva rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Praha-západ čj.4589292-MZE 12582-pozemkové úpravy Z-630488/2/2012-210", nebo "Nabytí vlastnického práva rozhodnutím Ministerstva zemědělství,Pozemkový úřad Praha západ čj......., pozemkové úpravy Z......".
Vím, že darovací smlouva a smlouva o bezúplatném převodu se zapisuje na 401. A přístavba budovy ZŠ se bude také navyšovat 401?.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytla škole příspěvek na projekt v roce 2010 a v roce 2011 v celkové výši 335 tis. Kč. Tento příspěvek byl rozpočtářkou poskytnut v rámci příspěvků z položky 5331.
V prosinci 2012 nám škola vrátila tento příspěvek ve výši 284 tis. Kč. Na tento projekt byla schválena i spoluúčast obce ve výši 15% uznatelných nákladů (v tomto případě 51 tis. Kč).
Vzhledem k tomu, že mi byly sděleny podrobnosti až po příchodu platby vůbec si s tím nevím rady. Zda příjem zaúčtovat na par. 3113 pol. 2229, účet 672 nebo 408 jako chybu minulých období.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme zažádali o dotaci na SFŽP na zateplení ZŠ a MŠ. V červenci 2012 jsme obdrželi rozhodnutí o obdržení dotace. K datumu přijetí rozhodnutí jsem zaúčtovala jen 943 / 999. Peníze zatím žádné nepřišly. Nevím jestli toto stačí ke konci roku. Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána až 9.1. 2013. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. TS nám účtují měsíčně za tříděný odpad, který vyváží. Dále v obci probíhá svoz plastového odpadu v pytlích. Bylo ujednáno, že vpřípadě že obec splní podmínku svezení určitého množství odpadu v pytllích, TS vrátí částku za tříděný odpad za celý rok. Obec tuto podmínku splnila. Došel mi dobropis na částku - 17 760,- Kč. Datum usk. zd. plnění je 31.12.2012. Částku nám pošlou TS na účet (chtěli jsme provést vzájemný zápočet pohledávek ale nelze) Peníze nám dojdou na účet až v roce 2013. Prosím jak zaúčtovat.
2. Obec zakoupila nový software, kde je uvedeno :
účetnictví 1 licence 4 500,- Kč
oplatky 1 licence 2250,- Kč
fakturace 1 licence 600,- Kč
Home-banking 1 licence 900,-Kč
Zaúčtovala jsem jako celek. Má být rozdělěno?
Byla sepsána smlouva o poskytnutí práv software. Patří na 018? Nebo služba?
3. Poplatky OSA patří na 549 nebo 572 ?
4. Při prodeji části plynovodu jsem účtovala fa, a příjem z prodeje. Je nějaké účtování na 401?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od 1. října 2012 se na naše odběrné místo elektrické energie připojil se souhlasem města nájemce v našem objektu. Podmínkou schválení připojení bylo, že nám bude každý měsíc platit zálohu na energii ve výši 20 tis. Kč a to předem-do konce předcházejícího kalendářního měsíce.Chtěla jsem, aby o stejnou částku byly navýšeny zálohy, které dodavateli el. energie platíme, což mi bylo odborem MS přislíbeno a proto jsme účtovali přijaté zálohy kompenzačně na pol. 5154 mínusem. K navýšení plateb dodavateli el. energie ale nedošlo, proto k 31.12.2012 máme na § 3613 pol. 5154 mínus 64.523,- Kč, celkové výdaje § 3613 jsou kladné. Mám raději přeúčtovat na příjmovou položku 5192, nebo ponechat ?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V knize Účetní reforma 2012 na str. 310 píšete, že dohada je ve výši uznatelných nákladů x podíl dotace. Na str. 312 je psáno, že dohada je ve výši plnění uznatelných výdajů x % krytí transferem. Máme zaúčtovány faktury na 042 ve výši 3 mil. Kč, ale zaplaceny v roce 2012 na pol. 6121 jen ve výši 1 mil. Kč. Za předpokladu, že faktury obsahují jen uznatelné náklady, kolik zaúčtovat na účet 388 ke konci roku 2012?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, po podání přiznání k DPH za 3.Q se nám "podařilo" opravit jednu vydanou fakturu s tím, že fakturovaná částka a tím pádem i odvod dph měl být nižší. Nějak jsme to nedomysleli a účtování odvodu DPH ani přiznání jsme neopravili. Jenže teď nám nesedí rozvaha. Nevíme, jestli je možné podat dodatečné přiznání v náš prospěch a nevíme, jak opravit účet 343. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přemýšlím ale nad tím,když budu muset někomu vystavit fakturuProsím jak zaúčtovat předpis vodného k 31.12. , neboť z důvodu nemoci již nestačím vyhotovit faktury. Jsme plátci DPH a musím odvést DPH.Asi z 90 % znám přesnou spotřebu vody. Můžu zaúčtovat jako dohadu 388MD/602 D a 343 D? Většinou platí občané hotově, takže bych úhradu zaúčtovala 261/388?
,(někdo si vyslověně žádá vystavit fakturu a z někoho to zase vymáhám celý rok, tak abych to měla na pohledávkách) jak pak zaúčtuji předpis ? 311/388?
A těch 10% tvoří chalupáři, takže odečet vodoměrů budu znát tak v dubnu, tak jim naúčtuji už 15 % DPH ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec má vypočítanou daň z příjmů právnických osob. Krajský úřad zaslal na konci roku tento způsob účtování daně z příjmů:
- v roce 2012 591/341 a 319/682
- v roce 2013 přeúčtování přes paragrafy a položky a vynulování účtů 341 a 319
Já osobně bych zaúčtoval pouze v roce 2012 pouze předpis 591/341 a v roce 2013 341/682 + paragrafy a položky, protože se daň z příjmů platí až v následujícím roce a příjmy by podle mě měly být výnosem v roce 2013.
Mohl bych se zeptat na Váš názor?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková