Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní cenné papíry - účetní hodnota na účtě 069 348.041,- Kč. Bance jsme vypověděli smlouvu a na účet nám vrátili 347.000,- (původní vložená hodnota cenných papírů).
Prosím o radu jak zaúčtovat. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám prosím zaúčtovat storno faktur, které neměly být vůbec vydány. Jedná se o jednu fakturu z roku 2009 a dvě z roku 2010. Vše vedeno na účtu pohledávek 348, jde o příspěvky obcí DSO.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu na jaký paragraf a jakou položku zaúčtovat následující případy:
1. finanční dar Hospicu Anežky České, který je součástí Oblastní charity Červený Kostelec
2. finanční příspěvek na Mikulášský vlak Klubu přátel železnic Českého ráje
3. dotace na nákup knih do výměnných fondův rámci regionálních knihovnických služeb Městské knihovně Trutnov
4. studie proveditelnosti výstavby chodníků v obci
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak účtovat o sbírce muzejní povahy - naše příspěvková organizace má ve svém účetnictví vedenou sbírku muzejní povahy, kterou má oceněnou 1 Kč. V průběhu roku ale pořizovala další předměty jednak nákupem (účtováno 032/321 a 416/401) a dále pak i my jako zřizovatel jsme PO předali některé předměty (u PO účtováno 032/401). Tímto účtováním ale bylo porušeno ustanovení vyhlášky 410 - § 71 odst.4), protože vlastně došlo k navýšení hodnoty sbírky muzejní povahy, která je oceněna 1 Kč. Prosím o radu, jak v těchto případech účtovat o pořizování předmětů do sbírky. Některé ÚJ pořízení nákupem účtují na 501, čímž dochází k zakrývání majetku, ale zase neporušuji § 71/4 vyhlášky. Nevím, ale jak vyřešit předání kulturních předmětů od zřizovatele - to by PO o tomtu převodu neměla účtovat nebo vést tyto předměty pouze na podrozvaze na účtu 903?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosila bych o upřesnění § 11 odst. 3 po novele 250/2000 Sb. Když zveřejníme Návrh rozpočtu na elektronické ÚD dle odvětvovného členění (pouze na §), je to ,,úplné znění" ??
Naše ZO návrh rozpočtu schvaluje v členění na §.
Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu dvou dotazů:
1. příspěvková organizace (ZŠ) pořídila majetek (021) z finančního daru od RWE a je to první majetek, který začnou odpisovat. Musí mít ZŠ od nás jako zřizovatele schválený odpisový plán? Paní účetní ze škole mi tvrdí, že majetek je pořízen z cizích zdrojů (ne z obecních) a podle ní není potřeba, aby obec schválila odpisový plán, ale paní auditorka mi řekla, že obec musí schválit odpisový plán?
2. škola požádala obec o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci, bylo to schváleno zastupitelstvem obce s tím, že škola půjčku vrátí ještě v letošním roce.
Prosím o radu jak zaúčtovat (nejsem si jista, zda použít účet 374 nebo 316). Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
RO schválila příspěvek obce každému žáku 1.třídy a každému žáku 5.třídy při ukončení školní docházky 500,-Kč v hotovosti.
Na základě jaké smlouvy smlouvy lze tento příspěvek v hotovosti poskytnout? ( např. smlouva o poskytnutí finančního daru?)
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodala nemovitost v pořizovací hodnotě 27.034,-- Kč za 120.000,-- Kč. V jaké hodnotě se bude vyřazovat z majetku – pořizovací cena minus odpisy? Odpisy se ukončí v měsíci, kdy došlo k prodeji (dnem vkladu nebo dnem zaplacení), od následujícího se již odpisy nebudou účtovat ….? Samozřejmě se bude muset účtovat o reálné hodnotě. Mě hlavně zajímá hodnota majetku v době prodeje (uzavření smlouvy).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci ve výši 39668,10 ze Státního fondu ŽP
na zajištění energetických úspor MŠ.
Jak tuto dotaci zaúčtovat.
Zároveň je součástí smlouvy i dotace na základě rozhodnutí MŽP ve výši 674357,70 kč.
Tato částka je na tutéž akci.Jak tuto dotaci zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní pozemky, které v budoucnu prodá zájemcům na výstavbu RD. Obec se rozhodla na těchto pozemcích vybudovat inženýrské sítě. Z Čezu přišla Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení el. zařízení, kdy máme zaplatit polovinu podílu na oprávněných nákladech 15 dní od podpisu smlouvy a druhou polovinu zaplatit až bude připraveno provedení připojení odběrných zařízení a získány potřebná práva odpovídající věcnému břemeni.
Jak mám tuto smlouvu zaúčtovat a jak zaúčtovat platbu 1/2 povinných nákladů?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V březnu 2012 obec zaplatila za vytvoření LHP 27 000 Kč.
Účtovala jsem jako službu.
V září 2012 jsme dostali neinvestiční dotaci na digitalizaci LHP 12 000 Kč. Teď v říjnu jsem LHP zařadila na účet 018, výdaje na pořízení jsem opravou přeúčtovala : 558/231 §1032 pol. 5179, část s ÚZ, zbytek bez ÚZ.
Můj dotaz je tento: Promítne se někam neinvestiční dotace?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zálohy na el. v r.2011 17.470,v r.2012 52.710, celkem 70.180Kč.
Vyúčtování: celková spotřeba 100.938, odečtené zálohy 70.180 a doplatek 30.758Kč.
Účtuji:502/321 spotř.celkem 100.938
321/314 70.180
321/231 doplatek 30.758
Problém mám v tom, že v poč.stavu roku mám zálohu z r.2011(314/231) 17.470, která je součástí celkové částky záloh, ale na 3631 5154 se mi promítnou jen zálohy letošního roku. Vím, že mi v účtování něco chybí, přečetla jsem si Vaše předešlé odpovědi k energiím, ale už jsem zmatená. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně odpsiového plánu příspěvkové organizace. Může mít svůj odpisový plán nebo se musí řídit dle odpisového plánu zřizovatele? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší ZŠ chybějí peníze na mzdy, ale mají finanční prostředky v investičním fondu (z odpisů majetku). Auditoři od Vás, kteří provádějí kontroly v naší ZŠ, nám poradili, že jediná možnost je, převést tyto peníze na účet obce a po schválení zastupitelstvem je převést zpět ZŠ jako provozní příspěvek. Nevím jak mám zaúčtovat příjem peněz ze ZŠ z invest.fondu obci.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci se rozhodlo, že nový bankomat bude zabudován do budovy OÚ. Dělají se v současné době stavební úpravy - vybourání staré příčky sádrokarton - nová zděná příčka pro bezpečnostní dveře, dále vybourání okna pro bankomat, vše platí obec. Bank. ústav bude platit pronájem včetně spotřeby energie. Jedná se o technické zhodnocení budovy a navýším hodnotu budovy OÚ?
Budeme účtovat pronájem a energie včetně DPH?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková