Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Dotace na komunikace
    31. 10. 2012

    Prosím o radu: Dobrovolný svazek obcí získal dotaci z SZIF na opravu komunikací členských obcí. Tyto obce mají s DSO sepsanou tuto dohodu:1)Předmětem dohody je užívání pozemků ve vlastnictví obce...... - místní komunikace k.ú. obce.....,parcelní č. .......
    2)Dotčené pozemky jsou v rámci projektu místem realizace opravy místních komunikací.
    3)Obec .....jako vlastník pozemků vkládá tyto pozemky do hospodaření DSO na dobu určitou.
    Dotaz zní: jak zaúčtovat toto vložení do hospodaření?
    Mají se tyto pozemky přeúčtovávat do majetku DSO /obce by musely na podrozvahu/nebo se mají přeúčtovávat i ty části komunikace,která se bude opravovat. Nebo,což by bylo nejjednodušší, stačí pouze tato dohoda, bez přeúčtování.Děkuji za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vypořádání dotace
    31. 10. 2012

    Dobrý den, obec má smlouvu na neinvestiční dotaci a finanční částka je poskytnuta až po vypořádání. Čerpání je nižší než částka ve smlouvě. Po vyúčtování dotace je nám zaslána na účet celá částka podle smlouvy. Účtuji takto:
    - při podpisu smlouvy 942/999 50 tis. Kč
    - po vypořádání 348/672 50 tis. Kč (asi by mělo být jen těch 45 tis.Kč, ale nevím jak těch 5 tis. Kč)
    - při přijetí dotace 231 10 4122/348 a 999/942 50 tis. Kč
    - vratka nevyčerpané dotace - 231 10 4122/-672
    Je to takto dobře?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace PRV - SZIF
    31. 10. 2012

    Dobrý den, přečetl jsem si téměř všechny odpovědi k účtování dotace z PRV – SZIF, ale moc mi to nepomohlo.
    Naší obci uzavřela dohodu o poskytnutí investiční dotace (Obnova o rozvoj vesnic, občanské vybavení …..) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) na SZIF.
    Údaje o dotaci:
    Celkové výdaje projektu 11868 tis. Kč
    Celkové způsobilé výdaje 9890 tis. Kč
    Celková přiznaná dotace 8604,3 tis Kč (87%)
    Příspěvek EU 6453,225 tis. Kč (75%)
    Příspěvek SZIF 2151,075 tis. Kč (25%)

    Dále rozlišení výdajů:
    Kód 005 – stavební výdaje 9090 tis. Kč
    Kód 008 – nákup technologie, hardware, software.. 700 tis. Kč
    Kód 009 – projektová dokumentace 20 tis. Kč
    Kód 010 – technická dokumentace 80 tis. Kč
    Po podpisu smlouva jsem zaúčtoval:
    943 MD (8604,3)/999 D (org.?)
    Předpokládám, že stavební práce budeme účtovat takto:
    042 (org?)MD/321
    321 MD/231 D 3613 6121 N(27) Z(5) (org?) UZ (jaký?)podíl EU
    /231 D 3613 6121 N(27) Z (1) (org?) UZ (jaký) podíl SZIF
    /231 D 3613 6121 N (27) Z(1) (org?) bez UZ – náš podíl
    Jak budu účtovat další uznatelné výdaje výše uvedených kódů?
    Dále máme zaúčtováno k této budově na účtu 042 výdaje na předchozí projektové dokumentace potřebné k vydání stavebního povolení – budou zahrnuty do celkového zhodnocení stavby?
    A co výdaje nad rámec projektu na této budově (kupř. výměna oken v I.NP, které nejsou součástí projektu, ale zhodnotí budovu a bude v rámci stavebních úprav provedeno?
    Vyúčtování projektu má být k 28.2.2014 – část dotace by měla být proplacena při vynaložení poloviny nákladů – jak se bude účtovat její přijetí?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Technické zhodnocení
    31. 10. 2012

    Provádíme úplnou rekonstrukci obecního úřadu, včetně výměny oken, dveří, změny příček až po nové vybavení obecního úřadu. V budově obecního úřadu pronajímáme místnost v přízemí České poště, kde jsme také vyměnili okna – to zahrnu do technického zhodnocení obecního úřadu na účet 042, jelikož víme, že plánované technické zhodnocení bude kolem 6 mil. Kč. Nyní si ale nevím rady, když jsme v místnosti, kterou pronajímáme poště, vytvořili nově toaletu v hodnotě 20.000 Kč a dál už tam nic letos investovat nebudeme, mám toto přiřadit k technickému zhodnocení obecního úřadu nebo to zaúčtovat pouze na účet 518? Mám to vyfakturované zvlášť jako zdravotechnické práce pošty.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • reálná hodnota
    31. 10. 2012

    Dobrý den, proběhla směna 1m2 pozemku, nikdo nikomu nic neplatí. Musí se ocenit reálnou hodnotou a jak se účtuje? Zastupitelstvo obce stanovilo napořád reálnou hodnotu za 1m2 14,38Kč.
    Učtuji:
    27.2. záměr RH 031 410 / 407 1m 14,38
    25.6. vklad vyřazení našeho poz. 554 300 / 031 410 1m 3,50
    25.6. vklad zařazení vyměněného poz. 031 410/ ?? 1m 3,50
    není znal posudek - malá hodnota.
    Děkuji
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Technické zhodnocení DDHM
    30. 10. 2012

    Loni jsem převedla hasičskou stříkačku z roku 1957 v hodnotě 28 711,00 Kč z účtu 022 na účet 028. Letos se místní hasiči rozhodli provést generální repas této stříkačky v hodnotě zhruba 100 000,00 Kč. Jde o TZ tohoto majetku. Jak mám postupovat, abych zase tu stříkačku dostala na účet 022 kvůli odpisům. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kupní smlouva kanalizace za korunu
    30. 10. 2012

    Máme návrh kupní smlouvy na převod kanalizační stoky do majetku města za Kč 1,-- bez DPH. Účetní hodnota kanalizace je u prodávajícího Kč 2026 tis. bez DPH. Prosím mohla byste nám poradit, v jaké hodnotě a jakým způsobem zaúčtovat a převzít kanalizaci do majetku města? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • RS a majetek
    30. 10. 2012

    Revitalizujeme víceúčelové hřiště. Mimo jiné mi teď přišla faktura na elektroměrnou skříň+jistič+doprava+montáž za 7 156,-Kč. Měla bych tuto skříň považovat za součást hřiště a zahrnout do celé investice na hřiště §3412, nebo i z hlediska odpisů zařadit zvlášt na § VO 3631/6121 a tutíž i zvlášť do majetku. Nejsem si ale jista zda se elektroskříň dá považovat za stavbu, jestli by to nakonec neměla být spíše jen pol.5169?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • úvěry
    30. 10. 2012

    Na zastupitelstvu byl schválen úvěr na 800.000,-Kč a jeho čerpání trvá do 31.12.2012 a splácet budeme od 31.1.2013 do 31.12.2014. Tedy zřízen 25.10.2012 a tak bude delší jak rok, půjde na financování z položky 8123 (rozpočet)?
    Jelikož to je něco jako překlenovací úvěr, máme tam vyjmenované akce, kterých se to týká. Teď jsem měla v 1. fázi vybrat faktury již zaplacené z BÚ od začátku roku 2012. Na tyto faktury jsme napsali příkaz k úhradě z úvěrového účtu na účet běžný. Je to celkem asi 21 faktur za +-500000,-. Teď mi ale nastal problém, jak účtovat? Faktury mám zaplacené a zaúčtované z BU. Další faktury již budeme platit z úvěrového účtu přímo dodavateli. Prosím, pomozte mi z účtováním. Předem moc děkuji.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sběrný dvůr - zařazení do majetku
    30. 10. 2012

    Dobrý den, prosím o radu ve věci zařazení do majetku - sběrný dvůr. Technický dozor, autorský dozor, zajištění projektu, organizace zadávacího řízení, zajištění administrativních úkonů, zpracování plánu BOZP, zpevněné plochy, všeobecné položky, oplocení a přístřešek jsem dala na VI-24.20.89.
    Traktůrek (skladový manipulátor) IV-29.10.59
    vybavení kontejnery - IV-25.29.11
    Štěpkovač IV-29.20.23
    počítač s programem - I - 26.20.11
    přípojky - kanalizace - IV-22.23.19
    elektro přípojky - IV - 22.24.29
    Mohu to tak prosím nechat?
    Mám prosím ještě dotaz ohledně zařazení do majetku a odpisování sběrného dvora. Kolaudace je 24.9.2012, otevření sběrného dvora od 1.10.2012. Od kdy mám začít odpisovat a kdy zařadit do majetku.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek zřizovatele v návaznosti na PO
    30. 10. 2012

    Níže jsem citovala část Dodatku ke ZL ze září 2009, kdy byl všem našim PO tento dodatek předán.
    Nyní však nastal problém, protože PO si předělávají v účetnictví analytickou evidenci majetku na majetek vlastní a majetek zřizovatele. Odvolávají se na níže citovaný dodatek, že veškerá oběžná aktiva a drobný dlouhodobý majetek pořizují automaticky do svého vlastnictví. Když procházím zákon 250/2000 Sb. §27 a stejně tak změnu zákona č. 477/2008 Sb. nemohu nikde najít schodu s jejich názorem. Proto bych Vás chtěla tímto laskavě požádat o Váš názor.
    Předem Vám velice děkuji za Vaši odpověď.

    V Dodatku ke ZL, kde v Čl. III. je uvedeno cituji:
    1. Příspěvková organizace nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce a drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce, a to aktiva pořízená:
    a) na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně nařízených odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání
    b) na základě tvorby a použití fondů PO dle § 30, § 32 a § 33 zák. 250/2000 Sb. a na základě schválení přídělů fondů zřizovatel při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého
    c) na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření PO.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přefakturace nákladů
    30. 10. 2012

    Pronajímáme kulturní areál, kde jsou umístěny i chemické WC.Ty jsou umístěny i jinde po obci. Po celý rok hradí jejich servis obec (cca 5 faktur).Faktury rozúčtuji na příslušné paragrafy. Nyní potřebuji přefakturovat jejich servis nájemci areálu (jsou tedy uvedeny na 5 fa). Mám účtovat jako službu na 311/602 nebo mohu - 518/-321. Udělat vlastně výtah z jednotlivých faktur ?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Refundace
    30. 10. 2012

    Fyzická osoba způsobí spuštění signalizace. Pro obec je to výdaj, který uhradí. Jedná se mně o zpětnou vazbu, zda úhrada má jít na položku výdajů ze které byla hrazena (co by refundace) nebo zda může jít na příjmovou položku. To stejné je i u pojišťovny. Zda plnění pojišťovny má jít do výdajů nebo příjmů. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zřizovatel PO
    30. 10. 2012

    Prosím o radu jak účtovat:
    1. Jako zřizovatel dvou PO se vedení obce zabývá myšlenkou o účtování obou PO na obci. Může obec zaměstnat tuto účetní a může nechat ve svých nákladech nebo musí přefakturovávat PO?
    2. Obec objednala 3 ks knih v hodnotě asi 1 ks 500,- Kč. 1 ks byl pro obecní knihovnu a 2 ks se rozhodl pan starosta darovat ZŠ do školní knihovny. Jak budu účtovat o předaných knihách?
    3.Obec objednala opravu hřiště u ZŠ, toto hřiště je ale předáno k hospodaření PO. Oprava hřiště stálá asi 500.000,- Kč může obec nechat ve svých nákladech nebo má být faktura vystavena na PO?
    4.Obec získala dotaci na zateplení ZŠ od SFŽP. Akce se uskuteční v příštím roce. K dnešnímu dni mám Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na 5% podíl dotace a registraci akce kde jsou vyčísleny i prostředky EU. Co mám dát do podrozvahy? Jen 5% na které mám rozhodnutí nebo už i peníze EU?
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • tělocvična pujčena škole, pronájem vybírá obec
    30. 10. 2012

    Obec má vlastní PO základní školu. V roce 2009 byla schválena nová zřizovací listina, v níž je vymezen majetek ve vlastnictví zřizovatele – a to nemovitý majetek – budovu a pozemek využívá škola na základě smlouvy o výpůjčce. Škola tento majetek nemá ,,svěřený“.
    Součástí budovy školy je i tělocvična, kterou škola využívá v rámci svého vyučování. V obci není žádné jiné sportovní vyžití a tak je tělocvična využívána i jednotlivými spolky z obce a občany. Bylo zvykem zde na obci uzavírat nájemní smlouvy mezí Obcí a nájemníkem, avšak nájem spolky žádný neplatily.
    Můj dotaz zní – má vůbec obec, která budovu školy na základě smlouvy o výpůjčce vypůjčila příspěvkové organizaci práva sepisovat nájemní smlouvy s nájemníky? Nájem se neplatí, takže si myslím, že nájemné není vybíráno, takže by se nemělo jednat o nájemní smlouvu, taktéž si myslím, že obec nemá právo sepisovat smlouvy , protože majetek dala do výpůjčky?
    Nyní se ZO rozhodlo , že osobám které využívají tělocvičnu a nepatří do spolků bude účtovat nájem ve výši 150/hodinu, je sepsána smlouva obec- nájemník a prostředky za nájem budou zasílány na účet školy. Je toto v pořádku, neměla by uzavřít smlouvu o nájmu škola se souhlasem zřizovatele?

    Obec své PO základní škole v roce 2009 dala do výpůjčky budovu a pozemek, součástí budovy je i byt ředitelky ZŠ, za který ředitelka školy platí nájem obci. Přemýšlím, zda je toto v pořádku?
    Neměla by nyní nájem z bytu hradit škole? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu