Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení zda je ve standardu č. 703 striktně napsáno, že o přijatém transferu na podrozvahu se účtuje pouze v souvislosti s podpisem smlouvy. Domnívám se, že bod 4.5. řeší i možnost podrozvahy při žádosti o transfer (v souvislosti s dodržením stanovených hladin významnosti) a je možné účtovat i v tomto okamžiku. Jak tedy v rámci podorozvahy postupovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 431 výsledek hospodaření mám zůstatek,
asi jsem udělala chybu,chci jí napravit.Měla jsemsi zůstatek nechat schválit zastupitelstvem? a přeúčtovat na účet 432?
Mělo to být do 31.3.2012?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše oganizační složka sportovní zařízení provozuje bufet.Vedeme jako zboží (účet 132) v pořizovacích cenách a odpočítáváme DPH dle jednotlivých sazeb.
Bufet je provozován od 4.-10.měsíce běžného roku.
Vedoucí organizační složky předal účtárně podklad na fakturaci určitého sortimentu zboží pro jiného podnikatele, který je neplátce DPH a to v cenách za které bylo zboží nakoupeno včetně příslušných sazeb DPH. Nejsme si jisti jestli je to takto možné, nebo zda máme prodej zdanit celý v sazbě 20 %. Jedná se nám o případnou kontrolu z FÚ.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat prodej materiálu, který není nikde evidovaný. Fakturu jsem účtovala 311/644 a 311/231 200 3631 2310. Musí se tento "nalezený materiál" ještě nějak aktivovat? Jakým zápisem?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec má smlouvu na poskytnutí podpory ze SFŽP z roku 2011 účtovala jsem na 941/999 dotace má být poskytnuta po dokončení nejpozději v roce 2013. V roce 2011 se měnili okna na budově ZŠ a v roce 2012 se zateplila budova ZŠ, vše jsem účtovala 042/321 a 321/231. Po kolaudaci jsem převedla převedla 021/042.
Prosím o radu zda to mám dobře a jestli jsem měla už nyní na fakturách dávat ÚZ (našla jsem si 90877, protože na smlouvě od SFŽP žádný nebyl).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vstupuje vyúčtování benefitů pro zaměstnance do obratu pro DPH? jedná se nám konkrétně např. o přefakturaci telefonní služby .....}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím jak správně zaúčtovat příspěvek ČEZu za zřízení přípojky elektřiny /ve smlouvě nazváno jako podíl na nákladech spojených s připojením odběrných zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu/. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, MČ má v majetku dětské hřiště jako celek. Letos provedla technické zhodnocení nad 40 tis. Kč - zvýšení oplocení hřiště, které už fakticky proběhlo, zatím jsme však nezaúčtovali navýšení hodnoty majetku. Nyní necháme (až následující měsíc) na hřišti nainstalovat 2 nová dětská houpadla za 27 tis. Kč. Jak máme o oplocení (TZ nad 40 tis. Kč) a pořízení houpadel (TZ pod 40 tis. Kč) účtovat? Nevíme jestli máme majetek navýšit o celkovou sumu za oplocení i houpadla, nebo jen o oplocení - položka RS 6121 - protože už bylo předáno, ale na houpadla příští měsíc použít položku 5137 a zaúčtovat je na 045 a počkat zda se do konce roku provede další TZ, které dohromady převýší na jednom majetku částku 40 tis. Kč. Děkujeme za zodpovězení dotazu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz: na základě žádosti fyzické osoby, která chce provést
na své náklady změnu využití svého pozemku(vyúžít k bydlení) změnu v územním plánu, byla sepsána dohoda
o úhradě nákladů na zhotovení územně plánovací dokumentace.Jak to mám zaúčtovat. Mám dát náklady jako službu a k tomu vystavit fa, kterou zaúčtuji do výnosů.
Nebo jako přefakturaci. Cena bude činit 50 400,-Kč}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme malá obec s cca 300 obyvateli. Dokončili jsme stavbu kanalizace a nyní po kolaudačním rozhodnutí začneme tuto kanalizaci provozovat. Kanalizace byla částečně financována z dotace od Ministerstva ŽP.Můj dotaz se týká toho, jak účtovat provozování kanalizace? Musí to být vedeno v hospodářské činnosti, nebo v hlavní činnosti OÚ? Musíme mít zvláštní běžný účet, nebo nám stačí ten náš ZBÚ? Jsme plátci DPH. Vlastně k této problematice potřebuji veškeré informace. Za rady Vám předem moc děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Reaguji na Vaši odpověď ze 4.4. 2012, kde píšetě, že je v domě nadpoloviční většina bytů, tak se v celém domě bude uplatňovat sazba DPH snížená. Dá se do nadpoloviční většiny začlenit dvoupodlažní dům, kde je v přízemí provozovna masny a v 1. patře byty??? Takže půl na půl. Volala jsem si na příslušný finanční úřad, kde mi řekli, že pro sníženou sazbu DPH je důležité, jak je dům zapsaný na katastru, zda jako rodinný, takže můžu sníženou sazbu DPH mít na faktuře za výměnu (opravu) oken.Prosím o vysvětlení této problematiky. Čím budu finančnímu úřadu při kontrole prokazovat, že můžu mít sníženou sazbu DPH na práce prováděné v bytech, ale i nebytech jak píšete v odpovědi ze 4.4.12, tedy, když je nadpoloviční plocha bytů??? Je to dáno tím, že prostě zákon o DPH řeší, kde je nadpoloviční většina bytů,tak je považován za bytový dům a pak tady neřeším v jakém prostoru (byt/nebyt) jsou opravy prováděny, tak budu mít opravdu sazbu sníženou? Nevím, jak to podnikatélé, kteří nám fakturují zjišťují, ale většinou mám na fakturách za opravy v bytech sazbu 20% DPH.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych si ověřila zaúčtování ohledně investičních nákladů. V roce 2011 jsem zaúčtovala projektovou přípravu jako náklad - službu. V říjnu 2012 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace, jedná se o pořízení stroje cca 1 mil Kč + již zmíněná projektová příprava 60 tis. Kč.Je přípustné v říjnu 2012 přeúčtovat -518, + 042 ?
Děkuji za odpověď }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak účtovat o Smlouvě o poskytnutí odborných, poradenských a právních služeb pro zadávací řízení o veřejné zakázce na dodávky plynu (uzavřená dne 11.10.2012). Poskytovatel provede veřejnou zakázku a výběr dodavatele plynu elektronickou aukcí na období 1.1.2013 - 1.1.2014 a následně pro období 1.1.2014 - 1.1.2015. Smluvní odměna: pro rok 2013 je 48.720 Kč splatných do 14 dnů od uzavření smlouvy s dodavatelem plynu a 7,5 % získané úspory splatných k 1. dni příslušného čtvrtletí 2013. Odměna pro rok 2014 - stejně jako ve 2013. Platby budou na základě faktur. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu o nájmu pozemků na dobu 10 let s počátkem nájemního vztahu 18.9.2012. Nájemné je splatné dle smlouvy jednou roční splátkou ve výši 1,- Kč nejpozději k 1.10. běžného roku.Platba bude hrazena v hotovosti. Prosím poraďte jak účtovat. Nájemce chce uhradit nájemné za celou dobu nájmu, tedy ve výši 10,- Kč. Jak účtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme měli výdaje k projektu z dotace od ROP, které byly předpokládány jako neuznatelné, tedy nebyly označeny nástrojem a zdrojem.
V roce 2012 došlo k nějakému vyjasnění nebo přesunu položek a z neuznatelných výdajů se staly uznatelné. Už ale nešly označit nástrojem a zdrojem. Teď podáváme žádost o platbu a požadujeme proplatit tyto neoznačené výdaje. Na fakturách mám ručně dopsáno rozdělení na 381 a 385. Bude toto stačit nebo je to velký problém?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková