Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, postavili jsme sběrný dvůr. Vím, že o jeho zařazení do majetku toho je na stránkách mnoho a čerpám z těchto informací. Přesto mám ale dotaz. Součástí sběrného dvora jsou i kontejnery. Nějak nevím jak je zařadit, neboť jejich cena se pohybuje někdy i pod hranici 40 tis. Kč. To je ale problém, neboť jsme dostali dotaci jako investiční. Mohu dát kontejnery do majetku jako soubor? Jak potom ale řešit jejich odpisy a popř. vyřazení? Jak si obhájit před kontrolou zařazení do investic? Moc děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byla nám z fondu hejtmanky Ústeckého kraje schválena dotace ve výši 900tis Kč na opravu rakouského pomníku. Peníze dorazí na náš účet v nejbližších dnech. Ve smlouvě je uvedeno, že čerpání bude probíhat v letech 2012-2013 a vyúčtování proběhne nejpozději do 3 měsíců od ukončení akce, nejpozději však do 1.2.2014. Spoluúčast obce činí 10%.
Letos se ale již určitě nezačne pracovat, protože se blíží zima a tak restaurátor začne až na jaře příštího roku. O dotaci starosta jednal již loni a byla nám přislíbena, takže ji máme letos ve schváleném rozpočtu.
Ale můžete mi prosím poradit, jak postupovat při schvalování rozpočtu na příští rok, když budu mít prokazatelně výdaje na restaurátorské práce, ale v příjmové části mám dotaci přijatou vlastně již letos? Mnohokrát děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den ,mám po auditu a bylo nám dáno do zápisu,že jsme neodepsali pozemek dnem podání návrhu na vklad, ale budeme ho odepisovat až na konci roku.
Chci se prosím zeptat na Váš názor, zda mohu použít na svojí obhajobu , tuto argumentaci od pí. Ing. A. Kučerové / takto odpovídala na dotaz v 7/2011.
"Vím,že si na to auditoři potrpí, ale účetní období je kalendářní rok. Takže den uskutečnění účetního případu je den podání návrhu na vklad (ne právní účinky vkladu), ale zákon nepřikazuje, že účetní případ se musí zaúčtovat v den uskutečnění účetního případu.
Ale vím, že toto auditoři neovládají, a po vás požadují stejný den (příp. měsíc) zaúčtování jako je den uskutečnění účetního případu. No nechodí na školení, takže to nevědí. Bohužel nás kontrolují"
Řekli mi že jsem , ale porušila ČUS a to je to hlavní. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu týkající se vyúčtování spotřeby zemního plynu v období od 5.10.2011 do 3.10.2012. Koncem roku 2011 jsem dala na dohadu (389) výši zaplacené zálohy.
Zaplacené zálohy ....64 100 Kč, spotřeba ... 64 100,74.
Nedoplatek činí 0,74 Kč. Na faktuře je uvedeno, že nemáme platit, bude zahrnut do vyúčtování za následující fakturační období, ale když to neuhradím, budu mít nezaplacenou fakturu. Nevím, co s tím. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V případě, že pan starosta by chtěl podepsat smlouvu, která bude mít plnění v následujícím roce(2013), tzn, že služba (akce) není schválená ZM a není ani v rozpočtu na rok 2012 a rozpočet na rok 2013 ještě není. Jak v tomto případě postupovat, a jak by vypadla a přeběžná řídící kontrola?Jako správce rozpočtu, přece nemůžu podepsat plnění v rozpočtu roku 2013, když není rozpočet a ani akce odsouhlasena ZM. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec, jako zřizovatel, dala mateřské škole do výpůjčky na základě zřizovací listiny majetek. Tento majetek má obec účtován na různých účtech (028,021,902)a celkovou částku má v podrozvaze(924). Školka má celkový majetek v podrozvaze(966).Což je špatně oboje. Správně by to mělo být na 903 u zřizovatele - asi?? Prosím o radu, jak to mám správně zaúčtovat a opravit.Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořídila stavbu ( chodník ) vlastními náklady a použila k tomu darovaný materiál. Potřebovala bych poradit, jak tento účetní případ zaúčtovat. Hodnotu darovaného majetku- dlažby a obrubníků- dokážeme stanovit podle faktur již dříve nakupovaného materiálu pro jiné účely. Pro aktivaci majetku se od. r. 2012 používá účetní zápis 042/ 506, ale s dalším účtování si nejsem jistá. Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město poskytne FO - podnikající bezúročnou půjčku z fondu zdravotnictví 400 tis. na pořízení RTG zařízení cca za 1 mil Kč. Poskytnutí (3519/6412). Prosím Vás o sdělení příjmové položky pro splátky. Je mi divné, že pokud se poskytuje IV půjčka, tak se vrací jako běžný výdaj někam na 24XX, Ve třídě 3 jsem žádné splátky IV půjček nenašel. Prosím o vysvětlení. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz týkající se neuhrazených pohledávek za komunální odpad 2005-2007. Starosta chce odpustit tyto pohledávky občanovi,který je ve špatné finanční situaci + došlo k úmrtí dítěte. Pokud budu mít rozhodnutí od zastupitelstva, lze to takovým způsobem udělat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořádala slavnost, na které odhalila nově zhotovenou pamětní desku. Jsou náklady spojené s tímto odhalením součástí ceny desky ? Já tvrdím že ne, pan starosta že ano.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme fakturu na opravu kulturního domu, která bude financována ze SZIFu. Jedná se o stavební práce - přenesená daňová povinnost . Teď jsem zjistila, že v soupisu provedených prací je kromě stavebních prací účtováno i oprava povrchu venkovního posezení ze zámkové dlažby před KD v hodnotě 32 tis. Kč,včetně ozelenění okolí KD v hodnotě 15 tis. Kč a doplnění laviček a stolů v hodnotě 19.400,- Kč..Lavičky a stoly mají .hodnotu přes 3 tis. Kč za ks . . V žádosti o dotaci toto bylo uvedeno pod jedním kódem a firma nám to taky všechno vyfakturovala jako práce na opravě KD, t.j. bez DPH a DPH odvede obec. Já to vše zaúčtovala na pol. 5171, mám teď přeúčtovat ozelenění na pol. 5169 a stoly, lavičky na pol. 5137? Musím je taky zavést na 028. Nevadí, že ozelenění , stoly a lavičky byly vyfakturovány v přenesené daňové povinnosti?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, je součástí pořizovací ceny také zpracování provozního řádu? Obec pořizuje nové dětské herní prvky, tyto byly již obci dodavatelem předány (v srpnu). Nyní ještě čekáme na zpracování provozního řádu na toto dětské hřiště. Do evidence jsem ještě nezařadila, čekám až na dodání provozního řádu. Je tento postup správný? nebo jsem měla zařadit již v srpnu a od září odpisovat a následně dodaný provozní řád již zařadit jako provozní náklad? Na tuto akci také dostaneme v průběhu října až listopadu investiční dotaci, tak potřebuji mít jistotu, že postupuji správně. Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vodárenská a.s. provedla na majetku našeho města výměnu prasklého kanalizačního poklopu.
Účtovat předpokládáme SÚ 511, pol. 5171.
Uplatnit v tomto případě PDP, nebo ne ?
Jak s PDP, pokud by se jednalo o majetek, který město vložilo do dobrovolného svazku obcí - vodovodů a kanalizací ?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, i když na toto téma je mnoho dotazů, přesto se chci zeptat. Pořídili jsem nový nábytek do kanceláře za
65 000,- Kč, sleva na faktuře - 5 000,- Kč jako sponzorský dar od firmy (Je uzavřena darovací smlouva na finanční dar ve výši 5 000,- Kč na dar účelově určený na vybavení kanceláře). Uhradili jsme tedy 60 000,- Kč. Nábytek jsem vložila do majetku na účet 028 ve výši 65 000,- Kč dle určeného daru, ale nevím jak proúčtovat poskytnutý dar, pokud neprošel bankou. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně účtování zapojení zisku z hospodářské činnosti za rok 2012. Pro HČ používám pol.8901. Účtování:231..pol.4131 MD/231..pol.8901 D. Prosím o kontrolu správnosti. A pak se chci ještě zeptat jestli musím udělat RO na zvýšení P u pol.4131?? děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková