Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec měla v prosinci 2011 schváleno na rok 2012 rozpočtové provizrium s tím, že příjmy a výdaje provizoria se následně stanou příjmy a výdaji rozpočtu 2012. V únoru 2012 byl schválen rozpočet na rok 2012. Ke kterému datu správně předepisovat do účetnicví závazky a pohledávky týkající se roku 2012?
1) Předepisovat k 1.1., když se jedná o skutečnosti smluvně ošetřené v minulosti (např. různé služby, nájmy atd.)?
2) Předepisovat k datu schválení rozpočtu, i když smlouva byla uzavřena v lednu 2012 a provizorim s příjmem či výdajem počítá?
3) Předepisovat k datu schválení rozpočtu i když smlouva (např. o poskytnutí veřejné finanční podpory) dosud nebyla uzavřena?
Nevím, zda jsem postihla všechny varianty možných případů, ale snad porozumíte tomu, oč mi jde. Prostě řídit se skutečným stavem (smlouvy atd.) a předepisovat k 1. 1. či k datu uzavření smlouvy nebo se řídit datem schválení rozpočtu? Je to nějakým předpisem pevně vymezeno?
Podobný problém vzniká u proúčtování transférů po vypracování finančního vypořádání za rok 2011. K jakému datu odúčtovat ze záloh, z dohadů, když jsme papírově vše vůči kraji, sttu provedli v lednu? Kraj nám žádné potvrzení o správnosti nevydá. Termín vypořádání je únor 2012, vratku jsme provedli v lednu. To samé vzniká vůči fondům atd.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych požádat o radu.Naši hasiči letos nevyčerpali veškeré peněžní prostředky a nevím, zda tuto úsporu můžu převést do dalšího roku,nebo je nutné zřídit peněžní fond.Chtěli by ušetřit na stříkačku. V případě nutnosti zřídit fond, tak je nutný i nový účet nebo lze analyticky rozlišit stávající účet 231. A co vše je potřeba k založení fondu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme platili EONu jako součást investiční akce (vybudování sběrného dvora) přeložku el.napětí za cca 500 tis. Zaúčtovala jsem na NDM 042/231 3722 6121 jako výdaje související s investicí. Nyní se sepsala smlouva o vrácení těchto peněz, protože tento výdaj bude součástí celkové ceny o dílo s jedním dodavatelem a EON to vyfakturuje jemu a ten následně nám v celkové ceně. Jak mám letos zaúčtovat tento příjem? Účty 231/042, ale jakou rozpočtovou skladbu? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jestli neplánujete přidat do dokumentů směrnici k reálné hodnotě. Auditoři jsou nekompromisní a od letoška ji budeme muset účtovat ať chceme, či ne.....
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.12. byly zrušeny výplaty sociálních dávek přes obce s rozšířenou působností,což se dotklo i nás. V lednu 2012 se na účet města vrátila dávka HN vyplacena v prosinci prostřednictvím pošty. Dle pokynů krajského úřadu byla tato dávka zaslána na účet příslušného úřadu práce. Můžete mi prosím napsat jak tyto případy zaúčtovat ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 032 v ocenění 1,- Kč evidujeme muzejní sbírku evidovanou v CES o x položkách. Nyní pořizujeme nákupem nové předměty do této sbírky. Jakým způsobem budu účtovat? Přes pol. 6127 a ú.032 nebo účtuji do nákladů s pol. 5177 a hodnota sbírky na ú. 032 se nemění ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji pěkný den, potřebuji poradit ohledně vypracování projektové dokumentace :
Obci byla vystavena faktura za vypracování PD pro úz.rozhodnutí na akci: Kanalizační přípojky, kde nám fakturují dle smlouvy 141 ks přípojek. Obec bude kanalizaci řešit až v roce 2013. Mám to zaúčtovat na 042/321
321/231
021/042
a až budeme v roce 2013 prodávat přípojky, tak 553/021?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda mám poslat někam-kam tabulku pro fin.vypořádání u ukončeného projektu přeshraniční spolupráce SK-CZ vedoucí partner SK, kdy je 85% podpora EU a 5% podpora SR MMR ČR. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 podepsána smlouva s krajem (fond povodně), maximální plnění ze strany kraje by mělo být do výše Kč 50.000,-, resp.95% celkových nákladů, min5% spoluúčast města. SDH nakoupily zařízení dle smlouvy v prosinci 2011, čerpadlo Kč 59.500,-,účtovala jsem 022xx/321xx
platba faktury 321/231 §5512pol.6122.
Jak správně účtovat předpis vyplývající ze smlouvy? A následně příjem peněz, který už vím, že je 50tis., vyplacen v lednu 2012. A jak zaúčtovat na 403, v roce 2011? Tento účet mi stále není zcela srozumitelný, prosím tedy o radu, jak celý případ zaúčtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat jak zjistím na návrh rozpočtu výsledek hospodaření z výkazu FIN F 12? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v naší směrnici jsme použili jedno z ustanovení Vaší vzorové Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků, a to bod 2.8
Ověřovací dopisy na závazky nebudou zasílány dodavatelům, protože to není v zájmu účetní jednotky. Kontrola směrnice
daňovým poradcem nám sděluje, že není možné stanovit, že nebude prováděno vůbec, ve vyhlášce je stanoveno, že účetní jednotka stanoví výši ocenění pohledávek a závazků.
Pokud tedy nechceme provádět ověřování závazků vůbec máme si stanovit poměrně vysokou hodnotu ocenění závazku tak, aby pravděpodobnost takového závazku k 31.12. daného roku byla minimální?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Příspěvek - Odpis pohledávek z 19.01.2012 :
..... vyřazení pohledávky může starosta schválit do libovolné výše, nárok na úhradu zůstává. Odpustit pohledávku může do 20 tis. rada, nad 20 zastupitelstvo. Pohledávky, kde je třeba malá možnost vymožení se dávají " zároveň " na podrozvahu zápisem 911/999.
Odpis pohledávky je např. 557 MD / 311 D.
Náš dotaz zní :
Máme tedy rozumět odpovědi tak, že pohledávka je současně např. na účtu 315 a zároveň i na podrozvaze 911 ?
A jak je to tedy v této souvislosti s odpisy 10 % každých započatých 90 dnů ?
Prosím o napsání přesné posloupnosti účetních zápisů.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak v roce 2012 účtovat příjem z daně z nemovitostí? Není to sdílená daň, je to 100% příjem obce, jestli to nechat na 636 - výnos z majetkových daní nebo po novu 686 - výnos ze sdílených majetkových daní, i když to není sdílená daň? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zaplatila podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním příkonu ČEZU Distribuce částku 12500,- Kč (jednorázová úhrada).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
vím, že jste na tento dotaz již odpovídala, ale opravdu partnerem 231 je vždy IČ banky ?? Po konzultaci s KÚÚK prý platí IČ banky pouze pro tzv"průtokové dotace" (dle metodiky MF), jinak se uvádí IČ dodavatele/odběratele atd.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková