Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • stravenky
    06. 02. 2012

    Zakoupili jsme stravenky v hodnotě 55,- Kč/1ks
    Nechali jsme si je poslat na dobírku, takže jsme ještě platili poštovné a tzv.doběrečné. K tomu ještě cenu za zprostředkování ve výši 4% + DPH.
    Jsme plátci DPH.
    Jak budu prosím o tomto účtovat?
    Bude se promítat nějak DPH i do ceny za obědy pro zaměstnance?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přenesená daň.povinnost u pořízení DHM - účtování
    06. 02. 2012

    Prosím o radu, jak účtovat přenesenou daňovou povinnost, když děláme rekonstrukci ČOV. Přišla nám faktura od dodavatele s částkou k úhradě: 1.443.390,-Kč + dopočítala jsem 20% DPH 288.678,-, celkem tedy 1.732.068,-Kč. Účtovala jsem takto:
    předpis DF: 042/321 1.443.390,-
    538/343 288.678,-
    Platba DF: 321/231 1.443.390,-
    343/231 288.678,-

    Je to správně?
    Chápu správně, že placení dodavateli proběhne jindy, než placení finančnímu úřadu, když jsme čtvrtletními plátci DPH?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 351
    06. 02. 2012

    Kontrolovala jsem hotovou úzávěrku za loňský rok podle směrnic a zjistila jsem, že na účet 351 také musím dělat opravné položky. Obec je 100% vlastníkem sro a také má s ním od roku 2000 smlouvu o sdružení, kde má obec 75% a sro 25%, účetnictví pro sdružení vede sro. Na účet 351 účtuji každý měsíc splátku jistiny hypotečního úvěru a 1x ročně k datu podání daňového přiznání sro podíl na zisku sdružení. V roce 2010 jsem opravnou položku k účtu 351 neudělala, ani audit to nezjistil. Letos bych jí dopočítala, za rok 2010 jí budu muset naúčtovat na účet 408 nebo 406? Opravná položka k účtu 351 se účtuje na účet 197 (ten jsem našla v účtové osnově) nebo na účet 196, ten mám ve směrnici o opravných položkách stažené od vás?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace z ROP -společný projekt
    06. 02. 2012

    Naše DSO dostalo dotaci z ROP od Reg.rady soudržnosti na
    projekt Marketing cest. ruchu Kokořínska. Tento projekt je společným projektem DSO a Konferenčního centra AV ČR-zámek Liblice, což je veřejně výzkumná instituce a je uzavřena partnerská smlouva. Jedná se o dotaci investiční /webkamera,film/ i neinvestiční. DSO zřídil podúčet ke svému ZBÚ na financování této akce, všechny fin. operace půjdou přes účetnictví DSO. Dotace bude proplacena na základě uhrazených faktur ve 3 splátkách. V rámci předfinancování celé akce bude DSO i Konfer.centr.AV zasílat finanční prostředky na tento podúčet a až přijde splátka dotace, bude poměrná část přeposlána jak na účet ZBÚ DSO, tak AV. Prosím o radu:
    1/ jak zaúčtovat příjmy - předfinanc.projektu od Konfer.centr.AV /DSO bude asi přes pol. 4134 a ú 262/
    2/ jak zaúčtovat převod části dotace na účty DSO a Konfer.centr.AV - výdej na podúčtu dotace a příjem na ZBÚ DSO? Mnohokrát děkuji za jakoukoli pomoc.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Stočné, odpady
    06. 02. 2012

    Obec z části doplácí za občany stočné. Faktura zní - doúčtování stočného za odběratele. Je správné toto účtovat jako službu 5169 nebo 5192 - poskytnuté neinvestiční příspěvky?
    Dále mám ještě jeden problém ohledně odpadů. Obec nevybírá paušál, ale prodává jednotlivé známky na vývoz - týdenní, měsíční, 14 denní. S občany žádnou smlouvu na vývoz odpadu uzavřenou nemáme. Já jsem v loňském roce využiĺa způsob přeprodeje z toho důvodu, že příslušný FÚ mi jednoznačně neřekl, zda příjem za odpad spadá do základu daně DPH či nikoliv. Mohu pro klid duše využít přeprodeje i v letošním roce?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sociální fond ÚSC
    06. 02. 2012

    územní samosprávní celek má schválený Statut sociálního fondu zastupitelstvem. Jeden ze schválených "benefitů" byl i příspěvek na MHD jednotlivým zaměstnancům odvozený od místa bydliště a pracovního zařazení.
    Tento příspěvek byl však postupně "transformován" na každoroční nákup x přenosných kupónů MHD poskytovaných (zapůjčovaných dle vedené průkazné evidence) zaměstnancům při pracovních cestách po obci. Domnívám se, že benefit ztratil statut původního benefitu, neodpovídá v této podobě již schválenému Statutu sociálního fondu... a zřejmě dochází i ke kolizi benefitů s povinně vyúčtovatelnými náhradami. Od 1.1.2012 je zaměstnavatel povinen bez rozdílu, proplácet výdaje spojené s pracovní cestou; dochází k neúplnému, zkreslenému účtování, kdy část finančních výdajů na pracovní cesty je vedeno v sociálním fondu...
    Prosím o Váš názor, včetně daňového režimu uvedeného případu. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH revize elektro
    06. 02. 2012

    V bytech nám dělal soukromník-plátce daně, revizi elektrozařízení a následně i opravy.
    Jsou revize také ve 14 % dani a vztahuje se na ně přenesená daňová povinnost dle § 92e? Vyfakturoval to na jedné faktuře, v kolonce sazby DPH má 0%.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozvoj části zeleně - odpisy
    06. 02. 2012

    V roce 2010 byla provedena akce Rozvoj části zeleně, která spočívala v úpravách terénu a osázení dřevin. Tato akce byla proplacena v roce 2011 a byla čerpána dotace , z části investiční a z části neinvestiční + vlastní prostředky obce celkem 468 022,-Kč. Mám za to, že je třeba toto vést na účtu 021 a odepisovat. ale nevím jak tento majetek specifikovat.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Stoky - inventarizační přebytek
    05. 02. 2012

    Máme v obci 17 výustí kanalizačních stok patřících obci. Je to stará kanalizace před odepsáním - určena už jen pro dešťovou vodu. Nová kanalizace v obci právě proběhla. V inventuře byly vedeny pouze 3 kanalizační stoky. Víme přesně kudy vedou ty ostatní i kolik mají metrů. Jsou ze stejné doby. Můžu je do inventury ocenit podle těch tří - spočítat kolik je za 1 m a dopočítat cenu? - takto mi to doporučili z naší stavební komise. Zdá se mi to přesnější než podle vyhlášky 3/2008 - nechceme navyšovat neúměrně majetek. Vyšla by mi cena srovnatelná s těmi už zavedenými a oprávkovala 40 % a snížila roky odepisování.
    Děkuji. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace z kraje
    04. 02. 2012

    Dobrý den, včera jsem si poznačila dotaz ohledně účtování dotace z kraje,dnes jsem si chtěla účtování zkontrolovat a uvedený dotaz jsem nenašla,proto prosím o správné účtování: neinv.účelový transfer ve výši 68000Kč od kraje na opravu a renovaci veřejného osvětlení v obci.
    Jaké je prosím vás správné účtování v r.2011, k 31.12.2011 a při vypořádání letos?
    Mockrát děkuji,že jste a pomáháte nám!}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky
    03. 02. 2012

    Inventarizací jsme zjistily, že u části předpisů na nájemném nám kolegyně nepředala soupis na tvorbu opravných položek a opravné položky na části předpisů nebyly utvořeny do 31.12.2011 (máme evidovanou pohledávku 450dnů po splatnosti), prosím o radu jak postupovat při účtování? Máme použít účet 406 nebo 556. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přenesená daňová povinnost
    03. 02. 2012

    Prosím o potvrzení mé úvahy ohleně reverse charge. Obec, plátce DPH, vlastní vodovod, který pronajímá. Příjmy z pronájmu vykazuje jako osvobozená plnění - nenárokuje si odpočet. Obec zároveň buduje další vodovodní a kanalizační řády, na které má přiznanou dotaci ze SFŽP. Dotace je s DPH, odpočet nenárokujeme. Ohledně RCH tedy vystupujeme jako osoba povinná k dani a faktury za stavbu vodovodu budou v režimu reverse charge? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • naúčtované zboží na skladě, nakoupené v r.2010
    03. 02. 2012

    Čím víc přemýšlím, tím víc se do všeho zamotávám, možná je to hloupý dotaz, ale už nevím kudy kam. V roce 2010 jsme nakoupili pytle pro vlastní potřebu, ale i za účelem prodeje. Zaúčtovala jsem v r.2010 pouze 501/321. Ke konci roku jsem nenaúčtovala stav zboží na skladě, ani jsme nedělali inveturu. Byl to první nákup, který jsme realizovali a mě to vloni při těch všech zmatcích vůbec nenapadlo.
    Jak v r. 2011 navést zboží na sklad dle provedené inventury do účetnictví.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • počáteční stavy a PAP
    03. 02. 2012

    Moc jste mi pomohli, ale zase jsem narazila při pořizování počátečních stavů u PAP. Převedla jsem si počátení stavy do roku 2012 a teď když pořizuji na ps. PAP např u účtu 013 jsem předepsala 79713 do pol. 1111 a nevím jak dál, protože protiúčet u PS není. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • daň z příjmu
    03. 02. 2012

    Máme příjem z vodného a z lesního hospodářství,
    do daně z příjmu zaúčtuji celé výnosy z těchto činností a
    nebo rozdíl výnosy-náklady?Jiné výnosy do daně z příjmu nezahrnuji?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu