Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, velice bych prosila o radu, nevím kam mám zařadit velký letecký snímek v hodnotě 65.563,-Kč a dále krytý náhon (je z betonu) je součástí nezpevněného náhonu, který vede z potoka k požární nádrži nevím jestli by mohlo být 21.53.41 vodní díla pro zavlažování. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2002 jsme po povodni pořizovali 6 mobilních ubytovacích kontejnerů (včetně sociálního zařízení) každý za cca 250.000,- Kč. Vedené je máme na účtu 022. Prosíme o radu kam je v rámci kategorizace zařadit a jak odepisovat (dooprávkovat). Nemůžeme to nikde najít.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala v prosinci 2011 kupní smlouvu na prodej pozemku, dostala v prosinci i zaplaceno. Návrh na vklad byl do katastru podán v lednu 2012. Prosím o pomoc se zaúčtováním, případně zda je nutno toto okomentovat do přílohy. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz jak dostanu (zaúčtuji) majetek PO na podrozvahu?
Doposud obec (chybně) tam její majetek nevedla. Majetek PO byl předán před lety a jinde v účetnictví obce veden není.... A co všechno tam mám vést - budovy jsou ve výpůjčce, pozemky PO nemá a zbytek majetku je její, tak stačí jen budovy?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
- v r. 2010 jsem zavedla na účet 403 dotace do r. 2000, které jsem vyhledala v počítači + dotace do
r. 1990 odhadem (byly to velké částky na hl. kanalizaci, výstavbu ZŠ a sociálních bytů – byly to údajně 100 % dotace, informace byla nepřesná).
Nyní, když mám přiřadit dotace ke konkrétnímu majetku kvůli odpisům, tak si nevím rady, protože některá odhadnutá dotace převyšuje PC – potřebuji tuto minulou chybu opravit.
Je možné opravit účet 403 jen na stav dotací, které mám k dohledání od r. 2000 až dosud a o ty starší účet 403 snížit?
Jak bych to popřípadě měla odúčtovat?
- Na obecních pozemcích máme sakrální stavby ( křížky) , které nevedeme v majetku. Bude na nich provedena oprava, je podaná žádost o dotaci na MMR. V případě, že dotaci obdržíme a opravy se budou realizovat, jak se o tomto bude účtovat ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji,prosím, poradit s účtováním RH. V r.2010 jsme byty, které byly určeny k prodeji, přeceňovali RH (na zákl. znal.posudků). Zaúčtovali jsme navýšení (021/407).
1/ Byty se prodávaly stávajícím nájemníkům za 55% odhad.ceny. Jak mám účtovat nyní? 407/549 v navýšení RH , 553/021 v prodejní ceně, úč.021 bude mít ještě zůstatek,kam s ním?
2/Dále zůstaly neprodané byty, kde jsou nájemníky staří občané (na dožití). Tyto byty se zatím prodávat nebudou, ale záměr města byty prodat, trvá.
3/Na jiné byty byly sepsány KS, zaplaceny zálohy, ale prodej se neuskutečnil (smlouva je tedy neplatná, zálohy propadly). Měli jsme zaúčtováno i na 311, zůstane jako pohledávka a jak s opravnými položkami?
4/Pak se prodaly volné byty, kde se kupní/prodejní cena odvíjela od odhadní ceny, která byla stanovena jako základní a obálkovou metodou-kdo zaplatí nejvíc, tomu se byt prodá.
Celé mi to připadá komplikované a nevím (proboha) jak tyto případy zaúčtovat vzhledem k RH a k oprávkám?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, Lesy ČR provádějí v naší obci úpravy potoka, který je částečně i na obecních pozemcích. Tyto části budou odkupovat. Poslaly nám Budoucí kupní smlouvu na převod vlastnického práva na Českou republiku, ve které jsou uvedeny parcelní čísla pozemků a výměra, kterou jim budeme prodávat po uskutečnění úprav potoka. Budoucí kupní smlouvu schválilo zastupitelstvo. Před schválením jsme nic nevyvěšovali a teď si nejsem jistá, jestli neměl viset záměr prodeje. Prodávané části pozemků se budou zaměřovat až po dokončení úprav potoka a budou mít nová parcelní čísla. Mohla byste mi prosím odpovědět, jestli jsme měli vyvěšovat záměr prodej už před podpisem Budoucí kupní smlouvy nebo až před podpisem Kupní smlouvy s novými parcelními čísly? A nestačilo by schválit smlouvy radou? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když mají na Dal 374 zůstat pohledávky, jak tam dostanu dosud neuhrazené pohledávky z roku 2010, které byly účtovány v 2010 do nákladů? přes VH?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můžete mi prosím Vás objasnit účet 324, už jsem přečetla některé Vaše odpovědi, konzultovala jsem to asi se třemi účetními v okolních obcích, každá účtuje jinak. Vybíráme zálohy na služby, máme tento účet na konci roku účtovat 324/602, nebo udělat inventuru a vytvořit dohodnou položku 388/602, na výdaje (např.elektřina) máme vyúčtování k 31.12., tam dohadu nemusíme dělat. K tomu došlo v roce 2011 k převedení přeplatků a nedoplatků z vyúčtování na účty 911 a 999, nevíme,zda účtování nechat, či přeúčtovat na jiné účty.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v majetku(022) kotel na tuhá paliva ve výši 67 tis. Kč a soubor topení ve výši 56 tis.Kč a je to umístěno v 1 budově a samozřejmě spojené. Mám to ale vedené jako 022 a samostatně. Nevím jakou dát kategorizaci, a zda je to vůbec správně účtované( z r. 2005). Nemělo by to být na 021? Pokud ano, můžu pouze přeúčtovat 022 na 021? Musí to schvalovat zastupitelstvo nebo starosta? Jsme malá obec. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zaúčtovala jsem oprávky budov MD406X081,oprávky majetku MD406X082 JE TO SPRÁVNĚ?v rozvaze danou částku mám v korekcích, korekce je v plusu a nemá být mínusová?V korekcích mám i zakoupení PC 028/088 a 018/078 je to v pořádku,
všechny účty z inventarizuji(078,088,081,082),nemám
korekce nějak více rozlišit? Je toto účtování v pořádku,mám účtovat na oprávky i PC a programy?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu.
obdrželi jsme vyúčtování el.en.k 31.12.2011 : spotřeba 7248,- , odečtené zálohy 9390, přeplatek 2142,- Kč.
V r.2011 nám však bylo inkasn.přikazem strženo pouze
2 x 3130,-(6260,-), poslední záloha 3.130,- kč je stržena až v lednu.
Naúčt. jsem to do období 12/2011 takto:
MD 502 ……. 7248
MD 314 .....- 6260
D 321 .....- 2142
D 389 ..... 3130
, ale nejsem si vůbec jistá.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Parcela na výpisu z KN - ostatní plocha, využití: ostatní komunikace, vedená v účetnictví na 031 pod částkou x. Podle pasportizace oceníme částkou y. Tuto částku dáme na 021. Zůstává tato parcela pod částkou x na účtu 031 a zároveň je vedena na účtu 021 pod částkou y?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí účetní jednotka stanovit zbytkovou hodnotu ?
Pokud ano, musí to být u každého dlouhodobého majetku nebo jen u některého a nebo se nemusí určit vůbec.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím pod jaký paragraf RS se správně zařadí příspěvek na obědy důchodců, které odebírají od jisté firmy. Příspěvek zasílá obec přímo na účet firmy, která obědy chodcům poskytuje.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková