Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsem nezaúčtovala na dohadný účet příjem dotace, který jsme obdrželi z kraje loňského roku (2011). Audit mi právem tuto chybu vytkl, protože se zkreslil výsledek hospodaření obce. Je možné v roce 2011 tuto část dotace zaúčtovat tak, aby bylo jasné, že částka se vztahovala k období 2010?
Moc děkuji za radu v zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Inventury 2011: do soupisu majetku (fyzická inventura) budu uvádět cenu např.budova školy 10mil Kč a k tomu (vedle) uvedu i částku dooprávkování?
Nebo udělat soupis 021 a částka celkem za obec - fyzická inventura a soupis účtů 08x a 07x (406)? -Dokladová inventura.
Jestli se inventurní komise (fyzická inventura) vyjadřuje i k dooprávkování, tak by na inv.soupisu musela být i cena po?
Vždy jsme dělali fyz.inventuru 021 a dokladovou 021.
Jestli máme dělat i fyzickou inv. 08x....
Nevim jestli jsem můj problém dostatečně popsala.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz na budovu kterou jsem nedala do odpisu, z důvodu že ji budeme likvidovat. ( předpokládám do 5 let )ale nevím jak ji mám ve svém účetníctví zaúčtovat ( nebo ji nechat na účtu 021? bez jakéhokoliv dalšího zápisu až po likvidaci ji teprve odúčtovat z účtu 021
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc s problémem, kdy se mi od počátku roku 2011 objevuje částka v rozvaze -
III. Výsledek hospodaření, v řádku 2. Výsledek hosp. ve schvalov. řízení (synt. úč. 431) - částka je shodná s částkou výsledku hospodaření v roce 2010.
Zjistila jsem to až nyní, kdy mi při kontrole vazeb za 12/2011 vyšla právě tato chyba. V přechozích obdobích mi to chybu nehlásilo a proto jsem si to ani nekontrolovala, nehledě na to, že bych ji asi sama nezjistila, protože nejsem tak zdatná účetní s ohledem na krátší dobu, co účetnictví dělám.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dovoluji si Vás požádat o pomoc při zařazení do správné kategorie souboru prvků pro skate park. Jde o minirampu,wallride,funbox,slidebox,manualbox atd.Město obdrželo investiční dotaci, proto volba souboru. Původně jsem myslela na CPA 32.30.15 - Ost.výrobky pro sport a hry pod širým nebem ve IV. ÚOS, ale program mi neukazuje účetní odpisovou skupinu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v minulém roce (2011) uzavřelo smlouvu o úvěru. Investiční akce však nebyla zahájena a proto nedošlo k čerpání dotace v minulém roce. Čerpnání úvěru by mělo začít až v roce letošním (2012), může se však stát, že celá investiční akce bude zrušena.
Jakým způsobem bych měl výše uvedenou úvěrovou smlouvu zachytit v účetnictví?
V současné době má tuto smlouvu zaúčtovanou ve výši přislíbeného úvěru na podrozvaze 951AU/999. Je toto účtování správné a dostatečné? Nebo by se mělo účtovat o úvěru rovnou na rozvahové účty?
Hledal jsem nějaký vzor a žádný jsem nenašel, všechny případy se zabývají pouze čerpáním úvěru ne výše uvedeným případem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Při výpočtu DPPO posuzuji výnosy a náklady, jsou výnosy z ocenění RH předmětem DPPO?
2) Při výpočtu poměrového koeficientu, kterým uplatňuji nárok na odpočet DPH, rozděluji veškeré výnosy do 3 skupin - veřejná správa, přijatá plnění bez nároku na odpočet - nájmy a ekonomická činnost - do které skupiny zařadit výnosy z reálné hodnoty?
3) Zastupitelstvo obce schválilo 28.12. prodej pozemku, ve směrnici mám, že v tento den přecením RH, čili účet 031 bude navýšen o tuto RH? Prodej se uskuteční až v roce 2012.
Děkuji za odpověď a přeji krásný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak je to s investičním transferem, který obdržíme až v roce 2012 na majetek, který je zařazený do užívání již v roce 2011. Pro účely odpisování - má se předpokládaná částka dotace uvést na kartu majetku už letos i když asi pravděpodobně bude dotace o něco krácená?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o informaci, jak se postupuje při pracovním úrazu uvolněného starosty. Je to tak, že se mu vyplatí náhrada za nemoc (jako u běžného zaměstnance) a o dalším případném odškodnění rozhodne Zastupitelstvo obce? Zákonné pojjištění odpovědnosti se na starostu nevztahuje a jinou pojistku pro tyto případy uzavřenou nemáme. Můžete poradit, jak postupovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2011 máme podepsané rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace. Rozhodnutí zaúčtuji do podrozvahy 943/999 a uznatelné náklady, které byly v roce 2010 zaúčtovat na dohadný účet 388 - 672 ve výši uznatelných nákladů, které byly v roce 2010?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz se týká toho, zda a jakým způsobem mám zařadit bytové domy, které jsou ve vlastnictví obce a nájemníci si je na základě kupní smlouvy měsíčně splácejí a za 20 let byty přejdou do jejich vlastnictví.
Podobná záležitost jsou řadové domy, které rovněž vlastní obec a nájemníci si je splácí z části nájmem a z části splátkou kupní ceny a rovněž za 20 let přejdou domy do jejich vlastnictví. Domy byly pořízeny z části z dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V souvislostí se změnou zákona 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi jsme dne 4.1. jsme předali ÚP pohledávky v oblasti pomoci v hmotné nouzi. Pohledávky evidujeme k 31.12.2011 na účtě 315 ve výši 6446 Kč.
Předání pohledávky zaúčtuji 557/315? a k jakému datumu? předávací protokol je 4.1.2012, ale myslím si, že zaúčtováno by mělo být k 31.12.2011
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci OPLZZ ve výši 6 mil. Kč, zaúčtovala jsem 943/999. Poté jsme v srpnu obdrželi první část dotace ve výši 600 000,- Kč, zaúčtovala jsem 231/374 a zároveň jsem odúčtovala tuto částku z podrozvahy. Celá akce potrvá až do roku 2014, do té doby budeme postupně dle čerpání dostávat další části dotace. Není mi zcela jasné, v jaké výši mám k 31.12.2011 zaúčtovat na 388/672, zda ve výši přijaté dotace (600 000,- Kč) nebo ve výši čerpání, což je jen 67 000,- Kč (dotace je přislíbena ve výši 100% uznatelných výdajů).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pronajímáme nebytové prostory.Přijímáme zálohy na vodu, elektriku, plyn - účtuji 261/324, pol.5151,5154,5153.
Po přijetí faktury od odavatele přeúčtuji nájemníkům.
Můžu účtovat 388/602(výše zálohy),
po přijetí vyúčtování od dodavatele vystavím fakturu 311/388
a při vyšší spotřebe 602, při nižžší -602, úhrada faktury 324/311
v případě přepl.nedopl. 231 40 6171 5151/311
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat vyúčtování zálohy na služby v daném roce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková