Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
29.9.2011 jsme na účet obdrželi dotaci na opravu střechy. Při podpisu smlouvy jsem dala na podrozvahu, jak přišly peníze, odúčtovala jsem. Rozpočtové opatření schválilo zastupitelstvo 12.10.2011.
Je to špatně?
Audit toto napadl s tím, že jsme porušili §16 (250/2000) a že měl mít starosta pověření k provedení opatření od zastupitelů a mělo se udělat hned jak přišly peníze, tj.29.9. Ještě nikdy se mi to nestalo, vždycky jsem rozpočtovala až přišly peníze na nejbližším zasedání a nikdy jsem s tím problém neměla. Nebo se v zákoně 250/2000 něco změnilo?
Je tímto problém nějaký v konsolidaci ? - ale to by neměl být, vždyť kraj vydá a my přijímáme. Je mi to divné, prosím napište mi zda-li jsme chybili, nebo ne, případně i odkaz na §.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pronajímáme obecní byty a nájemníci platí měsíčně nájem a zálohy na vodné. Faktury za vodné platíme čtvrtletně a účtuji vše do nákladů obce 502/321 a úhradu 321/231. Skutečnou spotřebu nájemníků zjistím až 31.12. , kdy se opisuje stav podružných vodoměrů tj. jejich skutečná spotřeba a fa. za 4.Q přijde v lednu. Vybrané zálohy za r.2011 mám na účtě 324 (účtuji příjem záloh 231 pol.2111/324). Nevím jak v lednu zaúčtovat správně přeplatky nebo nedoplatky a na konci roku jen ponechat zálohy na 324?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím do jaké kategorie správně zařadit hydraulický zvedák do vany používaný v domě s pečovatelskou službou? Máme zaúčtováno na účtu 022 ve výši 42 000,-Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Evidujeme nedobytné pohledávky za komunální odpad za rok 2002-2011. Jedná se o pohledávky bezvýsledně vymáhané a bylo nám doporučeno, že do pěti let pozpátku, (rozumíme rok 2002-2006) můžeme pohledávky odepsat. Jedná se zřejmě o účet 557 MD/315 D. Musí být vedeny též na podrozvaze 911/999 nebo nikoliv a pokud ne, muselo by tuto skutečnost schvalovat zastupitelstvo obce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zapomněla jsem v roce 2010 zaúčtovat očekávané nájemné za pozemky, které bylo obci zaplaceno v listopadu 2011 jednou částkou s nájemným za 9 měsíců roku 2011. Mohu celý nájem účtovat na účet 603? Letos už časově rozliším 385/603?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě smlouvy o půjčce peněz obec zapůjčila finanční prostředky SDH. Zaúčtováno máme na 316 - jedná se o krátkodobou výpůjčku. SDH nám však vrátilo vyšší částku, než je na smlouvě a než která jim byla poskytnuta. Jak mám vrácení přeplacené půjčky proúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych se zeptala jak je to s majetkem ve výpůjčce, jeho vedením a odpisy. Od firmy ASEKOL jsme dostali do výpůjčky přístřešek na zpětný odběr elektrozařízení - velká ocelová bouda ukotvená kotevními šrouby chemické kotvy. Jeho hodnota je 70 645,00 Kč. Na jakém účtu máme tento majetek zachytit? Bude se takový majetek i odepisovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rada města schválila poskytnutí mimořádného finančního daru pro zastupitele, finanční dar byl zdaněn dle § 6,
odst.1 zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu včetně odvodu SP a ZP (uvolněný zastupitel), neuvolněný zastupitel odvod pouze ZP.
Jaký použít nákladový účet včetně položky RS?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o konzultaci ve věci účtování složení jistiny za nabídku na zhotovitele stavby. Jsme DSO Vodovody a kanalizace, firmy, které se přihlásily do výběrového řízení na zhotovitele stavby složily na náš běžný účet 231 jistiny ve výši 200.000 za jednu firmu. Mohu zaúčtovat příjem 231 x 325, nebo mám použít 378? Rozpočtovou skladbu použiji paragraf 2321 ( kanalizace), ale vůbec nevím, jakou mám použít položku (2329??? ostatní příjmy) Dále jakmile se bude jistina firmám vracet, je třeba vklady navýšit o úroky. Odúčtuji pak 325 ( 378 ) x 231 2321 (výdajová položka ??) a úroky ponížím účet 662 na MD? a zároveň ponížím položku 2141? Mám v daném měsíci upravit i v rozpočtu v příjmové oblasti a kompenzovat to položkou 8115? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vlastníme les a vytěžené dřevo prodáváme občanům jako palivové nebo přímo na pilu.Neúčtovali jsme nikdy o zásobě dřeva, což je jistě špatně, ale jak teď správně zavést k 31.12.do účta zásobu vytěženého palivového dřeva (123/613)?a v jaké hodnotě? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce schválilo, že zapůjčí občanovi zasedací místnost za účelem jeho soukromých aktivit - pravidelně, za úplatu ve výši vypočtených nákladů na energie (cena vychází na 27,- Kč/1 hod - přímotopy, osvětlení). Prosím o radu, jak mám účtovat úhradu občanem? - jako příjem z pronájmu (zdanitelný příjem, osvobozeno od DPH) nebo jako příjem např. na 6171/2119 nebo jako snížením výdajů na elektřinu 6171/5154 mínus 27,-(jako ponížení výdajů obce). Nevím, za mám schválenou částku považovat za nájemné nebo pouze úhradu energií.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak správně zaúčtovat vyřazení projektu (DNM, účet 019), cena projetku 71 000,- Kč, rok pořízení není znám. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí peněžních darů ve výši 300 až 3000 Kč občanům obce za prospěšnou práci pro obec. (např. práci v zájmových organizacích atd.)
Podléhájí peněžní dary zdanění?
Jak je to u uvolněných, ale i neuvolněných zastupitelů?
Lze vůbec peněžní dar poskytnout? Opět by se jednalo o výši 300 - 3000 Kč. Zdanění?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má v majetku několik starších budov. Např. budovu obchodu z roku 1901 - datum zavedeno na kartě v PC.Obecní úřad vznikl v r. 1991. Jaký postup odepisování mám použít? Mám na karě opravit datum zařazení na r. 1991 (vznik OÚ), dooprávkovat 40% a stanovit dobu používání?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v prosinci loňského roku jsem naúčtovala na dohadný účet 388 dohadu na vodu a elektriku ve výši 77 438,- Kč. V letošním roce jsme vybírali za vodu a já jsem rovnou účtovala náklady (vybírali jsme za vodu za rok a 1/2) za vodné 2010 na 231/388 a náklady za 1-6/2011 na 231/602.
Nevšimla jsem si, že už jsem naúčtovala na účet 388 více než byla původní dohada a to: 83 134,30 Kč, tedy o 5 696,30 Kč více. Vím, že musím dohadný účet vynulovat, ale nevím jakým postupem, aby bylo správně a nevím, kam naúčtovat náklady, které patří do loňského roku.
Také jsem účtovala dohadný účet na el. energii 502/389
41 165,- Kč. Nyní mám naúčtováno o 11 927,30 Kč na MD více. Prosím také o radu jak zaúčtovat, aby bylo vynulované. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková