Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o informaci, zda náklady na exekuci u pokut účtovat jako náklady řízení na pol. 2324, nebo navýšit pol 2212. Děkujeme}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o odpověď na otázku:
Obec zjistí, že v loňském roce podala chybné DPPO, chyba vznikla v počítání. Musím tedy podat dodatečné přiznání k dani z příjmu právnických osob a pokud ano, bude mi doměřena daň, kterou musí obec uhradit, i když ji podle zákona není povina platit?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rozpočtu obce máme schválený příspěvek na činnost TJ Sokol a vyplácíme ho tím způsobem, že oni nám nosí k proplacení faktury( převážně do dopravu hráčů na fotbalové zápasy). Faktury jsou vystaveny na adresu obce, ale odsouhlasuje je předseda TJ Sokol a náš starosta.Platbu jsme účtovali přes pol.5222 a účet 214 jako příspěvek. Tento způsob poskytování příspěvku máme zakotvený i v Dohodě o poskytnutí příspěvku, která je uzavřena mezi obcí a Sokolem.Měli jsme v minulých létech problém s vyúčtováním příspěvku a proto jsme přistoupili k tomuto řešení, které vyhovuje oběma stranám. Ale při dílčím přezkumu se to moc nelíbilo pracovnicím přezkumu. Je to tedy možné nebo ne? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obce zaplatila v roce 2009 v prosinci pojistné na období 12/09-11/2010. V únoru se rozhodlo, že toto pojištění není výhodné a bylo sjednáno nové, které jsme v únoru zaplatili. V měsíci březnu nám byla vrácena nevyčerpaná částka za původní pojištění- tato částka je vyšší než částka za nové pojištění. Je možné tuto vratku zaúčtovat na položku 2324 jako příjem oproti účtu 406?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí se předplatné na časopisy a platby na školení účtovat přes zálohy nebo se mohou dát přímo do nákladů?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
na školení v Alisu v Česká Lípě nám bylo sděleno, že máme začátkem roku provést tyto zápisy:
MD 406/Dal 078 (zůstatek ú. 018)
MD 406/Dal 088 (zůstatek ú 028)
nevím jestli jsem to dobře pochopila.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu zda jsem zaúčtovala správně:
a) Registrace na stránkách obecúčtuje
518 / 321 a úhrada 321 / 231 par.6171, pol.5169
b) Licenční poplatek za užívání redakčního syst.
webové stránky
518 / 321 a úhrada 321 / 231 par.6171, pol.5164
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dostáváme každý měsíc dotaci od KÚ na námi zřízenou školku. Chtěla jsem se zeptat jak správně dotaci při přeposlání školce zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle darovací smlouvy má mikroregion zaslat Policii ČR finanční příspěvek na zakoupení alkotestru, který bude v majetku policie. Jak správně tento příspěvek zaúčtovat? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Za měsíc únor provedla mzdová účetní zúčtování zálohové daně z příjmu zaměstnanců.Vzhledem k tomu, že celková daň vyšla záporná, požádala FÚ o vrácení příslušné částky na náš účet. Daň jsme tedy ve skutečnosti tento měsíc vrátili zaměstnancům z prostředků města. Prosím o radu, jak správně účtovat. Pokud vyjde kladná daň, kterou odvádíme FÚ, účtuji předpis 331/342, při odvodu MD 342/ D 231 10 5XXX(promítá se tedy do hrubé mzdy předepsané 521/331). Nyní je situace opačná, tedy předepíšu pohledávku za FÚ 342/521? Příjem platby od FÚ na účet 231 10 pol. 5011 -D / 342 D a to je vše? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chci se zeptat, zda je nutné přeúčtovat dotace na dlouhodobý majetek přijaté v minulých letech z účtu 401 na 403. Jsem schopna zjistit výši těchto dotací pouze do roku 1997 a dál už ne.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak letos zaúčtovat:
V lednu 2010 jsme obdrželi fa za vodné (za 4 čtvrtletí 2009) v obecních bytech na kterou jsme udělali předpis ještě do r. 2009 (MD 410/D 321). V lednu 2010 jsme fakturu uhradili (D 231 0100 §3612, pol. 5151/MD 321) a od nájemníků jsme v hotovosti vybrali příslušnou částku (nebyla předepsána jako pohledávka v r. 2009), jak máme nyní přijaté finanční prostředky zaúčtovat za radu předem děkujeme.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme firmu, která za nás hradí náklady spojené s topením v našich bytech. Dle smlouvy jim platíme měsíční zálohy. Následující rok nám provádí vyúčtování za nájemníky. Prosíme o radu, zda máme u těchto záloh provádět předpis a případně jakým způsobem.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat příjem od občanů na základě smlouvy o sdružení prostředků k vybudování přípojky pro nemovitosti v obci, které jsou majetkem občanů. Obec sdružuje prostředky k vybudování přípojek k nemovitostem v celé obci . Vodovodní přípojky nebudou v investičním majetku obce.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na účtování úvěru, který jsme letos dostali od ČSOB ve výši 8 mil. Faktury jsou propláceny přes úvěrový účet - předpis fa účtuji 042/321 0100, proplacení 321 0100/451 0200. Není mi jasné jak těch 8 mil. dostanu na pol. 8123, kterou mám v rozpočtu. Splácet začneme v červenci - to bude 451 0200/ pol. 8124. Děkuji za radu. L. Bernkrautová }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková