Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v souvislosti s provedením auditu pracovníky krajského úřadu byl auditorkami kritizován náš postup (a zároveň uvedeno ve zprávě jako nedostatek):
a) účtování sociálního fondu na účet 231 vzhledem k tomu, že obec má pouze 1 bankovní účet (auditorky požadují účtovat na účet 236). Dle Vámi prezentovaných příkladů účtování je však možné sociální fond na účet 231 účtovat.
b) napadli usnesení ZO obce, které pověřilo starostu obce provedením rozpočtových opatření k 31.12. daného kalendářního roku s tím, že tato opatření budou schválena na nejbližším zastupitelstvu (obec nemá zřízenu radu). Dle Vašeho stanoviska s odkazem na stanovisko MF uveřejněném ve zprávách MF je takového pověření ZO je možné.
Prosím jak máme oponovat výše uvedeným připomínkám, které jsou dle našeho názoru neopodstatněné? Dále prosím o sdělení čísla zprávy MF, kde je řešeno pověření ZO v souvislosti s rozpočtovými opatřeními k 31.12.
Předem děkujeme.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu o postoupení pohledávky na vodné a stočné.
Tzn. Koupila od provozovatele kanalizace 100% nedoplatky z II.čtvrtletí r.2009 za stočné.
Uhradila částku 20.000,- Kč, kterou bude vymáhat sama.
Potřebuji vědět, jak zaúčtovat:
Př.:
1. Předpis pohledávky 311.xxx/602.xxx
2. Úhradu firmě za postoupení pohledávky 518.300/231.10 RS: § 3722, pol. 5169 za stočné
3. Případné úhrady pohledávky od občanů za stočné 602.300/311.xx?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme opatrovníky několika občanů a vedeme jejich finanční prostředky na depozitním účtu. V loňkém roce jsme podle pokynů auditu účtovali oproti účtu 918. Jedná se mi o to, zda nyní při převodovém můstku můžu zůstatek tohoto účtu převést na účet
325 (jak uvádíte v jednom z dotazů), nebo převést na účet 401 a pak opravit zápisem -401 dal/325 dal.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o informaci - jakou položku použít při platbě za řešené přestupky. Obec má se sousední obcí veřejnosprávní smlouvu. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o radu, zda jsme dobře zaúčtovali při zrušení účtu VHČ převod na ZBÚ a to:
262 MD/241 D, 262 D/231 010, pol 4134?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do kdy musí být schválen rozpočet obce na rok 2010? V prosinci bylo schváleno zastupitelstvem rozpočtové provizorium. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude v letošním roce provádět přeložku elektrického vedení.Toto el. vedení je nad pozemkem, který má obec zasíťovaný a bude ho prodávat na ind.výstavbu. Tuto přeložku obec uhradí, ale zůstane v majetku E-ON. Nevím pod jaký par. a pol. použít a případně i jak zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na předpisy, jedná se mi platba za dopravní obslužnost a za přestupky (platíme 3.úřadu za to,že za naší obec vyřizuje přestupky), sumy platíme jednorázově, jestli musím účtovat o předpisu nebo jestli to můžu zaúčtovat rovnou na 5xx účty? Dop.obsl. 572/231 pol.5323/par.2221, přestupky 572/231 pol.5321 parg.6171 nebo ještě dát předpis 572/349? Je mi jasné, že třeba u neinvestičních nákladů na žáky, které platíme čtvrtletně, že tam je předpis na místě, ale u jednorázových plateb nevidím smysl. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Občanským sdružením poskytujeme příspěvek z rozpočtu obce. V dohodě o poskytnutí příspěvku máme stanoveno, že do 20.12. musí předložit vyúčtování a případně nevyčerpané finace vrátit na účet obce do 30.12. Budu účtovat předpis dotace 572/378, převod na účet 231 5512 5222/378 300. Nebo musím příspěvek účtovat přes 314, když mi jej
obč. sdruženímusí ke konci roku vyúčtovat? A jaká položka se použije v případě, že příspěvek poskytneme fyzické hendikepované osobě, která se věnuje profesionálně sportu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, jak správně zaúčtovat vratka DPH. Obec neprovozuje hospodářskou činnost. V loňském roce jsme měli předpis na 343 40. Počáteční stav je na Dal mínusem 343 40 v částce 139 381,20. Nyní nám došla vratka v částce 139 380,- kč. Účtovala bych předpis pohledávky 395 35 MD/ 343 40 Dal 139 380,- Kč a příjem 231 xx 6399 2222 139 380,- MD/395 35 Dal.
Nevím, ale jak proúčtovat rozdíl 1,20, který máme v předpise pro počáteční stav.Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je členem DSO, který využívá ke své činnosti majetek členských obcí (kanalizace) na základě smlouvy o výpůjčce. Dotaz zní: na kterých podrozvahových účtech bude o tomto majetku účtováno v účetnictví obce a v účetnictví DSO?
Používaný majetek je ve vlastnictví čl. obcí.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsem účtovala (na doporučení) zástavy a věcná břemena (obec povinná): 971MD/999D. Ve vzoru - vnitřní norma - podrozvaha je účtováno: 999MD/982 (986)D.
Mám tedy chybně účtováno na straně MD, proto provedu opravu a převedu na stranu D.
971MD/999D - minusem
999MD/982 (986) + analytika - plusem.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v lednu 2010 zařadit pozemek ze směnné smlouvy z roku 2009, kdy část nákladů přeslo na účtu 042 a další část (vklad na katastr) vznikl v roce 2010. Jak zařadit pozemek, když jeho ocenění vychází ze znaleckého posudku, který není převáděn z roku 2009 a nebyl na účtu 042.
Doufám, že dotaz je dostatečně srozumitelný.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořádá ples, do tomboly zřejmě obdržíme nějaký věcný dar. Zatím nemáme s tímto případem zkušenosti, provádí se zaúčtování věcných darů (např. jejich hodnoty), případně jak, nejsme plátci DPH. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, máme podepsanou dohodu s ÚP o vytvoření pracovních míst, den podpisu 24.2. 2010. Dohoda je z programu OPLLZ financování 85% z EU a 15% ze SR. Mám účtovat v únoru předpis na celou částku proti pohledávce?(dle podepsané smlouvy, je známa výše podpory na zaměstnance.)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková