Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak mám zaúčtovat odpis nedobytných pohledávek z nájemních vztahů?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, 12.2.2010 jsme obdrželi od vodáren podklady o odečtech vodoměrů. Na základě těchto podkladů tiskneme občanům faktury za stočné. Vodárny rozepsaly stavy od 13.10.2009 - 31.12.2009 (22m3) a od 1.1.2010 - 06.01.2010 (2 m3). Bude v 2/2010 v předpisu vystavené faktury kontace:
MD 311 / D 406 (za 22m3) r.2009
D 602 (za 2m3) r. 2010
D 343 DPH (9 a 10 % dle období)
nebo jde již celkově o výnos r. 2010 a kontace fa bude: MD 311 / D 602 (24m3)
D 343 DPH
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rada MČ schválila seznam pietních míst v působnosti městské části (pamětní desky, válečné hroby apod), na která budou při jednovlivých výročích kladeny věnce. Prosím o radu, na jaký ODPA a pol. zařadit. Bude uzavřena smouva na výrobu věnců, rozvoz, umístění, odstranění ad.
Vzhledem k tomu, že se na této akci budou podílet 3 odbory, je navrhován za úřad ODPA 6171 a pol. 5169 (činnost místní správy a zastupitelstva). To je ale kapitola 09.
Já bych zařadila na paragraf 3326, popř. 3329, pol. 5169, kap. 06.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při prodeji, darování, směně pozemků se účtuje vyřazení z vlastního majetku D 031, protiúčet je uváděn účet MD 554 nebo MD 401. Kdy se který účet používá. Nacházím v různých publikacích odlišné postupy. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zakoupí vstupenky na divadelní představení do Prahy - l vstupenka dle faktury -690,-Kč a následně prodává občanům l vstupenka za 700,-Kč .
Zaplacenou fakturu účtuji 3319/5138 a příjem z prodaných vstupenek 3319/2112.
Odvádět z prodaných vstupenek DPH?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevím si rady jak zařadit Kanalizaci a ČOV
v majetku máme částku sloučenou.
b) Kulturní dům jsem zařadila - Budovy pro služby obyvatelstva. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na účtování - platíme Mě úřadu fakturu za projednávání přestuků v naší obci. Bude se předpis účtovat 572/349 nebo 373/349. V různých materiálech jsem našla toto dvojí účtování a tak nevím co je správné. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím Vás o radu, jak zaúčtovat vrácenou spotřební daň od CÚ z prosince 2009 - máme dobře zaúčtováno:231 010,6171,2324 MD/635 300 D?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu, jak zaúčtovat případ při zrušení účtu VHČ převod všech financí z tohoto účtu na BÚ obce. Mohlo by být 231 010, pol 4131 MD/262 000?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přečetla jsem si ve Vašich odpovědích, že vratka nevyčerpané dotace z roku 2009 uskutečněná v roce 2010 má jít na účet 406, ale ve vzoru od KÚÚK ÚL je uvedený účet 401, co je tedy správné?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V únoru jsme prodali vyřazený DDHM. O prodeji jsem se dozvěděla až v okamžiku, když mi přinesli hotovost do pokladny. Dopsala jsem kupní smlouvu a vzhledem k tomu, že jsem počátkem roku provedla dooprávkování účtu 018 a 028, provedla jsem si předkontaci 261 0100/644 0328, 231 0400 5512 2310/231 0400 6171 5182, 088 0100/028 0012. Na školení Ing.Lorence jsem se dověděla, že oprávky se účtují až u majetku pořízeného v r.2010. Jak mám tedy postupovat? Mám zrušit doúčtování oprávek u majetku pořízeného do r.2009? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám fakturu za školení povodňových orgánů obcí. Faktura je vystavena s DPH a mě zajímá, zda si u této činnosti mohu DPH odečíst. Částku musím přefakturovat na jednotlivé obce a zajímá mě, jestli přefakturovat s DPH.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce naše obec zaplatila zálohu 25000,- na právnické služby. Předpokládám že v letošním roce bude záloha vyúčtována. Záloha je vedena na účtu 314. Musím udělat dohadný účet (k 1.1.2010) obdobně jako u záloh na el. energii ve výši záloh (406/389)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ještě jednou mám dotaz na čl.příspěvek SESO. V Rozpočt.skladbě jsem našla, že příspěvek Svazu měst a obcí se zařadí na pol.5229 a par.6171
Předpis bych účtovala 572 / 378.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Splácíme leasing traktoru - je to z roku 2007 kde jsme zaplatili akontaci a pak v každém měsíci pravidelnou splátku, kde jsme účtovali přímo 420 MD /231xx/2212/5178 Dal. A dále jsme účtovali v podrozvaze 971 MD/999 Dal.
Předpokládám, že v letošním roce bych měla účtovat
518 xxx MD / 231 xxx 2212 5178 Dal
962 xxx MD/ 999 0962 Dal (na podrozvaze máme v počátečních stavech celý předpis splátek až do 10/2011) Dále jsem se chtěla zeptat, zda mohu účtovat předpis přímo přes 321 - když mám pouze splátkový kalendář a ne fakturu?
Protože poslední splátka leasingu je v 10/2011 předpokládám, že na konci roku budu muset účtovat o časovém rozlišení na 381.Předem děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková