Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji pěkný den a ještě jednou si dovoluji upřesnit náš dotaz.
"Naše město je plátcem DPH a pronajímá různé nebytové prostory plátcům i
neplátcům. U plátců jsme se rozhodli, že budeme uplaňovat DPH. Vzhledem
k tomu, že máme na středisku nebytové hospodářství ( §3613) osvobozená
plnění i zdanitelná plnění, tak na vstupu jsme si uplaňovali maximálně
odpočet koeficientem. Posuzovali jsme každou budovu zvlášť tzn., že u
budovy, kde bylo zdanitelné plnění na výstupu, tak jsme si na vstupu
uplatnili DPH pouze koeficientem. U budov, kde není zdanitelné plnění na
výstupu, tak jsme si na vstupu neuplatnili DPH vůbec.
Mohli bychom považovat nebytové hospodářství (§3613) za středisko a
uplatňovat ze všech faktur na vstupu u tohoto středika DPH koeficientem
bez ohledu na výstup? To by
znamenalo, že bychom si uplatňovali na vstupu koeficientem i u budov, kde nemáme žádný zdanitelný výstup."
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zaúčtovala jsem předpis záloh za služby za byty na 315 XX MD a 324 XX D. Ale nájemníci nám dluží za služby, tedy na 324 XX není skutečně zaplacená záloha, ale předkontace. Neměla bych na účet 324 XX zaúčtovat skutečně zaplacené zálohy na služby, abych v roce 2010 neměla problém z vyúčtováním ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím,jak mám zaúčtovat převod z účtu 274 (přechodné fin.výpomoci - z minulých let) na podrozvahový účet ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda musí město, které převádí (na základě dohody o bezúplatném převodu) svůj movitý majetek na svoji příspěvkovou organizaci nechat tento převod schválit zastupitelstvu, nebo stačí schválení radou města?
Je postup stejný i v případě bezúplatného převodu movitého majetku na cizí organizaci?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše MČ prováděla v r. 2002 opravy hydroizolace bytových domů. Bylo účtováno v hosp.činnosti na účet 511. Z důvodu nespokojenosti s dodavatelem byla smluvně pozdržena konečná platba v částce 257.035,- Kč jako pozastávka do konce r. 2010 se souhlase obou stran. O této částce MČ dosud neúčtovala. Je možno tuto záležitost napravit v r. 2009 zaúčtováním 511/321, aby v r. 2010 bylo na závazku, jak má být, když práce byly dávno provedeny? V DAP za r. 2009 by bylo jako neuznatelný náklad. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý večer, v roce 2009 obec obdržela dotaci z MF na rekonstrukci budovy ZŠ. V prosinci byla provedena kolaudace stavby a následně jsem zaúčtovala aktivaci majetku na MD 021 a D 042. Od roku 2001 má ZŠ majetek předaný do správy včetně budovy. Jakým způsobem mám zaúčtovat předání rekonstrukce budovy ZŠ (musí předání schválit ZO (radu nemáme), nebo mám aktivace majetku nechat v účetníctví obce? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu,kdy mám zaúčtovat předpis pohledávek za vodné, stočné (jsme plátci DPH), které budeme vybírat až v měsíci říjnu. A ještě nájemné, které je hrazeno měsíčně. Zda mám udělat na všechno předpis v lednu nebo na nájemné každý měsíc a na vodné až v říjnu? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz k účtování předplatků ze sociálních dávek zaviněných občany.Dle rozhodnutí jsme přeplatek zaúčtovali jako pohledávku na 315/215.
Když byla provedena úhrada(částečná úhrada) bylo zaúčtováno podle toho jakého roku se týkal přeplatek
na 231/315. Při odvodu na krajský úřad jsme zaúčtovali na -231/ -965 (-215 r.09). Z Vašich odpovědí na podobné dotazy jsme měli zaúčtovat předpis 315/325. Mám tedy provést opravy zůstatků přeplatků účtu 315 a to tak, že provede zápis strana D -965(-215) a strana dal +325.
Při převodovém můstků převést účet 325 na jiný nebo ponechat na účtu 325.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Lesy byly předány obci a na základě zápisu do katastru byl vyhotoven znalecký posudek na jejich hodnotu. Ten zahrnoval hodnotu lesních pozemků a hodnotu porostu. Oboje jsem zaúčtovala na 031. Mám nyní hodnotu porostu převést na podrozvahu?Obec vlastní lesy do 10 ha (asi 9,8 ha).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsme uhradili zálohy ve výši 8500,- Kč na Sbírky zákonů 2009. Vyúčtování jsme obdrželi v lednu 2010 - doplatit 790,- Kč. Prosím o radu, jak zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci máme službu CzechPOINT, za rok 2009 jsme obdrželi teď v lednu fakturu od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního - vyúčtování dálkového přístupu za IV. čtvrtletí 2009. Prosím o radu, jak zaúčtovat. Ani mi není jasná položka /5169?/ Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme obec a máme HČ-bytové hospodářství, které na základě mandátní smlouvy spravuje Městská realitní agentura (MRA). Nájemní byty máme vedeny na majetkových účtech v hlavní činnosti. Dle rozhodnutí zastupitelstva MRA měsíčně převádí z bankovního účtu HČ na účet města zálohovou platbu hospodářského výsledku r. 2010 (upraveno ve statutu fondu). Tato zálohová platba je zdrojem fondu nájemního bydlení, ze kterého jsou realizovány investiční akce do nájemních bytů. Od 1.1.2010 tvorba a čerpání fondů budou vykazovány v příloze č. 5 k účetní závěrce. Teď nevíme, jestli zálohově poukazanou platbu hosp. výsledku pro r. 2010 budeme vykazovat jako tvorbu fondu z přebytků hospodaření z minulých let a účtovat 236 / 419 nebo vykazovat jako příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, nebo převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů, a zálohovou platbu výsledku hospodaření r. 2010 naúčtujeme na 314 a v r. 2011 přeúčtujeme na 419 - přebytky hospodaření z minulých let, jakou pol. rozp. skladby použijeme.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se optat, jak zaúčtovat vyúčtování zálohové faktury, která byla uhrazena v roce 2009, daňový doklad došel v lednu 2010 - zdanitelné plnění 31.12.2009, ale je to předplatné na rok 2010. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás na účtě 971- věcné břemeno (ještě v roce 2009) je straně MD obec oprávněná nebo povinná?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o názorný příklad zaúčtování měsíčního nájemného:příklad předpis ze SIPA je 100.000,- , úhrada nájemného v tomto měsíci jen 50.000,-, jde mi o to jak zaúčtuji předpis a pak následnou úhradu. Nevím jakým způsobem se dopracuji k dlužné částce měsíčního nájemného na účtu 311.A zda na účtu 603 předepisuji přímo předpis 100.000,- nebo skutečně došlé nájemné 50.000,-.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková