Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se o projekt na protipovodňová opatření, kdy bychom měli uhradit jako obec projekt pro územ.řízení na protipovodňová opatření na Metuji a tento projekt předali Povodí Labe, které by pokračovalo s dalším řízením/projekt. pro stav.řízení atd. a se stavbou/. Zřejmě obdržíme z kraje dotaci a teď se nás ptají, zda to má být invest. či neinvest.dotace? Každý to prý má jinak.PD pro územní řízení je součástí stavby, ale my tu stavbu nebudeme stavět.Proto se ptám,když by se jednalo o investici, tak jak potom nedokončenou 042 vyřadíme?
Povodňové plány a studie nevedeme jako DNM, ale toto má být už projekt na stavbu.
2) Existuje ještě pojem a možnost " zmařená investice",v nové knize jsem tento pojem již nenašla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu v účtování záloh na energie (elektřina a plyn). Na Vašich stránkách jsem si sice našla velmi pěkně zpracovaný příklad účtování záloh, ale nevím zda řeší následující případ:
Předchozí zúčtovací období dle obdržených faktur od ČEZu končí např. 5.8. 2009. Hrazené zálohy jsou čtvrtlení. To znamená, že při platbě zálohy (již nové po vyúčtování - na nové období) 8.9. 2009 se jedná zřejmě o období 9-11/2009 a při platbě 8.12. 2009 se jedná o období 12/2009 - 2/2010. Zálohy za 9 - 12/2009 budou při obdrženém vyúčtování v roce 2010 zaúčtovány na účet 406, ale na jaký účet bude zaúčtována výše zálohy zaplacená v roce 2009 vztahující se k roku 2010 (tj. k 1-2/2010) - na účet 502? Není pravidlo, že zálohy zaplacené v příslušném kalendářním roce se vztahují jen k tomu kalendářnímu roku. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, kam zaúčtovat hotovostní platbu správního poplatku ( MÚ - stavební odbor) ve výši 6 ti. Kč, který je spojen se stavebním řízením (povolením) na obecní čističky odpadních vod, které bude obec v budoucnu realizovat. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako zřizovatel jsme poskytli naší PO investiční příspěvek za účelem splátek investičního úvěru z minulých let.
PO účtuje nárok na investici 374/416
příjem na účet 241/374
použití fondu 416/401
splátku úvěru 451/241
investiční příspěvek od obce vstupuje v příloze F II-tvorba fondů na ř. 2 - investiční dotace od zřizovatele?
Nebo má být používán účet 403 a pak do přílohy A 10 - informace podle § 4 odst. 8 písm. d)zákona - přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu USC ř. 7. Jsou uvedené účty a postup správný.
Děkuji za pomoc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nechala opravit vany a umývadla v obecních bytech. Na faktuře jsou vyfakturovány zednické práce - obezdění van se sazbou DPH 20%. Je tato sazba správná?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec si nechala zpracovat žádost na dotaci od firmy. Tato odměna je zaúčtována na 042. Obec dotaci neobdržela. Zajímalo by mě jak postupovat, zda nechat náklad na zpracování dotace při první žádosti na 042 a považovat ho za náklad celé akce nebo tuto platbu zaúčtovat do nákladů obce. V případě podávání další žádosti o dotaci si obec žádost vypracuje a podá sama.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec na základě zápisu ze zastupitelstva potřebuje zařadit do majetku křížek-boží muka, který nemá vlastníka. Lze objednat znalecký posudek nebo se musí zařadit za 1,-Kč?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně převodu pozemků z bývalého MNV na Obec. Musí tento převod schválit zastupitelstvo nebo jde o automatický převod dle zákona 172/1991 Sb. jedná se o 24 m2.
děkuji za odpoěď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat prodej železného šrotu od občanů, vystavila jsem firmě fa.
předpis 311/???
úhrada 231 ???? ????/311
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, jak zaúčtovat registrační poplatek do soutěže Vesnice roku. Vyhlašuje: Spolek pro obn. venkova, MMR, SMO,MZe.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji dobrý den, Nadace ČEZ nám poskytne nadační příspěvek na pořízení DDHM ve výši 150 tis.Kč. Zaúčtuji:
-předpis příspěvku: 377MD/649D - smlouva
-příjem příspěvku: 231, pol. 2321MD/377 D.
Nákup DDHM:
- předpis fa: 501 MD/321D a 028MD/088D
- úhrada fa: 321MD/231D.
Někde jsem četla: předpis 377MD/401D a příjem 231MD/377D + 021MD/401D.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost určenou na projekt “Rozvoj lidských zdrojů …“. Výdaje projektu jsou kryté z 95% z prostředků EU a 5% ze státního rozpočtu.
V projektu jsou plánované výdaje na zahraniční experty – letenky a „per diems“. Můžeme oba tyto výdaje zařadit na položku cestovného 5173?. V metodice k výše uvedenému operačnímu programu jsou tyto výdaje do cestovného zařazeny. V knize Rozpočtová skladba jsou obsahem položky 5173 i úhrady osobám přijíždějícím ze zahraničí.
Dále v rámci projektu budeme pořádat konferenci, která bude zajištěna dodavatelsky jedním dodavatelem jako služba. Na objednávce uvedeme pro dodavatele, že objednáváme zajištění konference s rozpisem požadavků. Jde tedy o zajištění konference jako celku (tj. včetně organizace, ozvučení, přípravy materiálů, pohoštění, překladatelských služeb,….). Na faktuře bude uvedeno, že se jedná o zajištění konference s rozpisem služeb, které budou realizovány.
Lze zajištění konference jako celku dát na položku 5169?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak účtovat platbu od majitele VHP obci na základě ročního předpisu na povolení provozování VHP, příjem poplatku z tržeb v průběhu roku a odvod 50% na FÚ ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pronajímala v r. 2008 restauraci, kde vznikl dluh z poplatku neuhrazeného vstupného (dle vyhlášky obce) a neuhrazené ceny za pořádané kulturní akce, nájmu a faktury za odebranou el. energii. Fakturu jsem v letošním roce převedla z účtu 315 na účet 311. Taktéž jsem to učinila u nájmu, jedná se mi o to jak dostat do účetnictví předpis neuhrazeného poplatku ze vstupnéhoa neuhrazenou částku za pořádané kulturní akce. S bývalou nájemkyní je uzavřená dohoda o splátkách,kde má přesně vyčísleno za co dluží, zatím splácí včas měsíčně 500,- Kč. Moc děkuji za radu, někdy si říkám, že radši snad půjdu házet kravám hnůj. Nechci ani vědět jak dopadne audit v příštím roce, to bude mazec. Přeji hezký den.
Jo a aby toho nebylo málo, tak v letošním roce je restaurace opět v pronájmu a nový nájemce opět neplatí a začíná se to řešit soudní cestou. Ale to je na dotaz na příště.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím radu. Obec podepsala několik úplatných smluv o uzavření věcného břemene (obec je povinná), všechny za jednorázovou úhradu 500,-Kč a několik dalších bezúplatných.
Mám na podrozvahu převést úplatné v hodnotě 500,-Kč a bezúplatné v hodnotě 10.000,-Kč ?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková