Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
přišla faktura na svoz odpadu (a také zúčtování s katastrem nemovitostí - výpisy, elektrická energie - vyúčtování za rok 2009, nákup spotřebního materiálu, telefonní poplatky aj.)jaké bude účtování v předpisu v roce 2010
je dobře:
406 / 321 ?
nebo
518 (5xx) / 321 ?
faktury jsou i nad 40 tis (elektřina) jiné nejsou jsou pod 20 tis
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Našla jsem Vaše příklady na účto stravenek, ale u nás vše běží trochu jinak, popsala bych Vám jak a prosím o Váš názor.
Stravenka v hodnotě 70,- Kč se dělí na 21,- Kč (platí zaměstananec)28,- Kč je příspěvek ze SF obce a 21,- Kč jde z nákladů obce. Fakturu jsme vždy hradili z výdajů (263/6171 5169).Po zjištění kolik stravenek se v měsíci prodalo, jsem účtovala v poměrných částkách na 335,377,518/263,
úhrada v pokladně šla 261/335 a ze SF byly převedeny peníze v odpovídající výši na výdaj. účet 231/377 s pol 5169.
Výdej ze SF na stravenky 236 6171 5343/917.
Asi je to nějaký hybrid, ale zůstatek stravenek na 263 nám vždy sedí.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2009 jsme přijali vymožené výživné (plátce stále platí) MD 231 4329 2324/D 315. Jak lze zaúčtovat vrácení částky na MF v lednu 2010?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně zaúčtování výplaty sociálních dávek. Je správný tento zápis 549/231xx odpar.4171pol.5410 ? Má se účtovat ještě závazek nebo stačí tento zápis.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budova radnice je v seznamu kulturních památek. Má účetní hodnotu, která je zachycena na účtu 021. V průběhu let byla prováděna technická zhodnocení (např. celková rekonstrukce, zateplení části budovy, kotelna, odvlhčení). V evidenci majetku je každý tento zásah evidován pod svým vlastním inventárním číslem, účtováno je na účtu 021. Prosím o radu, co máme s jednotlivými zhodnoceními udělat, zvláště v souvislosti s blížícím se odepisováním.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město zasílá členský příspěvek Regionální sdružení Nisa, můžeme tento výdaj účtovat pod položkou 5511 a jak následně účtovát závazek a náklad. Jsou v dokumentech nějaké bližší příklady zařazování staveb dle doporučené analytiky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Majetek PO (ZŠ+MŠ), který je v PO na základě Smlouvy o výpůjčce zaúčtovat (obec) na 903 anebo 924?
na účtu 403 vést i už vyčerpané dotace(3-5 let)ne jenom ty, které ještě probíhají??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mohla by jste mi prosím poradit, na jaký účet v převodovém můstku převést zástavní právo smluvní dosud vedené na podrozvaze na účtě 971 MD?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
chtěla bych si upřesnit, kdy správně proúčtovat zavedení do majetku, tzn.028/088, zda při pořízení předpisu faktury, nebo až po její úhradě. Jde o dva různé datumy a v příkladech jsem našla oba způsoby, dosud jsem proúčtovávala na účet 028 až po úhradě faktury.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V lednu 2010 byl zaplacen správní poplatek za odcizení obč. průkazu. Tento poplatek jsme odeslali na příslušný městský úřad.
Příjem poplatku jsme zaúčtovali: MD231 1361/ DAL 6050300.
Odvod poplatku bude jak? MD -231 1361/-DAL 6050300 nebo MD -231 1361
MD +6050300.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, kde vést pokutové bloky. Dosud jsme si je vedli v podrozvahové evidenci na účtě 974. Pokutové bloky odebíráme z KÚ a vydáváme jednotlivým odborům a MP. Vyúčtováváme je na KÚ.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše město vyplácí stipendia studentům vysokých škol, zajímalo by mě, jak o výplatách účtovat v roce 2010 (ve vzorových příkladech jsem účtování stipendií nenašla).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně fresek v kaplích. Město má kapli na účtu 021. Nyní zařazujeme vnitřní vybavení těchto kaplí na účet 032 (sošky, obrazy atd.). Kam zaúčtovat ocenění nástropní fresky za 450.000,- Kč. Také na účet 032 nebo přiřadit ke kapli na účet 021?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nájemník si zrekonstruoval byt a rada mu uznala částku 160.000,- jako předplacené nájemné na 6 let.
Jak mám rozúčtovat a kdy použí ZJ 650?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme daňový doklad za spotřebu el. energie od ledna 2009 do ledna 2010. DUZP - leden 2010, na dokladu jsou vyčísleny obě sazby DPH
(20% k roku 2010 i 19% k roku 2009). Je takto vystavený daňový doklad v pořádku?? Mohu si v roce 2010 uplatnit odpočet DPH i z 19% DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková